Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по кодам классификации операций
сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
тыс.рублей | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 303 095,4 | 113 386,1 | 98 588,0 | 91 121,3 |
221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
222 Транспортные услуги | 2 387,4 | 795,8 | 795,8 | 795,8 |
224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
226 Прочие услуги | 67 287,6 | 22 915,0 | 21 997,6 | 22 375,0 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 142 550,5 | 47 072,6 | 47 707,0 | 47 770,9 |
290 Прочие расходы | 90 869,9 | 42 602,7 | 28 087,6 | 20 179,6 |
300 Поступление нефинансовых активов | 4 848,0 | 1 613,0 | 1 615,0 | 1 620,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 5 942,4 | 2 707,4 | 1 615,0 | 1 620,0 |
Итого по задаче 1 | 309 037,8 | 116 093,5 | 100 203,0 | 92 741,3 |
Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 473 948,7 | 155 147,4 | 157 472,3 | 161 329,0 |
211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
221 Услуги связи | 27,2 | 8,1 | 9,1 | 10,0 |
222 Транспортные услуги | 6 202,7 | 2 008,7 | 2 067,0 | 2 127,0 |
226 Прочие услуги | 360 535,1 | 114 119,0 | 120 718,5 | 125 697,6 |
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 3 126,3 | 3 126,3 | 0,0 | 0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 9 140,0 | 7000,0 | 1070,0 | 1070,0 |
290 Прочие расходы | 94 917,4 | 28 885,3 | 33 607,7 | 32 424,4 |
300 Поступление нефинансовых активов | 840,7 | 563,7 | 137,0 | 140,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов | 840,7 | 563,7 | 137,0 | 140,0 |
Итого по задаче 2 | 474 789,4 | 155 711,1 | 157 609,3 | 161 469,0 |
Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 3 468 899,9 | 1 155 715,1 | 1 151 991,4 | 1 161 193,4 |
221 Услуги связи | 2 801,0 | 946,0 | 930,0 | 925,0 |
226 Прочие услуги | 15 904,0 | 5 504,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 429 582,4 | 128 587,0 | 143 585,5 | 157 409,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению | 2 822 418,4 | 951 741,5 | 936 809,9 | 933 867,0 |
290 Прочие расходы | 198 194,1 | 68 936,6 | 65 466,0 | 63 791,5 |
Итого по задаче 3 | 3 468 899,9 | 1 155 715,1 | 1 151 991,4 | 1 161 193,4 |
Задача 4. Повышение качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы | 13 916,9 | 4 526,7 | 4 637,2 | 4 753,0 |
226 Прочие услуги | 13 916,9 | 4 526,7 | 4 637,2 | 4 753,0 |
Итого по задаче 4 | 13 916,9 | 4 526,7 | 4 637,2 | 4 753,0 |