СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
государственной программы Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области»
Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, тыс. руб. | Приме-чание | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Министерство экономического развития Новосибирской области | ||||||||||||
Всего финансовых затрат,в том числе из: | 5 393 389,3 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 625 251,6 | 633 591,9 | 651 776,3 | 651 776,3 | 651 776,3 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 5 321 389,3 | 298 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 625 251,6 | 633 591,9 | 651 776,3 | 651 776,3 | 651 776,3 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 21 240,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 21 240,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, | 5 372 149,3 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 623 571,6 | 632 091,9 | 650 276,3 | 650 276,3 | 650 276,3 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 5 300 149,3 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 623 571,6 | 632 091,9 | 650 276,3 | 650 276,3 | 650 276,3 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | ||||||||||||
Всего финансовых затрат,в том числе из: | 5 393 389,0 | 370 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 625 251,6 | 633 591,9 | 651 776,3 | 651 776,3 | 651 776,3 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 5 321 389,0 | 298 434,2 | 388 992,6 | 411 792,6 | 477 731,9 | 530 265,6 | 625 251,6 | 633 591,9 | 651 776, | 651 776,3 | 651 776,3 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения,в том числе из: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
НИОКР**, | 21 240,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
федерального бюджета* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 21 240,0 | 2 950,0 | 1 950,0 | 4 100,0 | 2 880,0 | 1 680,0 | 1 680,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Прочие расходы, | 5 372 149,3 | 367 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 623 571,6 | 632 091,9 | 650 276,3 | 650 276,3 | 650 276,3 | |
федерального бюджета* | 72 000,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
областного бюджета | 5 300 149,3 | 295 484,2 | 387 042,6 | 407 692,6 | 474 851,9 | 528 585,6 | 623 571,6 | 632 091,9 | 650 276,3 | 650 276,3 | 650 276,3 | |
местных бюджетов* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетных источников* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
_________».
Текст документа сверен по:
рассылка