Действующий

О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

Приложение N 8
к Стратегии социально-экономического
развития Новосибирской области на период
до 2030 года
(В редакции, введенной
постановлением Правительства
 области от 27.12.2022 N 625-п
, -
см. предыдущую редакцию)

Показатели социально-экономического развития Новосибирской области,
характеризующие результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач

N

Наименование показателя

Ед. изм.

Сценарии(1)

Годы реализации стратегии

I этап

II этап

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы

Ключевые показатели приоритета 1

1

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. чел.

I

2794,7

2797,3

2797,5

2796,0

2793,5

2790,2

2785,9

2780,5

2774,1

2766,8

2758,7

2750,0

II

2797,7

2803,8

2809,3

2814,4

2819,4

2824,3

2829,0

2833,3

2837,2

2840,7

2843,8

2846,6

III

2800,4

2812,7

2826,3

2841,5

2858,4

2877,0

2896,8

2917,2

2937,5

2958,2

2979,2

3000,8

Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе

Цель 1.1. Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона

Задача 1.1.1. Создать условия для качественного улучшения репродуктивного потенциала и укрепления здоровья новорожденных, детей и подростков

2

Суммарный коэффициент рождаемости

число детей в расчёте на 1 женщину

I

1,635

1,587

1,537

1,542

1,563

1,587

1,588

1,586

1,581

1,574

1,573

1,573

II

1,658

1,648

1,632

1,648

1,669

1,693

1,703

1,706

1,715

1,715

1,719

1,729

III

1,682

1,708

1,727

1,754

1,773

1,798

1,818

1,825

1,846

1,854

1,862

1,880

Задача 1.1.2. Увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет

3

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

лет

I

71,72

71,87

72,04

72,21

72,35

72,49

72,63

72,78

72,91

73,02

73,12

73,23

II

71,96

72,34

72,71

73,07

73,39

73,67

73,94

74,20

74,43

74,62

74,69

74,83

III

72,44

73,23

74,03

74,87

75,64

76,38

76,68

77,02

77,33

77,57

77,81

80,00

Задача 1.1.3. Укрепить институт семьи, повысить престиж материнства и отцовства, обеспечить максимальное развитие и сохранение семейных ценностей

4

Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста

единиц

I

26,6

26,6

26,6

26,6

26,5

26,5

26,4

26,4

26,3

26,3

26,2

26,1

II

26,5

26,5

26,4

26,3

26,3

26,2

26,2

26,2

26,1

26,1

26

26

III

26,4

26,4

26,3

26,3

26,2

26,2

26,1

26,1

26,1

26

26

25,9

Задача 1.1.4. Проведение демографической политики, направленной на повышение рождаемости, в том числе за счет государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей

5

Общий коэффициент рождаемости населения

промилле

I

11,4

10,8

10,1

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

8,9

8,7

8,6

8,6

II

11,6

11,3

10,8

10,7

10,5

10,3

10,1

9,9

9,7

9,6

9,5

9,5

III

11,9

11,7

11,6

11,4

11,2

11,1

10,8

10,6

10,4

10,3

10,2

10,2

Задача 1.1.5. Создать экономические условия, повышающие миграционную привлекательность региона

6

Коэффициент миграционного прироста населения
_________________________
(1) I вариант - консервативный сценарий«Поступательный рост», с участием федерального центра в реализации национальных проектов, крупных инвестиционных проектов на территории Новосибирской области;
II вариант - целевой сценарий «Ориентация на внешние рынки»;
III вариант - инновационный сценарий «Сибирский центр роста».

чел. на 10 тыс. чел. населения

I

32,4

30,7

29,5

28,46

27,5

26,8

26,1

25,5

25,0

24,7

24,3

24,0

II

37,7

38,5

39,4

40,3

41,2

41,9

42,6

43,4

43,9

44,6

45,1

45,6

III

49,8

53,4

56,9

60,1

62,8

65,1

67,2

69,1

70,9

72,5

73,7

74,5

Цель 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, отвечающей высоким мировым стандартам

Задача 1.2.1. Сформировать у населения ответственное отношение к собственному здоровью и к здоровому образу жизни

7

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни

лет

I

61

61,5

62

62,5

63

63,5

64

64,5

65

65,5

66

67

II

62

63

64

65

66

67

67,3

67,6

67,9

68,2

68,5

68,8

III

62

63

64

65

66

67

67,5

68

68,5

69

69,5

70

8

Общий коэффициент смертности населения

промилле

I

13,3

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

13,7

13,7

13,8

14,0

14,1

14,3

II

13,1

13,0

13,0

12,9

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

12,8

13,0

13,1

III

12,7

12,2

11,9

11,5

11,1

10,6

10,6

10,5

10,5

10,5

10,4

10,4

Задача 1.2.2. Обеспечить приоритет профилактики в сфере охраны здоровья (предупреждение и раннее выявление заболеваний)

9

Число центров здоровья

единиц

I

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

II

14

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

III

14

15

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

10

Смертность населения трудоспособного возраста

кол-во
случаев
на 100 тыс. населения

I

526

525,5

495

475

465

455

445

435

425

415

405

395

II

525,9

525,3

490

465

435

390

348

346

345

343

341

340

III

525,8

525

487

450

400

370,2

345

340

335

330

325

320

Задача 1.2.3. Повысить доступность первичной медико-санитарной помощи

11

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями

на 10 тыс. населения

I

4,4

4,38

4,36

4,34

4,32

4,29

4,27

4,24

4,22

4,15

4,12

4,09

II

4,39

4,37

4,34

4,31

4,29

4,26

4,23

4,2

4,17

4,11

4,08

4,04

III

4,39

4,36

4,36

4,32

4,28

4,24

4,19

4,15

4,11

4,08

4,04

4,01

Задача 1.2.4. Повысить доступность специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

12

Обеспеченность врачами

на 10 тыс. населения

I

40,08

40,24

40,41

40,51

40,62

40,71

40,79

40,86

40,95

40,95

41,04

41,12

II

40,02

40,13

40,24

40,29

40,35

40,38

40,4

40,42

40,45

40,53

40,59

40,64

III

39,40

39,40

39,30

39,30

39,20

39,20

39,18

39,18

39,16

39,16

39,15

39,15

13

Смертность от болезней системы кровообращения

на 100 тыс. населения

I

625

610

575

545

495

455

450

449

447

445

443

440

II

613

600

570

540

490

453

449

447

445

443

440

438

III

613

596,8

566,8

536,8

486,8

450

447

445

442

440

437

430

14

Смертность от онкологических заболеваний

на 100 тыс. населения

I

208

204

202

198

194

187

186

186

185

184

183

182

II

207

203

200

196

192

186

186

185

184

183

182

181

III

206

202

198

194

190

185

183

181

179

177

176

175

Задача 1.2.5. Обеспечить развитие перинатальной медицинской помощи, специализированной неонатальной медицинской помощи

15

Коэффициент младенческой смертности

случаев на 1000 родившихся живыми

I

5,5

5,3

5,1

4,9

4,7

4,6

4,6

4,5

4,5

4,5

4,5

4,4

II

5,4

5,2

5

4,8

4,6

4,5

4,5

4,4

4,4

4,4

4,4

4,3

III

4,8

4,7

4,6

4,5

4,1

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

Задача 1.2.6. Совершенствовать междисциплинарную медицинскую реабилитацию, включающую в себя комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов

16

Число санаториев-профилакториев

единиц

I

12

12

13

13

13

13

13

15

15

15

15

15

II

12

12

13

13

14

15

15

16

16

17

18

18

III

12

12

13

13

14

15

16

17

18

19

20

20

Задача 1.2.7. Обеспечить развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечить ее доступность для граждан

17

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым

на 100 тыс. взрослого населения

I

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

II

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

III

3,9

4,8

4,8

4,9

4,9

4,9

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Задача 1.2.8. Повысить уровень качества работы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме

18

Число подстанций (отделений) скорой медицинской помощи (на конец года)

единиц

I

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

II

46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

47

III

47

48

50

51

52

52

52

52

53

53

53

53

Задача 1.2.9. Повысить уровень профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника

19

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по субъекту РФ

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

Доля специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

%

I

19,5

30,2

44,3

62,1

80,7

94,5

96,8

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

II

20,0

31,6

47,5

64,3

82,4

96,7

99,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

III

20,9

33,1

49,1

66,5

83,8

99,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1.2.10. Ускорить инновационное развитие здравоохранения на основе новых диагностических технологий, цифровой медицины и телемедицинских технологий

21

Доля государственных медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и/или информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества государственных медицинских организаций

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Цель 1.3. Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения

Задача 1.3.1. Обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, снизить уровень бедности как минимум в два раза

22

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума

%

I

16,3

15,5

14,6

13,6

12,6

11,6

11,3

11,0

10,7

10,4

10,1

9,8

II

16,1

15,1

14,0

12,7

11,4

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

7,5

7,0

III

14,1

12,8

11,6

10,5

9,5

8,6

7,9

7,2

6,5

5,8

5,1

4,4

23

Среднедушевые денежные доходы населения

руб.

I

25851,3

26653,7

27584,6

28620,57

29763,4

30990,5

32279,9

33312,9

34558,4

35966,2

37514,7

39213,9

II

26304,6

27297,2

28469,7

29839,1

31573,3

33724,8

35183,9

36887,0

39046,5

41143,3

43564,4

46263,4

III

27053,6

29377,3

32174,3

35539,8

39591,1

44477,7

49513,1

54626,6

59725,3

65302,4

71393,2

78044,6

24

Реальные денежные доходы населения

в % к предыдущему периоду

I

98,1

99,2

99,6

99,8

100,0

100,1

100,5

99,7

100,5

100,8

101,0

101,2

II

99,9

100

100,6

101,1

102,0

103,0

101,5

102,2

103,3

102,8

103,3

103,6

III

103,4

105,4

106,4

107,4

108,3

109,3

108,8

108,3

107,4

107,4

107,4

107,4

25

Потребительские денежные расходы населения на душу

руб.

I

28053,6

29148,7

30312,4

31814,8

33339,9

35014,9

36121,0

36915

38480,2

39353,4

41442,3

4365231

II

28160,2

29363,4

30741,9

32312,6

34029,3

36008,5

37386,6

39009,7

40787,1

43099,5

45592,7

48508,4

III

28942,2

31139,7

24414,6

38356,9

43492,4

49232,8

54383,4

60540,5

66793,0

72366,1

78396,5

84921,2

Задача 1.3.2. Снизить социально-экономическое неравенство в уровне жизни населения региона за счет поддержки малоресурсных групп населения на принципах справедливости и адресности

26

Коэффициент фондов (соотношение средних денежных доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения)

коэф.

