АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 марта 2021 года N 916
О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552
"Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской
дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы"
В целях приведения финансового обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями сводной бюджетной росписи расходов за 2020 год, в соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города
постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 30.12.2013 N 5552 "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В пункте 5 постановления слова "заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Михайловского И.Г." заменить словами "и.о. заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Ощановского В.И.".
2. В муниципальной программе городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" (далее - муниципальная программа):
2.1. В паспорте муниципальной программы:
2.1.1. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб. | прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 18 055 309,16 тыс. руб., в том числе: - 2014 г. - 3 065 621,84 тыс. руб.; - 2015 г. - 1 643 686,57 тыс. руб.; - 2016 г. - 1 957 176,71 тыс. руб.; - 2017 г. - 2 749 066,29 тыс. руб.; - 2018 г. - 3 073 145,56 тыс. руб.; - 2019 г. - 2 822 363,79 тыс. руб.; - 2020 г. - 2 744 248,4 тыс. руб. ". |
2.1.2. Абзац третий раздела V муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Источники финансирования мероприятий программы | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Бюджет города | 10127864,24 | 1693425,09 | 1385421,55 | 1566686,28 | 1455576,25 | 1368053,44 | 1375655,89 | 1283045,74 |
Межбюджетные трансферты | 7922244,92 | 1370896,75 | 256965,02 | 389190,43 | 1292190,04 | 1705092,12 | 1446707,9 | 1461202,66 |
Частные инвестиции | 5200,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 18055309,16 | 3065621,84 | 1643686,57 | 1957176,71 | 2749066,29 | 3073145,56 | 2822363,79 | 2744248,4". |
2.2. В приложении N 2 к муниципальной программе:
2.2.1. В паспорте подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 3 224 505,55 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 412 308,54 тыс. рублей; - 2015 г. - 416 867,32 тыс. рублей; - 2016 г. - 548 579,78 тыс. рублей; - 2017 г. - 464 950,52 тыс. рублей; - 2018 г. - 478 640,83 тыс. рублей; - 2019 г. - 470 384,19 тыс. рублей; - 2020 г. - 432 774,37 тыс. рублей". |
2.2.2. В паспорте подпрограммы "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 8 168 856,68 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 2 200 241,21 тыс. руб.; - 2015 г. - 777 471,24 тыс. руб.; - 2016 г. - 888 468,52 тыс. руб.; - 2017 г. - 1 694 702,06 тыс. руб.; - 2018 г. - 2 100 072,64 тыс. руб.; - 2019 г. - 235 259,21 тыс. руб.; - 2020 г. - 272 641,8 тыс. руб. ". |
2.2.3. В паспорте подпрограммы "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 81 606,08 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 14 201,11 тыс. рублей; - 2015 г. - 6 816,58 тыс. рублей; - 2016 г. - 14 338,11 тыс. рублей; - 2017 г. - 14 218,57 тыс. рублей; - 2018 г. - 15 718,63 тыс. рублей; - 2019 г. - 12 630,64 тыс. рублей; - 2020 г. - 3 682,44 тыс. рублей". |
2.2.4. В паспорте подпрограммы "Городское освещение на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 945 947,95 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 126 772,8 тыс. рублей; - 2015 г. - 131 024,7 тыс. рублей; - 2016 г. - 133 183,04 тыс. рублей; - 2017 г. - 134 825,84 тыс. рублей; - 2018 г. - 141 572,94 тыс. рублей; - 2019 г. - 145 353,56 тыс. рублей; - 2020 г. - 133 215,07 тыс. рублей". |
2.2.5. В паспорте подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы" позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб." изложить в следующей редакции:
"Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей | прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 960 442,06 тыс. рублей, в том числе: - 2014 г. - 129 816,39 тыс. рублей; - 2015 г. - 124 816,9 тыс. рублей; - 2016 г. - 141 173,66 тыс. рублей; - 2017 г. - 140 961,02 тыс. рублей; - 2018 г. - 130 582,7 тыс. рублей; - 2019 г. - 171 123,11 тыс. рублей; - 2020 г. - 121 968,27 тыс. рублей". |
2.3. Приложение N 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Цай Е.М.):
3.1. Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете "Хабаровские вести".
3.2. Опубликовать (разместить) полный текст настоящего постановления в официальном сетевом издании "Интернет-портал "Хабаровские вести" (KHAB-VESTI.RU).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Ощановского В.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.о. мэра города
И.Г. Михайловский
Приложение
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 18 марта 2021 года N 916
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Код бюджетной классификации ГРБС | Всего, в том числе | Расходы (руб.), годы | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" | ВСЕГО по муниципальной программе | x | 18 055 309 162,62 | 3 065 621 842,07 | 1 643 686 567,49 | 1 957 176 706,50 | 2 749 066 295,68 | 3 073 145 561,31 | 2 822 363 791,09 | 2 744 248 398,48 | ||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) | всего | 014 | 16 389 995 959,78 | 2 466 122 074,67 | 1 462 820 000,00 | 1 809 378 403,38 | 2 546 161 459,74 | 2 814 826 363,36 | 2 622 534 155,73 | 2 668 153 502,90 | ||
бюджет города | 9 028 294 189,39 | 1 295 225 323,63 | 1 255 854 980,00 | 1 420 187 973,38 | 1 253 971 420,39 | 1 291 831 063,36 | 1 297 466 655,73 | 1 213 756 772,90 | ||||
межбюджетные трансферты | 7 361 701 770,39 | 1 170 896 751,04 | 206 965 020,00 | 389 190 430,00 | 1 292 190 039,35 | 1 522 995 300,00 | 1 325 067 500,00 | 1 454 396 730,00 | ||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) | всего | 013 | 1 035 310 042,76 | 528 453 000,00 | 89 604 400,00 | 13 419 919,19 | 16 036 457,67 | 206 804 000,00 | 152 494 488,24 | 28 497 777,66 | ||
бюджет города | 494 270 342,76 | 328 453 000,00 | 39 604 400,00 | 13 419 919,19 | 16 036 457,67 | 30 914 000,00 | 37 344 788,24 | 28 497 777,66 | ||||
межбюджетные трансферты | 541 039 700,00 | 200 000 000,00 | 50 ООО 000,00 | 0 | 0 | 175 890 000,00 | 115 149 700,00 | 0 | ||||
управление транспорта | всего | 035 | 379 591 938,14 | 48 190 923,00 | 63 240 095,00 | 104 107 294,62 | 164 053 625,52 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 374 391 938,14 | 46 890 923,00 | 61 940 095,00 | 102 807 294,62 | 162 753 625,52 | 0 | 0 | 0 | ||||
частные инвестиции | 5 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" | управление административно-технического контроля (далее - УАТК) | всего | 043 | 143 688 511,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 500,00 | 45 960 746,10 | 47 335 147,12 | 47 597 117,92 | |
бюджет города | 124 185 061,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 500,00 | 39 753 926,10 | 40 844 447,12 | 40 791 187,92 | ||||
межбюджетные трансферты | 19 503 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 820,00 | 6 490 700,00 | 6 805 930,00 | ||||
управление инвестиционного развития (далее - УИР) | всего | 020 | 4 918 451,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 451,85 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет города | 4 918 451,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 451,85 | 0,00 | 0,00 | ||||
департамент муниципальной собственности (далее - ДМС) | всего | 011 | 101 804 258,95 | 22 855 844,40 | 28 022 072,49 | 30 271 089,31 | 20 019 252,75 | 636 000,00 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 101 804 258,95 | 22 855 844,40 | 28 022 072,49 | 30 271 089,31 | 20 019 252,75 | 636 000,00 | 0 | 0 | ||||
1. | "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на 2014-2020 годы" | УД и ВБ, ДМС, управление транспорта, УИР | всего | 014 | 3 224 505 547,14 | 412 308 544,40 | 416 867 315,17 | 548 579 780,61 | 464 950 523,85 | 478 640 831,52 | 470 384 185,37 | 432 774 366,22 |
бюджет города | 3 224 505 547,14 | 412 308 544,40 | 416 867 315,17 | 548 579 780,61 | 464 950 523,85 | 478 640 831,52 | 470 384 185,37 | 432 774 366,22 | ||||
управление дорог и внешнего благоустройства | всего | 014 | 3 112 642 636,34 | 389 452 700,00 | 384 445 242,68 | 517 568 491,30 | 444 931 271,10 | 473 086 379,67 | 470 384 185,37 | 432 774 366,22 | ||
бюджет города | 3 112 642 636,34 | 389 452 700,00 | 384 445 242,68 | 517 568 491,30 | 444 931 271,10 | 473 086 379,67 | 470 384 185,37 | 432 774 366,22 | ||||
