ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 года N 121-пр
Об утверждении изменений, вносимых в государственную программу
Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр.
Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И. Фургал
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу Хабаровского края
"Развитие социальной защиты населения Хабаровского края",
утвержденную постановлением Правительства
Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр
1) в паспорте:
а) позицию "Соисполнители, участники государственной программы" дополнить абзацем "главное управление внутренней политики Правительства края";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 190 297,26 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 872,81 млн. рублей, 2015 год - 12 488,13 млн. рублей, 2016 год - 14 012,79 млн. рублей, 2017 год - 14 551,10 млн. рублей, 2018 год - 14 676,89 млн. рублей, 2019 год - 14 718,22 млн. рублей, 2020 год - 20 570,00 млн. рублей, 2021 год - 18 917,55 млн. рублей, 2022 год - 18 603,82 млн. рублей, 2023 год - 18 603,82 млн. рублей, 2024 год - 18 603,82 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 175 166,95 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 868,93 млн. рублей, 2015 год - 12 485,74 млн. рублей, 2016 год - 14 010,15 млн. рублей, 2017 год - 14 548,51 млн. рублей, 2018 год - 14 674,26 млн. рублей, 2019 год - 14 716,59 млн. рублей, 2020 год - 19 241,91 млн. рублей, 2021 год - 18 917,55 млн. рублей, 2022 год - 18 603,82 млн. рублей, 2023 год - 11 710,59 млн. рублей, 2024 год - 11 710,59 млн. рублей из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 38 529,43 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 171,10 млн. рублей, 2014 год - 2 951,23 млн. рублей, 2015 год - 2 751,53 млн. рублей, 2016 год - 3 457,62 млн. рублей, 2017 год - 3 070,93 млн. рублей, 2018 год - 3 027,25 млн. рублей, 2019 год - 3 950,79 млн. рублей, 2020 год - 6 752,97 млн. рублей, 2021 год - 5 144,99 млн. рублей, 2022 год - 5 251,02 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 15 114,55 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2023 год - 6 893,23 млн. рублей, 2024 год - 6 893,23 млн. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 15,76 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3,88 млн. рублей, 2015 год - 2,39 млн. рублей, 2016 год - 2,64 млн. рублей, 2017 год - 2,59 млн. рублей, 2018 год - 2,63 млн. рублей, 2019 год - 1,63 млн. рублей"; |
в) наименование позиции "Конечный результат реализации государственной программы" изложить в следующей редакции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы";
2) в разделе 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика обоснования разработки государственной программы";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы приведены в приложении N 1 к настоящей государственной программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы приведен в приложении N 2 к настоящей государственной программе.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы приведены в приложении N 3 к настоящей государственной программе.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы приведено в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств государственной программы приведена в приложении N 5 к настоящей государственной программе.
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы приведена в приложении N 6 к настоящей государственной программе.
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы приведена в приложении N 7 к настоящей государственной программе."
