ЗАКОН
от 2 апреля 2018 года № 14-З
О внесении изменений в Закон Нижегородской области
"Об областном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов"
Принят Законодательным Собранием 29 марта 2018 года
Внести в Закон Нижегородской области от 22 декабря 2017 года № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными Законом области от 26 февраля 2018 года № 5-З) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 143 889 623,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 146 568 536,5 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 2 678 913,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов на 2019 год в сумме 140 446 793,8 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 146 085 171,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2019 год в сумме 140 259 987,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 144 331 643,0 тыс. рублей;
3) размер профицита на 2019 год в сумме 186 806,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 753 528,7 тыс. рублей.";
2) пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1) на 2018 год в сумме 125 293 488,2 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 114 354 602,9 тыс. рублей;
2) на 2019 год в сумме 129 815 438,3 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов, за исключением доходов, являющихся источниками формирования дорожного фонда Нижегородской области, в сумме 117 964 928,6 тыс. рублей;";
3) в пункте 1 статьи 5 цифры "17 570 863,6" заменить цифрами "18 066 578,6", цифры "11 852 039,0" заменить цифрами "12 347 754,0";
4) в статье 6 цифры "90 945,3" заменить цифрами "132 205,6";
5) в части 9 статьи 7 слово "зачисляются" заменить словом "зачисляется";
6) в части 2 статьи 12 цифры "310 640,4" заменить цифрами "384 905,2";
7) в статье 20 цифры "53 180 400,5" заменить цифрами "53 860 326,1", цифры "46 728 167,7" заменить цифрами "46 963 712,1";
8) в части 1 статьи 21 цифры "4 284 927,9" заменить цифрами "4 283 272,7";
9) в статье 22:
а) в части 1 цифры "10 927 614,1" заменить цифрами "11 605 104,6", цифры "4 851 808,8" заменить цифрами "5 087 353,2";
б) в части 2:
пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:
"36) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета;
37) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета;";
дополнить пунктами 65 и 66 следующего содержания:
"65) на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;
66) на осуществление мероприятий по сносу расселенных аварийных жилых домов по маршрутам следования клиентских групп чемпионата мира по футболу ФИФА 2018.";
в) в части 3 цифры "64" заменить цифрами "66";
10) в статье 23:
а) в части 1 цифры "34 325 795,0" заменить цифрами "34 329 885,3";
б) в пункте 34 части 2 слова "Правительством Российской Федерации" заменить словами "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти";
11) в статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
"18) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области";
19) в виде имущественного взноса в целях финансового обеспечения уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Управляющая компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера".";
б) часть 2 после цифр "1-11" дополнить словами ", 18 и 19";
12) в пункте 1 статьи 33 цифры "11 900 051,3" заменить цифрами "12 482 236,8";
13) в приложении 3:
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 125 293 488,2 | 129 815 438,3 | 134 459 405,4 | ||
1 05 00000 00 0000 000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 7 026 885,5 | 7 247 070,3 | 7 441 689,7 | ||
1 05 01000 00 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7 026 885,5 | 7 247 070,3 | 7 441 689,7 | ||
2 00 00000 00 0000 000 | 2. Безвозмездные поступления | 18 596 135,2 | 10 631 355,5 | 11 625 766,3 | ||
2 02 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 18 066 578,6 | 10 631 355,5 | 11 625 766,3 | ||
2 02 20000 00 0000 151 | 2.1.2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 4 707 895,7 | 4 262 104,5 | 5 226 993,8 | ||
2 02 30000 00 0000 151 | 2.1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 6 640 589,1 | 5 912 955,7 | 5 911 568,2 | ||
2 02 40000 00 0000 151 | 2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 999 269,2 | 189 501,3 | 189 501,3 | ||
2 04 00000 00 0000 000 | 2.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 493,6 | ||||
2 04 02000 02 0000 180 | 2.1.1. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 493,6 | ||||
ВСЕГО доходов | 143 889 623,4 | 140 446 793,8 | 146 085 171,7 | ; |
14) строки "Кстово", "Афонинский", "Большеельнинский" и "ИТОГО:" в приложении 4 изложить в следующей редакции:
"(тыс. рублей)
Муниципальное образование | Сумма | ||
Кстово | 56 019,4 | ||
Афонинский | 9 523,0 | ||
Большеельнинский | 29 544,0 | ||
ИТОГО: | 132 205,6 | "; |
15) в приложении 8:
(тыс. рублей)
Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 3 189 877,8 | 0 | 0 | ||
ВСЕГО источников финансирования дефицита бюджета | 2 678 913,1 | -186 806,6 | -1 753 528,7 |
|
16) в приложении 9:
(тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Целевая статья расходов | Вид расходов | ||||||
Всего расходов |
|
| 146 568 536,5 | 140 259 987,2 | 144 331 643,0 | ||
|
|
|
|
| |||
Государственная программа "Развитие образования Нижегородской области" | 01 0 00 00000 | 000 | 37 882 876,9 | 37 159 541,0 | 37 132 084,5 | ||
Подпрограмма "Развитие общего образования" | 01 1 00 00000 | 000 | 30 868 911,0 | 31 051 310,7 | 31 075 171,7 | ||
Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, включая мероприятия по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий и по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 01 1 05 00000 | 000 | 35 906,0 | 36 352,6 | 36 987,5 | ||
Дистанционное образование детей-инвалидов | 01 1 05 25210 | 000 | 35 906,0 | 36 352,6 | 36 987,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 05 25210 | 100 | 32 854,4 | 33 297,9 | 33 929,6 | ||
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования Нижегородской области, на основе государственных заданий | 01 1 07 00000 | 000 | 601 380,8 | 555 883,8 | 565 959,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 01 1 07 21590 | 000 | 29 159,6 | 30 046,8 | 30 532,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 21590 | 100 | 17 767,3 | 17 977,9 | 18 319,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных общеобразовательных школ-интернатов | 01 1 07 22590 | 000 | 259 622,1 | 207 520,5 | 212 439,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 07 22590 | 600 | 259 622,1 | 207 520,5 | 212 439,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных специальных (коррекционных) учреждений | 01 1 07 26590 | 000 | 312 599,1 | 318 316,5 | 322 987,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 1 07 26590 | 100 | 232 503,7 | 235 537,6 | 240 011,4 | ||
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | 01 2 00 00000 | 000 | 550 436,9 | 564 498,9 | 577 034,1 | ||
Формирование единого воспитательного пространства в Нижегородской области, развитие системы дополнительного образования | 01 2 01 00000 | 000 | 196 132,1 | 201 132,8 | 205 142,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 01 2 01 23590 | 000 | 196 072,8 | 201 083,5 | 205 083,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 01 23590 | 600 | 196 072,8 | 201 083,5 | 205 083,1 | ||
Организация отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 00000 | 000 | 320 095,5 | 328 937,5 | 337 250,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных организаций отдыха и оздоровления детей | 01 2 09 44590 | 000 | 52 949,6 | 54 370,0 | 55 315,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 09 44590 | 600 | 52 949,6 | 54 370,0 | 55 315,2 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" | 01 3 00 00000 | 000 | 4 495 911,5 | 4 503 018,6 | 4 596 311,0 | ||
Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования | 01 3 04 00000 | 000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Мероприятия в области образования | 01 3 04 24010 | 000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 3 04 24010 | 200 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 04 24010 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация образовательных программ в сфере профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ профессиональными и иными образовательными организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | 01 3 10 00000 | 000 | 4 317 953,6 | 4 410 768,7 | 4 507 927,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 01 3 10 27590 | 000 | 3 877 279,7 | 3 957 598,6 | 4 045 140,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 27590 | 600 | 3 877 279,7 | 3 957 598,6 | 4 045 140,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений высшего образования | 01 3 10 40590 | 000 | 437 873,5 | 450 314,5 | 459 866,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 10 40590 | 600 | 437 873,5 | 450 314,5 | 459 866,9 | ||
Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Нижегородской области" | 01 6 00 00000 | 000 | 1 187 936,5 | 244 507,3 | 249 383,0 | ||
Совершенствование кадрового потенциала системы образования, обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Нижегородской области, включая создание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества | 01 6 01 00000 | 000 | 188 980,5 | 193 396,7 | 197 353,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных институтов повышения квалификации | 01 6 01 28590 | 000 | 188 980,5 | 193 396,7 | 197 353,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 6 01 28590 | 600 | 188 980,5 | 193 396,7 | 197 353,0 | ||
Разработка проектно-сметной документации, строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов образования, выкуп объектов недвижимости с целью расположения муниципальных дошкольных образовательных организаций и приобретение мебели, оборудования и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных организаций в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 00000 | 000 | 501 190,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на капитальный ремонт объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области | 01 6 06 72350 | 000 | 66 089,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 6 06 72350 | 500 | 66 089,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания государственных учреждений | 01 6 07 00000 | 000 | 23 093,9 | 23 894,3 | 24 382,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 6 07 46590 | 100 | 11 684,9 | 12 278,0 | 12 753,0 | ||
Подпрограмма "Социально-правовая защита детей в Нижегородской области" | 01 9 00 00000 | 000 | 377 138,9 | 386 648,3 | 394 108,9 | ||
Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни | 01 9 02 00000 | 000 | 283 552,2 | 289 434,4 | 293 121,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01 9 02 24590 | 000 | 282 968,8 | 288 851,0 | 292 537,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 9 02 24590 | 100 | 184 443,2 | 186 215,1 | 189 760,4 | ||
Государственная программа "Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы" | 02 0 00 00000 | 000 | 23 827 028,3 | 23 690 725,5 | 24 313 620,9 | ||
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 02 2 00 00000 | 000 | 18 877 618,1 | 19 345 814,0 | 19 954 243,9 | ||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 02 2 01 00000 | 000 | 1 439 723,6 | 1 455 610,8 | 1 474 288,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для больных туберкулезом | 02 2 01 06590 | 000 | 129 983,6 | 130 495,5 | 132 392,9 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 02 2 01 06590 | 800 | 1 780,8 | 660,0 | 660,0 | ||
Иные мероприятия в рамках подпрограммы | 02 2 12 00000 | 000 | 13 726 089,7 | 14 011 568,0 | 14 526 381,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения | 02 2 12 02590 | 000 | 483 391,9 | 490 991,9 | 496 088,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 02590 | 600 | 410 616,7 | 417 678,9 | 422 268,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 2 12 03590 | 000 | 1 207 775,5 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 03590 | 600 | 1 207 775,5 | 1 011 763,2 | 1 020 754,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности поликлиник, амбулаторий, диагностических центров | 02 2 12 04590 | 000 | 56 372,0 | 52 550,2 | 53 118,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 12 04590 | 600 | 56 372,0 | 52 550,2 | 53 118,9 | ||
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 02 2 12 26000 | 000 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 02 2 12 26000 | 800 | 208,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 02 4 00 00000 | 000 | 772 717,7 | 706 991,0 | 720 690,2 | ||
Мероприятия, направленные на охрану здоровья матери и ребенка | 02 4 01 00000 | 000 | 772 717,7 | 706 991,0 | 720 690,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности домов ребенка | 02 4 01 01590 | 000 | 213 840,8 | 216 255,7 | 218 477,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 4 01 01590 | 200 | 32 025,1 | 32 989,8 | 33 911,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей | 02 4 01 03590 | 000 | 226 831,2 | 185 344,4 | 188 005,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 4 01 03590 | 600 | 226 831,2 | 185 344,4 | 188 005,0 | ||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | 02 5 00 00000 | 000 | 542 473,9 | 548 029,6 | 556 300,7 | ||
Мероприятия, направленные на развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 02 5 01 00000 | 000 | 542 473,9 | 548 029,6 | 556 300,7 | ||
Расходы на обеспечение деятельности санаториев для детей и подростков | 02 5 01 07590 | 000 | 271 412,5 | 271 761,6 | 275 678,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 5 01 07590 | 600 | 271 412,5 | 271 761,6 | 275 678,4 | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 02 8 00 00000 | 000 | 1 690 010,1 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 | ||
Мероприятия, направленные на совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 02 8 01 00000 | 000 | 1 690 010,1 | 1 273 497,6 | 1 316 522,3 | ||
Расходы на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 02 8 01 54600 | 000 | 451 275,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 8 01 54600 | 200 | 451 275,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 02 А 00 00000 | 000 | 81 996,0 | 85 216,2 | 88 358,9 | ||
Содержание аппарата управления | 02 А 01 00000 | 000 | 81 996,0 | 85 216,2 | 88 358,9 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 02 А 01 00190 | 000 | 79 717,5 | 82 885,7 | 85 963,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 А 01 00190 | 100 | 76 872,7 | 80 140,9 | 83 218,6 | ||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | 03 0 00 00000 | 000 | 27 501 735,9 | 27 802 026,8 | 28 526 286,9 | ||
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы | 03 2 00 00000 | 000 | 7 800 138,4 | 7 921 791,5 | 8 039 536,3 | ||
Развитие эффективной системы социального обслуживания | 03 2 01 00000 | 000 | 7 798 368,4 | 7 920 021,5 | 8 037 766,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 03 2 01 00590 | 000 | 7 773 968,4 | 7 895 621,5 | 8 013 366,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 2 01 00590 | 100 | 1 458 750,4 | 1 506 704,9 | 1 553 816,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 2 01 00590 | 200 | 187 291,8 | 185 529,5 | 189 051,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 2 01 00590 | 600 | 6 119 465,4 | 6 194 926,3 | 6 262 037,9 | ||
Подпрограмма "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015-2020 годы" | 03 5 00 00000 | 000 | 1 097 352,0 | 802 652,9 | 840 371,9 | ||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 03 5 05 00000 | 000 | 360,5 | 375,7 | 390,4 | ||
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 03 5 05 59400 | 000 | 353,5 | 368,7 | 383,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 03 5 05 59400 | 100 | 185,3 | 360,5 | 375,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 5 05 59400 | 200 | 168,2 | 8,2 | 8,2 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 03 9 00 00000 | 000 | 241 709,7 | 219 304,2 | 227 348,3 | ||
Содержание аппарата управления | 03 9 01 00000 | 000 | 199 660,5 | 208 730,2 | 216 774,3 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 03 9 01 00190 | 000 | 199 635,5 | 208 704,4 | 216 747,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 9 01 00190 | 200 | 37 186,4 | 39 763,9 | 41 056,2 | ||
Мероприятия по обеспечению реализации государственной программы | 03 9 02 00000 | 000 | 42 049,2 | 10 574,0 | 10 574,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 03 9 02 25280 | 000 | 42 049,2 | 10 574,0 | 10 574,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 9 02 25280 | 200 | 124,0 | 10 174,0 | 10 174,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 9 02 25280 | 600 | 41 625,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 0 00 00000 | 000 | 2 828 202,2 | 1 242 778,8 | 1 131 618,6 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие жилищного строительства и государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области" | 04 М 00 00000 | 000 | 427 413,2 | 151 209,8 | 132 062,5 | ||
Обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | 04 М 12 00000 | 000 | 3 840,9 | 7 913,4 | 0,0 | ||
Расходы на мероприятия по обеспечению жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | 04 М 12 24600 | 000 | 3 840,9 | 7 913,4 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 04 М 12 24600 | 300 | 3 840,9 | 7 913,4 | 0,0 | ||
Предоставление субвенций на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 04 М 17 00000 | 000 | 11 159,1 | 7 086,6 | 0,0 | ||
Субвенции на обеспечение жильем граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | 04 М 17 73160 | 000 | 11 159,1 | 7 086,6 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 М 17 73160 | 500 | 11 159,1 | 7 086,6 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий по сносу расселенных аварийных жилых домов | 04 М 19 00000 | 000 | 43 710,3 | ||||
Субсидии на осуществление мероприятий по сносу расселенных аварийных жилых домов по маршрутам следования клиентских групп чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 04 М 19 72510 | 000 | 43 710,3 | ||||
Межбюджетные трансферты | 04 М 19 72510 | 500 | 43 710,3 | ||||
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 0 00 00000 | 000 | 555 822,4 | 121 636,3 | 125 228,1 | ||
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения" | 05 6 00 00000 | 000 | 200 874,7 | ||||
Предоставление субсидий на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 05 6 04 00000 | 000 | 183 874,7 | ||||
Субсидии на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 05 6 04 72540 | 000 | 183 874,7 | ||||
Межбюджетные трансферты | 05 6 04 72540 | 500 | 183 874,7 | ||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства" | 05 7 00 00000 | 000 | 239 792,0 | 13 790,2 | 14 322,3 | ||
Предоставление субсидий на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 05 7 02 00000 | 000 | 208 513,5 | ||||
Субсидии на проведение ремонтных работ общего имущества многоквартирных домов и зданий, расположенных по маршруту следования основных клиентских групп и туристических маршрутов проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 05 7 02 72530 | 000 | 208 513,5 | ||||
Межбюджетные трансферты | 05 7 02 72530 | 500 | 208 513,5 | ||||
Содержание и обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации | 05 7 03 00000 | 000 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидия автономной некоммерческой организации "Институт развития городской среды Нижегородской области" в виде имущественного взноса Нижегородской области в целях финансового обеспечения уставной деятельности | 05 7 03 29750 | 000 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 7 03 29750 | 600 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Содействие занятости населения Нижегородской области" | 06 0 00 00000 | 000 | 835 501,5 | 882 764,7 | 905 017,3 | ||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 06 3 00 00000 | 000 | 307 825,3 | 321 860,1 | 333 326,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00000 | 000 | 307 825,3 | 321 860,1 | 333 326,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 06 3 02 00590 | 000 | 307 825,3 | 321 860,1 | 333 326,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 3 02 00590 | 100 | 254 029,3 | 267 157,4 | 277 843,7 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 06 4 00 00000 | 000 | 56 504,2 | 58 674,1 | 60 941,6 | ||
Содержание аппарата управления | 06 4 01 00000 | 000 | 56 504,2 | 58 674,1 | 60 941,6 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 06 4 01 00190 | 000 | 56 504,2 | 58 674,1 | 60 941,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 06 4 01 00190 | 100 | 53 469,2 | 55 587,4 | 57 801,2 | ||
Государственная программа "Охрана окружающей среды Нижегородской области" | 07 0 00 00000 | 000 | 938 729,3 | 1 322 205,6 | 1 176 516,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы экологического мониторинга" | 07 1 00 00000 | 000 | 15 352,2 | 13 458,2 | 13 915,2 | ||
Оказание услуг по подготовке аналитических данных для формирования радиационно-гигиенического паспорта территории Нижегородской области | 07 1 05 00000 | 000 | 143,9 | 138,5 | 138,5 | ||
Природоохранные мероприятия | 07 1 05 25150 | 000 | 143,9 | 138,5 | 138,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 1 05 25150 | 200 | 143,9 | 138,5 | 138,5 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 07 1 08 00000 | 000 | 2 327,9 | ||||
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 07 1 08 28950 | 000 | 2 327,9 | ||||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 1 08 28950 | 400 | 2 327,9 | ||||
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления, обеспечение безопасности сибиреязвенных захоронений" | 07 3 00 00000 | 000 | 736 602,7 | 1 130 734,4 | 1 015 623,0 | ||
Ликвидация объектов накопленного экологического ущерба на территории Нижегородской области (свалка промышленных отходов "Черная дыра", шламонакопитель "Белое море", полигон твердых бытовых отходов "Игумново") | 07 3 01 00000 | 000 | 712 239,5 | 1 123 584,5 | 1 009 884,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 01 00590 | 000 | 1 210,3 | 6 650,0 | 3 739,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 01 00590 | 600 | 1 210,3 | 6 650,0 | 3 739,0 | ||
Поддержка региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба | 07 3 01 R5070 | 000 | 711 029,2 | 1 116 934,5 | 1 006 145,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 01 R5070 | 600 | 711 029,2 | 1 116 934,5 | 1 006 145,5 | ||
Мероприятия по установлению нормативов накопления твердых коммунальных отходов | 07 3 07 00000 | 000 | 11 037,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 3 07 00590 | 000 | 11 037,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 3 07 00590 | 600 | 11 037,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Нижегородской области | 07 3 07 22220 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 3 07 22220 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Биологическое разнообразие" | 07 4 00 00000 | 000 | 22 340,4 | 22 111,6 | 22 910,6 | ||
Сохранение и развитие системы особо охраняемых природных территорий, повышение эффективности государственного управления в данной сфере, охрана и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий | 07 4 03 00000 | 000 | 21 364,3 | 22 111,6 | 22 910,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 07 4 03 00590 | 000 | 21 364,3 | 22 111,6 | 22 910,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 07 4 03 00590 | 600 | 21 364,3 | 22 111,6 | 22 910,6 | ||
Подпрограмма "Формирование экологической культуры населения" | 07 6 00 00000 | 000 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Организация и проведение экологических мероприятий для различных слоев населения | 07 6 01 00000 | 000 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по оздоровлению детей | 07 6 01 25170 | 000 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 6 01 25170 | 200 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 07 7 00 00000 | 000 | 85 922,5 | 87 421,7 | 90 759,2 | ||
Содержание аппарата управления | 07 7 01 00000 | 000 | 85 922,5 | 87 421,7 | 90 759,2 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 07 7 01 00190 | 000 | 85 922,5 | 87 421,7 | 90 759,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 7 01 00190 | 200 | 6 169,6 | 4 527,7 | 4 578,7 | ||
Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Нижегородской области" | 08 0 00 00000 | 000 | 652 815,3 | 576 549,2 | 560 982,3 | ||
Подпрограмма "Развитие профессионального образования в сфере лесного хозяйства" | 08 2 00 00000 | 000 | 68 968,5 | 70 312,3 | 71 755,1 | ||
Оказание государственной услуги среднего и дополнительного профессионального образования | 08 2 01 00000 | 000 | 65 970,5 | 67 194,4 | 68 512,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 08 2 01 00590 | 000 | 65 970,5 | 67 194,4 | 68 512,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 08 2 01 00590 | 600 | 65 970,5 | 67 194,4 | 68 512,5 | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | 09 0 00 00000 | 000 | 1 767 182,9 | 1 827 293,9 | 1 729 146,0 | ||
Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | 09 1 00 00000 | 000 | 258 941,0 | 84 794,3 | 11 428,6 | ||
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры | 09 1 04 00000 | 000 | 44 174,8 | 41 496,1 | 0,0 | ||
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 09 1 04 R4670 | 000 | 44 174,8 | 41 496,1 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства, образования" | 09 2 00 00000 | 000 | 1 046 532,5 | 1 322 624,1 | 1 286 519,7 | ||
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов | 09 2 02 00000 | 000 | 13 528,5 | 8 270,5 | 8 120,4 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 09 2 02 25220 | 000 | 13 528,5 | 8 270,5 | 8 120,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 2 02 25220 | 200 | 238,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 02 25220 | 600 | 13 290,5 | 8 070,5 | 7 920,4 | ||
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) | 09 2 03 00000 | 000 | 771,5 | 562,0 | 638,4 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 09 2 03 25220 | 000 | 771,5 | 562,0 | 638,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 2 03 25220 | 300 | 711,5 | 502,0 | 578,4 | ||
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий | 09 2 05 00000 | 000 | 31 720,5 | 309 148,0 | 302 291,0 | ||
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 09 2 05 25220 | 000 | 31 720,5 | 41 598,0 | 34 741,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 2 05 25220 | 200 | 2 484,5 | 2 977,0 | 2 977,0 | ||
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства | 09 2 09 00000 | 000 | 264 772,0 | 267 974,4 | 271 749,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 09 2 09 27590 | 000 | 264 772,0 | 267 974,4 | 271 749,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 2 09 27590 | 600 | 264 772,0 | 267 974,4 | 271 749,1 | ||
Подпрограмма "Наследие" | 09 3 00 00000 | 000 | 364 285,3 | 348 415,2 | 357 518,9 | ||
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области | 09 3 06 00000 | 000 | 165 517,0 | 157 487,7 | 159 276,3 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок | 09 3 06 41590 | 000 | 165 517,0 | 157 487,7 | 159 276,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 3 06 41590 | 600 | 165 517,0 | 157 487,7 | 159 276,3 | ||
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | 09 5 00 00000 | 000 | 50 760,5 | 22 996,7 | 23 343,2 | ||
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров | 09 5 03 00000 | 000 | 10 000,0 | ||||
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | 09 5 03 29110 | 000 | 10 000,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 09 5 03 29110 | 600 | 10 000,0 | ||||
Субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" | 09 5 06 00000 | 000 | 11 855,4 | 9 871,8 | 10 218,3 | ||
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области" | 11 0 00 00000 | 000 | 536 623,9 | 509 223,8 | 528 544,5 | ||
Подпрограмма "Электронное правительство" | 11 3 00 00000 | 000 | 70 977,3 | 26 212,2 | 29 277,6 | ||
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий | 11 3 01 00000 | 000 | 8 656,1 | 4 615,3 | 6 310,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 01 29400 | 000 | 8 656,1 | 4 615,3 | 6 310,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 3 01 29400 | 600 | 4 056,1 | 4 615,3 | 6 310,0 | ||
Создание (модернизация) и развитие системы безопасности | 11 3 05 00000 | 000 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Создание (модернизация) системы защиты информационных систем и сетей связи | 11 3 06 00000 | 000 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 06 29400 | 000 | 610,0 | 610,0 | 610,0 | ||
Поддержка и развитие ИТ-инфраструктуры и сетей связи | 11 3 07 00000 | 000 | 28 192,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | ||
Расходы на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства и развитию информационного общества Нижегородской области | 11 3 07 29400 | 000 | 28 192,0 | 6 962,0 | 6 962,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 3 07 29400 | 200 | 27 270,0 | 6 040,0 | 6 040,0 | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" | 12 0 00 00000 | 000 | 2 441 570,3 | 2 202 932,8 | 1 816 555,1 | ||
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 12 1 00 00000 | 000 | 873 049,2 | 1 129 683,2 | 720 182,7 | ||
Обеспечение выполнения учреждениями, учредителем которых является министерство спорта Нижегородской области, государственных заданий по оказанию услуг и иных целевых мероприятий | 12 1 02 00000 | 000 | 672 292,9 | 670 904,3 | 672 314,4 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 02 87590 | 000 | 672 292,9 | 670 904,3 | 672 314,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 02 87590 | 600 | 672 292,9 | 670 904,3 | 672 314,4 | ||
Обеспечение медицинского контроля за занимающимися физической культурой и спортом в Нижегородской области | 12 1 03 00000 | 000 | 31 924,4 | 33 107,8 | 34 197,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 1 03 87590 | 000 | 31 924,4 | 33 107,8 | 34 197,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 1 03 87590 | 600 | 31 924,4 | 33 107,8 | 34 197,2 | ||
Строительство физкультурно- оздоровительных комплексов | 12 1 09 00000 | 000 | 143 000,0 | 412 000,0 | |||
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 12 1 09 28950 | 000 | 143 000,0 | 412 000,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 1 09 28950 | 400 | 143 000,0 | 412 000,0 | |||
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 12 2 00 00000 | 000 | 743 983,4 | 1 034 933,0 | 1 056 653,7 | ||
Обеспечение подготовки спортивного резерва | 12 2 02 00000 | 000 | 595 829,5 | 540 194,1 | 555 907,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного образования детей | 12 2 02 23590 | 000 | 49 128,4 | 50 848,0 | 52 403,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 23590 | 600 | 49 128,4 | 50 848,0 | 52 403,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных учреждений | 12 2 02 27590 | 000 | 117 334,4 | 115 727,8 | 119 968,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 27590 | 600 | 117 334,4 | 115 727,8 | 119 968,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 2 02 87590 | 000 | 414 698,6 | 373 618,3 | 383 535,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 02 87590 | 600 | 414 698,6 | 373 618,3 | 383 535,4 | ||
Организация учебно-тренировочной работы и отдыха воспитанников детских спортивных школ в летнее время | 12 2 05 00000 | 000 | 5 251,2 | 5 377,9 | 5 511,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений физической культуры и спорта | 12 2 05 87590 | 000 | 5 251,2 | 5 377,9 | 5 511,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 2 05 87590 | 600 | 5 251,2 | 5 377,9 | 5 511,8 | ||
Подпрограмма "Подготовка к проведению на территории Нижегородской области игр Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018" | 12 3 00 00000 | 000 | 784 260,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство спортивных сооружений для проведения игр Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 | 12 3 01 00000 | 000 | 114 695,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Строительство и проектирование спортивных сооружений | 12 3 01 20300 | 000 | 87 695,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 3 01 20300 | 400 | 87 695,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 0 00 00000 | 000 | 4 009 234,6 | 3 581 035,5 | 6 317 171,4 | ||
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области" до 2020 года | 13 1 00 00000 | 000 | 3 152 436,1 | 2 705 983,4 | 5 082 120,8 | ||
Развитие отраслей агропромышленного комплекса | 13 1 01 00000 | 000 | 2 336 969,9 | 2 015 355,1 | 3 123 284,6 | ||
Субсидии в рамках экономически значимой программы "Развитие молочного скотоводства с применением современных технологических решений в Нижегородской области на 2014-2020 годы" | 13 1 01 65300 | 000 | 327 559,2 | 306 250,0 | 750 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 13 1 01 65300 | 800 | 327 559,2 | 306 250,0 | 750 000,0 | ||
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области" до 2020 года | 13 2 00 00000 | 000 | 281 990,4 | 292 082,0 | 639 074,6 | ||
Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов агропромышленного комплекса | 13 2 02 00000 | 000 | 225 974,0 | 226 099,2 | 227 066,0 | ||
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета | 13 2 02 72450 | 000 | 183 090,0 | 173 071,8 | 161 288,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 13 2 02 72450 | 500 | 183 090,0 | 173 071,8 | 161 288,0 | ||
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 13 2 02 R5670 | 000 | 42 884,0 | 53 027,4 | 65 778,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 13 2 02 R5670 | 500 | 42 884,0 | 53 027,4 | 65 778,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области" | 13 7 00 00000 | 000 | 428 870,0 | 443 961,2 | 455 244,1 | ||
Оказание (выполнение) государственных услуг в рамках реализации государственной программы | 13 7 02 00000 | 000 | 230 806,5 | 240 033,1 | 243 927,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 13 7 02 00590 | 000 | 230 806,5 | 240 033,1 | 243 927,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 13 7 02 00590 | 600 | 224 582,4 | 233 600,6 | 237 278,4 | ||
Государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 0 00 00000 | 000 | 16 353 457,4 | 14 286 809,8 | 14 708 128,1 | ||
Подпрограмма "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" | 14 1 00 00000 | 000 | 8 629 120,6 | 8 741 030,2 | 7 290 576,1 | ||
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 00000 | 000 | 2 928 682,9 | 3 050 329,4 | 3 152 998,7 | ||
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 01 20500 | 000 | 2 928 682,9 | 3 050 329,4 | 3 152 998,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 01 20500 | 200 | 2 902 882,9 | 3 033 729,4 | 3 135 298,7 | ||
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 00000 | 000 | 3 293 835,5 | 5 039 036,3 | 3 411 530,7 | ||
Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 14 1 02 20600 | 000 | 3 293 835,5 | 5 039 036,3 | 3 411 530,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 02 20600 | 200 | 3 293 835,5 | 5 039 036,3 | 3 411 530,7 | ||
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения | 14 1 03 00000 | 000 | 570 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | ||
Повышение безопасности дорожного движения | 14 1 03 20700 | 000 | 570 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 03 20700 | 200 | 570 274,9 | 527 147,5 | 548 637,4 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 00000 | 000 | 1 606 421,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14 1 04 72210 | 000 | 806 421,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 14 1 04 72210 | 500 | 806 421,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | 14 1 05 00000 | 000 | 134 978,8 | 124 517,0 | 177 409,3 | ||
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 14 1 05 20750 | 000 | 134 978,8 | 124 517,0 | 177 409,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 05 20750 | 200 | 134 978,8 | 124 517,0 | 177 409,3 | ||
Разработка проекта развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации | 14 1 08 00000 | 000 | 49 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на разработку проекта развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области, входящих в дорожную сеть Нижегородской агломерации | 14 1 08 20720 | 000 | 49 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 14 1 08 20720 | 200 | 49 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" | 14 2 00 00000 | 000 | 2 544 442,9 | 2 356 492,3 | 4 216 246,3 | ||
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 14 2 03 00000 | 000 | 563 523,0 | 169 158,4 | 0,0 | ||
Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта | 14 2 03 72200 | 000 | 563 523,0 | 169 158,4 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 14 2 03 72200 | 500 | 563 523,0 | 169 158,4 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | 14 4 00 00000 | 000 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | 14 4 01 00000 | 000 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород | 14 4 01 72380 | 000 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 14 4 01 72380 | 500 | 497 794,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" | 14 7 00 00000 | 000 | 3 567 077,0 | 2 225 979,8 | 2 224 372,0 | ||
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | 14 7 05 00000 | 000 | 562 223,9 | 393 622,0 | 384 146,6 | ||
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | 14 7 05 72440 | 000 | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | ||
Межбюджетные трансферты | 14 7 05 72440 | 500 | 42 471,0 | 42 112,0 | 32 636,6 | ||
Государственная программа "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | 16 0 00 00000 | 000 | 213 504,5 | 213 867,7 | 219 941,6 | ||
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Нижегородской области" | 16 1 00 00000 | 000 | 49 970,4 | 48 252,6 | 48 252,6 | ||
Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами | 16 1 02 00000 | 000 | 27 284,4 | 26 429,0 | 26 429,0 | ||
Реализация мероприятий, направленных на управление и распоряжение государственным имуществом, приобретение имущества в собственность Нижегородской области, модернизацию информационных систем | 16 1 02 29040 | 000 | 27 284,4 | 26 429,0 | 26 429,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 02 29040 | 200 | 27 284,4 | 26 429,0 | 26 429,0 | ||
Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | 16 1 04 00000 | 000 | 5 625,1 | 4 922,7 | 4 922,7 | ||
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области | 16 1 04 29060 | 000 | 5 625,1 | 4 922,7 | 4 922,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 04 29060 | 200 | 5 625,1 | 4 922,7 | 4 922,7 | ||
Развитие государственно-частного партнерства | 16 1 07 00000 | 000 | 5 985,5 | 5 985,5 | 5 985,5 | ||
Реализация мероприятий, направленных на развитие государственно-частного партнерства | 16 1 07 29150 | 000 | 5 985,5 | 5 985,5 | 5 985,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 1 07 29150 | 200 | 5 985,5 | 5 985,5 | 5 985,5 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 16 2 00 00000 | 000 | 163 534,1 | 165 615,1 | 171 689,0 | ||