управление транспорта | всего | 035 | 5 140 200,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 740 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет города | 5 140 200,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 740 200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
департамент муниципальной собственности | всего | 011 | 101 804 258,95 | 22 855 844,40 | 28 022 072,49 | 30 271 089,31 | 20 019 252,75 | 636 000,00 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 101 804 258,95 | 22 855 844,40 | 28 022 072,49 | 30 271 089,31 | 20 019 252,75 | 636 000,00 | 0 | 0 | ||||
управление инвестиционного развития | всего | 020 | 4 918 451,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 918 451,85 | 0 | 0 | ||
бюджет города | 4 918 451,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 918 451,85 | 0 | 0 | ||||
1.1. | Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 2 694 906 421,75 | 346 653 000,00 | 345 152 002,27 | 447 687 825,19 | 383 225 656,92 | 400 098 168,00 | 395 529 781,37 | 376 559 988,00 |
1.2. | Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 106 528 473,74 | 11 500 000,00 | 14 188 769,58 | 20 490 904,66 | 16 381 643,82 | 15 422 457,00 | 17 601 834,00 | 10 942 864,68 |
1.3. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту сетей ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 137 422 618,66 | 13 700 000,00 | 7 757 670,83 | 25 620 000,00 | 19 000 000,00 | 24 000 000,00 | 28 503 650,00 | 18 841 297,83 |
1.4. | Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны привокзальной площади, кинотеатра "Дружба", по пер. Топографическому, по ул. Льва Толстого | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 134 816 790,29 | 16 500 000,00 | 14 948 800,00 | 16 085 205,05 | 19 841 714,86 | 22 217 714,67 | 22 777 640,00 | 22 445 715,71 |
1.5. | Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм, приобретение элементов декоративного оформления города | управление транспорта | бюджет города | 035 | 5 140 200,00 | 0 | 4 400 000,00 | 740 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УД и ВБ | 014 | 21 005 215,6 | 1 099 700,00 | 2 398 000,00 | 7 684 556,40 | 2 439 139,20 | 6 348 040,00 | 971 280 | 64 500,00 | |||
1.6. | Содержание парка Северного | ДМС | бюджет города | 011 | 96 410 406,20 | 22 855 844,40 | 28 022 072,49 | 30 271 089,31 | 15 261 400,00 | 0 | 0 | 0 |
1.7. | Содержание МБУ "Дирекция по развитию территорий" | ДМС | бюджет города | 011 | 5 393 852,75 | 0 | 0 | 0 | 4 757 852,75 | 636 000,00 | 0 | 0 |
УИР | бюджет города | 020 | 4 918 451,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 918 451,85 | 0 | 0 | ||
1.8. | Монтаж, демонтаж и текущий ремонт сооружений в местах проведений массовых мероприятий | УД и ВБ | бюджет города | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.9. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту подземных переходов | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 17 963 116,30 | 0 | 0 | 0 | 4 043 116,30 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 920 000,00 |
2. | "Восстановление и расширение городской дорожной сети на 2014-2020 годы" | УД и ВБ, ДАСиЗ | всего | 013 | 8 168 856 680,45 | 2 200 241 209,51 | 777 471 239,00 | 888 468 518,63 | 1 694 702 059,70 | 2 100 072 640,91 | 235 259 214,21 | 272 641 798,49 |
бюджет города | 3 271 691 450,06 | 884 444 458,47 | 547 471 239,00 | 531 886 728,63 | 430 194 100,35 | 436 302 640,91 | 235 259 214,21 | 206 133 068,49 | ||||
межбюджетные трансферты | 4 897 165 230,39 | 1 315 796 751,04 | 230 000 000,00 | 356 581 790,00 | 1 264 507 959,35 | 1 663 770 000,00 | 0,00 | 66 508 730,00 | ||||
ДАСиЗ | всего | 013 | 915 334 285,64 | 528 453 000,00 | 89 604 400,00 | 13 419 919,19 | 16 036 457,67 | 206 804 000,00 | 32 518 731,12 | 28 497 777,66 | ||
бюджет города | 489 444 285,64 | 328 453 000,00 | 39 604 400,00 | 13 419 919,19 | 16 036 457,67 | 30 914 000,00 | 32 518 731,12 | 28 497 777,66 | ||||
межбюджетные трансферты | 425 890 000,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0 | 0 | 175 890 000,00 | 0 | 0 | ||||
УД и ВБ | всего | 014 | 7 253 522 394,81 | 1 671 788 209,51 | 687 866 839,00 | 875 048 599,44 | 1 678 665 602,03 | 1 893 268 640,91 | 202 740 483,09 | 244 144 020,83 | ||
бюджет города | 2 782 247 164,42 | 555 991 458,47 | 507 866 839,00 | 518 466 809,44 | 414 157 642,68 | 405 388 640,91 | 202 740 483,09 | 177 635 290,83 | ||||
