АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 18 марта 2021 года N 916


О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552
"Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск"
"Развитие городской
дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"



В целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями сводной бюджетной росписи расходов за 2020 год, в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города

постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552 "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" следующие изменения:

1.1. В пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Михайловского И.Г." заменить словами "и.о. заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Ощановского В.И.".

2. В муниципальной программе городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа):

2.1. В паспорте муниципальной программы:

2.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 18 055 309,16 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 3 065 621,84 тыс. руб.;

- 2015 г. - 1 643 686,57 тыс. руб.;

- 2016 г. - 1 957 176,71 тыс. руб.;

- 2017 г. - 2 749 066,29 тыс. руб.;

- 2018 г. - 3 073 145,56 тыс. руб.;

- 2019 г. - 2 822 363,79 тыс. руб.;

- 2020 г. - 2 744 248,4 тыс. руб. ".

2.1.2. Абзац третий раздела V муниципальной программы изложить в следующей редакции:

     

"Источники финансирования мероприятий программы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

10127864,24

1693425,09

1385421,55

1566686,28

1455576,25

1368053,44

1375655,89

1283045,74

Межбюджетные трансферты

7922244,92

1370896,75

256965,02

389190,43

1292190,04

1705092,12

1446707,9

1461202,66

Частные инвестиции

5200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1 300,0

0,0

0,0

0,0

Всего

18055309,16

3065621,84

1643686,57

1957176,71

2749066,29

3073145,56

2822363,79

2744248,4".

2.2. В приложении N 2 к муниципальной программе:

2.2.1. В паспорте подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

     

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 3 224 505,55 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 412 308,54 тыс. рублей;

- 2015 г. - 416 867,32 тыс. рублей;

- 2016 г. - 548 579,78 тыс. рублей;

- 2017 г. - 464 950,52 тыс. рублей;

- 2018 г. - 478 640,83 тыс. рублей;

- 2019 г. - 470 384,19 тыс. рублей;

- 2020 г. - 432 774,37 тыс. рублей".

2.2.2. В паспорте подпрограммы "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 8 168 856,68 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 2 200 241,21 тыс. руб.;

- 2015 г. - 777 471,24 тыс. руб.;

- 2016 г. - 888 468,52 тыс. руб.;

- 2017 г. - 1 694 702,06 тыс. руб.;

- 2018 г. - 2 100 072,64 тыс. руб.;

- 2019 г. - 235 259,21 тыс. руб.;

- 2020 г. - 272 641,8 тыс. руб. ".



2.2.3. В паспорте подпрограммы "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

     

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 81 606,08 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 14 201,11 тыс. рублей;

- 2015 г. - 6 816,58 тыс. рублей;

- 2016 г. - 14 338,11 тыс. рублей;

- 2017 г. - 14 218,57 тыс. рублей;

- 2018 г. - 15 718,63 тыс. рублей;

- 2019 г. - 12 630,64 тыс. рублей;

- 2020 г. - 3 682,44 тыс. рублей".

2.2.4. В паспорте подпрограммы "Городское освещение на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

     

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 945 947,95 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 126 772,8 тыс. рублей;

- 2015 г. - 131 024,7 тыс. рублей;

- 2016 г. - 133 183,04 тыс. рублей;

- 2017 г. - 134 825,84 тыс. рублей;

- 2018 г. - 141 572,94 тыс. рублей;

- 2019 г. - 145 353,56 тыс. рублей;

- 2020 г. - 133 215,07 тыс. рублей".

2.2.5. В паспорте подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 960 442,06 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 г. - 129 816,39 тыс. рублей;

- 2015 г. - 124 816,9 тыс. рублей;

- 2016 г. - 141 173,66 тыс. рублей;

- 2017 г. - 140 961,02 тыс. рублей;

- 2018 г. - 130 582,7 тыс. рублей;

- 2019 г. - 171 123,11 тыс. рублей;

- 2020 г. - 121 968,27 тыс. рублей".



2.3. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Цай Е.М.):

3.1. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете "Хабаровские вести".

3.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании "Интернет-портал "Хабаровские вести" (KHAB-VESTI.RU).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Ощановского В.И.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

И.о. мэра города
И.Г. Михайловский

     


Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 18 марта 2021 года N 916

     

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы


N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"

ВСЕГО по муниципальной программе

x

18 055 309 162,62

3 065 621 842,07

1 643 686 567,49

1 957 176 706,50

2 749 066 295,68

3 073 145 561,31

2 822 363 791,09

2 744 248 398,48

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)

всего

014

16 389 995 959,78

2 466 122 074,67

1 462 820 000,00

1 809 378 403,38

2 546 161 459,74

2 814 826 363,36

2 622 534 155,73

2 668 153 502,90

бюджет города

9 028 294 189,39

1 295 225 323,63

1 255 854 980,00

1 420 187 973,38

1 253 971 420,39

1 291 831 063,36

1 297 466 655,73

1 213 756 772,90

межбюджетные трансферты

7 361 701 770,39

1 170 896 751,04

206 965 020,00

389 190 430,00

1 292 190 039,35

1 522 995 300,00

1 325 067 500,00

1 454 396 730,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

013

1 035 310 042,76

528 453 000,00

89 604 400,00

13 419 919,19

16 036 457,67

206 804 000,00

152 494 488,24

28 497 777,66

бюджет города

494 270 342,76

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

16 036 457,67

30 914 000,00

37 344 788,24

28 497 777,66

межбюджетные трансферты

541 039 700,00

200 000 000,00

50 ООО 000,00

0

0

175 890 000,00

115 149 700,00

0

управление транспорта

всего

035

379 591 938,14

48 190 923,00

63 240 095,00

104 107 294,62

164 053 625,52

0

0

0

бюджет города

374 391 938,14

46 890 923,00

61 940 095,00

102 807 294,62

162 753 625,52

0

0

0

частные инвестиции

5 200 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

0

0

0

Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"

управление административно-технического контроля (далее - УАТК)

всего

043

143 688 511,14

0,00

0,00

0,00

2 795 500,00

45 960 746,10

47 335 147,12

47 597 117,92

бюджет города

124 185 061,14

0,00

0,00

0,00

2 795 500,00

39 753 926,10

40 844 447,12

40 791 187,92

межбюджетные трансферты

19 503 450,00

0

0

0

0

6 206 820,00

6 490 700,00

6 805 930,00

управление инвестиционного развития (далее - УИР)

всего

020

4 918 451,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4 918 451,85

0,00

0,00

бюджет города

4 918 451,85

0,00

0,00

0,00

0,00

4 918 451,85

0,00

0,00

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)

всего

011

101 804 258,95

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,00

0

0

бюджет города

101 804 258,95

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,00

0

0

1.

"Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014-2020 годы"

УД и ВБ, ДМС, управление транспорта, УИР

всего

014
011
035

3 224 505 547,14

412 308 544,40

416 867 315,17

548 579 780,61

464 950 523,85

478 640 831,52

470 384 185,37

432 774 366,22

бюджет города

3 224 505 547,14

412 308 544,40

416 867 315,17

548 579 780,61

464 950 523,85

478 640 831,52

470 384 185,37

432 774 366,22

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

3 112 642 636,34

389 452 700,00

384 445 242,68

517 568 491,30

444 931 271,10

473 086 379,67

470 384 185,37

432 774 366,22

бюджет города

3 112 642 636,34

389 452 700,00

384 445 242,68

517 568 491,30

444 931 271,10

473 086 379,67

470 384 185,37

432 774 366,22

управление транспорта

всего

035

5 140 200,00

0,00

4 400 000,00

740 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет города

5 140 200,00

0,00

4 400 000,00

740 200,00

0,00

0

0

0

департамент муниципальной собственности

всего

011

101 804 258,95

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,00

0

0

бюджет города

101 804 258,95

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

20 019 252,75

636 000,00

0

0

управление инвестиционного развития

всего

020

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

бюджет города

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)

УД и ВБ

бюджет города

014

2 694 906 421,75

346 653 000,00

345 152 002,27

447 687 825,19

383 225 656,92

400 098 168,00

395 529 781,37

376 559 988,00

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УД и ВБ

бюджет города

014

106 528 473,74

11 500 000,00

14 188 769,58

20 490 904,66

16 381 643,82

15 422 457,00

17 601 834,00

10 942 864,68

1.3.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

014

137 422 618,66

13 700 000,00

7 757 670,83

25 620 000,00

19 000 000,00

24 000 000,00

28 503 650,00

18 841 297,83

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба", по пер. Топографическому, по ул. Льва Толстого