I

10,9

10,8

10,8

10,7

10,6

10,5

10,5

10,4

10,3

10,2

10,2

10,0

II

10,9

10,8

10,7

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10,0

9,8

9,7

9,5

III

10,8

10,7

10,5

10,4

10,2

10,1

9,9

9,8

9,6

9,5

9,3

9,0

Задача 1.3.3. Увеличить реальную заработную плату

27

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций

руб.

I

38116,2

40403,2

42827,4

45825,3

49033,1

52465,4

56400,3

60630,3

65359,5

70457,5

76094,1

82486

II

38828,6

41934,9

45289,7

49365,8

53808,7

58651,5

64516,7

70968,3

78065,1

85871,7

95317,5

105802,5

III

38828,6

42323,2

46132,3

50745,5

55820,1

61402,1

68156,3

75653,5

83975,4

93212,7

103466,1

115364,7

28

Индекс реальной начисленной заработной платы

в % к предыдущему году

I

102,9

101,9

102,0

103,0

103,0

103,0

103,9

104,1

104,7

104,7

104,9

105,2

II

104,8

103,8

103,9

104,9

104,9

104,9

106,8

107,1

107,2

107,2

108,2

108,2

III

105,3

105,4

105,4

106,4

106,4

106,4

107,9

108,3

108,4

108,4

108,4

108,9

Цель 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан

Задача 1.4.1. Обеспечить эффективную занятость и совершенствовать систему содействия занятости населения

29

Среднегодовая численность занятых в экономике

тыс. чел.

I

1342,7

1344

1345,4

1347,5

1349,7

1352,4

1355,1

1357,8

1360,5

1363,2

1365,3

1365,3

II

1344,1

1346,1

1348,1

1350,8

1353,5

1356,2

1358,9

1361,7

1364,4

1367,1

1369,2

1369,2

III

1348,1

1350,8

1353,5

1356,2

1358,9

1361,6

1364,4

1367,1

1371,2

1375,3

1378,1

1378,1

30

Удельный вес занятых по основному месту работы в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического лица в общей численности занятых

%

I

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3

3

3

II

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

III

2,8

3

3,1

3,3

3,5

3,6

3,8

3,9

4,1

4,3

4,4

4,6

Задача 1.4.2. Содействовать улучшению условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

31

Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом на 1000 работающих

чел. на 1000 работающих

I

1,51

1,49

1,47

1,46

1,45

1,44

1,43

1,42

1,41

1,4

1,39

1,38

II

1,51

1,49

1,47

1,45

1,43

1,42

1,4

1,38

1,36

1,34

1,32

1,3

III

1,51

1,49

1,47

1,44

1,41

1,38

1,35

1,32

1,29

1,26

1,23

1,2

Задача 1.4.3.Обеспечить регион высококвалифицированными, профессиональными кадрами, баланс спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики

32

Численность занятого населения, въезжающего на работу в субъект РФ

тыс. чел.

I

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

II

12

12,4

12,8

13,2

13,6

14

14,4

14,7

15,1

15,5

15,9

16,3

III

12,6

13,1

13,7

14,3

14,9

15,4

16

16,6

17,2

17,7

18,3

18,9

33

Уровень безработицы

%

I

7,0

6,5

6,3

5,9

5,7

5,5

5,4

5,3

5,2

5,2

5,1

5,0

II

6,8

6,3

6,0

5,7

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

5,0

5,0

III

5,9

6,2

6,0

5,5

5,3

5,2

5,2

5,2

5,1

5,1

5,0

5,0

34

Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе

%

I

35,7

36,6

37,5

38,3

39,2

40,1

41

41,8

42,7

43,6

44,5

45,4

II

36,1

37,3

38,6

39,9

41,1

42,4

43,7

44,9

46,2

47,5

48,7

50

III

36,5

38,2

39,9

41,5

43,2

44,9

46,6

48,3

50

51,6

53,3

55

Задача 1.4.4. Повысить качество предоставления услуг в сфере содействия занятости населения в Новосибирской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования

35

Среднее время поиска работы безработными

месяцы

I

7,8

7,5

7,3

7,0

6,8

6,6

6,3

6,1

5,8

5,6

5,4

5,1

II

7,7

7,3

7,0

6,7

6,4

6,0

5,7

5,4

5,0

4,7

4,4

4,0

III

7,6

7,2

6,7

6,3

5,9

5,5

5,1

4,6

4,2

3,8

3,4

3,0

Цель 1.5 Формирование условий для развития высокоэффективной, образованной личности, конкурентоспособной на рынке труда

Задача 1.5.1. Обеспечить эффективное развитие в Новосибирской области конкурентоспособного научно-образовательного комплекса и создать условия для его расширенного воспроизводства

36

Численность профессорско-преподавательского персонала, осуществляющего образовательную деятельность по программам высшего образования

чел.

I

6020

5955

5897

5842

5792

5746

5702

5661

5622

5586

5551

5518

II

6160

6229

6298

6367

6436

6506

6575

6644

6713

6782

6851

6920

III

6185

6278

6372

6466

6559

6653

6747

6840

6934

7028

7121

7215

37

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате по Новосибирской области (по подведомственным ОИОГВ Новосибирской области профессиональным образовательным организациям)

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

105

110

110

110

110

110

110

110

110

110

III

100

100

105

110

110

120

120

120

120

120

120

120

38

Численность педагогических работников общего образования

чел.

I

25000

26000

26900

27700

28600

29400

30000

30300

30500

30500

30500

30500

II

25500

26500

27500

28400

29300

30100

30700

31000

31200

31200

31200

31200

III

25500

26500

27500

28400

29300

30100

30700

31000

31200

31200

31200

31200

Задача 1.5.2. Обеспечить доступность дошкольного образования на основе комплексного развития сети дошкольных образовательных организаций, в том числе
за счет развития негосударственного сектора

39

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

40

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте РФ

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

41

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет)

мест

I

580

582

585

590

593

596

600

605

610

615

620

625

II

582

584

588

595

600

605

610

615

620

627

633

640

III

585

586

590

600

607

615

622

630

640

650

660

670

42

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

%

I

60

70

80

90

100

100

100

100

100

100

100

100

II

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

80

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.5.3. Совершенствовать систему общего и дополнительного образования, обеспечивающую развитие личности и подготовку кадров для отраслей экономики в соответствии с требованиями рынка труда и международными образовательными стандартами

43

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

%

I

79

79

78

78

77

75

76

77

78

79

80

80

II

79

79

79

80

80

80

82

83

85

86

88

90

III

84,2

85

85,5

88

93

100

100

100

100

100

100

100

44

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту РФ

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 1.5.4. Создать в Новосибирской области конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, обеспечивающую подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

45

Количество реализуемых основных профессиональ-ных образовательных программам по наиболее востребованным новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП - 50)

единиц

I

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31

II

28

29

29

30

31

32

33

33

34

35

36

36

III

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

46

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных по стандартам «Ворлдскиллс»

единиц

I

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

II

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

III

10

11

12

14

15

16

18

19

20

22

23

25

Задача 1.5.5. Повысить привлекательность и конкурентоспособность высшего образования Новосибирской области на международном рынке образовательных услуг

47

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 тыс. чел. населения

чел.

I

364

356

348

341

334

327

321

315

309

304

298

293

II

383

392

401

410

420

429

438

448

457

466

476

485

III

390

408

425

442

459

477

494

511

528

546

563

580

48

Численность иностранных граждан, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях

чел.

I

7900

8500

9000

9500

1000

11500

12500

13500

14500

15500

16500

18000

II

7900

9000

10000

11000

12000

13500

15000

16500

18000

19500

21000

24000

III

7900

11000

13000

15000

17000

19000

21000

23000

25000

27000

28000

29000

Задача 1.5.6. Повысить уровень профессиональной подготовки педагогических работников, престиж профессии учителя

49

Охват учителей общеобразовательных организаций национальной системой профессиональ-ного роста педагогических работников

%

I

0

2

5

15

30

40

50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

не менее 50

II

0

2

5

15

30

40

50

60

70

80

90

100

III

0

2

5

15

30

40

50

70

80

90

95

100

Цель 1.6 Формирование условий для развития нравственной, разносторонней личности, имеющей возможности для самореализации

Задача 1.6.1. Совершенствовать условия для формирования у населения потребности в культурных ценностях и реализации творческого потенциала, активизировать
вовлечение населения в культурную жизнь региона

50

Число посещений музеев на 1000 чел. населения

единиц

I

701

702

704

706

708

710

712

714

716

718

719

720

II

701

703

706

709

712

715

718

722

726

730

735

740

III

709,8

717,6

725

731,9

738,4

744,5

746

750

753

756

758

760

51

Число посещений театров по отношению к уровню 2018 года

%

I

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

II

100,0

100,6

101,2

101,8

102,5

103,2

103,9

103,9

103,9

103,9

103,9

104,0

III

100,5

100,5

101,4

102,4

103,4

104,4

104,9

105,4

105,9

106,4

106,9

107,0

52

Число посещений библиотек на 1000 чел. населения

тыс. единиц

I

3,43

3,49

3,53

3,54

3,55

3,56

3,57

3,58

3,59

3,61

3,63

3,65

II

3,5

3,52

3,59

3,69

3,78

3,88

3,9

3,92

3,93

3,95

4,0

4,0

III

3,5

3,52

3,59

3,69

3,78

3,88

3,9

3,92

3,93

3,95

4,0

4,0

53

Число участников клубных формирований на 1000 населения

единиц

I

47,7

47,8

47,9

48

48,1

48,2

48,3

48,4

48,5

48,7

48,9

49

II

47,8

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

47,9

48,1

48,5

49

49,5

50

III

47,8

47,9

48

48,1

48,2

48,3

48,6

49

49,5

50

51,5

52

Задача 1.6.2. Обеспечить формирование гармоничной и комфортной культурной среды региона и модернизацию инфраструктуры в сфере культуры

54

Число музеев (юридических лиц ведомства Минкультуры России)

единиц

I

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

II

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

III

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

55

Число театров (юридических лиц ведомства Минкультуры России)

единиц

I

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

II

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

III

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

56

Число библиотек (юридических лиц ведомства Минкультуры России)

единиц

I

48

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

II

48

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

III

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

57

Число учреждений культурно-досугового типа (юридических лиц ведомства Минкультуры России)

единиц

I

440

438

433

435

430

428

424

420

418

416

414

410

II

440

439

438

435

433

431

429

427

426

424

423

421

III

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

58

Количество созданных центров культурного развития (нарастающим итогом)

единиц

I

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

III

0

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

3

59

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общего числа опрошенных

%

I

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

II

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

III

80

80

80

80

80

80

81

82

83

84

85

85

60

Уровень общероссийской гражданской идентичности(от общего числа опрошенных)

%

I

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

74

II

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

III

74

74

74

74

74

74

76

78

80

82

84

85

Задача 1.6.3. Сформировать и продвигать устойчивый бренд, отражающий представление о Новосибирской области как о крупнейшем культурном центре азиатской части России

61

Проведение масштабных фестивальных проектов межрегионального, всероссийского и международного уровня

единиц

I

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

II

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

III

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

Задача 1.6.4. Обеспечить развитие сферы культуры профессиональными кадрами

62

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту РФ

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

63

Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации

тыс. чел.

