1. Паспорт Программы
Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и связи администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДТиС) |
Соисполнители Программы | Департамент строительства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДС) Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее - КУГИ и ЗР) Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ЦОДД») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») |
Подпрограммы Программы (при их наличии) | «Развитие общественного транспорта» |
Цели Программы | Обеспечение комфортности жизнедеятельности населения города Нижнего Новгорода путем развития эффективной, устойчиво функционирующей и доступной для жителей города транспортной инфраструктуры |
Задачи Программы | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация бесперебойного транспортного обслуживания населения, расширение зоны транспортной доступности Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и снижение количества дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества Организация регулируемого парковочного пространства для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. |
Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется на период до 2017 года, деление на этапы не предусмотрено. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. Ответственный исполнитель, соисполнители 2015 год
5 647 679 520,61 ДТиС 1 359 180 792,52 КУГИиЗР 939 030 681,43 МКУ «ГУММиД» (ДС) 3 091 582 413,10 МКУ «ЦОДД» (ДТиС) 257 885 633,56 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. |
Индикаторы достижения цели | Доля поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам достигнет 90 %. Пассажиропоток метрополитена достигнет 39 млн.пассажиров в год. Снижение риска ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 1,91 %. Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (столкновения, наезды на пешеходов) на 40%. Обеспеченность машиноместами на объектах городского парковочного пространства 40%. |