межбюджетные трансферты | 4 471 275 230,39 | 1 115 796 751,04 | 180 000 000,00 | 356 581 790,00 | 1 264 507 959,35 | 1 487 880 000,00 | 0,00 | 66 508 730,00 | ||||
2.1. | Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 431 384 742,87 | 328 453 000,00 | 39 604 400,00 | 13 419 919,19 | 15 771 457,67 | 24 808 600,00 | 9 317 913,04 | 9 452,97 |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской | ДАСиЗ | межбюджетные | 013 | 250 000 000,00 | 200 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч.: строительство ул. Дикопольцева на участке от ул. Ленина до ул. Волочаевской, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Пушкина, строительство подземного пешеходного перехода по ул. Муравьева-Амурского - ул. Калинина, строительство проезда по ул. Юниорской в г. Хабаровске, строительство проезда в границах участка с кадастровым номером 27:23:0010108:10 до земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010108:27, пер. Хвойный, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Лазаревской, строительство проезда от ул. Краснодарской до ул. Дубовой, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Яровой - ул. Трехгорной, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Моховой, пер. Мохового, ул. Осиповки, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового, строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе, строительство объектов дорожной сети в районе ул. Красноярской | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 256 504 953,48 | 102 270 700,00 | 33 966 252,54 | 4 431 874,50 | 0 | 1 010 000,00 | 41 616 099,44 | 73 210 027,00 | |
УД и ВБ | межбюджетные трансферты | 80 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.2. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, включенные в перечень адресных инвестиционных проектов. Строительство объектов дорожной сети к земельным участкам, предоставленным семьям, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства | ДАСиЗ | всего | 013 | 11 539 447,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 313 761,18 | 7 225 686,39 |
бюджет города | 11 539 447,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 313 761,18 | 7 225 686,39 | ||||
межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2.3. | Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), II этап | УД и ВБ | всего | 81 510 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 81 510 000,00 | |
бюджет города | 014 | 16 302 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 16 302 000,00 | |||
межбюджетные трансферты | 65 208 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 65 208 000,00 | ||||
2.4. | Благоустройство сквера пограничной славы в г. Хабаровске | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 21 587 702,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 818 774,90 | 20 768 927,10 |
2.5. | Благоустройство прилегающей территории к объекту "Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо) с организацией ливневого стока" | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 8 750 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 750 000,00 | 0,00 |
2.6. | Благоустройство территории проезда по ул. Дубовой | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 9 318 282,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 318 282,00 | 0,00 |
2.7. | Устройство съездов к территории СНТ "Виктория" | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 493 711,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 711,2 |
2.8. | Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города (в том числе мероприятия Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 1 659 309 050,12 | 319 604 158,47 | 275 504 641,42 | 386 153 102,81 | 267 616 336,07 | 302 847 910,69 | 69 672 841,08 | 37 910 059,58 |
межбюджетные трансферты | 4 315 230 393,65 | 1 106 260 644,30 | 180 000 000,00 | 356 581 790,00 | 1 264 507 959,35 | 1 407 880 000,00 | 0 | 0 | ||||
2.9. | Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 695 254 857,81 | 126 501 100,00 | 180 000 000,00 | 102 881 832,13 | 124 716 886,00 | 72 608 493,03 | 65 039 953,20 | 23 506 593,45 |
2.10. | Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращениям комитетов | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 34 590 531,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 348 934,54 | 13 841 596,58 | 14 400 000,00 |
2.11. | Ремонт сетей городской ливневой канализации | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 20 803 720,87 | 5 561 300,00 | 15 242 420,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.12. | Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 99 482 051,02 | 2 054 200,00 | 3 153 524,17 | 25 000 000,00 | 21 824 420,61 | 22 573 302,65 | 12 569 992,79 | 12 306 610,80 |
межбюджетные трансферты | 9 536 106,74 | 9 536 106,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2.13. | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства | ДАСиЗ | бюджет города | 013 | 6 370 400,00 | 0 | 0 | 0 | 265 000,00 | 6 105 400,00 | 0 | 0 |
межбюджетные трансферты | 175 890 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 890 000,00 | 0 | 0 | ||||
2.14. | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса | УД и ВБ | всего | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.15. | Мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения | УД и ВБ | межбюджетные трансферты | 014 | 1 300 730,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 730,0 |
3. | "Городское озеленение на 2014-2020 годы" | УД и ВБ | всего | 014 | 646 654 353,82 | 93 500 000,00 | 86 895 440,00 | 86 573 000,00 | 87 971 751,19 | 108 300 000,00 | 94 986 765,06 | 88 427 397,57 |
бюджет города | 616 883 353,82 | 93 500 000,00 | 86 895 440,00 | 86 573 000,00 | 87 971 751,19 | 78 529 000,00 | 94 986 765,06 | 88 427 397,57 | ||||
межбюджетные трансферты | 29 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
3.1. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 222 380 820,06 | 29 486 000,00 | 30 902 120,00 | 29 599 883,14 | 32 041 274,00 | 31 423 577,68 | 33 245 367,77 | 35 682 597,47 |
3.2. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 394 502 533,76 | 64 014 000,00 | 55 993 320,00 | 56 973 116,86 | 55 930 477,19 | 47 105 422,32 | 61 741 397,29 | 52 744 800,1 |
межбюджетные трансферты | 014 | 29 771 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 771 000,00 | 0 | 0 | |||
4. | "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой" на 2014-2020 годы" | УД и ВБ | всего | 014 | 81 606 083,73 | 14 201 115,65 | 6 816 582,32 | 14 338 106,00 | 14 218 573,27 | 15 718 631,26 | 12 630 638,52 | 3 682 436,71 |
бюджет города | 81 606 083,73 | 14 201 115,65 | 6 816 582,32 | 14 338 106,00 | 14 218 573,27 | 15 718 631,26 | 12 630 638,52 | 3 682 436,71 | ||||
4.1. | Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы: | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 1 399 832,58 | 1 283 250,26 | 116 582,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1. | - подготовка ПСД для строительства бытового корпуса | УД и ВБ | 1 399 832,58 | 1 283 250,26 | 116 582,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | - подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими | УД и ВБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. | Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуртехнические работы на территории питомников N 2, 5) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 1 862 273,06 | 534 798,06 | 0 | 688 606,0 | 638 869,0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 33 523 254,33 | 4 298 534,0 | 0 | 11 039 500,0 | 4 632 652,0 | 5 183 042,0 | 4 687 089,62 | 3 682 436,71 |
4.4. | Приобретение блок-модуля для устройства бытового городка рабочих | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 1 600 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000,00 | 0 | 0 |
4.5. | Приобретение техники и средств малой механизации: | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 24 588 345,18 | 2 700 000,0 | 2 700 000,0 | 2 610 000,0 | 6 449 207,02 | 6 535 589,26 | 3 593 548,9 | 0 |
- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 куб. м | 5 400 000,0 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- автомобиль-самосвал | 5 493 050,0 | 0 | 0 | 0 | 3 213 050,0 | 0 | 2 280 000,0 | 0 | ||||
- оборудование для полива в теплицах | 1 598 030,0 | 0 | 0 | 0 | 1 598 030,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- рубильная машина | 2 610 000,0 | 0 | 0 | 2 610 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- мини-трактор | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- тракторная тележка | 500 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,0 | 0 | ||||
- плуг | 55 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000,0 | 0 | ||||
- автомобиль АГП-22 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI CK_22 (3 единицы) | 846 666,66 | 0 | 0 | 0 | 846 666,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
- пилорама "Тайга" | 215 748,33 | 0 | 0 | 0 | 215 748,33 | 0 | 0 | 0 | ||||
- почворез | 85 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 000,0 | 0 | ||||
- уничтожитель пней | 3 604 575,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 604 575,0 | 0 | 0 | ||||
- просеивающий ковш | 2 496 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 000,0 | 0 | 0 | ||||
- автомобиль бортовой до 5 тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- средства малой механизации | 1 684 275,19 | 0 | 0 | 0 | 575 712,03 | 435 014,26 | 673 548,9 | 0 | ||||
4.6. | Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 4 234 533,33 | 1 384 533,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 000,0 | 0 |
4.7. | Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой": | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 13 060 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0 | 1 160 000,0 | 2 400 000,0 | 1 500 000,0 | 0 |
- строительство теплиц | УД и ВБ | 13 060 000,0 | 4 000 000,0 | 4 000 000,0 | 0 | 1 160 000,0 | 2 400 000,0 | 1 500 000,0 | 0 | |||
4.8. | Приобретение конструкций для цветочного оформления города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.9. | Благоустройство территории | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 1 337 845,25 | 0 | 0 | 0 | 1 337 845,25 | 0 | 0 | 0 |
5. | "Городское освещение на 2014-2020 годы" | УД и ВБ | всего | 014 | 945 947 949,97 | 126 772 797,7 | 131 024 700,0 | 133 183 041,65 | 134 825 837,44 | 141 572 942,41 | 145 353 557,41 | 133 215 073,36 |
бюджет города | 945 947 949,97 | 126 772 797,7 | 131 024 700,0 | 133 183 041,65 | 134 825 837,44 | 141 572 942,41 | 145 353 557,41 | 133 215 073,36 | ||||
5.1. | Субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 730 570 072,63 | 75 923 787,5 | 91 770 638,82 | 98 543 435,66 | 108 800 830,36 | 116 018 631,0 | 124 290 612,6 | 115 222 136,69 |
5.2. | Субсидии на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 86 571 127,37 | 35 676 212,5 | 22 879 361,18 | 14 386 664,34 | 6 771 669,64 | 2 553 869,0 | 781 887,4 | 3 521 463,31 |
5.3. | Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 128 806 749,97 | 15 172 797,7 | 16 374 700,0 | 20 252 941,65 | 19 253 337,44 | 23 000 442,41 | 20 281 057,41 | 14 471 473,36 |
6. | "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы" | УД и ВБ, УАТК | всего | 014 | 960 442 056,97 | 129 816 390,00 | 124 816 896,00 | 141 173 664,99 | 140 961 024,71 | 130 582 693,86 | 171 123 115,42 | 121 968 271,99 |
бюджет города | 771 100 296,97 | 74 716 390,00 | 97 851 876,00 | 108 565 024,99 | 113 278 944,71 | 125 238 393,86 | 129 481 395,42 | 121 968 271,99 | ||||
межбюджетные трансферты | 189 341 760,00 | 55 100 000,00 | 26 965 020,00 | 32 608 640,00 | 27 682 080,00 | 5 344 300,00 | 41 641 720,00 | 0 | ||||
УД и ВБ | всего | 014 | 954 309 139,52 | 129 816 390,00 | 124 816 896,00 | 141 173 664,99 | 138 165 524,71 | 129 973 434,31 | 169 815 419,42 | 120 547 810,09 | ||
бюджет города | 764 967 379,52 | 74 716 390,00 | 97 851 876,00 | 108 565 024,99 | 110 483 444,71 | 124 629 134,31 | 128 173 699,42 | 120 547 810,09 | ||||
межбюджетные трансферты | 189 341 760,00 | 55 100 000,00 | 26 965 020,00 | 32 608 640,00 | 27 682 080,00 | 5 344 300,00 | 41 641 720,00 | 0 | ||||
УАТК | всего | 043 | 6 132 917,45 | 0 | 0 | 0 | 2 795 500,00 | 609 259,55 | 1 307 696,00 | 1 420 461,90 | ||
бюджет города | 6 132 917,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 795 500,00 | 609 259,55 | 1 307 696,00 | 1 420 461,90 | ||||
6.1. | Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 513 693 183,24 | 45 937 690,00 | 62 350 000,00 | 68 473 675,76 | 71 046 181,85 | 85 597 028,00 | 90 746 799,42 | 89 541 808,21 |
