«II. Основные мероприятия, реализуемые с 2019 года
Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение | ГРБС (ответствен-ный исполнитель) | Ожидаемый результат | |||||||||||||||
источники | код бюджетной | по годам реализации, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1. Цель государственной программы: повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, создание условий для рационального использования водных биологических ресурсов на территории Новосибирской области | ||||||||||||||||||
1.1. Задача 1 государственной программы: улучшение экологической обстановки в Новосибирской области | ||||||||||||||||||
1.1.1. Обеспечение выполнения исследований состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 02 | 500,0 | 1 508,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МПР НСО,организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Обеспечение наблюдений | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.2. Образование новых особо охраняемых природных территорий, организация | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 03 | 1 500,0 | 1 650,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Обеспечение обустройства | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.3. Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий, в том числе направленных на профилактику правонарушений | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 04 | 3 996,2 | 1 149,9 | 2 283,8 | 2 283,8 | 2 283,8 | 2 283,8 | МПР НСО, ОМСУ МО НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Развитие системы традиционных экологических акций и мероприятий областного значения, привлечение широких кругов гражданского общества | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.1.4. Заполнение (составление) радиационно-гигиенического паспорта территории Новосибирской области | областной бюджет | Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется | МПР НСО | Проведение оценки воздействия основных источников ионизирующего излучения. | ||||||||||||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2. Задача 2 государственной программы: создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области(1) | ||||||||||||||||||
1.2.1. Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 01 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО | Увеличение к концу 2019 года объема вылова выращенной товарной рыбы до 1640 тонн, объема зарыбления рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочным материалом до 54000 шт. | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.2.2. Разработка и совершенствование проектов нормативных правовых актов | областной бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Повышение эффективности товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. | |||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | 12 | 314,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3. Задача 3 государственной программы: развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области | ||||||||||||||||||
1.3.1. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 10 | 851,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Сохранение в 2019 году | |||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | 10 | 3 019,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 203,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.2. Реконструкция гидротехнических сооружений Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 09 | 2134,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | ||||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 112,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.3. Осуществле-ние мер по охране водных объектов | областной бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Проведение мероприятий | |||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | 11 | 19 411,4 | 19 356,4 | 20 739,1 | 20 739,1 | 20 739,1 | 20 739,1 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.4.Региональный проект «Сохранение и восстановление водных объектов» | областной бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Улучшение экологического состояния водных объектов, расположенных на территории Новосибирской области путем расчистки участков озер и русел рек | |||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | G8 | 20 800,0 | 25 905,4 | 55 550,0 | 42 820,0 | 55 870,4 | 55 870,7 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.5. Строительство берегоукрепитель-ных сооружений | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 06 | 12 899,7 | 3 544,4 | 2 335,2 | 1 330,4 | 1 330,4 | 1 330,4 | МПР НСО, ОМСУ МО НСО | Защита от негативного воздействия вод | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 971,4 | 186,5 | 122,9 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.6. Предупреж-дение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 14 | 131 620,0 | 98 096,7 | 98 000,0 | 98 000,0 | 98 000,0 | 98 000,0 | МПР НСО, | Сокращение к концу | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 1 751,5 | 3 323,7 | 2 015,0 | 2 114,6 | 2 462,4 | 2 462,4 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.7. Обеспечение ведения мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов в рамках государственного мониторинга состояния недр | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 07 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Обеспечение рационального | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.8. Подготовка сведений о границах зон затопления, подтопления | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 08 | 7424,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Обеспечение подготовки сведений о границах зон затопления, подтопления | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.9. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 16 | 0,0 | 25 520,7 | 4 795,2 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 641,0 | МПР НСО, организации, определя-емые в соответствии с законо-дательством | Достижение в 2024 году | |||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | 16 | 0,0 | 19 572,7 | 3 528,3 | 14 007,1 | 14 007,1 | 20 000,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 3 320,6 | 438,1 | 1 042,4 | 1 042,4 | 1 282,1 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.5 Задача 5 государственной программы: обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия | ||||||||||||||||||
1.5.1. Реализация комплекса мер | областной бюджет | Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется | МПР НСО | Увеличение к концу 2024 года (по отношению к уровню 2018 года) численности основных видов охотничьих ресурсов | ||||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.5.2. Создание условий функционирования государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | 15 | 1 503,3 | 1 503,3 | 1 503,3 | 1 503,3 | 1 503,3 | 1 503,3 | МПР НСО, ГКУ НСО «Природо-охранная инспекция» | Функционирование государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области. Улучшение их материально-технического обеспечения ежегодно | |||||
федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого | областной бюджет | 130 | 12 | 0 | х | 184 429,6 | 134 973,0 | 113 917,5 | 113 917,5 | 113 917,5 | 113 758,5 | х | ||||||
федеральный бюджет | 130 | 12 | 0 | х | 43 545,0 | 64 834,5 | 79 817,4 | 77 566,2 | 90 616,6 | 96 609,8 | ||||||||
местные бюджеты | х | х | х | х | 3 039,0 | 6 830,8 | 2 576,0 | 3 227,0 | 3 574,8 | 3 814,5 | ||||||||
внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
налоговые расходы | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(1) - реализация осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2015 N 37-п
_________».