5. План реализации Программы
Таблица 5
№ п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. | ||||||||||||
начала реализации | окончания реализации | ||||||||||||||||
Наименование ПНР | Ед. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Всего по муниципальной программе | 1 689 310 708,21 | 790 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
1 | Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» | 1 481 886 706,21 | 790 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Задача. Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | 1 426 867 106,21 | 637 333 080,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | 610 079 500,00 | 393 317 080,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.1.1 | Приобретение трамваев | Финансово-экономическое управление КУГИиЗР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку трамваев | ед. | 12 | 34 484 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.2 | Приобретение вагонов метро | Финансово-экономическое управление КУГИиЗР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку вагонов метро | ед. | 12 | 230 984 197,00 | 198 434 080,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.1.3 | Приобретение автобусов | Финансово-экономическое управление КУГИиЗР | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку автобусов | ед. | 12 | 344 611 271,00 | 194 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа общественным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 816 787 606,21 | 244 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.2.1 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородэлектротранс» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом | да/ нет | да | 205 174 506,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.2 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров метрополитеном | да/ нет | да | 369 370 700,00 | 244 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.2.3 | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородпассажиравтотранс» | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров муниципальным автомобильным транспортом | дда/ нет | да | 242 242 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача. Развитие городского пассажирского транспорта | 55 019 600,00 | 153 075 920,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие. Продление линий метрополитена | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.3.1 | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до ст. «Стрекла», г.Нижний Новгород | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Оплата работ, услуг, выполненных в прошлом году | да/ нет | да | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.3.2 | Участок продления Автозаводской линии метрополитена от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключение муниципального контракта на корректировку ПСД (**) | ед. | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.4 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | 25 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.4.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦДС» | Отдел пассажирского автомобильного транспорта. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание МКУ «ЦДС» | ед. | 1 | 25 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5 | Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | 29 724 100,00 | 153 075 920,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
1.5.1 | Капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена | Отдел экономики и программ развития городского пассажирского транспорта департамента транспорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Капитально-восстановительный ремонт (модернизация) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров | ед. | 26 | 29 724 100,00 | 153 075 920,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2 | Подпрограмма «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | 207 424 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Задача. Обеспечение безопасности дорожного движения | 143 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие. Материально техническое обеспечение дорожного процесса | 143 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.1.1 | Установка и техническое обслуживание технических средств организации дорожного движения | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | установка и замена дорожных знаков | ед. | 4000 | 117 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
установка и ремонт светофорных объектов | ед. | 10 | |||||||||||||||
Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. | нанесение дорожной разметки | тыс.м | (2)25 | 26 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
монтаж ограждений безопасности | п.м. | 8000 | |||||||||||||||
Задача. Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города | 63 696 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | 52 928 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.2.1 | Материально-техническое обеспечение деятельности МКУ «ЦОДД» | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Содержание МКУ «ЦОДД» | ед. | 1 | 52 928 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2.3 | Основное мероприятие. Создание и обслуживание платных городских парковок | 10 767 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
2.3.1 | Техническое обслуживание средств обеспечения парковочного пространства и обустройство парковочного пространства | Отдел контроля за работой общественного транспорта и развития парковочного пространства департамента транспорта. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Количество парковок | ед. | 4 | 10 767 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(**)При условии увеличения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия в бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов (общая потребность в средствах городского бюджета для заключения контракта на корректировку ПСД составляет 350,0 млн.руб.).