1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС) | ||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») | ||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | ||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | ||||
Задачи Программы | Развитие наземного транспорта Развитие метрополитена Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | ||||
Ответственный исполни-тель, соисполнители | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 1 980 331 315,64 | 2 157 992 064,12 | 2 189 828 300,09 | 6 328 151 679,85 | |
ДТиС | 201 811 352,00 | 894 811 352,00 | 894 811 352,00 | 1 991 434 056,00 | |
ДТиС (КУГИиЗР) | 1 055 073 863,64 | 1 004 476 412,12 | 1 032 720 748,09 | 3 092 271 023,85 | |
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 416 660 600,00 | 0,00 | 0,00 | 416 660 600,00 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 281 888 100,00 | 232 876 800,00 | 235 519 100,00 | 750 284 000,00 | |
МКУ «ЦДС» (ДТиС) | 24 897 400,00 | 25 827 500,00 | 26 777 100,00 | 77 502 000,00 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | |||||
Целевые индикаторы Программы | 1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390,0 млн. человек 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90% 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут 4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год 5. Протяженность линий метрополитена составит 20,25 км. 6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 7. Количество муниципальных парковок - 8 ед. 8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,30 % 9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,1 % 10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 686 ед. |