УД и ВБ

бюджет города

014

134 816 790,29

16 500 000,00

14 948 800,00

16 085 205,05

19 841 714,86

22 217 714,67

22 777 640,00

22 445 715,71

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм, приобретение элементов декоративного оформления города

управление транспорта

бюджет города

035

5 140 200,00

0

4 400 000,00

740 200,00

0

0

0

0

УД и ВБ

014

21 005 215,6

1 099 700,00

2 398 000,00

7 684 556,40

2 439 139,20

6 348 040,00

971 280

64 500,00

1.6.

Содержание парка Северного

ДМС

бюджет города

011

96 410 406,20

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

15 261 400,00

0

0

0

1.7.

Содержание МБУ "Дирекция по развитию территорий"

ДМС

бюджет города

011

5 393 852,75

0

0

0

4 757 852,75

636 000,00

0

0

УИР

бюджет города

020

4 918 451,85

0

0

0

0

4 918 451,85

0

0

1.8.

Монтаж, демонтаж и текущий ремонт сооружений в местах проведений массовых мероприятий

УД и ВБ

бюджет города

014

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту подземных переходов

УД и ВБ

бюджет города

014

17 963 116,30

0

0

0

4 043 116,30

5 000 000,00

5 000 000,00

3 920 000,00

2.

"Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014-2020 годы"

УД и ВБ, ДАСиЗ

всего

013
014

8 168 856 680,45

2 200 241 209,51

777 471 239,00

888 468 518,63

1 694 702 059,70

2 100 072 640,91

235 259 214,21

272 641 798,49

бюджет города

3 271 691 450,06

884 444 458,47

547 471 239,00

531 886 728,63

430 194 100,35

436 302 640,91

235 259 214,21

206 133 068,49

межбюджетные трансферты

4 897 165 230,39

1 315 796 751,04

230 000 000,00

356 581 790,00

1 264 507 959,35

1 663 770 000,00

0,00

66 508 730,00

ДАСиЗ

всего

013

915 334 285,64

528 453 000,00

89 604 400,00

13 419 919,19

16 036 457,67

206 804 000,00

32 518 731,12

28 497 777,66

бюджет города

489 444 285,64

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

16 036 457,67

30 914 000,00

32 518 731,12

28 497 777,66

межбюджетные трансферты

425 890 000,00

200 000 000,00

50 000 000,00

0

0

175 890 000,00

0

0

УД и ВБ

всего

014

7 253 522 394,81

1 671 788 209,51

687 866 839,00

875 048 599,44

1 678 665 602,03

1 893 268 640,91

202 740 483,09

244 144 020,83

бюджет города

2 782 247 164,42

555 991 458,47

507 866 839,00

518 466 809,44

414 157 642,68

405 388 640,91

202 740 483,09

177 635 290,83

межбюджетные трансферты

4 471 275 230,39

1 115 796 751,04

180 000 000,00

356 581 790,00

1 264 507 959,35

1 487 880 000,00

0,00

66 508 730,00

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской

ДАСиЗ

бюджет города

013

431 384 742,87

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

15 771 457,67

24 808 600,00

9 317 913,04

9 452,97

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской

ДАСиЗ

межбюджетные
трансферты

013

250 000 000,00

200 000 000,00

50 000 000,00

0

0

0

0

0

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской

УД и ВБ

бюджет города

014

256 504 953,48

102 270 700,00

33 966 252,54

4 431 874,50

0

1 010 000,00

41 616 099,44

73 210 027,00

УД и ВБ

межбюджетные трансферты

80 000 000,00

0

0

0

0

80 000 000,00

0,00

0,00

2.2.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов. Строительство объектов дорожной сети к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства

ДАСиЗ

всего

013

11 539 447,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 313 761,18

7 225 686,39

бюджет города

11 539 447,57

0

0

0

0

0

4 313 761,18

7 225 686,39

межбюджетные трансферты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), II этап

УД и ВБ

всего

81 510 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

81 510 000,00

бюджет города

014

16 302 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

16 302 000,00

межбюджетные трансферты

65 208 000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

65 208 000,00

2.4.

