СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Источники и направления расходов | Ресурсное обеспечение | Приме-чание | |||||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. |
| |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||||||||||
Всего финансовых затрат*, | 46857062,6 | 3381760,8 | 2022661,3 | 2525965,9 | 2693565,5 | 2712979,8 | 3695652,3 | 3245068,0 | 3338966,1 | 4194151,3 | 5803824,8 | 5622980,9 | 3848827,0 | 3770658,8 | |
областного бюджета | 44720125,9 | 2248260,8 | 2022661,3 | 2525965,9 | 2593565,5 | 2698016,9 | 3590345,0 | 3145068,0 | 3324353,6 | 4148751,3 | 5569324,8 | 5446180,9 | 3718515,0 | 3689116,8 | |
местных бюджетов* | 2136 936,7 | 1133500,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 14962,9 | 105307,3 | 100000,0 | 14612,5 | 45400,0 | 234500,0 | 176800,0 | 130312,0 | 81542,0 | |
внебюджетных источников*** | 3259563,8 | 2503528,0 | 0,0 | 0,0 | 116666,7 | 148247,4 | 489966,7 | 1155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 1133500,0 | 1133500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 1133500,0 | 1133500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников*** | 2503528,0 | 2503528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, в том числе из: | 45723562,6 | 2248260,8 | 2022661,3 | 2525965,9 | 2693565,5 | 2712979,8 | 3695652,3 | 3245068,0 | 3338966,1 | 4194151,3 | 5803824,8 | 5622980,9 | 3848827,0 | 3770658,8 | |
областного бюджета | 44720125,9 | 2248260,8 | 2022661,3 | 2525965,9 | 2593565,5 | 2698016,9 | 3590345,0 | 3145068,0 | 3324353,6 | 4148751,3 | 5569324,8 | 5446180,9 | 3718515,0 | 3689116,8 | |
местных бюджетов* | 1003436,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | 14962,9 | 105307,3 | 100000,0 | 14612,5 | 45400,0 | 234500,0 | 176800,0 | 130312,0 | 81542,0 | |
внебюджетных источников*** | 756035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116666,7 | 148247,4 | 489966,7 | 1155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего по государственной программе | 46857062,6 | 3381760,8 | 2022661,3 | 2525965,9 | 2693565,5 | 2712979,8 | 3695652,3 | 3245068,0 | 3338966,1 | 4194151,3 | 5803824,8 | 5622980,9 | 3848827,0 | 3770658,8 | |
Всего налоговых расходов | 1418453,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209434,5 | 206580,9 | 206580,9 | 203766,3 | 200990,0 | 195550,4 | 195550,4 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
***Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.
_________».