I

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

II

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

0,065

0,07

0,08

0,09

0,1

III

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

0,2

Задача 1.6.5. Создать условия для обеспечения сохранности и популяризации историко-культурного наследия народов, населяющих Новосибирскую область

64

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников архитектуры, истории и монументального искусства), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

%

I

80,8

83,1

83,5

84,0

84,3

84,7

85,0

85,3

85,7

86,0

86,5

87,0

II

80,8

83,1

83,5

84,0

84,3

84,7

85,0

85,3

85,7

86,0

86,5

87,0

III

80,8

83,1

83,5

84,0

84,3

84,7

85,0

85,3

85,7

86,0

86,5

87,0

65

Число исторических поселений регионального значения (нарастающим итогом)

единиц

I

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

II

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

III

0

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

66

Доля исторических поселений, обеспеченных градостроительной документацией, учитывающей требования законодательства об охране культурного наследия, в общем количестве исторических поселений федерального и регионального значения (нарастающим итогом)

%

I

0

0

0

33

67

100

100

100

100

100

100

100

II

0

0

0

33

67

100

100

100

100

100

100

100

III

0

0

0

33

67

100

100

100

100

100

100

100

67

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам сферы культуры способствующих распространению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на территории Новосибирской области

млн.
обращений

I

0,25

0,4

0,6

0,8

0,85

1,0

1,05

1,2

1,35

1,45

1,5

1,65

II

0,25

0,4

0,6

0,8

0,85

1,0

1,05

1,2

1,35

1,45

1,5

1,65

III

0,25

0,4

0,6

0,8

0,85

1,0

1,05

1,2

1,35

1,45

1,5

1,65

68

Количество мероприятий, направленных на поддержку доброволь-ческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ (нарастающим итогом)

единиц

I

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

II

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

III

2

4

6

8

10

12

15

18

21

24

27

30

Задача 1.6.6. Разработать новую модель государственной культурной политики, обеспечивающей эффективное межведомственное взаимодействие, активное вовлечение населения, общественных организаций и коммерческого сектора в формирование культурного пространств

69

Количество поддержанных проектов и инициатив социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций  на конкурс-ной и грантовой основе (нарастающим итогом)

единиц

I

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

55

II

11

15

20

26

32

39

46

51

58

65

68

75

III

13

20

28

35

43

50

59

68

77

86

95

105

Задача 1.6.7. Обеспечить культурное, нравственное, духовное, интеллектуальное и творческое развитие молодежи на территории Новосибирской области

70

Доля молодежи, удовлетво-ренной качеством предоставляемых услуг (работ) государственными учреждениями Ново-сибирской области в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях

%

I

82

84

86

86

86

86

86

86

86

86

86

86

II

82

84

86

86

87

87

88

88

88

89

89

89

III

82

84

86

87

88

89

90

90

91

91

92

92

71

Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов, направленных как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов молодых людей, так и на развитие муниципальных образований Новосибирской области

единиц

I

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

II

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

III

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

72

Количество реализованных по инициативе молодежи программ и проектов в социокультурной и социально-экономической сферах, в сфере творческого и здоровье-сберегающего досуга

единиц

I

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

II

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

III

7

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

Задача 1.6.8. Повысить эффективность системы патриотического воспитания граждан в Новосибирской области

73

Количество участников мероприятий, направленных на форми-рование патриотического сознания граждан РФ в Новосибирской области

тыс. чел.

I

228,7

228,6

227,6

226,5

225,4

224,3

223,2

222,1

221,0

219,9

218,8

217,7

II

230,0

231,0

232,2

233,1

234,0

235,6

236,4

237,1

238,2

239,3

240,0

241,2

III

234,6

236,5

238,27

238,9

239,8

241,5

243,2

244,9

244,7

246,6

248,3

250

74

Доля граждан РФ в Новосибирской области, информированных о мероприятиях патриоти-ческой направленности, в общей численности граждан РФ, зарегистри-рованных в Новосибирской области

%

I

15

14

14

14

13

13

13

12

12

12

11

11

II

15

16

17

18

19

21

23

25

27

29

31

33

III

17,35

19

21

22

23

25

27

29

30

32

35

37

Задача 1.6.9. Содействовать развитию добровольческой и благотворительной деятельности

75

Количество человек, использующих единую информацию платформу, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплекс-ного учета волонтерской помощи в одном месте, способствующую ком-плексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества

чел.

I

4000

4200

4400

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200

II

5000

5300

5600

5900

6200

6500

6800

7100

7400

7600

7900

8200

III

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

76

Количество публикаций о деятельности СО НКО, благотворительной деятельности и доброволь-честве, размещенных на портале единой информационной системы поддержки СО НКО

единиц

I

622

622

624

624

626

626

628

628

630

630

632

632

II

622

624

626

628

630

632

634

636

638

640

642

644

III

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

675

680

Задача 1.6.10. Создать условия для привлечения активных граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс социально-экономического развития Новосибирской области через расширение участия негосударственных организаций в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ

77

Количество добровольческих организаций, получивших поддержку на реализацию социально значимых проектов и программ

единиц

I

5

7

10

12

14

17

18

19

20

21

22

23

II

6

8

11

13

15

18

20

21

22

23

24

25

III

8

11

14

17

20

23

24

25

26

27

28

29

78

Доля граждан, принимающих участие в реализации приоритетных социально значимых проектов и программ, в общем количестве граждан, зарегистрированных в Новосибирской области

%

I

2,0

1,98

1,96

1,94

1,92

1,9

1,88

1,86

1,84

1,82

1,8

1,78

II

2,1

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

III

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

79

Количество ресурсных центров муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по развитию гражданских инициатив и СО НКО

единиц

I

29

30

30

31

31

32

32

33

34

35

35

36

II

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

III

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Задача 1.6.11. Повысить мотивацию населения Новосибирской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни

80

Уровень обеспеченности населения Новосибирской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

% от норматива

I

41,0

43,0

47,0

50,0

54,5

60,0

68,5

78,2

84,3

87,0

92,5

95,0

II

41,6

43,5

47,5

50,5

55,0

60,0

69,0

78,2

84,3

87,0

92,5

100

III

41,6

43,5

47,5

50,5

55,0

60,0

69,0

78,2

84,3

87,0

92,5

100

81

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет

%

I

38,3

42,6

43,0

45,6

50,1

55,0

55,3

55,6

55,8

56,1

56,4

56,7

II

38,3

42,6

43,0

45,6

50,1

55,0

55,6

56,1

56,7

57,2

57,8

58,4

III

39,4

43,7

44,1

46,8

51,4

56,5

56,7

56,9

57,0

57,5

58,4

59,3

Задача 1.6.12. Расширить сеть современной инфраструктуры физической культуры и спорта в Новосибирской области

82

Количество спортивных сооружений на 1000 чел. населения

единиц

I

1,65

1,65

1,65

1,66

1,68

1,7

1,73

1,76

1,78

1,81

1,84

1,86

II

1,65

1,65

1,65

1,68

1,74

1,8

1,86

1,92

1,99

2,05

2,11

2,18

III

1,65

1,65

1,65

1,68

1,74

1,8

1,86

1,93

1,99

2,06

2,13

2,2

Задача 1.6.13. Обеспечить развитие спорта высших достижений и совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Новосибирской области

83

Численность спортсменов, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ

чел.

I

340

340

340

340

340

340

340

345

345

345

345

345

II

340

340

340

340

345

345

345

345

345

350

350

350

III

340

345

345

345

350

350

350

355

355

360

360

360

84

Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях

единиц

I

1900

1900

1900

1900

1910

1915

1915

1915

1915

1915

1915

1915

II

1910

1910

1910

1910

1915

1915

1915

1915

1915

1920

1920

1920

III

1910

1910

1915

1915

1915

1915

1920

1920

1920

1925

1925

1925

Цель 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства

Задача 1.7.1. Обеспечить профилактику и преодоление семейного неблагополучия, сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

85

Численность семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием

чел.

I

750

740

720

710

705

695

685

675

665

655

645

635

II

2500

2480

2460

2440

2420

2400

2380

2360

2340

2320

2300

2310

III

4000

3970

3940

3910

3880

3850

3820

3790

3760

3730

3700

3670

86

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей числен-ности детей этой категории

%

I

92,39

92,39

92,4

92,4

92,4

92,41

92,41

92,42

92,42

92,43

92,43

92,44

II

92,4

92,4

92,41

92,41

92,41

92,42

92,42

92,43

92,43

92,44

92,44

92,45

III

92,41

92,41

92,42

92,42

92,42

92,43

92,43

92,44

92,44

92,45

92,45

92,46

Задача 1.7.2. Повысить эффективность мер социальной поддержки населения

87

Коэффициент Джини

коэф.

I

0,368

0,365

0,363

0,361

0,359

0,358

0,356

0,355

0,353

0,352

0,351

0,349

II

0,364

0,359

0,354

0,349

0,344

0,339

0,334

0,33

0,325

0,32

0,315

0,31

III

0,362

0,357

0,351

0,345

0,34

0,334

0,328

0,323

0,317

0,311

0,306

0,30

Задача 1.7.3. Создать условия для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним

88

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты  

%

I

80,1

82,25

84,4

86,55

88,7

90,86

93,01

94,08

95,16

96,23

97,31

98,38

II

80,64

82,8

84,94

87,63

90,32

93,01

95,69

97,31

98,92

100

100

100

III

81,18

83,33

85,48

88,7

91,93

95,16

98,38

100

100

100

100

100

Задача 1.7.4. Сформировать условия для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь пожилых людей

89

Индекс реального размера назначенных пенсий

в % к предыдущему году

I

101,6

100,9

100,9

100,9

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

102,3

II

102,7

102,1

101,7

101,7

103,1

103,4

103,4

103,4

103,4

103,5

103,5

103,5

III

102,7

102,1

102,2

102,2

103,6

103,9

103,9

103,9

103,9

103,9

103,9

103,9

90

Количество граждан пожилого возраста, вовле-ченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации  

чел.

