Отменен в части

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 20.12.2017 № 6225 (с изменениями на 28 декабря 2018 года)

Приложение № 1
     к постановлению администрации города
     от 24.04.2018 № 1107

     

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС)

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2018-2020 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполни-тель, соисполнители

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

Всего,

в том числе:

1 980 331 315,64

2 157 992 064,12

2 189 828 300,09

6 328 151 679,85

ДТиС

201 811 352,00

894 811 352,00

894 811 352,00

1 991 434 056,00

ДТиС (КУГИиЗР)

1 055 073 863,64

1 004 476 412,12

1 032 720 748,09

3 092 271 023,85

МКУ «ГУММиД» (ДС)

416 660 600,00

0,00

0,00

416 660 600,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

281 888 100,00

232 876 800,00

235 519 100,00

750 284 000,00

МКУ «ЦДС» (ДТиС)

24 897 400,00

25 827 500,00

26 777 100,00

77 502 000,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1. Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390,0 млн. человек

2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90%

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут

4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год

5. Протяженность линий метрополитена составит 20,25 км.

6. Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

7. Количество муниципальных парковок - 8 ед.

8. Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,30 %

9. Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,1 %

10. Количество ДТП, обусловленное низким качеством улично-дорожной сети - 686 ед.