Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Энергоэффективность и развитие энергетики
Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской
области от 28 апреля 2014 года № 287
1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) | Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 056 597,70 | 87 500,00 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 542,60 | 266 604,40 | 223 643,40 | 125 041,40 | |||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||
10 278,80 | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,90 | 1 685,20 | 2 261,50 | |||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||
2 000,00 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | ||||||||||
3 421,40 | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 | |||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||
367 116,00 | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,7 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||
673 781,50 | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | |||
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикатора | Ед. измерения | 2020 год | |||||||
Индикаторы | ||||||||||
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий | тнэ/млн. руб. | 18,2 | ||||||||
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды) | руб. | 44 753,6 | ||||||||
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки | кг у.т./тыс. руб. | 127 | ||||||||
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений | % | 100 | ||||||||
Износ энергетических мощностей | % | 51,33 | ||||||||
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 2 | ||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд. руб. | 54,7 | ||||||||
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году | % | 100,5 | ||||||||
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области | % | 97,5 | ||||||||
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 15 | ||||||||
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области | % | 100 | ||||||||
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 85,38 | ||||||||
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | ||||||||
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году | тыс. руб. | 462 583,7 | ||||||||
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году | тонн | 339 | ||||||||
Непосредственные результаты | ||||||||||
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы) | ед. | 16 | ||||||||
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020 г.г., в т. ч. | млн. руб. | 16 169,3 | ||||||||
Областной бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Местный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Юридические лица, ИП | млн. руб. | 16 169,3 | ||||||||
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 1 | ||||||||
Количество проведенных выездных проверок качества топлива | штук | 33 | ||||||||
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах | штук | 41 | ||||||||
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы) | штук | 6 | ||||||||
Количество газифицированных квартир природным газом | штук | 1 303 200 | ||||||||
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | штук | 200 | ||||||||
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 660 | ||||||||
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | ед. | 12 | ||||||||
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | ед. | 6 | ||||||||
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС | ед. | 1 | ||||||||
Объем реализации компримированного природного газа | тыс. куб. м | 27 778 | ||||||||
Количество созданных рабочих мест | ед. | 24 | ||||||||
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т. ч. | млн. руб. | 4 071,59 | ||||||||
Областной бюджет | млн. руб. | 673,78 | ||||||||
Местный бюджет | млн. руб. | 2 930,56 | ||||||||
Федеральный бюджет | млн. руб. | 464,78 | ||||||||
Юридические лица, ИП | млн. руб. | 2,47 | ||||||||
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч. | млн. руб. | 447,26 | ||||||||
Областной бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Местный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | ||||||||
Юридические лица, ИП | 447,26 |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения (годы) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего | |||||
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области | 87 | 115 785,80 | 19 480,10 | 218 | 266 | 223 | 125 | 1 056 | ||||
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 1 685,20 | 2 261,50 | 10 278,80 | ||||
1.1. | Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 186,00 | 1 685,20 | 800,00 | 1 660,9 | 1 685,20 | 2 261,50 | 10 278,80 |
1.2. | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче | Прочие расходы | 2017-2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | ||||
2.1. | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года | Прочие расходы | 2015 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 |
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 872,2 | 3 421,40 | ||||
3.1. | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 564,00 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 496,30 | 872,20 | 3 421,40 |
3.2. | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | 0 | 95 812,90 | 17 298,60 | 74 946,30 | 106 855,60 | 68 690,90 | 3 511,70 | 367 116,0 | ||||
4.1. | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Капвложения | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 94 823,10 | 16 427,60 | 74 520,30 | 105 984,6 | 67 819,9 | 0 | 359 575,5 |
4.2. | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ | 0 | 989,80 | 871,00 | 426,00 | 871,00 | 871,00 | 3 511,70 | 7 540,50 |
4.3. | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Капвложения | 2015 - 2020 | ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | 87 500,00 | 15 222,9 | 0 | 142 300,0* | 157 591,60 | 152 771,0 | 118 396,0 | 673 781,50 | ||||
5.1. | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Прочие расходы | 2014 - 2020 | Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 87 500,00 | 15 222,90 | 0 | 142 300,00* | 157 591,60 | 152 771,00 | 118 396,00 | 673 781,50 |
5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Прочие расходы | 2015 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры | Капвложения | 2014 - 2020 | Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Финансирование планируется осуществить за счет не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.1. Позиции "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" и "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
4.1. | Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации | % | 79,47 | 79,72 | 84,09 | 84,87 | 85,23 | 85,28 | 85,33 | 85,38 |
4.2. | Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
4.1. | Количество газифицированных квартир природным газом | шт. | 1 253 572 | 1 266 268 | 1 278 316 | 1 283 200 | 1 288 200 | 1 293 200 | 1 298 200 | 1 303 200 |
4.2. | Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования | шт. | 260 | 270 | 287 | 211 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | ||||||||||
Индикаторы | ||||||||||
5.1. | Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива | тыс. руб. | - | 0 | 61 849,4 | 239 943 87 | 452 793,15 | 741 871,82 | 460 696,7 | 462 583,7 |
5.2. | Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году | тонн в год | - | 0 | 31,5 | 127,77 | 229,0 | 369,0 | 337,6 | 339,0 |
Непосредственные результаты | ||||||||||
5.1. | Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 144 | 220 | 220 | 320 | 542 | 657 | 660 |
5.2. | Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 |
5.3. | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
5.4. | Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5.6. | Объем реализации компримированного природного газа | млн. куб. м | 2 894 | 3 281 | 5 620 | 10 962 | 12 151 | 16 299 | 22 105 | 27 778 |
5.7. | Количество созданных рабочих мест | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 24 | 24 |
5.8. | Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | млн. руб. | 0 | 2 040,90 | 145,56 | 0 | 142,30* | 1 395,72 | 175,24 | 171,86 |
Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 87,50 | 15,22 | 0 | 142,30* | 157,59 | 152,77 | 118,40 | |
Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 1 591,73 | 27, 66 | 0 | 0 | 1 238,13 | 20,08 | 52,95 | |
Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 361,67 | 101,08 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | 0,51 | |
Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | |
5.9. | Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19** | 99,70 | 136,70 | 0 |
Областной бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Местный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Федеральный бюджет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юридические лица, ИП | млн. руб. | 0 | 0 | 1,66 | 9,95 | 199,19** | 99,70 | 136,70 | 0 |
".
2.2.2. Сноску "**" изложить в следующей редакции:
"** Объем инвестиций уточнен инвестором и включает в себя инвестиции в строительство объектов газозаправочной инфраструктуры и инвестиции, вложенные в приобретение объектов инфраструктуры.".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета