Недействующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 991-р (Утратило силу на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 15 января 2013 года N 13-р)



Приложение № 4
к распоряжению Правительства
Красноярского края
от 27.12.2012 № 1064-р

Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
 «Содействие занятости населения
 Красноярского края» на 2012-2014 годы



Распределение
 планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)

тыс.рублей

Коды классификации операций сектора государственного управления

Всего
2012 - 2014 годы

2012 год

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Сумма средств краевого бюджета, всего                                                                                           

2 760 738,3

899 922,9

929 864,3

930 951,1

в том числе:

0,0

 

 

 

200 Расходы

2 660 568,6

866 766,6

896 789,8

897 012,2

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

1 526 990,2

494 446,5

516 188,4

516 355,3

211 Заработная плата

1 157 431,5

374 770,3

391 330,6

391 330,6

212 Прочие выплаты

20 016,2

6 497,3

6 676,0

6 842,9

213 Начисления на оплату труда

349 542,5

113 178,9

118 181,8

118 181,8

220 Приобретение услуг

775 695,5

253 007,7

257 739,1

264 948,7

221 Услуги связи

29 750,1

9 780,3

9 864,7

10 105,1

222 Транспортные услуги

16 819,3

5 516,4

5 608,5

5 694,4

223 Коммунальные услуги

45 178,9

13 853,3

15 063,2

16 262,4

224 Арендная плата за пользование имуществом

21 691,1

7 091,1

7 233,5

7 366,5

225 Услуги по содержанию имущества

83 405,3

28 762,1

26 984,3

27 658,9

226 Прочие услуги

578 850,8

188 004,5

192 984,9

197 861,4

241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

37 330,9

11 932,9

12 605,9

12 792,1

242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

142 248,7

45 546,3

48 351,2

48 351,2

290 Прочие расходы

178 303,3

61 833,2

61 905,2

54 564,9

300 Поступление нефинансовых активов

100 169,7

33 156,3

33 074,5

33 938,9

310 Увеличение стоимости основных средств

21 258,7

7 456,7

6 815,8

6 986,2

340 Увеличение стоимости материальных запасов

78 911,0

25 699,6

26 258,7

26 952,7