Изменения,
которые вносятся в подраздел 2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" государственной
программы "Энергоэффективность и развитие
энергетики Нижегородской области",
утвержденной постановлением Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
"Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
№ | Подпрограмма государственной программы | Государственный заказчик - координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа | "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | всего | 87 500 | 115 785,8 | 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 100 562,9 | 4401,6 | 3052,5 | 3052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 | ||
Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 186 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | ||
Подпрограмма 2 | "Развитие и модернизация электроэнергетики" | всего | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | всего | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 |
Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | ||
Подпрограмма 4 | "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Министерство строительства, ЖКХ и ТЭК | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 |
Подпрограмма 5 | "Развитие рынка газомоторного топлива" | Министерство транспорта и автомобильных дорог | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
№ п/п | Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 419 987,75 | 20 049 887,812 | 22 373 183,06 | 15 980 795,91 | 4 754 437,65 | 250 648,9 | 129 683,00 | |
(1) расходы областного бюджета | 87 500 | 115 785,8 | 4 401,6 | 3 052,5 | 3 052,5 | 6 298,9 | 6 645,4 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,7 | 31 934,870 | 666 747,60 | 669 009,6 | 24 140,80 | 14 317 | 10 738 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 510 924,8 | 504 168 | 15 111,2 | 10 372,2 | 3 097 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,6 | 12 342 561,96 | 9 066 243,06 | 9 053 206,81 | 3 977 423,15 | 219 660,8 | 109 202,6 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866,0 | 5 751 359,0 | 734 710,0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,60 | 2 261,50 | |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на уплату части процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 2 186,00 | 1 685,2 | 1 685,2 | 1 685,2 | 2 143,6 | 2 261,5 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 291 526,00 | 20 011 866 | 13 638 359 | 4 428 710 | 0 | 0 | |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000 | 7 887 000 | 3 694 000 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 7 458 526,00 | 12 124 866 | 5 751 359 | 734 710 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 19 289 526,00 | 20 011 866 | 13 638 359 | 4 428 710 | 0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 11 831 000,00 | 7 887 000 | 7 887 000 | 3 694 000 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 7 458 526,00 | 12 124 866 | 5 751 359 | 734 710 | 0 | 0 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016 - 2020 годы с перспективой до 2022 года | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 59 553,5 | 26 594,76 | 21 442,51 | 26 924,45 | 17 274,9 | 20 074,8 | |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,2 | 19 202,6 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 564,0 | 496,3 | 496,3 | 496,3 | 826,7 | 872,2 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,2 | 19 202,6 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 58 989,50 | 26 098,46 | 20 946,21 | 26 428,15 | 16 448,2 | 19 202,6 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 379 086,6 | 536 022,66 | 346 621,1 | 345 414,0 | 1 742,0 | 6 657,2 | 7 023,4 | |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 95 812,9 | 2 220,1 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 18 902,9 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 379 086,6 | 421 306,86 | 343 530,0 | 343 672,0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 112 736,2 | 1 349,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 94 823,1 | 1 349,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 17 913,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.2 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 1 979,6 | 1 742,0 | 1 742,0 | 1 742,0 | 6 657,2 | 7 023,4 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 989,8 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 989,8 | 871,0 | 871,0 | 871,0 | 3 328,6 | 3 511,7 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.3 | Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 354 086,6 | 416 306,86 | 343 530,0 | 343 672,0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 354 086,6 | 416 306,86 | 343 530,0 | 343 672,0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 4.4 | Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 25 000,0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 25 000,0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива" | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 160 599,65 | 1 986 416,0 | 1 973 895,2 | 295 376,0 | 224 573,2 | 100 323,3 | |
(1) расходы областного бюджета | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,7 | 13 031,970 | 665 876,6 | 668 138,6 | 23 269,8 | 10 988,4 | 7 226,3 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 361 666,45 | 101 079,18 | 510 924,8 | 504 168,0 | 15 111,2 | 10 372,2 | 3 097,0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 31 265,6 | 809 614,6 | 801 588,6 | 256 995,0 | 203 212,6 | 90 000,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2 040 901,15 | 140 196,9 | 1 196 416,0 | 1 168 635,2 | 45 806,0 | 29 480,0 | 8 618,0 |
(1) расходы областного бюджета | 87 500 | 15 222,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 1 591 734,7 | 11 513,402 | 665 876,6 | 665 006,6 | 20 755,8 | 8 287,4 | 6 032,6 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 361 665,45 | 98 800,00 | 510 924,8 | 502 590,0 | 13 740,2 | 8 844,0 | 2 585,4 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 14 660,6 | 19 614,6 | 1 038,6 | 11 310 | 12 348,6 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 5 402,75 | 0 | 5 260,0 | 4 570,0 | 5 093,2 | 1 705,3 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 1 518,568 | 0 | 3 132,0 | 2 514,0 | 2 701,0 | 1 193,7 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 2 279,182 | 0 | 1 578,0 | 1 371,0 | 1 528,2 | 511,6 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 1 605,0 | 0 | 550,0 | 685,0 | 864,0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.3 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 15 000,0 | 420 000,0 | 360 000,0 | 190 000,0 | 170 000,0 | 0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 15 000,0 | 420 000,0 | 360 000,0 | 190 000,0 | 170 000,0 | 0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.4 | Установка модулей компримированного природного газа на существующих автозаправочных станциях, автогазозаправочных станциях, многотопливных автозаправочных станциях | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 350 000,0 | 420 000,0 | 35 000,0 | 0 | 70 000,0 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 350 000,0 | 420 000,0 | 35 000,0 | 0 | 70 000,0 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 5.5 | Приобретение передвижных автомобильных газовых заправщиков | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
(1) расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(2) расходы местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |