Действующий

О внесении изменений в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 303

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 28 декабря 2016 года № 915

     

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие транспортной системы Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30апреля 2014 года № 303


1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт государственной программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам:

государственная программа "Развитие транспортной системы Нижегородской области"

     тыс. руб.

Всего, в том числе:

90 403 822,8

2015 год

10 150 558,1

2016 год

12 083 307,7

2017 год

11 985 511,0

2018 год

10 357 977,0

2019 год

11 405 720,0

2020 год

11 473 583,0

2021 год

11 473 583,0

2022 год

11 473 583,0

подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

     тыс. руб.

Всего, в том числе:

40 711 345,9

2015 год

4 005 632,4

2016 год

4 795 707,5

2017 год

5 420 069,9

2018 год

6 008 543,8

2019 год

4 618 200,4

2020 год

5 154 397,3

2021 год

5 354 397,3

2022 год

5 354 397,3

подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

     тыс. руб.

Всего, в том числе:

29 567 664,7

2015 год

4 102 279,0

2016 год

3 789 042,5

2017 год

3 510 988,3

2018 год

2 922 514,4

2019 год

4 312 857,8

2020 год

3 776 660,9

2021 год

3 576 660,9

2022 год

3 576 660,9

подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

1 337 845,4

2015 год

259 551,1

2016 год

562 954,3

2017 год

0,0

2018 год

0,0

2019 год

128 835,0

2020 год

128 835,0

2021 год

128 835,0

2022 год

128 835,0

подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

9 915 496,3

2015 год

630 830,0

2016 год

1 888 115,3

2017 год

1 942 500,0

2018 год

314 966,0

2019 год

1 233 874,0

2020 год

1 301 737,0

2021 год

1 301 737,0

2022 год

1 301 737,0

подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

0

2015 год

0

2016 год

0

2017 год

0

2018 год

0

2019 год

0

2020 год

0

2021 год

0

2022 год

0

подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

тыс. руб.

Всего, в том числе:

1 442 085,9

2015 год

1 143 265,6

2016 год

47 119,1

2017 год

41 950,2

2018 год

41 950,2

2019 год

41 950,2

2020 год

41 950,2

2021 год

41 950,2

2022 год

41 950,2

Прочие мероприятия в рамках государственной программы

     тыс. руб.

Всего, в том числе:

7 429 384,6

2015 год

9 000,0

2016 год

1 000 369,0

2017 год

1 070 002,6

2018 год

1 070 002,6

2019 год

1 070 002,6

2020 год

1 070 002,6

2021 год

1 070 002,6

2022 год

1 070 002,6

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие индикаторы и непосредственные результаты Программы:

- среднемесячная заработная плата одного работающего по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 55 455 руб.;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Транспорт" (без трубопроводного) - 60,0 млрд. руб.

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

Индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года -31,61%;

- доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог - 13,02%.

Непосредственные результаты:

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог за 2014 - 2022 годы -

1 698,24 км;

- протяженность отремонтированных мостов за 2013 - 2022 годы - 1 277 п.м.

- количество объектов транспортной инфраструктуры оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности - 11 шт.

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

Индикаторы:

- темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 121,21%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году - 134,56 км;

- количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием за 2015 - 2022 годы, - 54 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за 2015 - 2022 годы - 240,16 км.

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество лиц, погибших в результате ДТП - 502;

- количество детей, погибших в результате ДТП - 14;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения (социальный риск) - 14,91;

- количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) - 3,94.

Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

Индикаторы:

- увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года - на 25%.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- общая протяженность действующих линий метрополитена - 22,00 км.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

Индикаторы:

- экономия затрат на моторное топливо при использовании газомоторного топлива на предприятиях пассажирского автотранспорта за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2022 году по отношению к 2014 году - 4404,40 тыс. руб.;

- снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2022 году по отношению к 2014 году - на 5,60 тонны;

- экономия затрат на содержание и эксплуатацию объектов транспортного комплекса по отношению к 2014 году - 1515,40 тыс. руб.

Непосредственные результаты Подпрограммы:

- количество пассажирских автотранспортных средств, использующих газомоторное топливо -  рост по отношению к 2014 году на 30 единиц.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":

2.1.Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" и примечание к ней изложить в следующей редакции:

     "Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет областного бюджета, тыс.руб

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель государственной Программы: - совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и экономики Нижегородской области, обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог Нижегородской области

10 150 558,1

12 083 307,7

11 985 511,0

10 357 977,0

11 405 720,0

11 473 583,0

11 473 583,0

11 473 583,0

90 403 822,8

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"

4 005 632,4

4 795 707,5

5 420 069,9

6 008 543,8

4 618 200,4

5 154 397,3

5 354 397,3

5 354 397,3

40 711 345,9

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

2 308 566,0

2 370 604,4

2 775 432,6

2 940 647,3

3 083 358,0

3 252 400,0

3 252 400,0

3 252 400,0

23 235 808,3

Основное мероприятие 1.2.

Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

1 426 642,0

1 425 806,2

2 140 346,5

2 661 234,2

1 196 248,4

1 540 467,3

1 740 467,3

1 740 467,3

13 871 679,2

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения

Прочие расходы, капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

252 778,8

263 019,9

297 099,0

313 736,5

338 594,0

361 530,0

361 530,0

361 530,0

2 549 818,2

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидий бюджетам  муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

Прочие расходы

2015-2017

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

17 645,6

660 632,3

124 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

802 777,9

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности

Прочие расходы

2016-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

63 603,9

82 691,8

92 925,8

0,0

0,0

0,0

0,0

239 221,5

Основное мероприятие 1.6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Прочие расходы

2016-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

12 040,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 040,8

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

4 102 279,0

3 789 042,5

3 510 988,3

2 922 514,4

4 312 857,8

3 776 660,9

3 576 660,9

3 576 660,9

29 567 664,7

Основное мероприятие 2.1.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

3 124 617,8

2 518 452,4

2 049 775,7

1 160 585,7

3 601 372,5

3 044 093,9

3 056 660,9

3 056 660,9

21 612 219,8

Основное мероприятие 2.2.

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

Капитальные вложения

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"*

454 230,0

554 793,6

594 426,2

1 124 477,4

510 000,0

520 000,0

520 000,0

520 000,0

4 797 927,2

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

483 716,1

499 121,7

109 991,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 092 828,8

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства

Капитальные вложения

2014-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

0,0

0,0

0,0

190 620,0

201 485,3

212 567,0

0,0

0,0

604 672,3

Основное мероприятие 2.5.

Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижнем Новгороде в 2018 году

Капитальные вложения

2015-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

39 715,1

198 524,0

756 795,4

446 831,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 441 864,8

Основное мероприятие 2.6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Капитальные вложения

2016-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД"*

0,0

18 150,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18 150,8

Основное мероприятие 2.7

Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к муниципальной собственности.

Капитальные вложения

2016-2018

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области"

259 551,1

562 954,3

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

1 337 845,4

Основное мероприятие 3.1.

Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Министерство образования Нижегородской области, УГИБДД*, ОМСУ*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования)

Прочие расходы

2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

127 446,0

127 841,0

0,0

0,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

128 835,0

770 627,0

Основное мероприятие 3.3.

Организация работы передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений правил дорожного движения

     Прочие расходы

     2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     54 823,3

     72 068,7

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     126 892,0

     Основное мероприятие 3.4.

Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-П"

     Прочие расходы

     2015-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     5 174,0

     5 174,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     10 348,0

     Основное мероприятие 3.5.

Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город"

     Прочие расходы/ капитальные вложения

     2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     29 315,2

     261 316,5

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     290 631,7

     Основное мероприятие 3.6.

Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку

     Прочие расходы

     2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, филиал АСМАП по ПФО *,  ФАУ "Нижегородский ЦППК"*

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 3.7.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

     Прочие расходы

     2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ*

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 3.8.

Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений ПДД, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     29 530,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     29 530,0

     Основное мероприятие 3.9.

Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     700,0

     107,1

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     807,1

     Основное мероприятие 3.10.

Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД "Крис"С и переустановка комплексов "Кордон"

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     4 521,5

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     4 521,5

     Основное мероприятие 3.11.

Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     4 118,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     4 118,0

     Основное мероприятие 3.12.

Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     1 055,1

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     1 055,1

     Основное мероприятие 3.13.

Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

     Прочие расходы

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     2 868,0

     6 497,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     9 365,0

     Основное мероприятие 3.14.

Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях

     Прочие расходы

     2015-2018

ПУГАДН ФСНСТ *

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 3.15.

Модернизация  системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области

     Прочие расходы

     2016-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     0,0

     15 531,3

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     15 531,3

     Основное мероприятие 3.16

Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области

     Прочие расходы

     2016-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     0,0

     43 868,7

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     43 868,7

     Основное мероприятие 3.17

Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

     Прочие расходы

     2016-2016

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ЦБДД"*

     0,0

     30 550,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     30 550,0

     Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде"

     630 830,0

     1 888 115,3

     1 942 500,0

     314 966,0

     1 233 874,0

     1 301 737,0

     1 301 737,0

     1 301 737,0

     9 915 496,3

     Основное мероприятие 4.1.

     Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород

     Капитальные вложения

     2014-2022

     Министерство строительства Нижегородской области, администрация города Нижнего Новгорода*

     630 830,0

     1 888 115,3

     1 942 500,0

     314 966,0

     1 233 874,0

     1 301 737,0

     1 301 737,0

     1 301 737,0

     9 915 496,3

     Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе"

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 5.1.

Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области

     Прочие расходы

     2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 5.2.

Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз

     Капитальные вложения

     2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 5.3.

Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах

     Капитальные вложения

     2015-2020

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ**

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"

     1 143 265,6

     47 119,1

     41 950,2

     41 950,2

     41 950,2

     41 950,2

     41 950,2

     41 950,2

     1 442 085,9

Прочие мероприятия в рамках государственной программы:

     9 000,0

     1 000 369,0

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     7 429 384,6

     1.

"Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства"

     Капитальные вложения

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

     9000,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     9000,0

     1.1

Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность)

     Капитальные вложения

     2015

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация Павловского муниципального района Нижегородской области*

     9 000,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     9 000,0

     2.

Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области

     Прочие расходы

     2015-2022

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"*

     0,0

     1 000 369,0

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     1 070 002,6

     7 420 384,6

____________
* По согласованию
** При условии участия.".

2.2. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":

1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей редакции:

"

Вид работ (по годам)

%

2015 год

 

содержание

19,302

ремонт

17,383

кап. ремонт

0,130

2016 год

 

содержание

19,169

ремонт

6,825

кап. ремонт

0,453

2017 год

 

содержание

20,382

ремонт

7,727

кап. ремонт

0,586

2018 год

 

содержание

20,468

ремонт

8,858

кап. ремонт

0,584

2019 год

 

содержание

20,283

ремонт

15,971

кап. ремонт

0,729

2020 год

 

содержание

20,282

ремонт

15,864

кап. ремонт

0,708

2021 год

 

содержание

17,376

ремонт

14,957

кап. ремонт

0,927

2022 год

 

содержание

16,454

ремонт

14,071

кап. ремонт

0,873

";

2) позиции "Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:

"

Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"  

 

Индикаторы

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года

     %

     29,88

     28,32

     28,02

     28,57

     29,09

     29,59

     30,04

     30,53

     31,03

     31,61

     2.

Доля отремонтированных автомобильных дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог

     %

      

      

     3,16

     4,68

     7,49

     8,28

     9,28

     10,42

     11,72

     13,02

      

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом)

км

 

 

410,94

608,17

975,17

1 078,17

1 208,17

1 358,17

1 528,17

1 698,24

2.

Протяженность отремонтированных мостов (нарастающим итогом)

п.м

 

165,90

436,00

462,00

462,00

674,00

797,00

952,00

1 112,00

1 277,00

3

Количество объектов транспортной инфраструктуры оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности (нара
стающим итогом)  

шт.

 

 

3

6

9

11

11

11

11

Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"

 

Индикаторы

 

      

      

 

 

 

 

 

 

1.

Темп роста ввода в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году

%

 

100,00

227,27

308,86

340,51

461,67

125,00

113,64

121,21

121,21

 

Непосредственные результаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения

км

13,40

13,20

30,00

40,77

44,95

60,94

16,50

15,00

16,00

16,00

2.

Прирост введенных в эксплуатацию автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим итогом)

км

 

 

16,80

44,37

76,12

123,86

127,16

128,96

131,76

134,56

3.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)

шт.

 

 

8

15

30

36

40

45

49

54

".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

     Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
     за счет средств областного бюджета