СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков государственной программы (главных распорядителей бюджетных средств, кураторов налоговых расходов) | Ресурсное обеспечение | Приме-чание | ||||||||||||
всего | По годам реализации, тыс. руб. | |||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | ||||||||||||||
Всего финансовых затрат <*>, в том числе из: | 37 020 359,7 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 464 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | |
областного бюджета | 35 566 589,5 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 364 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | |
1 453 770,2 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 558 408,8 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Капитальные вложения, | 1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1 133 500,0 | 1 133 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 503 528,0 | 2 503 528,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, | 35 886 859,7 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 464 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | |
областного бюджета | 35 566 589,5 | 2 248 260,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 593 565,5 | 2 698 016,9 | 3 590 345,0 | 3 364 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | |
320 270,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 14 962,9 | 105 307,3 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 054 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 666,7 | 148 247,4 | 489 966,7 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
Всего по государственной программе | 37 020 359,7 | 3 381 760,8 | 2 022 661,3 | 2 525 965,9 | 2 693 565,5 | 2 712 979,8 | 3 695 652,3 | 3 464 710,9 | 3 343 411,0 | 3 085 519,5 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | 3 364 710,9 | |
Всего налоговых расходов | 1 257 857,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 954,0 | 211 618,0 | 210 291,0 | 208 972,0 | 207 662,0 | 206 360,0 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
*** Средства внебюджетных источников отражены справочно и не включены в общий объем расходов по программе.
_________».