- см. предыдущую редакцию)
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТДХ) | |||||||
Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИиЗР) | |||||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | |||||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | |||||||
Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости муниципальных транспортных предприятий | |||||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2019-2024 годы. Программа реализуется в один этап | |||||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | |||||||
Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 2 381 237 459,47 | 3 057 681 750,24 | 3 903 646 931,36 | 17 887 577 131,72 | 15 114 884 277,65 | 15 194 869 773,86 | 57 539 897 324,30 | |
ДТДХ | 1 266 774 834,29 | 1 352 377 306,19 | 1 766 958 190,96 | 1 611 421 076,95 | 823 044 300,00 | 429 850 480,88 | 6 973 284 062,94 | |
КУГИиЗР | 1 003 396 580,00 | 1 329 686 700,00 | 1 057 528 036,20 | 424 364 378,81 | 294 836 959,77 | 0,00 | 4 109 812 654,78 | |
ДСиКР | - | - | - | 74 127 865,00 | - | - | 74 125 865,00 | |
Администра-ция Нижего-родского района | - | - | 5 049 144,29 | - | - | - | 5 049 144,29 | |
МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 6 044 797,36 | 12 620 883,66 | 1 074 111 559,91 | 15 777 663 810,96 | 13 997 003 017,88 | 14 765 019 292,98 | 45 632 463 362,75 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 79 740 802,82 | 335 813 460,39 | - | - | - | - | 415 554 263,21 | |
МКУ «ЦДС» (ДТДХ) | 25 280 445,00 | 27 183 400,00 | - | - | - | - | 52 463 845,00 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | ||||||||
Целевые индикаторы Программы | 1. Объем перевозок электрическим транспортом общего пользования и метрополитеном составит 80,0 млн. человек. 2. Доля поездок на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам - 60%. 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного электрического транспорта и метрополитена до 8 минут. 4. Пассажиропоток метрополитена составит 35 млн. пассажиров в год. 5. Протяженность линий метрополитена составит 23,47 км. |