Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251 (с изменениями на 20 декабря 2017 года)

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 18.08.2017 № 3846

      

1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС)

Соисполнители Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи Программы

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполни-тель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего, в том числе:

7 301 763 295,50

2 427 687 749,56

2 072 336 443,04

11 801 787 488,10

ДТиС

1 016 000 000,00

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

3 016 000 000,00

ДТиС (КУГИиЗР)

1 264 717 588,52

803 196 294,56

752 598 843,04

2 820 512 726,12

МКУ «ГУММиД» (ДС)

4 734 535 606,98

389 381 355,00

84 627 500,00

5 208 544 461,98

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

286 510 100,00

235 110 100,00

235 110 100,00

756 730 300,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390 млн. человек

2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 65%

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут

4. Пассажиропоток метрополитена составит 43,75 млн. пассажиров в год

5.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

6.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,45 %

7.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,7 %