Содержание аппарата управления | 16 2 01 00000 | 000 | 163 534,1 | 165 615,1 | 171 689,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 16 2 01 00190 | 000 | 163 534,1 | 165 615,1 | 171 689,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 16 2 01 00190 | 100 | 146 623,6 | 148 731,0 | 154 589,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 16 2 01 00190 | 200 | 16 731,9 | 16 709,8 | 16 925,4 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 16 2 01 00190 | 800 | 178,6 | 174,3 | 174,3 | ||
Государственная программа "Управление государственными финансами Нижегородской области" | 17 0 00 00000 | 000 | 14 379 335,2 | 14 626 542,6 | 15 387 002,8 | ||
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Нижегородской области" | 17 1 00 00000 | 000 | 5 320 868,7 | 5 343 342,3 | 5 716 369,8 | ||
Своевременное исполнение долговых обязательств Нижегородской области | 17 1 08 00000 | 000 | 5 090 608,5 | 5 106 523,8 | 5 475 005,1 | ||
Процентные платежи по государственному долгу Нижегородской области | 17 1 08 27000 | 000 | 5 090 608,5 | 5 106 523,8 | 5 475 005,1 | ||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 17 1 08 27000 | 700 | 5 090 608,5 | 5 106 523,8 | 5 475 005,1 | ||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области" | 17 2 00 00000 | 000 | 8 637 359,4 | 8 849 224,8 | 9 223 274,3 | ||
Обеспечение муниципальных районов и городских округов Нижегородской области средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | 17 2 01 00000 | 000 | 6 981 996,2 | 7 082 199,5 | 7 303 368,9 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области | 17 2 01 71020 | 000 | 4 283 272,7 | 6 052 216,9 | 5 976 637,1 | ||
Межбюджетные трансферты | 17 2 01 71020 | 500 | 4 283 272,7 | 6 052 216,9 | 5 976 637,1 | ||
Субсидии на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | 17 2 01 72190 | 000 | 68 917,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 17 2 01 72190 | 500 | 68 917,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение муниципальных районов средствами на предоставление финансовой помощи поселениям и городских округов дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 17 2 03 00000 | 000 | 1 216 235,9 | 1 450 571,0 | 1 570 712,4 | ||
Субвенции на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Нижегородской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 17 2 03 73130 | 000 | 1 011 014,5 | 1 192 159,5 | 1 289 060,7 | ||
Межбюджетные трансферты | 17 2 03 73130 | 500 | 1 011 014,5 | 1 192 159,5 | 1 289 060,7 | ||
Государственная программа "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 0 00 00000 | 000 | 337 577,7 | 312 148,4 | 348 187,0 | ||
Подпрограмма "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 1 00 00000 | 000 | 230 083,2 | 208 158,3 | 240 561,5 | ||
Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 18 1 03 00000 | 000 | 63 871,1 | 23 644,8 | 37 209,1 | ||
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие предпринимательства Нижегородской области" | 18 1 03 29030 | 000 | 26 070,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 18 1 03 29030 | 600 | 26 070,0 | 5 300,0 | 5 300,0 | ||
Оказание государственной поддержки в сфере развития инновационного предпринимательства | 18 1 04 00000 | 000 | 1 000,0 | 3 606,9 | 3 606,9 | ||
Субсидии на материально-техническое обеспечение бизнес-инкубаторов и муниципальных фондов поддержки предпринимательства | 18 1 04 72100 | 000 | 0,0 | 2 606,9 | 2 606,9 | ||
Межбюджетные трансферты | 18 1 04 72100 | 500 | 0,0 | 2 606,9 | 2 606,9 | ||
Подпрограмма "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" | 18 4 00 00000 | 000 | 10 910,3 | 5 910,3 | 5 910,3 | ||
Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли народных художественных промыслов | 18 4 02 00000 | 000 | 7 968,6 | 2 968,6 | 2 968,6 | ||
Субсидии на возмещение части затрат субъектов народных художественных промыслов Нижегородской области на стимулирующие выплаты молодым специалистам | 18 4 02 65400 | 000 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" | 19 0 00 00000 | 000 | 43 825,3 | 50 943,1 | 50 943,1 | ||
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 19 1 00 00000 | 000 | 7 643,6 | 8 059,0 | 8 059,0 | ||
Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | 19 1 02 00000 | 000 | 7 643,6 | 8 059,0 | 8 059,0 | ||
Мероприятия в рамках подпрограммы "Стимулирование инвестиционной деятельности" | 19 1 02 29140 | 000 | 7 643,6 | 8 059,0 | 8 059,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 1 02 29140 | 200 | 7 643,6 | 8 059,0 | 8 059,0 | ||
Подпрограмма "Развитие государственно-частного партнерства" | 19 2 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | 19 2 01 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие государственно-частного партнерства" | 19 2 01 29150 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 2 01 29150 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 19 3 00 00000 | 000 | 36 181,7 | 42 884,1 | 42 884,1 | ||
Реализация выставочно-конгрессных и иных презентационных мероприятий | 19 3 01 00000 | 000 | 36 181,7 | 42 884,1 | 42 884,1 | ||
Реализация мероприятий, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области | 19 3 01 29160 | 000 | 8 800,0 | 10 905,5 | 10 905,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 3 01 29160 | 200 | 8 800,0 | 10 905,5 | 10 905,5 | ||
Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по организации и проведению выставочно-конгрессных мероприятий Правительства Нижегородской области | 19 3 01 60200 | 000 | 27 381,7 | 31 978,6 | 31 978,6 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 19 3 01 60200 | 800 | 27 381,7 | 31 978,6 | 31 978,6 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | 19 4 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание аппарата управления | 19 4 01 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 19 4 01 00190 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 19 4 01 00190 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 19 4 01 00190 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 19 4 01 00190 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | 20 0 00 00000 | 000 | 1 216 756,9 | 1 202 948,3 | 1 242 701,1 | ||
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | 20 1 00 00000 | 000 | 250 039,3 | 243 055,7 | 251 090,5 | ||
Обеспечение жизнедеятельности подразделений государственных казенных учреждений (аварийно-спасательная служба) | 20 1 07 00000 | 000 | 246 094,7 | 239 111,1 | 247 145,9 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 20 1 07 00590 | 000 | 246 094,7 | 239 111,1 | 247 145,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 20 1 07 00590 | 100 | 187 699,7 | 195 118,3 | 202 877,8 | ||
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 20 4 00 00000 | 000 | 109 959,2 | 50 361,7 | 50 361,7 | ||
