1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС) |
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее - МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее- МКУ «ГУММиД») |
Подпрограммы Программы (при их наличии) | «Развитие общественного транспорта» «Организация дорожного движения» «Создание единого городского парковочного пространства» |
Цели Программы | Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры |
Задачи Программы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. |
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. Ответственный исполнитель, соисполнители 2015 год Всего, в том числе: 5 647 679 520,61 2 045 525 200,00 ДТиС 1 359 180 792,52 990 000 000,00 КУГИиЗР 939 030 681,43 МКУ «ГУММиД» (ДС) 3 091 582 413,10 МКУ «ЦОДД» (ДТиС) 257 885 633,56 158 916 215,00 613 507 648,56 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. |
Индикаторы достижения цели | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %. Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год. Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%. Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 40%. |