I

136713

144563

152413

160263

168113

175963

183813

191663

199513

207363

215213

223063

II

136750

144600

152450

160300

168150

176000

183850

191700

199550

207400

215250

223100

III

136800

144650

152500

160350

168200

176050

183900

191750

199600

207450

215300

223150

Задача 1.7.5. Содействовать формированию рынка социальных услуг, отвечающего мировым стандартам

91

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратив-шихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

92

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания

%

I

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Цель 1.8. Повышение уровня доступности комфортного жилья на территории Новосибирской области

Задача 1.8.1. Содействовать комплексному освоению территорий и развитию застроенных территорий в целях жилищного строительства на основе утвержденной градостроительной документации

93

Введено в действие жилых домов на 1000 чел. населения

тыс. кв. м общей площади

I

586,4

600,6

600,5

600,4

600,3

600,2

600,0

599,9

599,7

599,2

598,4

597,5

II

586,4

600,6

614,6

621,4

624,6

631,2

637,8

644,2

650,5

656,4

661,9

667,2

III

682,7

755,7

720,6

792,4

848,4

903,4

950,8

1000,4

1053,3

1108,8

1163,9

1218,9

94

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда

%

I

60,7

61,3

61,9

62,4

63,0

63,6

64,1

64,7

65,3

65,8

66,4

67,0

II

61,1

62,1

63,1

64,1

65,1

66,1

67,1

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

III

61,5

62,8

64,2

65,5

66,8

68,2

69,5

70,8

72,2

73,5

74,9

76,2

Задача 1.8.2. Повысить уровень обеспеченности населения Новосибирской области жильем за счет содействия в улучшении жилищных условий населения

95

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя

кв. м

I

24,68

24,74

24,81

24,88

24,95

25,02

25,08

25,15

25,21

25,26

25,29

25,32

II

24,68

24,74

24,81

24,89

24,98

25,07

25,17

25,27

25,37

25,46

25,55

25,64

III

24,78

24,93

25,15

25,33

25,58

25,87

26,22

26,60

27,02

27,48

27,96

28,49

96

Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

I

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

II

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

III

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

97

Доля площади ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда

%

I

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

II

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

III

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

Цель 1.9. Создание условий для безопасного проживания граждан на территории региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного,
техногенного и иного характера

Задача 1.9.1. Обеспечить координацию взаимодействия правоохранительных и надзорных органов, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления в работе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с преступностью, противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений

98

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс.  человек населения

единиц

I

1532

1501

1479

1450

1421

1393

1365

1337

1311

1284

1259

1234

II

1532

1501

1479

1450

1421

1393

1365

1337

1311

1284

1259

1234

III

1523

1477

1433

1390

1348

1308

1269

1230

1194

1158

1123

1089

Задача 1.9.2. Обеспечить защиту населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера путем совершенствования системы предупреждения и предотвращения чрезвычайных ситуаций

99

Охват населения Новосибирской области региональной автома-тизированной системой централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) Новосибирской области

%

I

86,9

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

II

86,9

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

III

88,9

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

92,3

Задача 1.9.3. Снизить уровень аварийности и повысить безопасность пассажирских перевозок

100

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения

единиц

I

9,64

8,52

7,40

6,28

5,16

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

II

9,63

8,5

7,36

6,23

5,1

3,97

3,97

3,97

3,97

3,97

3,97

3,97

III

9,57

8,37

7,18

5,99

4,8

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции

Ключевые показатели приоритета 2

101

Валовой региональный продукт (далее - ВРП)
в текущих ценах

млрд. руб.

I

1272,9

1363,4

1464,7

1570,5

1679,1

1800,4

1945,4

2102,1

2271,4

2456,7

2662,3

2890,6

II

1279,1

1379,5

1496,4

1616,9

1747,2

1888,0

2073,4

2281,2

2514,5

2771,4

3072,2

3418,2

III

1281,5

1391,4

1518,0

1652,9

1801,5

1969,1

2158,2

2372,0

2624,4

2927,8

3256,9

3633,0

102

Индекс физического объема ВРП

в % к предыдущему году

I

102,8

102,5

102,9

103,0

103,0

103,1

103,7

103,8

103,9

104,1

104,2

104,3

II

103,4

103,4

104,3

103,9

103,9

104,0

105,9

106,3

106,5

106,8

107,0

107,5

III

103,6

104,1

104,9

104,7

104,8

105,2

106,0

106,5

106,9

108,1

108,0

108,3

103

Объём ВРП на душу населения

тыс. руб.

I

455,5

487,4

523,6

561,7

601,1

645,3

698,3

756,0

818,8

887,9

965,0

1051,1

II

457,2

492,0

532,7

574,5

619,7

668,5

732,9

805,1

886,3

975,6

1080,3

1200,8

III

457,6

494,7

537,1

581,7

630,3

684,4

745,0

813,1

893,4

989,7

1093,2

1210,7

104

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. чел.

I

460,0

464,6

469,2

473,9

478,7

483,5

488,3

493,2

498,1

503,1

508,1

513,2

II

465,0

474,3

483,8

493,5

503,3

513,4

518,5

523,7

529,0

534,2

539,6

545,0

III

469,0

482,0

499,0

518,0

535,0

551,0

556,5

562,1

567,7

573,4

579,1

584,9

105

Индекс производительности труда

%

I

102,7

102,4

102,8

102,8

102,8

102,9

103,5

103,6

103,7

103,9

104,0

104,3

II

103,2

103,2

104,1

103,7

103,7

103,8

105,7

106,1

106,3

106,6

106,8

107,5

III

103,1

103,9

104,7

104,5

104,6

105,0

105,8

106,3

106,6

107,8

107,8

108,3

106

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП

%

I

23,2

23,5

23,9

24,2

24,6

24,9

25,3

25,6

26,0

26,3

26,7

27,0

II

24,1

25,3

26,6

27,9

29,1

30,4

31,7

32,9

34,2

35,5

36,7

38,0

III

24,2

25,5

26,9

28,2

29,6

30,9

32,3

33,6

35,0

36,3

37,7

39,0

107

Число высокопроизводительных рабочих мест

тыс. единиц

I

353,9

357,5

361,1

364,7

368,3

372,0

381,3

387,0

394,0

401,1

409,1

418,9

II

360,9

371,7

375,4

382,9

390,6

402,3

418,4

435,1

452,5

470,6

494,2

518,9

III

360,9

375,3

386,6

402,0

418,1

434,8

456,6

479,4

503,4

528,6

555,0

585,5

108

Коэффициент обновления основных фондов  

%

I

6,0

5,6

5,3

4,9

4,6

4,2

4,1

3,9

4,0

3,9

3,9

3,9

II

6,0

6,2

6,3

6,2

6,1

6,0

5,7

5,3

5,0

4,7

4,3

4,0

III

6,0

6,5

6,7

6,7

6,8

7,0

6,7

6,3

6,0

5,7

5,3

5,0

109

Степень износа основных фондов на конец года

%

I

51,7

53,1

54,5

56,0

57,4

58,8

60,2

61,6

63,0

64,5

65,9

67,3

II

51,7

50,6

49,6

48,5

47,4

46,4

45,3

44,3

43,2

42,1

41,1

40,0

III

51,7

50,3

48,8

47,4

46,0

44,6

43,1

41,7

40,3

38,9

37,4

36,0

110

Объём инвестиций в основной капитал

млрд. руб.

I

199,5

213,9

229,3

245,8

263,3

282,1

311,3

349,0

393,0

442,3

503,2

578,2

II

202,8

220,3

239,2

260,0

282,8

307,6

362,7

435,7

523,1

623,6

715,9

854,9

III

203,8

222,7

256,5

295,7

340,3

391,6

463,8

540,7

629,6

728,6

846,1

980,0

111

Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал

в % к предыдущему году

I

102,0

102,2

102,2

102,5

102,5

102,5

105,6

107,8

108,8

109,8

111,0

112,1

II

102,5

102,5

103,4

103,5

103,5

103,5

112,3

115,5

116,0

116,3

112,0

116,5

III

103,0

103,1

109,7

109,8

109,5

109,5

112,8

112,1

112,5

112,9

113,3

113,0

112

Отношение объёма инвестиций в основной капитал к ВРП

%

I

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

16,0

16,6

17,3

18,0

18,9

20,0

II

15,9

16,0

16,0

16,1

16,2

16,3

17,5

19,1

20,8

22,5

23,3

25,0

III

15,9

16,0

16,9

17,9

18,9

19,9

21,5

22,8

24,0

24,9

26,0

27,0

113

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) на 100 тысяч человек населения Новосибирской области

единиц

I

5 154

5 167

5 198

5 216

5 228

5 241

5 256

5 273

5 290

5 310

5 330

5 351

II

5 204

5 248

5 286

5 316

5 346

5 375

5 417

5 452

5 488

5 524

5 559

5 581

III

5 191

5 260

5 338

5 402

5 465

5 526

5 598

5 661

5 723

5 784

5 819

5 828

Стратегическая цель 2. Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала

Задача 2.0.1. Сформировать сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок для обеспечения приоритетов научно-технологического развития Новосибирской области

114

Коэффициент изобрета-тельской активности (число отечественных патентов, заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения)

единиц

I

1,47

1,45

1,43

1,42

1,40

1,39

1,37

1,36

1,35

1,34

1,32

1,31

II

1,47

1,50

1,54

1,57

1,60

1,64

1,67

1,70

1,74

1,77

1,80

1,89

III

1,47

1,55

1,62

1,70

1,78

1,85

1,93

2,01

2,08

2,16

2,24

2,41

115

Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВРП

%

I

2,2

2,5

2,9

3,5

3,7

4,2

4,3

4,8

5,1

5,3

5,5

5,8

II

2,5

3,0

3,5

3,9

4,3

4,5

5,0

5,4

6,0

6,3

6,9

7,5

III

2,5

3,0

3,5

3,9

4,5

5,0

5,4

6,0

6,7

7,5

8,1

8,7

Задача 2.0.2. Обеспечить привлечение и удержание научных кадров

116

Количество стартапов, оформившихся в действующие на террито-рии региона компании и рекомендованных в резиденты бизнес-инкубаторов

единиц

I

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

II

30

30

32

32

34

34

36

36

38

38

40

40

III

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

49

50

Задача 2.0.3. Сформировать компетенции инновационной деятельности

117

Число патентов на изобретения, выданных Роспатентом российским заявителям, в расчете на 1 млн. чел. населения

единиц

I

71,5

73,0

73,3

73,7

73,9

74,5

75,0

75,4

75,9

76,3

76,6

77,0

II

78,4

82,3

85,1

88,3

94,0

99,1

105,0

108,0

113,4

115,0

117,1

118,0

III

78,4

82,3

85,1

88,3

96,0

100,1

103,0

110,0

115,3

118,0

119,3

122,0

118

Количество грантов, премий и стипендий Правительства Новоси-бирской области для моло-дых ученых (ежегодно)

единиц

І

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

ІІ

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

ІІІ

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Задача 2.0.4. Создать условия для повышения инновационной активности бизнеса и появления новых инновационных компаний

119

Удельный вес организаций, осуществляющих техно-логические инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций

%

I

7,1

7,3

7,5

7,7

8,0

8,4

8,7

9,1

9,5

9,8

10,0

10,5

II

7,3

7,6

8,3

8,7

9,1

9,5

10,0

10,5

11,1

13,0

14,1

15,0

III

7,8

8,2

8,6

9,0

9,4

10,2

11,1

12,4

13,8

15,0

16,7

18,0

120

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

%

I

10,2

10,5

10,9

11,3

11,5

11,8

12,2

12,5

12,9

13,4

13,9

14,5

II

10,7

11,2

11,6

12,3

12,9

13,6

14,3

15,0

15,8

16,4

17,1

18

III

10,7

11,2

11,6

12,3

13,4

14,5

15,3

16,0

17,2

18,4

19,5

20

121

Количество поддержанных проектов на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, ее сертифи-кацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (ежегодно)

