Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6225

Приложение № 1
     к постановлению администрации города
     от 14.05.2019 № 1523

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТ)

Соисполните-ли Программы

Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДСиКР)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Центральная диспетчерская служба» (далее - МКУ «ЦДС»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД»)

Подпрограм-мы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответствен-ный исполни-тель, соис-полнители

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Всего,

в том числе:

2 992 979 015,16

2 157 992 064,12

2 189 828 300,09

7 340 799 379,37

ДТ

3 274 944,00

894 811 352,00

894 811 352,00

1 792 897 648,00

КУГИиЗР

1 234 709 360,84

1 004 476 412,12

1 032 720 748,09

3 092 271 023,85

МКУ «ГУММиД» (ДСиКР)

1 435 072 680,66

0,00

0,00

1 435 072 680,66

МКУ «ЦОДД» (ДТ)

295 172 954,66

232 876 800,00

235 519 100,00

763 568 854,66

МКУ «ЦДС» (ДТ)

24 749 075,00

25 827 500,00

26 777 100,00

77 353 675,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390,0 млн. человек.
2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршруты с нерегулируемым тарифом) - 90%.

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут.

4. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год.

5. Протяженность линий метрополитена составит 20,25 км.

6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

7. Количество муниципальных парковок - 8 ед.

8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,30 %.

9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,1 %.

10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 686 ед.