Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.11.2011 № 1042-р

     

Приложение № 6
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2012 № 1069-р

Приложение № 7
к  ведомственной целевой программе
«Развитие строительной отрасли
Красноярского края
на 2012-2014 годы»


Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
 целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (по каждой задаче ведомственной
целевой программы)

тыс. рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего

Очередной финансовый год (2012 г.)

Первый год планового периода (2013 г.)

Второй год планового периода (2014 г.)

Задача 1. Увеличение объемов ввода жилья, в том числе малоэтажного, за счет обеспечения земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, коммунальной и транспортной инфраструктурой

 

 

 

 

в том числе:                               

 

 

 

 

226 Прочие услуги                           

33 317,6

9 995,3

11 661,1

11 661,2

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        

755 489,6

458 811,9

148 338,9

148 338,8

в том числе расходы капитального характера

286 000,0

286 000,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств   

89 613,0

89 613,0

0,0

0,0

в том числе капитальное строительство       

89 613,0

89 613,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1

878 420,2

558 420,2

160 000,0

160 000,0

Задача 2. Создание условий для обеспечения потребностей отраслей экономики края и рынка жилья в услугах строительного комплекса

 

 

 

 

в том числе:                               

 

 

 

 

226 Прочие услуги                           

34 993,5

16 235,8

13 757,7

5 000,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

43 300,0

43 300,0

0,0

0,0

в том числе расходы капитального характера

43 300,0

43 300,0

0,0

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств   

161 127,5

45 006,5

71 121,0

45 000,0

в том числе капитальное строительство       

161 121,0

45 000,0

71 121,0

45 000,0

Итого по задаче 2

239 421,0

104 542,3

84 878,7

50 000,0

Задача 3. Обеспечение жильем молодых семей и отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

 

 

 

 

в том числе:                               

 

 

 

 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации     

931 768,7

316 795,8

297 184,1

317 788,8

в том числе расходы капитального характера

0,0

0,0

0,0

0,0

262 Пособия по социальной помощи населению  

3 150 099,2

1 149 352,2

1 051 602,7

949 144,3

Итого по задаче 3                                

4 081 867,9

1 466 148,0

1 348 786,8

1 266 933,1

Задача 4. Обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и повышение качества комфортного жилья для населения

 

 

 

 

в том числе:                               

 

 

 

 

226 Прочие услуги                           

10 000,0

5 000,0

5 000,0

 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации        

894 775,1

838 532,8

56 242,3

0,0

в том числе расходы капитального характера

894 622,9

838 380,6

56 242,3

0,0

310 Увеличение стоимости основных средств   

71 137,9

71 137,9

0,0

0,0

в том числе капитальное строительство       

71 137,9

71 137,9

0,0

0,0

Итого по задаче 4                                

965 913,0

909 670,7

56 242,3

0,0

Задача 5. Стимулирование строительства жилья экономкласса за счет применения механизмов ипотечного жилищного кредитования

 

 

 

 

в том числе:                               

 

 

 

 

262 Пособия по социальной помощи населению  

853 618,9

259 342,1

295 617,0

298 659,8

Итого по задаче 5                                

853 618,9

259 342,1

295 617,0

298 659,8