________________________
- Утратило силу -
- постановление Правительства области
от 01.04.2015 N 126-п
________________________
Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 02.09.2011 N 385-п «О долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы» (далее - программа) следующие изменения:
1. В пункте 2 слова (Бабкина Г.И.) заменить на слова (Молчанова О.В.).
2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области Знаткова В.М.».
3. В долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы»:
1) в паспорте программы:
а) строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы)» изложить в редакции:
« | Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) | Прогнозный объем финансирования программы (по министерству экономического развития Новосибирской области) -38312,0 тыс. рублей, в том числе: |
| »; |
2) в разделе VI «Ресурсное обеспечение программы» третий абзац изложить в редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий программы составит 38312,0 тыс. рублей. Сводные финансовые затраты на реализацию программы представлены в приложении N 3 к настоящей программе.».
4. Приложение N 1 к программе «Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
5. Приложение N 2 к программе «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
6. Приложение N 3 к программе «Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Новосибирской области на 2012-2016 годы» изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
Губернатор области
В.Ф. Городецкий
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Новосибирской области
на 2012-2016 годы»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. изме- рения | Значение весового коэффи- циента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание | |||||
в том числе по годам | ||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику Новосибирской области | Объем платных туристских услуг населению (ежегодно) | млн. рублей | 0,25 | 1967,1 | 2203,1 | 2467,5 | 2763,6 | 3095,3 | 3466,7 | Источник информации: Новосибирскстат (Статистический бюллетень «Реализация платных услуг |
Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов | Количество сформированных | ед. | 0,2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | Источник информации: данные органов местного самоуправления Новосибирской области |
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности | Количество вновь построенных и реконструированных объектов туристской инфраструктуры (ежегодно) | ед. | 0,35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | Определяется |
Задача 3. Информирование | Количество конгрессных мероприятий (ежегодно) | ед. | 0,2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | Определяется |
_________».
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы «Развитие туризма
в Новосибирской области на 2012-2016 годы»
Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Ответ-ствен-ный испол-нитель | Ожидаемый результат | |||||||
в том числе по годам | ||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Цель: формирование туристского комплекса, интегрированного в экономику Новосибирской области и удовлетворяющего потребности жителей и гостей Новосибирской области в отдыхе, а также популяризация историко-культурного наследия Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 1. Создание условий для формирования и размещения туристско-рекреационных объектов | ||||||||||||
1.1. Проведение аналитического (маркетингового) исследования состояния рынка туристских услуг Новосибирской области, в том числе определение емкости рынка и оценка условий развития туризма | Исследование | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | МЭР | Аналитический отчет. Разработка обоснованных | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 124,0 | - | - | - | - | 1 124,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
1.2. Разработка концепций (паспортов),технико-экономических обоснований, бизнес-планов туристских объектов приоритетного развития | Количество разработанных документов | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | МЭР | Расширение рынка туристских услуг и продуктов | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 500,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 7 500,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 1, | тыс. руб. | 2 124,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 624,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 124,0 | 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 8 624,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача 2. Стимулирование инвестиционной активности в сфере организации досуга, туризма и рекреации | ||||||||||||
2.1. Предоставление субсидий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в сфере развития туризма | Количество | ед. | 5 | - | - | 2 | 2 | 9 | МЭР НСО | Обеспечение туристских объектов приоритетного развития комплексом обеспечивающей инфраструктуры (подъездные дороги, сети электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровод, водопровод, канализация, очистные сооружения). Привлечение инвестиций. | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 2, | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 10 000,0 | - | - | 7 500,0 | 7 500,0 | 25 000,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Задача 3. Информирование о туристском потенциале Новосибирской области | ||||||||||||
3.1. Финансирование затрат, связанных | Количество | портал | 1 | 1 | - | - | - | 1 | МЭР НСО, АРМ | Широкая информационная поддержка имеющихся условий и инициатив | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | - | 1 398,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | 398,0 | - | - | 1 398,0 | ||||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
3.2. Финансирование затрат, связанных | Количество | ед. | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | МЭР НСО, АРМ, АИР | Популяризация туристских услуг | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 1 000,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 900,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 1 000,0 | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1 900,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
3.3. Финансирование затрат, связанных | Количество | ед. | - | - | - | - | - | - | МЭР НСО, | Популяризация сферы туризма | ||
Стоимость единицы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Сумма затрат, | тыс. руб. | 500,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 390,0 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 500,0 | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 390,0 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на решение задачи 3, | тыс. руб. | 2 500,0 | 688,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 688 | |||||
федеральный бюджет* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 2 500,0 | 688,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 4 688 | |||||
местные бюджеты* | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
Итого затрат на достижение цели, | тыс. руб. | 14 624,0 | 1188,0 | 2 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 38 312,0 | |||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | тыс. руб. | 14 624,0 | 1188,0 | 2 500,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 38 312,0 | |||||
местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | |||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |