Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 83-п

Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2022 N 619-п

«Приложение N 3
к государственной программе
Новосибирской области «Обеспечение
доступности услуг общественного
пассажирского транспорта, в том числе
Новосибирского метрополитена,
для населения Новосибирской области»


СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»


Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов)

Ресурсное обеспечение

Примечание

всего

по годам реализации, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Всего финансовых затрат*, в том числе из:

47 725 856,0  

3 381 760,8  

2 022 661,3  

2 525 965,9  

2 693 565,5  

2 712 979,8

3 695 652,3

3 245 068,0

3 338 966,1

4 617 316,9

6 031 342,6

5 841 091,0

3 848 827,0

3 770 658,8

 

областного бюджета

45 418 807,7  

2 248 260,8  

2 022 661,3  

2 525 965,9  

2 593 565,5  

2 698 016,9  

3 590 345,0  

3 145 068,0  

3 324 353,6  

4 490 287,7  

5 744 708,0  

5 627 943,2  

3 718 515,0  

3 689 116,8  

 

местных бюджетов*

2 307 048,3  

1 133 500,0  

0,0  

0,0  

100 000,0  

14 962,9  

105 307,3  

100 000,0  

14 612,5  

127 029,2  

286 634,6  

213 147,8  

130 312,0  

81 542,0  

 

внебюджетных источников***

3 259 563,8  

2 503 528,0  

0,0  

0,0  

116 666,7  

148 247,4  

489 966,7  

1 155,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

Капитальные вложения, в том числе:

1 133 500,0  

1 133 500,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

областного бюджета

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

местных бюджетов*

1 133 500,0  

1 133 500,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

внебюджетных источников***

2 503 528,0  

2 503 528,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

НИОКР**,

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

в том числе из:

областного бюджета

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

местных бюджетов*

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

внебюджетных источников***

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

Прочие расходы, в том числе из:

45 418 807,7  

2 248 260,8  

2 022 661,3  

2 525 965,9  

2 593 565,5  

2 698 016,9  

3 590 345,0  

3 145 068,0  

3 324 353,6  

4 490 287,7  

5 744 708,0  

5 627 943,2  

3 718 515,0  

3 689 116,8  

 

областного бюджета

45 418 807,7  

2 248 260,8  

2 022 661,3  

2 525 965,9  

2 593 565,5  

2 698 016,9  

3 590 345,0  

3 145 068,0  

3 324 353,6  

4 490 287,7  

5 744 708,0  

5 627 943,2  

3 718 515,0  

3 689 116,8  

 

местных бюджетов*

1 173 548,3  

0,0  

0,0  

0,0  

100 000,0  

14 962,9  

105 307,3  

100 000,0  

14 612,5  

127 029,2  

286 634,6  

213 147,8  

130 312,0  

81 542,0  

 

внебюджетных источников***

756 035,8  

0,0  

0,0  

0,0  

116 666,7  

148 247,4  

489 966,7  

1 155,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

 

Всего по государственной программе

47 725 856,0  

3 381 760,8  

2 022 661,3  

2 525 965,9  

2 693 565,5  

2 712 979,8  

3 695 652,3  

3 245 068,0  

3 338 966,1  

4 617 316,9  

6 031 342,6  

5 841 091,0  

3 848 827,0  

3 770 658,8  

 

Всего налоговых расходов

1 784 209,2  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

211 369,0  

212 452,0  

235 385,0  

281 250,8  

281 250,8  

281 250,8  

281 250,8  

 


*Указываются прогнозные объемы.

**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

***Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.».



Текст документа сверен по:

рассылка