единиц

I

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

II

25

27

30

32

35

37

40

42

45

47

50

52

III

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Задача 2.0.5. Создать условия для роста производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе

122

Прирост производи-тельности труда на средних и крупных предприятиях Новосибирской области, процент к 2018 году

%

I

2,0

4,0

5,9

7,9

9,9

11,9

13,9

14,9

16,8

18,8

19,8

21,8

II

2,0

4,0

8,9

13,9

16,8

19,8

23,8

25,7

27,7

28,7

29,7

30,7

III

2,0

5,0

10,9

15,8

18,8

21,8

25,7

27,7

30,7

33,7

34,7

35,6

Задача 2.0.6. Содействовать развитию инновационной инфраструктуры и парковых проектов

123

Темп роста количества резидентов действующих парковых проектов  Новосибирской области, являющихся базой для размещения иннова-ционной инфраструктуры

в % к предыдущему году

I

100,0

100,3

100,5

100,7

101,0

101,2

101,3

101,6

101,6

101,8

101,9

101,9

II

100,2

100,5

100,5

101,0

101,0

101,3

101,5

101,7

101,8

101,9

101,9

102,0

III

100,5

101,0

101,0

101,3

101,5

101,5

101,7

101,9

102,0

102,0

102,0

102,0

124

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области резидентов действующих парковых проектов Новосибирской области (ежегодно)

млн. руб.

I

730,0

750,0

795,0

840,0

910,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

1250,0

1300,0

II

800,0

850,0

900,0

950,0

1000,0

1050,0

1100,0

1150,0

1200,0

1250,0

1300,0

1400,0

III

1000,0

1000,0

1050,0

1100,0

1200,0

1250,0

1300,0

1350,0

1400,0

1450,0

1500,0

1550,0

Задача 2.0.7. Содействовать развитию инновационных и промышленных кластеров

125

Количество институ-ционально оформленных кластеров на территории Новосибирской области

единиц

I

5

6

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

II

5

6

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

III

5

6

7

7

8

8

8

8

9

9

10

10

126

Темп прироста выручки от реализации продукции участников Научно-производственного кластера «Сибирский Наукополис» в сопоставимых ценах

в % к предыдущему году

I

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

II

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

III

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

Стратегическая цель 3. Создание условий для повышения эффективности всех видов социально-экономической деятельности и снижение транзакционных издержек в экономике Новосибирской области за счёт масштабного внедрения цифровых технологий и обеспечение лидерства в Российской Федерации по созданию и внедрению цифровых сервисов для граждан и организаций с опорой на региональные технологии и решения

Задача 3.0.1. Обеспечить нормативное регулирование цифровой среды

127

Количество принятых правовых актов (нарастающим итогом)

единиц

I

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

II

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

III

2

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

Задача 3.0.2. Развивать телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории Новосибирской области

128

Доля сельских жителей Новосибирской области, обеспеченных доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в интернет, цифровое телевидение) (нарастающим итогом)

%

I

65

70

75

81

87

92

93

93

94

94

95

95

II

67

72

77

83

90

94

95

95

96

96

97

97

III

70

74

80

87

94

95

96

96

97

98

99

100

129

Объем услуг связи, оказанных населению, на 1 жителя

руб.

I

7050,6

7443,5

7454,3

7333,4

7729,6

8131,4

7943,1

8356,6

8792,1

8539,2

8235,2

8663

II

7081,1

7391,4

7942,2

7405,6

7047,9

7252,7

7810,1

8028,6

8235,1

8869,7

9552,1

10286

III

7081,1

7391,4

7949,8

7412,7

7088,6

7329,6

7923,3

8215,4

8499,5

9233,6

10030,1

10894

Задача 3.0.3. Создать и развивать инфраструктуру обработки и хранения данных

130

Количество пользователей органов государственной власти и органов местного самоуправления, подведом-ственных им учреждений, подключенных к ресурсам ЦОД Правительства Новосибирской области (нарастающим итогом)

человек

I

68400

70950

73550

76200

78900

81900

85200

89000

92800

96600

100400

104600

II

70400

74900

79400

83900

88400

91600

94900

98900

100900

104600

105700

106600

III

72300

78750

85200

91650

98100

104500

104600

105150

105700

106200

106500

106850

Задача 3.0.4. Обеспечить информационную безопасность

131

Доля защищенного информационного обмена в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, их территориальных органах и подведомствен-ных учреждениях (нарастающим итогом)

%

I

43,0

48,0

58,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

45,0

50,0

65,0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

47,5

55,0

72,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

132

Доля сегментов (под-систем) государственных информационных систем Новосибирской области, использующихся для оказания государственных услуг и исполнения государственных функций, и информационных систем персональных данных, защищенность которых обеспечена и подтверждена аттестацией по требова-ниям безопасности информации

%

I

80,0

81,0

82,0

84,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

II

80,0

81,0

83,0

86,0

87,0

88,0

89,0

90,0

91,0

92,0

93,0

95,0

III

80,0

82,5

85,0

90,0

90,0

90,0

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

97,0

Задача 3.0.5. Обеспечить поддержку платформенных решений

133

Оборот ИКТ-организаций

млрд. рублей

I

126,6

133,0

139,6

146,6

153,9

161,6

169,7

178,2

187,1

196,4

206,3

216,6

II

131,5

140,7

150,6

161,1

172,4

184,4

197,3

211,2

225,9

241,8

258,7

276,8

III

139,0

152,9

168,2

185,0

203,5

223,8

246,2

270,8

297,9

327,7

360,5

396,5

Задача 3.0.6. Цифровизировать государственное управление

134

Доля граждан, использую-щих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

I

70

70

72

75

77

80

82

83

84

85

86

87

II

71

72

74

77

79

82

84

85

86

87

88

89

III

73

75

77

79

81

85

86

87

88

89

89

90

135

Доля учреждений Новосибирской области, подключенных к единой системе электронного документооборота (нарастающим итогом)

%

I

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

II

30

40

60

70

80

81

83

85

87

89

90

90

III

40

60

80

90

95

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.0.7. Цифровизировать отрасли здравоохранения, образования, культуры

136

Доля граждан, пользующихся электронными сервисами учреждений культуры

%

I

7

10

12

15

17

20

22

25

30

33

37

40

II

8

11

14

17

20

25

30

33

36

40

45

50

III

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

137

Доля образовательных организаций, исполь-зующих цифровые образо-вательные платформы в образовательной деятельности

%

I

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

II

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

III

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

138

Доля государственных и муниципальных медицинских организаций и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) в Новосибирской области, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Новосибирской области, соответствующим требованиям Минздрава России

ТВСП МО, %

I

70

80

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

71

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

72

96

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ФАП и ФП , %

I

21

30

45

70

85

100

100

100

100

100

100

100

II

23

40

60

80

95

100

100

100

100

100

100

100

III

25

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.0.8. Цифровизировать транспортную отрасль

139

Онлайн-мониторинг состояния автомобильных дорог Новосибирской области

%

I

75

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

II

76

91

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

III

77

92

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 3.0.9. Создавать условия для формирования цифровой промышленности

140

Количество региональных предприятий - участников приоритетных проектов, включающих меры по развитию цифровой промышленности (нарастающим итогом)

единиц

I

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

19

20

II

2

4

6

9

11

13

15

17

20

22

24

25

III

5

7

9

11

13

15

17

20

23

25

27

30

Задача 3.0.10. Обеспечить внедрение технологий цифровых городов

141

Количество смарт-сервисов, функционирую-щих на базе интегрирован-ной цифровой платформы управления городом (нарастающим итогом)

шт.

I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II

3

5

7

10

15

18

20

23

26

29

32

35

III

5

8

12

18

22

26

30

34

40

44

48

52

142

Количество решений проекта «Цифровой Академгородок», внесённых в Базу знаний умных городов РФ (нарастающим итогом)

шт.

I

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

II

2

5

8

11

13

15

17

19

21

23

25

27

III

4

8

13

15

17

20

22

25

27

30

32

35

Задача 3.0.11. Обеспечить подготовку кадров для цифровой экономики

143

Число занятых в ИКТ-секторе цифровой индуст-рии (нарастающим итогом)

человек

I

26 700

28 100

29 500

30 900

32 500

34 100

35 800

37 700

39 500

41 500

43 600

45 800

II

27 200

28 500

31 200

33 400

35 700

38 300

40 900

43 800

46 900

50 200

53 700

57 400

III

27 600

28 900

33 800

37 200

40 900

45 000

49 500

54 500

59 900

65 900

72 500

79 700

Стратегическая цель 4. Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций

Цель 4.1. Обеспечение мирового уровня конкурентоспособности промышленных предприятий региона, формирование высокотехнологичной, наукоемкой промышленности

Задача 4.1.1. Обеспечить к 2030 году двукратный рост промышленного производства, в том числе на основе технологического обновления и перевооружения производства

144

Индекс промышленного производства

в % к предыдущему году

I

102,9

104,2

102,3

101,9

102,1

102,4

104,7

104,8

104,9

105,4

105,6

105,7

II

104,3

105,8

103,6

103,6

103,5

103,5

106,0

106,4

106,5

106,9

107,0

107,1

III

104,3

105,8

104,3

104,3

104,6

105,5

107,0

107,5

108,0

108,8

108,9

108,9

145

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-ных работ и услуг собственными силами (по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»)

млрд. руб.

I

681,6

730,5

770,8

810,0

854,5

906,5

983,8

1069,9

1164,9

1272,2

1391,8

1525,6

II

690,0

750,8

802,9

861,2

922,1

987,7

1090,8

1208,0

1341,9

1492,7

1665,3

1859,3

III

692,7

755,4

812,9

877,0

948,5

1030,5

1148,5

1285,5

1447,6

1638,7

1859,5

2112,2

146

Поступления налоговых платежей в бюджетную систему РФ с 1 куб. мзаготовленной древесины

рублей

I

247,0

266,7

280,5

291,8

302,6

313,4

325,3

338,9

350,3

363,2

376,6

390,0

II

252,1

271,8

285,6

296,9

307,7

318,5

330,4

344,0

355,4

368,3

381,7

395,0

III

257,4

277,1

290,9

302,2

313,0

323,8

335,7

349,3

360,7

373,6

387,0

400,0

Цель 4.2. Формирование продовольственной безопасности региона путем повышения уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, создания новых видов конкурентоспособных продуктов, наращивания объемов производства экологически чистых, качественных продуктов питания

Задача 4.2.1. Повысить эффективность сельскохозяйственного производства

147

Объём производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий

млрд руб.

I

86,8

91,2

96,4

101,4

106,8

112,2

117,9

122,5

127,6

132,9

138,8

145,2

II

87,2

92,1

97,7

103,5

110,1

116,7

123,8

131,0

138,6

146,6

154,4

162,7

III

87,2

92,1

97,7

103,5

110,1

116,7

125,4

134,3

144,6

155,6

167,1

179,5

148

Индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий

в % к предыдущему году

I

110,7

101,8

102,4

102,0

102,0

102,0

102,3

102,0

102,0

102,0

102,2

102,4

II

111,2

102,3

102,8

102,8

103,1

103,1

103,2

103,2

103,2

103,2

103,0

103,0

III

111,2

102,3

102,8

102,8

103,1

103,1

104,5

104,5

105,0

105,0

105,0

105,0

Задача 4.2.2. Создать новые предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, повысить эффективность производства существующих предприятий

149

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство пищевых продуктов»

млрд. руб.

I

115,3

117,6

120,0

122,4

125,5

131,0

138,4

146,3

154,7

164,0

174,0

184,8

II

116,4

121,0

127,0

133,4

140,7

147,8

171,2

199,3

232,1

268,8

305,2

349,6

III

118,7

124,6

132,1

140,7

150,5

160,6

186,0

215,4

251,1

296,0

348,9

409,2

150

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство напитков»

млрд. руб.

І

32,0

32,8

33,6

34,4

35,3

36,0

37,4

38,8

40,3

41,8

43,5

45,2

ІІ

32,2

33,0

34,1

35,9

37,7

39,5

45,4

52,2

60,0

69,9

80,7

93,5

ІІІ

32,6

34,0

35,7

37,8

41,2

46,5

53,8

62,2

71,3

83,0

96,8

113,3

151

Объем промышленного вылова рыбы

тыс. тонн

І

7,2

7,5

7,7

7,9

8,1

8,3

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

ІІ

7,4

7,8

8,05

8,3

8,55

8,8

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

ІІІ

7,6

8,0

8,3

8,6

8,9

9,2

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

10,5

Задача 4.2.3. Обеспечить население региона безопасным и конкурентным по цене продовольствием

152

Объем вылова выращенной товарной рыбы

тыс. тонн

І

1,72

1,78

1,84

1,90

1,95

2,00

2,05

2,10

2,15

2,20

2,25

2,30

ІІ

1,73

1,80

1,88

1,96

2,04

2,12

2,20

2,28

2,36

2,44

2,52

2,60

ІІІ

1,77

1,86

1,95

2,04

2,13

2,22

2,30

2,38

2,46

2,54

2,62

2,70

153

Личное потребление продуктов питания (мясо (включая субпродукты) и мясопродукты (в убойном весе))

тыс. тонн

І

193,8

195,1

197,9

199,2

200,5

201,9

204,7

205,9

210,2

211,4

214,1

216,8

ІІ

193,8

195,1

199,3

200,6

202,0

24,8

206,1

208,9

211,6

212,9

215,6

218,3

ІІІ

193,8

195,1

202,1

203,5

206,3

207,7

210,5

211,8

214,6

215,8

218,6

219,8

Задача 4.2.4. Увеличить производство экологически безопасных, качественных продуктов питания для поставок на экспорт

154

Вывоз (мясо и мясопродукты), включая экспорт (данные с учетом ввоза и вывоза между территориями России)

тыс. тонн

І

104,9

105,0

105,8

106,6

107,6

108,7

109,9

111,1

112,4

114,0

115,7

117,5

ІІ

104,9

105,0

108,7

112,3

115,9

120,0

127,3

135,2

143,7

153,0

160,7

169,5

ІІІ

104,9

105,0

109,5

113,6

118,3

125,3

133,4

142,1

151,6

163,0

175,2

187,8

Стратегическая цель 5. Укрепление позиций региона как межрегионального оптово-логистического центра, содействие развитию многоформатной инфраструктуры торговли, обеспечение качества и безопасности потребительских товаров и услуг

Задача 5.0.1. Содействовать созданию крупнейшего за Уралом оптово-логистического центра

155

Объемы грузовых перевозок (отправление и прибытие грузов) транспортом общего пользования

млн. тонн

I

33,6

33,9

34,2

34,6

34,9

35,3

35,6

36,0

36,3

36,7

37,1

37,5

II

35,3

36,7

38,0

39,5

41,0

42,6

44,2

45,9

47,6

49,5

51,5

53,6

III

40,8

45,4

50,6

56,3

62,6

69,6

77,4

86,1

95,7

106,4

118,3

131,6

156

Перевозки грузов автомобильным транспортом всех видов деятельности

млн. тонн

I

22,9

22,4

22,1

21,7

21,4

21,1

20,8

20,6

20,4

20,2

19,9

19,8

II

23,2

23,5

23,8

24,0

24,3

24,5

24,8

25,1

25,3

25,6

25,8

26,1

III

23,8

24,6

25,4

26,2

27,0

27,8

28,6

29,4

30,2

31,0

31,8

32,6

157

Оборот оптовой торговли

млрд руб.

I

1618,2

1782,2

1988,7

2225,3

2425,4

2643,4

2804,4

2975,2

3156,4

3348,6

3552,5

3768,8

II

1639,6

1872,1

2213,2

2501,6

2801,7

3166,8

3349,9

3543,6

3748,5

3965,2

4194,4

4436,9

III

1639,6

1872,1

2213,2

2501,6

2801,7

3166,8

3382,4

3612,7

3858,7

4141,2

4465,7

4815,6

158

Индекс физического объема оптовой торговли

в % к предыдущему году

I

105,5

106,0

107,5

107,8

105,0

105,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

II

107,0

110,0

114,0

109,0

108,0

109,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

III

107,0

110,0

114,0

109,0

108,0

109,0

104,0

104,0

104,0

104,5

105,0

105,0

Задача 5.0.2. Содействовать развитию сферы торговли и услуг за счет создания эффективной товаропроводящей системы, повышения качества торгового обслуживания

159

Оборот розничной торговли

млрд. руб.

I

536,4

571,8

610,2

651,7

696,1

744,2

792,6

848,2

913,0

980,9

1053,8

1128,8

II

537,0

574,7

616,8

662,6

712,6

766,3

822,4

886,9

960,2

1039,5

1122,1

1212,4

III

537,0

574,7

616,8

662,6

712,6

766,3

822,4

886,9

960,2

1039,5

1122,1

1212,4

160

Индекс физического объема розничной торговли

в % к предыдущему году

I

102,5

102,7

102,9

102,8

102,7

102,8

103,1

103,3

103,5

103,5

103,8

104,0

II

102,7

103,2

103,6

103,4

103,4

103,4

104,2

104,6

104,7

104,7

104,6

104,7

III

102,7

103,2

103,6

103,4

103,4

103,4

104,2

104,6

104,7

104,7

104,6

104,7

161

Объём платных услуг населению

млрд. руб.

I

169,4

183,7

199,8

214,6

230,4

247,0

265,6

286,2

308,7

333,6

360,5

389,9

II

169,5

184,0

200,5

218,1

237,7

258,9

282,4

308,4

337,1

369,2

404,7

444,5

III

169,5

184,0

200,5

218,1

237,7

258,9

282,7

308,7

337,4

370,2

406,2

447,8

162

Индекс физического объёма платных услуг населению

в % к предыдущему году

I

102,9

103,2

103,8

103,0

103,0

103,0

103,4

103,6

103,6

103,8

103,8

103,9

II

103,2

103,7

104,6

104,6

104,6

104,6

104,9

105,0

105,0

105,2

105,3

105,5

III

103,2

103,7

104,6

104,6

104,6

104,6

105,0

105,0

105,0

105,4

105,4

105,9

Задача 5.0.3. Обеспечить удовлетворение спроса населения в потребительских товарах и услугах высокого качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности

163

Индекс потребительских цен в среднем за год

в % к предыдущему году

I

104,0

104,0

103,9

103,9

103,9

103,9

103,5

103,3

103,0

103,0

103,0

103,0

II

103,5

103,4

103,4

103,4

103,4

103,4

103,0

102,7

102,6

102,6

102,6

102,6

III

103,4

103,3

103,3

103,3

103,3

103,3

102,9

102,5

102,4

102,4

102,4

102,4

Задача 5.0.4. Содействовать развитию туризма на территории региона

164

Общий объем оказанных туристских услуг

млн. руб.

I

8220

8540

8840

9145

9600

9980

10145

10390

10750

11125

11456

11850

II

8310

8700

9075

9465

9860

10250

10640

10890

11280

11600

11998

12300

III

8550

9250

9980

10500

11300

11980

12690

13390

13990

14690

15470

16170

165

Количество иностранных туристов, въехавших на территорию Новосибирской области

тыс. чел.

I

60,8

65,3

71,1

76,9

82,8

87,6

93,3

99,1

104,4

109,7

114,5

120,0

II

64,6

73,5

82,4

91,0

101,5

110,2

119,0

128,1

136,9

144,3

153,3

160,0

III

68,6

81,6

93,9

106,7

121,2

133,9

144,9

156,2

169,1

179,5

190,8

200,0

166

Количество российских туристов, размещенных в коллективных средствах размещения Новосибирской области

тыс. чел.

I

906,4

933,6

961,6

990,4

1 050,1

1 050,7

1082,3

1 114,7

1 148,1

1 182,6

1 218,1

1 255,0

II

925,0

973,1

1 023,7

1 076,9

1 132,9

1 191,8

1253,8

1 319,0

1 387,6

1 459,7

1 535,6

1 600,0

III

941,6

1 007,5

1 078,0

1 153,4

1 234,2

1 320,6

1413,0

1 511,9

1 617,8

1731,0

1 852,2

1 980,0

Стратегическая цель 6. Максимальная реализация экспортного потенциала Новосибирской области, совершенствование межрегиональных и внешнеэкономических связей

Задача 6.0.1. Содействовать развитию несырьевого экспорта, стимулировать экспорт услуг, включая услуги образования, здравоохранения, туризма, транспорта

167

Внешнеторговый оборот, всего (базовое значение на 31.12.2017 - 4358,8 млн. долларов США),
в том числе:

млн. долларов США

I

 4934,1

5180,7

5411,1

5598,1

5778,6

5965,7

6145,1

6333,1

6539,8

6753,9

7010,1

7360,2

II

5068,8

5437,6

5759,2

6044,2

6329,0

6629,1

6912,5

7218,9

7948,0

8317,5

8748,7

9382,7

III

5212,8

5760,4

6200,8

6630,8

7044,5

7470,5

7891,5

8365,7

8898,5

9508,6

10209,6

11301,4

168

Внешнеторговый оборот товаров (базовое значение на 31.12.2017 - 4284,1 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

4852

5094,6

5323,3

5508,5

5686,9

5871,4

6047,5

6232,2

6435,2

6645,2

6896,4

7241,2

II

4986,5

5348,4

5667,4

5949,4

6230,8

6526,4

6804,5

7105,6

7828,8

8192

8614,7

9238,8

III

5126,6

5665,7

6101,2

6525,8

6933,3

7352,1

7764,4

8230,5

8753,9

9352,9

10040,5

11117,2

169

Внешнеторговый оборот услуг (базовое значение на 31.12.2017 - 74,7 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

82,1

86,1

87,8

89,6

91,7

94,3

97,6

100,9

104,6

108,7

113,7

119,0

II

82,3

89,2

91,8

94,8

98,2

102,7

108,0

113,3

119,2

125,5

134,0

143,9

III

86,2

94,7

99,6

105,0

111,2

118,4

127,1

135,2

144,6

155,7

169,1

184,2

170

Объем экспорта, всего (базовое значение на 31.12.2017 - 2161,8 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

2428,2

2550,2

2675,8

2780,9

2890,8

3005,4

3110,2

3221,4

3349,2

3482,1

3654,3

3835,0

II

2475,6

2649,5

2832,2

3000,1

3178,0

3367,2

3551,7

3748,9

3971,7

4207,8

4499,2

4810,9

III

2546,3

2802,2

3065,5

3338,8

3620,2

3908,2

4186,6

4514,9

4890,3

5335,5

5862,9

6467,1

171

Объем экспорта товаров(базовое значение на 31.12.2017 - 2107,7 млн. долларов США)

млн.долларов США

I

2367,0

2485,3

2609,6

2713,4

2821,9

2934,8

3037,5

3146,9

3272,8

3403,7

3573,9

3752,6

II

2412,9

2581,8

2762,5

2928,3

3104,0

3290,2

3471,2

3665,6

3885,5

4118,6

4406,9

4715,4

III

2481,2

2729,3

2988,6

3257,6

3534,4

3817,2

4093,9

4413,2

4783,9

5224,1

5746,5

6345,6

172

Объем экспорта услуг(базовое значение на 31.12.2017 - 54,1 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

61,2

64,9

66,2

67,5

68,9

70,6

72,7

74,5

76,4

78,4

80,4

82,4

II

62,7

67,7

69,7

71,8

74,0

77,0

80,5

83,3

86,2

89,2

92,3

95,5

III

65,1

72,9

76,9

81,2

85,8

91,0

97,2

101,7

106,4

111,4

116,4

121,5

173

Объем экспорта медицинских услуг(базовое значение на 31.12.2017 - 0,7 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

1,9

2,4

2,9

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

5,9

6,4

6,9

7,4

II

1,9

2,4

3,4

4,4

5,4

6,4

7,4

8,4

9,4

10,4

11,4

12,4

III

1,9

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

8,4

9,6

10,8

12,0

13,2

14,4

174

Объем экспорта несырьевой, неэнергетической продукции(базовое значение на 31.12.2017 - 1221,1 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

1764,5

1852,7

1945,3

2023,1

2104,0

2188,2

2264,8

2346,3

2440,2

2537,8

2664,7

2797,9

II

1798,4

1924,3

2059,0

2182,5

2313,5

2452,3

2587,2

2732,1

2896,0

3069,8

3284,7

3514,6

III

1880,0

2065,4

2226,5

2402,4

2592,2

2797,0

2950,6

3130,6

3343,5

3597,6

3885,4

4215,2

175

Доля несырьевого неэнергетического экспорта в ВРП(базовое значение на 31.12.2017 - 6,3 %)

%

I

10,0

11,0

12,0

13,5

14,5

16,0

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

II

10,5

11,7

13,3

14,5

16,8

18,0

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

III

10,7

11,9

13,5

15,2

17,5

20,0

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

24,0

176

Объем импорта, всего (базовое значение на 31.12.2017 - 2197,1 млн. долларов США),
в том числе:

млн. долларов США

I

2505,9

2630,5

2735,3

2817,2

2887,8

2960,3

3034,9

3111,7

3190,6

3271,8

3355,8

3525,2

II

2594,7

2788,1

2927,0

3044,1

3151,0

3261,9

3360,8

3470,0

3976,3

4109,7

4249,5

4571,8

III

2666,5

2958,2

3135,3

3292,0

3424,3

3562,3

3700,4

3850,8

4008,2

4173,1

4346,7

4834,3

177

Объем импорта товаров(базовое значение на 31.12.2017 - 2176,5 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

2485,0

2609,3

2713,7

2795,1

2865,0

2936,6

3010,0

3085,3

3162,4

3241,5

3322,5

3488,6

II

2573,6

2766,6

2904,9

3021,1

3126,8

3236,2

3333,3

3440,0

3943,3

4073,4

4207,8

4523,4

III

2645,4

2936,4

3112,6

3268,2

3398,9

3534,9

3670,5

3817,3

3970,0

4128,8

4294,0

4771,6

178

Объем импорта услуг(базовое значение на 31.12.2017 - 20,6 млн. долларов США)

млн. долларов США

I

20,9

21,2

21,6

22,1

22,8

23,7

24,9

26,4

28,2

30,3

33,3

36,6

II

21,1

21,5

22,1

23,0

24,2

25,7

27,5

30,0

33,0

36,3

41,7

48,4

III

21,1

21,8

22,7

23,8

25,4

27,4

29,9

33,5

38,2

44,3

52,7

62,7

179

Количество организаций-экспортеров(базовое значение на 31.12.2017 - 1267единиц)

единиц

I

1318

1344

1385

1426

1476

1528

1582

1645

1710

1779

1868

1961

II

1384

1453

1525

1609

1698

1791

1899

2013

2133

2283

2442

2613

III

1496

1640

1803

2010

2252

2534

2837

3120

3433

3776

4154

4570

179.1

Количество экспортеров, являющихся субъектами МСП

единица

I

1526

1553

1704

1632

1680

1714

1730

1782

1802

1821

1874

1882

II

1526

1553

1704

1716

1732

1767

1784

1820

1856

1910

1967

2026

III

1526

1553

1704

1733

1751

1785

1838

1875

1930

1988

2047

2129

179.2

Объем несырьевого неэнергетического экспорта субъектов МСП

млн долларов США

I

624,7

802,9

1044,9

1022,3

1060,8

1077,3

1100,7

1140,3

1231,5

1342,0

1435,9

1512,9

II

624,7

802,9

1044,9

1064,9

1124,3

1191,8

1257,4

1327,8

1407,5

1491,9

1596,3

1708,1

III

624,7

802,9

1044,9

1167,6

1259,8

1359,3

1434,0

1521,5

1625,0

1748,4

1887,8

2048,6

179.3

Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта к 2020 году

%

I

-

-

25,4

23,4

28,0

30,0

32,8

37,6

48,6

61,9

73,3

82,6

II

-

-

25,4

28,5

35,7

43,8

51,7

60,2

69,8

80,0

92,6

106,1

III

-

-

25,4

40,9

52,0

64,0

73,0

83,6

96,1

111,0

127,9

147,2

Приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области

Стратегическая цель 7. Обеспечение рационального природопользования как основы экологической безопасности, высоких стандартов экологического благополучия

Задача 7.0.1. Обеспечить соблюдение сбалансированного потребления природных ресурсов, исходя из объективных потребностей будущих поколений и сохранения природы в целом

180

Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников

тыс. тонн

I

177,5

177,4

177,3

177,2

177,1

177,0

179,8

179,6

179,4

179,2

179,0

178,0

II

177,3

177,1

169,8

169,6

169,4

169,2

169,0

168,8

169,6

169,4

169,3

168,0

III

177,3

177,1

169,8

169,6

169,4

169,2

169,0

169,6

169,4

169,2

169,0

168,0

181

Доля площади особо охраняемых природных территорий регионального значения в общей площади Новосибирской области

%

I

9,2

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

II

9,2

9,7

9,7

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,9

9,9

9,9

9,9

III

9,2

9,7

9,7

9,8

9,8

9,8

9,9

9,9

9,9

10,1

10,2

10,2

182

Текущие затраты на охрану окружающей среды

млн. руб.

I

1 350,1

1363,6

1377,2

1378,2

1391,9

1392,9

1393,9

1407,8

1408,8

1422,9

1437,1

1451,5

II

1 350,2

1363,7

1377,3

1378,3

1392

1392,1

1394

1407,9

1408,9

1423

1437,2

1451,6

III

1 350,2

1363,7

1377,3

1378,3

1392

1392,1

1394

1407,9

1408,9

1423

1437,2

1451,6

183

Индекс физического объема природоохранных расходов

%

I

101,1

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

100,3

II

101,1

102

101,9

101,8

101,7

101,6

101,6

101,5

101,4

101,4

101,3

103,6

III

101,1

103,2

102,9

102,7

102,5

102,3

102,1

101,9

101,8

101,7

101,5

104,8

184

Лесистость территории

%

I

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,4

27,4

27,4

27,4

II

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,4

27,4

27,4

27,4

III

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,3

27,4

27,4

27,4

27,4

185

Лесовосстановление

тыс. га

I

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

II

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

III

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

186

Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО на территории Новосибирской области

%

I

2,0

11,5

26,6

41,3

56,2

68,2

70,2

72,2

74,2

76,2

78,2

80,2

II

2,0

11,5

26,6

41,3

56,2

68,2

70,2

72,2

74,2

76,2

78,2

80,2

III

2,0

11,6

26,7

41,4

56,3

68,3

70,3

72,3

74,3

76,3

78,3

80,3

Задача 7.0.2. Обеспечить снижение антропогенного воздействия на окружающую среду за счет очистки сточных вод населенных пунктов и утилизации осадка сточных вод

187

Доля сточных вод, очи-щенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

I

96,7

96,8

96,9

97

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,7

97,8

II

96,8

96,9

97

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,7

97,8

97,9

III

96,9

97

97,1

97,2

97,3

97,4

97,5

97,6

97,7

97,8

97,9

98

Стратегическая цель 8. Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры

Цель 8.1. Развитие Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломераций как опоры для сбалансированного, гармоничного пространственного развития региона

Задача 8.1.1. Обеспечить организационное и нормативное сопровождение развития агломераций Новосибирской области

188

Обеспеченность муниципальных образований агломераций Новосибирской области актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования

%

I

15,1

26,2

42,1

48,4

54,8

61,1

67,5

73,8

80,2

86,5

92,9

100,0

II

25,4

36,5

52,4

58,7

65,1

71,4

77,8

84,1

90,5

96,8

100,0

100,0

III

34,9

46,0

61,9

68,3

74,6

81,0

87,3

93,7

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 8.1.2. Обеспечить инфраструктурное развитие агломераций и формирование комфортной среды проживания

189

Удовлетворенность населения деятельностью глав муниципальных районов (городских округов), входящих в состав агломераций Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания)

%

I

71,38

72,0

73,2

74,6

75,4

76,2

76,8

78,9

80,5

83,1

83,7

84,0

II

72,0

73,2

74,6

75,8

77,9

80,2

82,6

84,2

86,1

86,5

86,8

87,0

III

72,1

73,8

75,4

76,9

78,5

81,1

83,5

86,4

86,8

87,0

88,5

90,0

190

Доля автомобильных дорог крупнеи?ших городских агломерации?, соответствующих нормативным требованиям, в их общеи? протяженности

%

I

56,5

63,4

69,2

73,8

78,9

85,1

86,0

87,0

88,1

89,0

90,2

90,5

II

56,6

63,6

69,4

74,1

79,2

85,3

86,3

87,4

88,5

89,4

90,5

90,7

III

56,7

63,8

69,6

74,4

79,4

85,5

86,6

87,6

88,7

89,8

90,7

91,0

Задача 8.1.3. Стимулировать экономическое развитие на территории агломераций

191

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности на территории агломераций Новосибирской области

млрд. рублей

I

1332,3

1434,3

1521,8

1609,0

1705,3

1813,7

1968,5

2148,5

2339,5

2555,7

2795,9

3064,3

II

1353,9

1481,3

1591,1

1714,2

1846,7

1985,2

2193,1

2428,9

2698,2

3002,0

3347,6

3739,2

III

1353,9

1481,3

1602,3

1737,3

1884,6

2064,7

2301,6

2437,8

2745,5

3108,4

3528,0

4008,2

Цель 8.2. Создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий, преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между развитием агломераций и сельскими территориями

Задача 8.2.1. Обеспечить качество жизни на селе и в городе, соответствующее ожиданиям и потребностям населения с учетом особенностей и специфики территорий

192

Удовлетворенность населения деятельностью главы муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области (в сфере организации транспортного обслуживания, по обеспечению качества автомобильных дорог, в сфере жилищно-коммунального обслуживания)

%

I

63,81

65,7

65,8

66,4

66,5

68,7

69,4

70,5

71,3

72,6

73,1

75,0

II

64,2

65,9

66,7

67,6

68,1

71,5

73,0

75,2

77,8

80,4

82,1

83,7

III

65,5

66,4

68,9

71,2

73,5

75,0

78,1

82,3

84,4

86,6

88,0

90,0

193

Удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами благоустройства, в общей площади помещений в сельской местности

%

I

10,3

10,7

11,1

11,5

11,9

12,3

12,7

13,1

13,5

13,9

14,3

14,7

II

10,4

10,9

11,4

11,9

12,4

12,9

13,4

13,9

14,4

14,9

15,4

15,9

III

10,5

11,1

11,7

12,3

12,9

13,5

14,1

14,7

15,3

15,9

16,5

17,1

194

Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности сельского населения Новосибирской области в возрасте 3-79 лет

%

I

29,0

29,5

30,0

30,5

31,0

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

35,0

II

29,2

29,8

30,4

31,0

31,6

32,2

32,8

33,4

34,0

34,6

36,2

37,0

III

29,4

30,1

30,8

31,5

32,2

32,9

33,6

34,3

35,0

35,7

36,6

37,3

195

Темп роста среднемесячной  номинальной заработной платы работников сельского хозяйства

в %к предыдущему году

I

106,0

106,0

106,0

107,0

107,0

107,0

107,5

107,5

107,8

107,8

108,0

108,3

II

107,8

108,0

108,0

109,0

109,0

109,0

110,0

110,0

110,0

110,0

111,0

111,0

III

107,8

109,0

109,0

110,0

110,0

110,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,0

111,7

196

Отношение средне-месячной номинальной начисленной заработной платы  работников сельского хозяйства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате по Новосибирской области

%

І

59,2

59,2

59,2

59,21

59,21

59,21

59,21

59,21

59,22

59,22

59,23

59,24

ІІ

59,22

59,23

59,23

59,23

59,23

59,23

59,25

59,25

59,25

59,25

59,3

59,3

ІІІ

59,22

59,25

59,25

59,3

59,3

59,3

59,4

59,4

59,4

59,4

59,4

59,5

197

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сельского населения

лет

І

69,00

69,40

69,80

70,20

70,55

70,95

71,30

71,60

71,90

72,20

72,55

72,85

ІІ

69,39

69,82

70,25

70,67

71,09

71,50

71,90

72,29

72,68

73,06

73,44

73,82

ІІІ

69,79

70,22

70,55

70,91

71,39

71,90

72,30

72,69

73,10

73,46

73,84

74,20

198

Удельный вес зданий (помещений) учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном (аварийное) состоянии

%

І

2,85

2,95

3,06

3,16

3,27

3,38

3,48

3,59

3,69

3,80

3,90

4,01

ІІ

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

2,74

ІІІ

2,74

2,64

2,53

2,43

2,32

2,22

2,11

2,11

2,00

1,90

1,79

1,69

Задача 8.2.2. Обеспечить создание оптимальной системы расселения на территории Новосибирской области, развитие экономического потенциала муниципальных районов и городских округов в соответствии с их перспективной специализацией, в том числе моногородов

199

Доля городского населения Новосибирской области

%

I

79,45

79,71

79,97

80,24

80,50

80,77

81,03

81,30

81,57

81,84

82,11

82,38

II

79,40

79,64

79,88

80,12

80,36

80,60

80,84

81,08

81,32

81,57

81,81

82,06

III

79,35

79,57

79,78

80,00

80,21

80,43

80,65

80,86

81,08

81,30

81,52

81,74

Задача 8.2.3. Сформировать сбалансированную интермодальную транспортную систему Новосибирской области: развить инфраструктуру автомобильных дорог на основе новых технологий и решений, обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения Новосибирской области

200

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

%

I

36,8

36,9

37,0

37,1

37,2

37,2

37,3

37,4

37,5

37,6

37,7

37,8

II

36,9

37,4

39,9

42,4

44,9

47,4

50,0

52,5

55,0

57,5

60,0

60,0

III

39,6

42,3

45,1

47,9

50,6

53,4

56,2

58,9

61,7

64,5

67,2

70,0

201

Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива (без субъектов малого предпринимательства)

тыс. куб. м

I

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

805

II

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

805

III

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

805

Задача 8.2.4. Обеспечить создание современной коммунально-энергетической инфраструктуры

202

Передача электроэнергии потребителям сетевыми организациями

млрд. кВтч

I

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

II

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

III

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

203

Энергоемкость ВРП Новосибирской области (к уровню 2014 года)

%

I

78

77

76

75

74

73

72

71

71

71

71

71

II

78

77

76

75

74

73

72

71

70

70

70

70

III

77

76

75

74

73

72

70

70

70

70

70

70

тут/млн.руб.

I

9,06

8,95

8,83

8,72

8,60

8,49

8,37

8,26

8,14

8,14

8,14

8,14

II

9,06

8,95

8,83

8,72

8,60

8,49

8,37

8,26

8,14

8,03

8,03

8,03

III

9,06

8,83

8,72

8,60

8,49

8,37

8,26

8,03

8,03

8,03

8,03

8,03

204

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом

%

I

86,0

86,1

86,2

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

86,8

86,9

87,0

87,1

II

86,0

86,3

86,7

87,1

87,4

87,8

88,2

88,5

88,9

89,3

89,6

90,0

III

86,2

86,8

87,5

88,1

88,7

89,3

89,9

90,5

91,2

91,8

92,4

93,0

205

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением

%

I

67,5

68,3

69,1

70,0

70,8

71,6

72,4

73,3

74,1

74,9

75,7

76,6

II

67,6

68,5

69,5

70,4

71,4

72,3

73,3

74,2

75,2

76,1

77,1

78,0

III

67,8

68,9

70,0

71,1

72,2

73,3

74,4

75,6

76,7

77,8

78,9

80,0

206

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением

%

I

72,8

73,6

74,4

75,3

76,1

76,9

77,7

78,6

79,4

80,2

81,0

81,9

II

72,9

73,8

74,7

75,6

76,6

77,5

78,4

79,3

80,2

81,2

82,1

83,0

III

73,0

74,1

75,2

76,3

77,4

78,5

79,6

80,7

81,7

82,8

83,9

85,0

207

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией)

%

I

77,8

78,6

79,4

80,2

81,0

81,8

82,6

83,4

84,2

85,0

85,8

86,6

II

77,9

78,7

79,5

80,3

81,1

81,9

82,7

83,5

84,3

85,1

85,9

86,7

III

78,0

78,8

79,6

80,4

81,2

82,0

82,8

83,6

84,4

85,2

86,0

86,8

208

Потери тепла в сетях

% от подачи тепла

I

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

15,3

12,0

II

14,7

14,1

13,5

12,9

12,3

11,7

11,0

10,4

9,8

9,2

8,6

8,0

III

14,5

13,8

13,0

12,2

11,4

10,7

9,9

9,1

8,3

7,6

6,8

6,0

209

Уровень газификации жилищного фонда в Новосибирской области природным газом (от расчетной потребности)

%

I

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,7

30,8

30,9

31

31,1

31,2

II

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,7

30,8

30,9

31

31,1

31,2

III

30,1

30,2

30,3

30,4

30,5

30,6

30,7

30,8

30,9

31

31,1

31,2

210

Доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом количестве

%

I

82,1

82,2

82,3

82,4

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

82,5

II

82,1

83,2

84,3

85,4

86,5

87,6

88,7

89,8

90,9

92,0

93,1

95,0

III

82,1

83,5

84,9

86,3

87,7

89,1

90,5

91,9

93,3

94,7

96,1

100,0

211

Удельное потребление электроэнергии в жилых домах на 1 человека

кВтч

I

1 301

1 294

1 288

1 281

1 274

1 276

1 278

1 279

1 281

1 283

1 285

1 287

II

1 301

1 294

1 288

1 281

1 274

1 285

1 286

1 288

1 290

1 292

1 293

1 295

III

1 301

1 294

1 288

1 281

1 274

1 293

1 295

1 297

1 298

1 300

1 302

1 303

Применяемые сокращения:
ед. изм. - единица измерения;
ИКТ-организации - организации, осуществляющие деятельность в сфере информационно-коммуникационных технологий;
ИКТ-сектор - сектор информационно-коммуникационных технологий;
кв. м - квадратный метр;
кВт ч - киловатт-час;
коэф. - коэффициент;
куб. м - кубический метр;
млн. - миллион;
млрд. - миллиард;
МСП - малое и среднее предпринимательство;
НСО - Новосибирская область;
ОИОГВ - областные исполнительные органы государственной власти;
ОМСУ НСО - органы местного самоуправления Новосибирской области;
руб. - рубли;
РФ - Российская Федерация;
СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организации;
США - Соединенные Штаты Америки;
ТВСП МО - территориально выделенные структурные подразделения медицинских организаций;

ТКО - твердые коммунальные отходы;

тут - тонны условного топлива;
тыс. - тысяч;
ФАП - фельдшерско-акушерские пункты;
ФП - фельдшерские пункты;
ЦОД - центр обработки данных;
чел. - человек.


Редакция документа с учетом

изменений и дополнений

подготовлена "КОДЕКС"