Для реализации мероприятий Плана из городского бюджета всего требуется на 2013 - 2015 годы - 7435 тыс. рублей.
Планируется следующее распределение ассигнований, выделяемых из городского бюджета структурным подразделениям администрации города, участвующим в реализации Плана:
Таблица распределения ассигнований, выделяемых в рамках
Плана (тыс. рублей)
Наименование заказчиков | Источники | Реализация Плана | |||
|
|
| Всего за период реализации Плана | ||
1. Департамент образования | Всего, в том числе: | 230 | 250 | 270 | 750 |
Городской бюджет, в том числе: | 230 | 250 | 270 | 750 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
НИОКР | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
2. Департамент культуры, спорта и молодежной политики | Всего, в том числе: | - | 1880 | 2035 | 3915 |
Городской бюджет, в том числе: | - | 1880 | 2035 | 3915 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
НИОКР | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - | |
3. Управление по труду и работе с населением | Всего, в том числе: | 870 | 950 | 950 | 2770 |
Городской бюджет, в том числе: | 870 | 950 | 950 | 2770 | |
Капвложения | - | - | - | - | |
НИОКР | - | - | - | - | |
Прочие расходы | - | - | - | - |
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Плана осуществляется в пределах средств, предусмотренных в городском бюджете на соответствующие годы.
При формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год объемы финансирования мероприятий Плана подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей доходной базы городского бюджета.