1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС) | ||||
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») | ||||
Подпрограммы Программы | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства» | ||||
Цель Программы | Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры | ||||
Задачи Программы | Развитие наземного транспорта Развитие метрополитена Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Обеспечение безопасности дорожного движения | ||||
Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | ||||
Ответственный исполни-тель, соисполнители | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Всего | |
Всего, в том числе: | 7 482 964 406,20 | 2 722 877 369,53 | 2 359 768 623,04 | 12 565 610 398,77 | |
ДТиС | 1 089 802 510,42 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 3 089 802 510,42 | |
ДТиС (КУГИиЗР) | 1 388 971 588,52 | 1 098 385 914,53 | 1 040 031 023,04 | 3 527 388 526,09 | |
МКУ «ГУММиД» (ДС) | 4 705 680 207,26 | 389 381 355,00 | 84 627 500,00 | 5 179 689 062,26 | |
МКУ «ЦОДД» (ДТиС) | 298 510 100,00 | 235 110 100,00 | 235 110 100,00 | 768 730 300,00 | |
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | |||||
Целевые индикаторы Программы | 1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390 млн. человек 2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 90% 3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут 4. Пассажиропоток метрополитена составит 76,9 млн. пассажиров в год 5.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед. 6.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,35 % 7.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 4,5 % |