СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Источники и направления расходов | Ресурсное обеспечение | При-меча-ние | |||||||||||||
всего | по годам реализации, тыс. руб. | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||||||||||
Всего финансовых затрат*, | 42 961 005,0 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 245 068,0 | 3 493203,20 | 3 442740,90 | 4 069892,80 | 4 058028,70 | 3 848827,00 | 3 770658,80 | |
областного бюджета | 40 824 068,30 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 478590,70 | 3 397340,90 | 3 835392,80 | 3 881228,70 | 3 718515,00 | 3 689116,80 | |
местных бюджетов* | 2 136 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 14612,50 | 45400,00 | 234500,00 | 176800,00 | 130312,00 | 81542,00 | |
внебюджетных источников*** | 3 259 563,8 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников*** | 2 503 528,0 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников *** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, | 41 827 505,0 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 245 068,0 | 3 493203,20 | 3 442740,90 | 4 069892,80 | 4 058028,70 | 3 848827,00 | 3 770658,80 | |
областного бюджета | 40 824 068,30 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 145 068,0 | 3 478590,70 | 3 397340,90 | 3 835392,80 | 3 881228,70 | 3 718515,00 | 3 689116,80 | |
местных бюджетов* | 1 003 436,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 14612,50 | 45400,00 | 234500,00 | 176800,00 | 130312,00 | 81542, | |
внебюджетных источников *** | 756 035,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 1 155,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Всего | 42 961005,0 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 245 068,0 | 3 493203,20 | 3 442740,90 | 4 069892,80 | 4 058028,70 | 3 848827,00 | 3 770658,80 | |
Всего налоговых расходов | 1 410124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 209 434,5 | 206580,90 | 203766,30 | 200990,00 | 198251,50 | 195550,40 | 195 550, |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
***Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.
_________».
Текст документа сверен по:
рассылка