СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | Примечание | |||||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||||||||||
Всего финансовых затрат*, в том числе из: | 47 725 856,0 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 245 068,0 | 3 338 966,1 | 4 617 316,9 | 6 031 342,6 | 5 841 091,0 | 3 848 827,0 | 3 770 658,8 |
|
областного бюджета | 45 418 807,7 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 324 353,6 | 4 490 287,7 | 5 744 708,0 | 5 627 943,2 | 3 718 515,0 | 3 689 116,8 |
|
местных бюджетов* | 2 307 048,3 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 127 029,2 | 286 634,6 | 213 147,8 | 130 312,0 | 81 542,0 |
|
внебюджетных источников*** | 3 259 563,8 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Капитальные вложения, в том числе: | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетных источников*** | 2 503 528,0 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
НИОКР**, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
в том числе из: | |||||||||||||||
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
внебюджетных источников*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Прочие расходы, в том числе из: | 45 418 807,7 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 324 353,6 | 4 490 287,7 | 5 744 708,0 | 5 627 943,2 | 3 718 515,0 | 3 689 116,8 |
|
областного бюджета | 45 418 807,7 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 324 353,6 | 4 490 287,7 | 5 744 708,0 | 5 627 943,2 | 3 718 515,0 | 3 689 116,8 |
|
местных бюджетов* | 1 173 548,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 14 612,5 | 127 029,2 | 286 634,6 | 213 147,8 | 130 312,0 | 81 542,0 |
|
внебюджетных источников*** | 756 035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Всего по государственной программе | 47 725 856,0 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 245 068,0 | 3 338 966,1 | 4 617 316,9 | 6 031 342,6 | 5 841 091,0 | 3 848 827,0 | 3 770 658,8 |
|
Всего налоговых расходов | 1 784 209,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211 369,0 | 212 452,0 | 235 385,0 | 281 250,8 | 281 250,8 | 281 250,8 | 281 250,8 |
|
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
***Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.».
Текст документа сверен по:
рассылка