Благоустройство сквера пограничной славы в г. Хабаровске

ДАСиЗ

бюджет города

013

21 587 702,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

818 774,90

20 768 927,10

2.5.

Благоустройство прилегающей территории к объекту "Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо) с организацией ливневого стока"

ДАСиЗ

бюджет города

013

8 750 000,0

0

0

0

0

0,00

8 750 000,00

0,00

2.6.

Благоустройство территории проезда по ул. Дубовой

ДАСиЗ

бюджет города

013

9 318 282,0

0

0

0

0

0,00

9 318 282,00

0,00

2.7.

Устройство съездов к территории СНТ "Виктория"

ДАСиЗ

бюджет города

013

493 711,2

0

0

0

0

0

0

493 711,2

2.8.

Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации)

УД и ВБ

бюджет города

014

1 659 309 050,12

319 604 158,47

275 504 641,42

386 153 102,81

267 616 336,07

302 847 910,69

69 672 841,08

37 910 059,58

межбюджетные трансферты

4 315 230 393,65

1 106 260 644,30

180 000 000,00

356 581 790,00

1 264 507 959,35

1 407 880 000,00

0

0

2.9.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УД и ВБ

бюджет города

014

695 254 857,81

126 501 100,00

180 000 000,00

102 881 832,13

124 716 886,00

72 608 493,03

65 039 953,20

23 506 593,45

2.10.

Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращениям комитетов

УД и ВБ

бюджет города

014

34 590 531,12

0

0

0

0

6 348 934,54

13 841 596,58

14 400 000,00

2.11.

Ремонт сетей городской ливневой канализации

УД и ВБ

бюджет города

014

20 803 720,87

5 561 300,00

15 242 420,87

0

0

0

0

0

2.12.

Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города

УД и ВБ

бюджет города

014

99 482 051,02

2 054 200,00

3 153 524,17

25 000 000,00

21 824 420,61

22 573 302,65

12 569 992,79

12 306 610,80

межбюджетные трансферты

9 536 106,74

9 536 106,74

0

0

0

0

0

0

2.13.

Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства

ДАСиЗ

бюджет города

013

6 370 400,00

0

0

0

265 000,00

6 105 400,00

0

0

межбюджетные трансферты

175 890 000,00

0

0

0

0

175 890 000,00

0

0

2.14.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса

УД и ВБ

всего

014

0

0

0

0

0

0

0

0

2.15.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

УД и ВБ

межбюджетные трансферты

014

1 300 730,0

0

0

0

0

0

0

1 300 730,0

3.

"Городское озеленение на 2014-2020 годы"

УД и ВБ

всего

014

646 654 353,82

93 500 000,00

86 895 440,00

86 573 000,00

87 971 751,19

108 300 000,00

94 986 765,06

88 427 397,57

бюджет города

616 883 353,82

93 500 000,00

86 895 440,00

86 573 000,00

87 971 751,19

78 529 000,00

94 986 765,06

88 427 397,57

межбюджетные трансферты

29 771 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 771 000,00

0,00

0,00

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

222 380 820,06

29 486 000,00

30 902 120,00

29 599 883,14

32 041 274,00

31 423 577,68

33 245 367,77

35 682 597,47

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УД и ВБ

бюджет города

014

394 502 533,76

64 014 000,00

55 993 320,00

56 973 116,86

55 930 477,19

47 105 422,32

61 741 397,29

52 744 800,1

межбюджетные трансферты

014

29 771 000,00

0

0

0

0

29 771 000,00

0

0

4.

"Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014-2020 годы"

УД и ВБ

всего

014

81 606 083,73

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,00

14 218 573,27

15 718 631,26

12 630 638,52

3 682 436,71

бюджет города

81 606 083,73

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,00

14 218 573,27

15 718 631,26

12 630 638,52

3 682 436,71

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы:

УД и ВБ

бюджет города

014

1 399 832,58

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

4.1.1.

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УД и ВБ

1 399 832,58

1 283 250,26

116 582,32

0

0

0

0

0

4.1.2.

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УД и ВБ

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2.

Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуртехнические работы на территории питомников N 2, 5)

УД и ВБ

бюджет города

014

1 862 273,06

534 798,06

0

688 606,0

638 869,0

0

0

0

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УД и ВБ

бюджет города

014

33 523 254,33

4 298 534,0

0

11 039 500,0

4 632 652,0

5 183 042,0

4 687 089,62

3 682 436,71

4.4.

Приобретение блок-модуля для устройства бытового городка рабочих

УД и ВБ

бюджет города

014

1 600 000,0

0

0

0

0

1 600 000,00

0

0

4.5.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УД и ВБ

бюджет города

014

24 588 345,18

2 700 000,0

2 700 000,0

2 610 000,0

6 449 207,02

6 535 589,26

3 593 548,9

0

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м

5 400 000,0

2 700 000,00

2 700 000,00

0

0

0

0

0

- автомобиль-самосвал

5 493 050,0

0

0

0

3 213 050,0

0

2 280 000,0

0

- оборудование для полива в теплицах

1 598 030,0

0

0

0

1 598 030,0

0

0

0

- рубильная машина

2 610 000,0

0

0

2 610 000,0

0

0

0

0

- мини-трактор

0,0

0

0

0

0

0

0

0

- тракторная тележка

500 000,0

0

0

0

0

0

500 000,0

0

- плуг

55 000,0

0

0

0

0

0

55 000,0

0

- автомобиль АГП-22

0,00

0

0

0

0

0

0

0

- навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI CK_22 (3 единицы)

846 666,66

0

0

0

846 666,66

0

0

0

- пилорама "Тайга"

215 748,33

0

0

0

215 748,33

0

0

0

- почворез

85 000,0

0

0

0

0

0

85 000,0

0

- уничтожитель пней

3 604 575,0

0

0

0

0

3 604 575,0

0

0

- просеивающий ковш

2 496 000,0

0

0

0

0

2 496 000,0

0

0

- автомобиль бортовой до 5 тонн

0

0

0

0

0

0

0

0

- средства малой механизации

1 684 275,19

0

0

0

575 712,03

435 014,26

673 548,9

0

4.6.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой"

УД и ВБ

бюджет города

014

4 234 533,33

1 384 533,33

0

0

0

0

2 850 000,0

0

4.7.

Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":

УД и ВБ

бюджет города

014

13 060 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

0

1 160 000,0

2 400 000,0

1 500 000,0

0

- строительство теплиц

УД и ВБ

13 060 000,0

4 000 000,0

4 000 000,0

0

1 160 000,0

2 400 000,0

1 500 000,0

0

4.8.

Приобретение конструкций для цветочного оформления города

УД и ВБ

бюджет города

014

0

0

0

0

0

0

0

0

4.9.

Благоустройство территории

УД и ВБ

бюджет города

014

1 337 845,25

0

0

0

1 337 845,25

0

0

0

5.

"Городское освещение на 2014-2020 годы"

УД и ВБ

всего

014

945 947 949,97

126 772 797,7

131 024 700,0

133 183 041,65

134 825 837,44

141 572 942,41

145 353 557,41

133 215 073,36

бюджет города

945 947 949,97

126 772 797,7

131 024 700,0

133 183 041,65

134 825 837,44

141 572 942,41

145 353 557,41

133 215 073,36

5.1.

Субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города

УД и ВБ

бюджет города

014

730 570 072,63

75 923 787,5

91 770 638,82

98 543 435,66

108 800 830,36

116 018 631,0

124 290 612,6

115 222 136,69

5.2.

Субсидии на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

УД и ВБ

бюджет города

014

86 571 127,37

35 676 212,5

22 879 361,18

14 386 664,34

6 771 669,64

2 553 869,0

781 887,4

3 521 463,31

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

УД и ВБ

бюджет города

014

128 806 749,97

15 172 797,7

16 374 700,0

20 252 941,65

19 253 337,44

23 000 442,41

20 281 057,41

14 471 473,36

6.

"Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы"

УД и ВБ, УАТК

всего

014
043

960 442 056,97

129 816 390,00

124 816 896,00

141 173 664,99

140 961 024,71

130 582 693,86

171 123 115,42

121 968 271,99

бюджет города

771 100 296,97

74 716 390,00

97 851 876,00

108 565 024,99

113 278 944,71

125 238 393,86

129 481 395,42

121 968 271,99

межбюджетные трансферты

189 341 760,00

55 100 000,00

26 965 020,00

32 608 640,00

27 682 080,00

5 344 300,00

41 641 720,00

0

УД и ВБ

всего

014

954 309 139,52

129 816 390,00

124 816 896,00

141 173 664,99

138 165 524,71

129 973 434,31

169 815 419,42

120 547 810,09

бюджет города

764 967 379,52

74 716 390,00

97 851 876,00

108 565 024,99

110 483 444,71

124 629 134,31

128 173 699,42

120 547 810,09

межбюджетные трансферты

189 341 760,00

55 100 000,00

26 965 020,00

32 608 640,00

27 682 080,00

5 344 300,00

41 641 720,00

0

УАТК

всего

043

6 132 917,45

0

0

0

2 795 500,00

609 259,55

1 307 696,00

1 420 461,90

бюджет города

6 132 917,45

0,00

0,00

0,00

2 795 500,00

609 259,55

1 307 696,00

1 420 461,90

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УД и ВБ

бюджет города

014

513 693 183,24

45 937 690,00

62 350 000,00

68 473 675,76

71 046 181,85

85 597 028,00

90 746 799,42

89 541 808,21

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УД и ВБ

бюджет города

014

208 766 212,42

19 242 600,00

22 600 000,00

31 612 649,23

33 483 000,00

38 021 961,31

32 800 000,00

31 006 001,88

межбюджетные трансферты

8 625 130,00

0,0

0,0

8 625 130,00

0,0

0,0

0,0

0

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением

УД и ВБ

бюджет города

014

9 536 100,00

9 536 100,00

0

0

0

0

0

0

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

УД и ВБ

бюджет города

014

26 351 518,86

0

12 901 876,00

8 478 700,00

4 970 942,86

0

0

0

межбюджетные трансферты

124 880 730,00

55 100 000,00

26 965 020,00

23 983 510,00

18 832 200,00

0

0

0

6.5.

Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий

УАТК

бюджет города

043

5 503 142,05

0

0

0

2 795 500,00

384 282,05

1 234 051,0

1 089 309,0

6.6.

Работы по организации безопасности дорожного движения

УАТК

бюджет города

043

0,0

0

0

0

0

0

0

0

6.7.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" путем введения ограничений движения транспортных средств

УАТК

бюджет города

043

298 622,50

0

0

0

0

224 977,50

73 645,00

0

6.8.

Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска

УАТК

бюджет города

043

331 152,9

0

0

0

0

0,00

0,00

331 152,9

6.9.

Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий, обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, устройство пешеходных тротуаров

УД и ВБ

бюджет города

014

6 620 365,0

0

0

0

983 320,0

1 010 145,0

4 626 900,0

0

межбюджетные трансферты

55 835 900,0

0

0

0

8 849 880,0

5 344 300,0

41 641 720,0

0

7.

"Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2017 годы"

управления транспорта

всего

035

276 570 156,6

37 507 223,0

46 156 395,0

86 878 200,0

106 028 338,6

0

0

0

бюджет города

271 370 156,6

36 207 223,0

44 856 395,0

85 578 200,0

104 728 338,6

0

0

0

частные инвестиции

5 200 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

1 300 000,0

0

0

0

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

35 227 518,0

17 318 223,0

17 909 295,0

0

0

0

0

0

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

45 836 100,0

18 889 000,0

26 947 100,0

0

0

0

0

0

7.3.

Содержание и текущий ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

100 596 878,50

0

0,0

41 259 280,0

59 337 598,5

0

0

0

управление транспорта

частные инвестиции

35

1 690 000,0

422 500,0

422 500,0

422 500,0

422 500,0

0

0

0

7.4.

Содержание и текущий ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

85 569 153,50

0

0,0

44 318 920,0

41 250 233,5

0

0

0

управление транспорта

частные инвестиции

035

3 510 000,0

877 500,0

877 500,0

877 500,0

877 500,0

0

0

0

7.5.

Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта

управление транспорта

бюджет города

035

4 140 506,6

0

0

0

4 140 506,6

0

0

0

8.

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего

035

59 921 191,54

10 683 700,0

12 683 700,0

16 488 894,62

20 064 896,92

0

0

0

бюджет города

59 921 191,54

10 683 700,0

12 683 700,0

16 488 894,62

20 064 896,92

0

0

0

9.

Организация общественных работ

УД и ВБ

всего

014

666 861,81

97 361,81

509 500,0

60 000,0

0

0

0

0

бюджет города

666 861,81

97 361,81

509 500,0

60 000,0

0

0

0

0

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"

УД и ВБ

всего

014

320 870 980,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

47 745 178,97

бюджет города

320 870 980,63

40 288 600,0

40 444 800,0

41 433 500,0

47 382 900,0

52 906 334,8

50 669 666,86

47 745 178,97

УАТК

всего

043

137 555 593,69

0,00

0,0

0,0

0,0

45 351 486,55

46 027 451,12

46 176 656,02

бюджет города

118 052 143,69

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 370 726,02

межбюджетные трансферты

19 503 450,0

0

0

0

0

6 206 820,00

6 490 700,00

6 805 930,00

10.1.

Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства

УД и ВБ

всего

014

320 870 980,63

40 288 600,00

40 444 800,00

41 433 500,00

47 382 900,00

52 906 334,80

50 669 666,86

47 745 178,97

бюджет города

320 870 980,63

40 288 600,00

40 444 800,00

41 433 500,00

47 382 900,00

52 906 334,80

50 669 666,86

47 745 178,97

10.2.

Обеспечение деятельности управления административно-технического контроля

УАТК

всего

043

118 052 143,69

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 370 726,02

бюджет города

118 052 143,69

0

0

0

0

39 144 666,55

39 536 751,12

39 370 726,02

10.3.

Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях УАТК

УАТК

всего

014

19 503 450,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 805 930,0

межбюджетные трансферты

19 503 450,0

0

0

0

0

6 206 820,0

6 490 700,0

6 805 930,0

11.

Организация проведения конкурсов по благоустройству

УД и ВБ

всего

014

204 900,0

204 900,0

0

0

0

0

0

0

бюджет города

204 900,0

204 900,0

0

0

0

0

0

0

12.

Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом

управление транспорта

всего

035

37 960 390,0

0

0

0

37 960 390,0

0

0

0

бюджет города

37 960 390,0

0

0

0

37 960 390,0

0

0

0

13.

Участие в реализации федерального проекта "Жилье"

ДАСиЗ

всего

013

119 975 757,12

0

0

0

0

0

119 975 757,12

0

бюджет города

4 826 057,12

0

0

0

0

0

4 826 057,12

0

межбюджетные
трансферты

115 149 700,0

0

0

0

0

0

115 149 700,00

0

14.

Участие в реализации федерального проекта "Дорожная сеть"

УД и ВБ

всего

014

3 070 139 440,0

0

0

0

0

0

1 475 953 440,00

1 594 186 000,00

бюджет города

398 825 660,0

0

0

0

0

0

192 527 660,00

206 298 000,00

межбюджетные трансферты

2 671 313 780,0

0

0

0

0

0

1 283 425 780,00

1 387 888 000,00

14.1.

Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

УД и ВБ

всего

014

2 877 500 300,0

0

0

0

0

0

1 283 314 300,00

1 594 186 000,00

бюджет города

360 298 000,0

0

0

0

0

0

154 000 000,0

206 298 000,0

межбюджетные трансферты

2 517 202 300,0

0

0

0

0

0

1 129 314 300,0

1 387 888 000,0

14.2.

Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), I этап

УД и ВБ

бюджет города

014

38 527 660,0

0

0

0

0

0

38 527 660,0

0

межбюджетные трансферты

154 111 480,0

0

0

0

0

0

154 111 480,0

0

15.

Организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах

УД и ВБ

бюджет города

3 431 219,15

0

0

0

0

0

0

3 431 219,15

15.1.

Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан в общественных местах

УД и ВБ

бюджет города

3 431 219,15

0

0

0

0

0

0

3 431 219,15

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»