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | 20 4 03 00000 | 000 | 59 597,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия по созданию аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области | 20 4 03 23130 | 000 | 59 597,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 20 4 03 23130 | 200 | 59 597,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | 21 0 00 00000 | 000 | 266 604,4 | 223 643,4 | 125 041,4 | ||
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" | 21 5 00 00000 | 000 | 157 591,6 | 152 771,0 | 118 396,0 | ||
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | 21 5 01 00000 | 000 | 157 591,6 | 152 771,0 | 118 396,0 | ||
Субсидии на приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года | 21 5 01 72430 | 000 | 157 591,6 | 152 771,0 | 118 396,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 21 5 01 72430 | 500 | 157 591,6 | 152 771,0 | 118 396,0 | ||
Государственная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Нижегородской области" | 22 0 00 00000 | 000 | 43 416,4 | 13 416,4 | 13 575,0 | ||
Подпрограмма "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Нижегородской области" | 22 2 00 00000 | 000 | 41 078,8 | 11 078,8 | 11 214,0 | ||
Реализация мероприятий по укреплению общероссийского гражданского единства | 22 2 01 00000 | 000 | 514,8 | 514,8 | 650,0 | ||
Создание и трансляция телесюжетов и телепрограмм в эфире региональных телеканалов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности, профилактику экстремизма | 22 2 01 25730 | 000 | 514,8 | 514,8 | 650,0 | ||
Подпрограмма "Российское казачество" | 22 5 00 00000 | 000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Реализация мероприятий по сохранению самобытной казачьей культуры и обеспечению участия российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма | 22 5 02 00000 | 000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию отдельных общественно полезных (социальных) проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере развития казачьего движения в Нижегородской области | 22 5 02 25770 | 000 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
Государственная программа "Охрана животного мира Нижегородской области" | 29 0 00 00000 | 000 | 97 178,4 | 91 162,2 | 94 273,7 | ||
Подпрограмма "Сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих ресурсов и объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам" | 29 1 00 00000 | 000 | 35 909,3 | 27 661,7 | 28 650,5 | ||
Мероприятия по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Нижегородской области | 29 1 05 00000 | 000 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Составление схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Нижегородской области | 29 1 05 92800 | 000 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 29 1 05 92800 | 200 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Непрограммные расходы | 77 0 00 00000 | 000 | 6 442 277,7 | 5 483 811,0 | 5 233 598,7 | ||
Непрограммное направление деятельности | 77 7 00 00000 | 000 | 6 442 277,7 | 5 483 811,0 | 5 233 598,7 | ||
Содержание аппарата управления | 77 7 01 00000 | 000 | 2 291 560,9 | 2 279 206,0 | 2 356 759,8 | ||
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 77 7 01 00190 | 000 | 1 709 306,0 | 1 765 454,2 | 1 826 558,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 00190 | 100 | 1 385 623,8 | 1 443 864,1 | 1 500 753,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 01 00190 | 200 | 321 286,0 | 319 356,2 | 323 568,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 01 06000 | 100 | 284 120,4 | 288 832,5 | 300 373,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 77 7 01 06000 | 300 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственные учреждения | 77 7 02 00000 | 000 | 1 155 665,7 | 1 168 718,3 | 1 204 864,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений | 77 7 02 00590 | 000 | 1 147 755,7 | 1 160 808,3 | 1 196 954,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 02 00590 | 100 | 273 939,3 | 292 165,4 | 303 909,2 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 02 00590 | 600 | 807 021,3 | 816 575,4 | 841 173,8 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов), передаваемые в рамках непрограммных расходов | 77 7 03 00000 | 000 | 729 846,2 | 430 296,5 | 250 270,1 | ||
Субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета | 77 7 03 72450 | 000 | 451 574,1 | 180 026,4 | 0,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 77 7 03 72450 | 500 | 451 574,1 | 180 026,4 | 0,0 | ||
Непрограммные расходы за счет средств федерального бюджета | 77 7 05 00000 | 000 | 226 109,8 | 174 684,7 | 123 967,7 | ||
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников | 77 7 05 51410 | 000 | 9 192,3 | 6 631,5 | 6 631,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 05 51410 | 100 | 2 560,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников | 77 7 05 51420 | 000 | 1 109,0 | 491,0 | 491,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 77 7 05 51420 | 100 | 618,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие непрограммные расходы | 77 7 06 00000 | 000 | 1 603 754,1 | 1 425 227,8 | 1 292 059,3 | ||
Резервный фонд Правительства Нижегородской области | 77 7 06 21000 | 000 | 384 905,2 | 116 950,0 | 436 020,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 21000 | 800 | 384 905,2 | 116 950,0 | 436 020,7 | ||
Расходы за счет средств фонда на поддержку территорий | 77 7 06 22000 | 000 | 149 950,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 22000 | 800 | 149 950,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | ||
Строительство, реконструкция, проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства | 77 7 06 28950 | 000 | 120 656,1 | 125 000,0 | 125 000,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 77 7 06 28950 | 400 | 120 656,1 | 125 000,0 | 125 000,0 | ||
Проведение строительно-технической экспертизы объектов незавершенного жилищного строительства, строящихся с привлечением средств граждан, обязательства перед которыми не выполняются застройщиками, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, на территории Нижегородской области | 77 7 06 28960 | 000 | 6 900,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 77 7 06 28960 | 200 | 6 900,0 | ||||
Прочие выплаты по обязательствам Нижегородской области | 77 7 06 96000 | 000 | 227 540,7 | 140 110,8 | 142 725,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 7 06 96000 | 600 | 6 726,3 | 6 930,3 | 7 041,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 77 7 06 96000 | 800 | 14 651,9 | 14 145,6 | 13 939,1 | ; |