Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 991-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 15 января 2013 года N 13-р)



Приложение № 5
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2012 № 1064-р

Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
 «Содействие занятости населения
 Красноярского края» на 2012-2014 годы



Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
 целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)

тыс.рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего
2012-2014 годы

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников

 в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

303 095,4

113 386,1

98 588,0

91 121,3

221 Услуги связи

0,0

0,0

0,0

0,0

222 Транспортные услуги

2 387,4

795,8

795,8

795,8

224 Арендная плата за пользование имуществом

0,0

0,0

0,0

0,0

226 Прочие услуги

67 287,6

22 915,0

21 997,6

22 375,0

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

0,0

0,0

0,0

0,0

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления

142 550,5

47 072,6

47 707,0

47 770,9

290 Прочие расходы

90 869,9

42 602,7

28 087,6

20 179,6

300 Поступление нефинансовых активов

4 848,0

1 613,0

1 615,0

1 620,0

310 Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

5 942,4

2 707,4

1 615,0

1 620,0

Итого по задаче 1

309 037,8

116 093,5

100 203,0

92 741,3

Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда        

 в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

473 948,7

155 147,4

157 472,3

161 329,0

211 Заработная плата

0,0

0,0

0,0

0,0

213 Начисления на оплату труда

0,0

0,0

0,0

0,0

221 Услуги связи

27,2

8,1

9,1

10,0

222 Транспортные услуги

6 202,7

2 008,7

2 067,0

2 127,0

226 Прочие услуги

360 535,1

114 119,0

120 718,5

125 697,6

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

3 126,3

3 126,3

0,0

0,0

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления

9 140,0

7000,0

1070,0

1070,0

290 Прочие расходы

94 917,4

28 885,3

33 607,7

32 424,4

300 Поступление нефинансовых активов

840,7

563,7

137,0

140,0

310 Увеличение стоимости основных средств

0,0

0,0

0,0

0,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов

840,7

563,7

137,0

140,0

Итого по задаче 2

474 789,4

155 711,1

157 609,3

161 469,0

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

3 468 899,9

1 155 715,1

1 151 991,4

1 161 193,4

221 Услуги связи

2 801,0

946,0

930,0

925,0

226 Прочие услуги

15 904,0

5 504,0

5 200,0

5 200,0

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

429 582,4

128 587,0

143 585,5

157 409,9

262 Пособия по социальной помощи населению

2 822 418,4

951 741,5

936 809,9

933 867,0

290 Прочие расходы

198 194,1

68 936,6

65 466,0

63 791,5

Итого по задаче 3

3 468 899,9

1 155 715,1

1 151 991,4

1 161 193,4

Задача 4. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения

в том числе:

 

 

 

 

200 Расходы

13 916,9

4 526,7

4 637,2

4 753,0

226 Прочие услуги

13 916,9

4 526,7

4 637,2

4 753,0

Итого по задаче 4

13 916,9

4 526,7

4 637,2

4 753,0