Изменения,
которые вносятся в подраздел 3.2 "Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электротехники"
государственной программы "Энергоэффективность
и развитие энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N№ п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Единица измерения | Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | ||||||||||
Индикатор 1. Доля собственной генерации в балансе энергомощности области | % | 39,5 | 36,7 | 47,7 | 49,9 | 61 | 61 | 68 | 68 | |
Индикатор 2. Износ энергетических мощностей | % | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | |
Индикатор 3. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии | % | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Индикатор 4. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | млрд руб. | 38,58 | 38,85 | 40,5 | 44,7 | 48,6 | 53 | 56,7 | 60,7 | |
Индикатор 5. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) | % к предыдущему году | 93,7 | 85,29 | 96,9 | 100 | 100,2 | 101,1 | 101,5 | 101,6 | |
Непосредственный результат 1.1. Обновление производственной базы электроэнергетики на базе отечественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий с увеличением таких электростанций в структуре генерирующих мощностей и ввод новых ТЭС | % | 40 | 42 | 47 | 47 | 61 | 61 | 68 | 68 | |
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
";
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация электроэнергетики | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 19 291 526,0 | 621 960,00 | 10 606 670,00 | 9 362 390,00 | 11 897 480,00 | 19 329 570,00 |
(1) расходы областного бюджета | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 11 831 000,0 | 150 000,00 | 10 000 000,00 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | 9 600 000,00 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 7 458 526,0 | 471 960,00 | 606 670,00 | 762 390,00 | 4 697 480,00 | 9 729 570,00 | ||
Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 19 289 526,0 | 621 960,00 | 10 606 670,00 | 9 362 390,00 | 11 897 480,00 | 19 329 570,00 | |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 11 831 000,0 | 150 000,00 | 10 000 000,00 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | 9 600 000,00 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 7 458 526,0 | 471 960,00 | 606 670,00 | 762 390,00 | 4 697 480,00 | 9 729 570,00 | ||
Основное мероприятие 1.2 Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(1) расходы областного бюджета | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |