Действующий

О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4251 (с изменениями на 20 декабря 2017 года)

Приложение № 1
     к постановлению администрации
     города
     от 30.03.2017 № 1298


1. Паспорт Программы

Ответственный исполнитель

Программы

Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС)

Соисполнители

Программы

Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР)

Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения»

(далее - МКУ «ЦОДД»)

Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде»

(далее - МКУ «ГУММиД»)

Подпрограммы Программы

«Развитие общественного транспорта»

«Организация дорожного движения и единого городского парковочного пространства»

Цель

Программы

Повышение комфортности и безопасности городской транспортной инфраструктуры

Задачи

Программы

Развитие наземного транспорта

Развитие метрополитена

Усовершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города

Обеспечение безопасности дорожного движения

Этапы и сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2017-2019 годы. Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

руб.

Ответственный исполнитель, соисполнители

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего, в том числе:

4007777621,82

2194299778,56

1828 736 327,04

8030813727,42

ДТиС

977 000 000,00

1000 000 000,00

1000 000000,00

2 977 000 000,00

КУГИиЗР

716 167 521,82

559 596 178,56

508 998 727,04

1 784 762 427,42

МКУ «ГУММиД» (ДС)

2079 500 000,00

399 593 500,00

84 627 500,00

2 563 721 000,00

МКУ «ЦОДД» (ДТиС)

235 110 100,00

235 110 100,00

235 110 100,00

705 330 300,00

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий.

Целевые индикаторы Программы

1.Ежегодный объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта составит 390 млн. человек



2. Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам (включая маршрутные такси) - 65%

3. Средний маршрутный интервал на регулярных маршрутах наземного пассажирского транспорта общего пользования сократится до 9,6 минут

4. Пассажиропоток метрополитена составит 43,75 млн. пассажиров в год

5.Общее количество регулярных маршрутов городского наземного транспорта общего пользования составит 131 ед.

6.Транспортный риск (общее количество погибших в ДТП на 10 тыс. ТС) составит 1,45 %

7.Социальный риск (общее количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения) снизится и составит 5,7 %