6.2. | Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН) | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 208 766 212,42 | 19 242 600,00 | 22 600 000,00 | 31 612 649,23 | 33 483 000,00 | 38 021 961,31 | 32 800 000,00 | 31 006 001,88 |
межбюджетные трансферты | 8 625 130,00 | 0,0 | 0,0 | 8 625 130,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
6.3. | Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 9 536 100,00 | 9 536 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4. | Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 26 351 518,86 | 0 | 12 901 876,00 | 8 478 700,00 | 4 970 942,86 | 0 | 0 | 0 |
межбюджетные трансферты | 124 880 730,00 | 55 100 000,00 | 26 965 020,00 | 23 983 510,00 | 18 832 200,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.5. | Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий | УАТК | бюджет города | 043 | 5 503 142,05 | 0 | 0 | 0 | 2 795 500,00 | 384 282,05 | 1 234 051,0 | 1 089 309,0 |
6.6. | Работы по организации безопасности дорожного движения | УАТК | бюджет города | 043 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Хабаровск" путем введения ограничений движения транспортных средств | УАТК | бюджет города | 043 | 298 622,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 977,50 | 73 645,00 | 0 |
6.8. | Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска | УАТК | бюджет города | 043 | 331 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 331 152,9 |
6.9. | Модернизация пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками со светодиодной индикацией, дорожной разметкой с применением цветных дорожных покрытий, обустройство опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями, устройство пешеходных тротуаров | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 6 620 365,0 | 0 | 0 | 0 | 983 320,0 | 1 010 145,0 | 4 626 900,0 | 0 |
межбюджетные трансферты | 55 835 900,0 | 0 | 0 | 0 | 8 849 880,0 | 5 344 300,0 | 41 641 720,0 | 0 | ||||
7. | "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014-2017 годы" | управления транспорта | всего | 035 | 276 570 156,6 | 37 507 223,0 | 46 156 395,0 | 86 878 200,0 | 106 028 338,6 | 0 | 0 | 0 |
бюджет города | 271 370 156,6 | 36 207 223,0 | 44 856 395,0 | 85 578 200,0 | 104 728 338,6 | 0 | 0 | 0 | ||||
частные инвестиции | 5 200 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 1 300 000,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.1. | Капитальный ремонт трамвайного пути | управление транспорта | бюджет города | 035 | 35 227 518,0 | 17 318 223,0 | 17 909 295,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2. | Капитальный ремонт контактной сети | управление транспорта | бюджет города | 035 | 45 836 100,0 | 18 889 000,0 | 26 947 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3. | Содержание и текущий ремонт трамвайного пути | управление транспорта | бюджет города | 035 | 100 596 878,50 | 0 | 0,0 | 41 259 280,0 | 59 337 598,5 | 0 | 0 | 0 |
управление транспорта | частные инвестиции | 35 | 1 690 000,0 | 422 500,0 | 422 500,0 | 422 500,0 | 422 500,0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. | Содержание и текущий ремонт контактной сети | управление транспорта | бюджет города | 035 | 85 569 153,50 | 0 | 0,0 | 44 318 920,0 | 41 250 233,5 | 0 | 0 | 0 |
управление транспорта | частные инвестиции | 035 | 3 510 000,0 | 877 500,0 | 877 500,0 | 877 500,0 | 877 500,0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. | Приобретение специализированной техники для развития и поддержки городского наземного электрического транспорта | управление транспорта | бюджет города | 035 | 4 140 506,6 | 0 | 0 | 0 | 4 140 506,6 | 0 | 0 | 0 |
8. | Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом | управление транспорта | всего | 035 | 59 921 191,54 | 10 683 700,0 | 12 683 700,0 | 16 488 894,62 | 20 064 896,92 | 0 | 0 | 0 |
бюджет города | 59 921 191,54 | 10 683 700,0 | 12 683 700,0 | 16 488 894,62 | 20 064 896,92 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Организация общественных работ | УД и ВБ | всего | 014 | 666 861,81 | 97 361,81 | 509 500,0 | 60 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджет города | 666 861,81 | 97 361,81 | 509 500,0 | 60 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2014-2020 годы" | УД и ВБ | всего | 014 | 320 870 980,63 | 40 288 600,0 | 40 444 800,0 | 41 433 500,0 | 47 382 900,0 | 52 906 334,8 | 50 669 666,86 | 47 745 178,97 |
бюджет города | 320 870 980,63 | 40 288 600,0 | 40 444 800,0 | 41 433 500,0 | 47 382 900,0 | 52 906 334,8 | 50 669 666,86 | 47 745 178,97 | ||||
УАТК | всего | 043 | 137 555 593,69 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 351 486,55 | 46 027 451,12 | 46 176 656,02 | ||
бюджет города | 118 052 143,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 144 666,55 | 39 536 751,12 | 39 370 726,02 | ||||
межбюджетные трансферты | 19 503 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 820,00 | 6 490 700,00 | 6 805 930,00 | ||||
10.1. | Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства | УД и ВБ | всего | 014 | 320 870 980,63 | 40 288 600,00 | 40 444 800,00 | 41 433 500,00 | 47 382 900,00 | 52 906 334,80 | 50 669 666,86 | 47 745 178,97 |
бюджет города | 320 870 980,63 | 40 288 600,00 | 40 444 800,00 | 41 433 500,00 | 47 382 900,00 | 52 906 334,80 | 50 669 666,86 | 47 745 178,97 | ||||
10.2. | Обеспечение деятельности управления административно-технического контроля | УАТК | всего | 043 | 118 052 143,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 144 666,55 | 39 536 751,12 | 39 370 726,02 |
бюджет города | 118 052 143,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 144 666,55 | 39 536 751,12 | 39 370 726,02 | ||||
10.3. | Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях УАТК | УАТК | всего | 014 | 19 503 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 820,0 | 6 490 700,0 | 6 805 930,0 |
межбюджетные трансферты | 19 503 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 206 820,0 | 6 490 700,0 | 6 805 930,0 | ||||
11. | Организация проведения конкурсов по благоустройству | УД и ВБ | всего | 014 | 204 900,0 | 204 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
бюджет города | 204 900,0 | 204 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Организация перевозки пассажиров автомобильным транспортом | управление транспорта | всего | 035 | 37 960 390,0 | 0 | 0 | 0 | 37 960 390,0 | 0 | 0 | 0 |
бюджет города | 37 960 390,0 | 0 | 0 | 0 | 37 960 390,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Участие в реализации федерального проекта "Жилье" | ДАСиЗ | всего | 013 | 119 975 757,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 975 757,12 | 0 |
бюджет города | 4 826 057,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 826 057,12 | 0 | ||||
межбюджетные | 115 149 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 149 700,00 | 0 | ||||
14. | Участие в реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | УД и ВБ | всего | 014 | 3 070 139 440,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 953 440,00 | 1 594 186 000,00 |
бюджет города | 398 825 660,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 527 660,00 | 206 298 000,00 | ||||
межбюджетные трансферты | 2 671 313 780,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 425 780,00 | 1 387 888 000,00 | ||||
14.1. | Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | УД и ВБ | всего | 014 | 2 877 500 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 283 314 300,00 | 1 594 186 000,00 |
бюджет города | 360 298 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 000 000,0 | 206 298 000,0 | ||||
межбюджетные трансферты | 2 517 202 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 314 300,0 | 1 387 888 000,0 | ||||
14.2. | Приведение в нормативное состояние двухполосной автомобильной дороги от границ земельного участка площадки "Авангард" до автомобильной дороги по ул. Новой в г. Хабаровске (строительство), I этап | УД и ВБ | бюджет города | 014 | 38 527 660,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 527 660,0 | 0 |
межбюджетные трансферты | 154 111 480,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 111 480,0 | 0 | ||||
15. | Организация обеспечения безопасности граждан в общественных местах | УД и ВБ | бюджет города | 3 431 219,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431 219,15 | |
15.1. | Приобретение оборудования для обеспечения безопасности граждан в общественных местах | УД и ВБ | бюджет города | 3 431 219,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431 219,15 |