Информация об инвестиционных проектах, планируемых к реализации в рамках государственной программы приведена в приложении N 9 к настоящей государственной программе.";
3) в наименовании раздела 3 слово "конечных" заменить словом "ожидаемых";
4) разделы 4 - 8 признать утратившими силу;
5) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
а) в паспорте:
- в наименовании позиции "Основные мероприятия Подпрограммы N 1" слова "Основные мероприятия" заменить словами "Мероприятия";
- позицию "Показатели (индикаторы) Подпрограммы N 1" дополнить абзацами следующего содержания:
"предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений общей площадью";
"предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 89 212,88 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,93 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 9 694,86 млн. рублей, 2021 год - 8 318,80 млн. рублей, 2022 год - 8 255,94 млн. рублей, 2023 год - 8 255,94 млн. рублей, 2024 год - 8 255,94 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 83 531,66 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,35 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 948,17 млн. рублей, 2017 год - 6 993,57 млн. рублей, 2018 год - 6 766,80 млн. рублей, 2019 год - 6 043,46 млн. рублей, 2020 год - 8 366,77 млн. рублей, 2021 год - 8 318,80 млн. рублей, 2022 год - 8 255,95 млн. рублей, 2023 год - 6 079,66 млн. рублей, 2024 год - 6 079,66 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 17 125,11 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 049,26 млн. рублей, 2014 год - 2 038,48 млн. рублей, 2015 год - 1 584,98 млн. рублей, 2016 год - 2 032,27 млн. рублей, 2017 год - 1 703,11 млн. рублей, 2018 год - 1 691,43 млн. рублей, 2019 год - 897,31 млн. рублей, 2020 год - 2 352,42 млн. рублей, 2021 год - 1 456,31 млн. рублей, 2022 год - 1 319,54 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 5 680,65 млн. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 1 328,09 млн. рублей, 2023 год - 2 176,28 млн. рублей, 2024 год - 2 176,28 млн. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,58 млн. рублей"; |
- наименование позиции "Конечный результат реализации Подпрограммы N 1" изложить в следующей редакции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 1";
б) в разделе 1:
- наименование изложить в следующей редакции:
"1. Обоснование выделения Подпрограммы N 1, в том числе обоснованного вклада Подпрограммы N 1 в достижение целей и задач государственной программы";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма N 1 выделена исходя из перечня актуальных проблем в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан в крае с учетом специфики механизмов, применяемых для решения задачи по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан и достижения цели государственной программы.";
в) в наименовании раздела 3 слово "конечных" заменить словом "ожидаемых";
г) разделы 4 - 8 признать утратившими силу;
6) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":
а) в паспорте:
- в наименовании позиции "Основные мероприятия Подпрограммы N 2" слова "Основные мероприятия" заменить словом "Мероприятия";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 35 022,89 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 431,10 млн. рублей, 2022 год - 2 987,31 млн. рублей, 2023 год - 2 987,31 млн. рублей, 2024 год - 2 987,31 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 35 022,89 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 510,80 млн. рублей, 2017 год - 2 789,40 млн. рублей, 2018 год - 3 130,25 млн. рублей, 2019 год - 3 221,84 млн. рублей, 2020 год - 3 587,46 млн. рублей, 2021 год - 3 431,10 млн. рублей, 2022 год - 2 987,31 млн. рублей, 2023 год - 2 987,31 млн. рублей, 2024 год - 2 987,31 млн. рублей"; |
- наименование позиции "Конечный результат реализации Подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 2";
б) в разделе 1:
- наименование изложить в следующей редакции:
"1. Обоснование выделения Подпрограммы N 2, в том числе обоснованного вклада Подпрограммы N 2 в достижение целей и задач государственной программы";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма N 2 выделена исходя из специфики реализации системы мероприятий социального обслуживания населения в крае: географическая отдаленность, изолированность районов, слаборазвитая транспортная инфраструктура, дефицит квалифицированных кадров.";
в) в наименовании раздела 3 слово "конечных" заменить словом "ожидаемых";
г) разделы 4 - 8 признать утратившими силу;
7) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":
а) в паспорте:
- в наименовании позиции "Основные мероприятия Подпрограммы N 3" слова "Основные мероприятия" заменить словом "Мероприятия";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 3" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств | - | прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 3 - 31 913,51 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 2 295,97 млн. рублей, 2022 год - 2 155,95 млн. рублей, 2023 год - 2 155,95 млн. рублей, 2024 год - 2 155,95 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 30 343,25 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 1 511,04 млн. рублей, 2014 год - 2 542,40 млн. рублей, 2015 год - 3 109,87 млн. рублей, 2016 год - 3 757,23 млн. рублей, 2017 год - 3 803,96 млн. рублей, 2018 год - 3 845,88 млн. рублей, 2019 год - 2 239,81 млн. рублей, 2020 год - 2 339,50 млн. рублей, 2021 год - 2 295,97 млн. рублей, 2022 год - 2 155,95 млн. рублей, 2023 год - 1 370,82 млн. рублей, 2024 год - 1 370,82 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета - 7 903,01 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 121,34 млн. рублей, 2014 год - 911,75 млн. рублей, 2015 год - 1 165,65 млн. рублей, 2016 год - 1 424,85 млн. рублей, 2017 год - 1 367,57 млн. рублей, 2018 год - 1 409,42 млн. рублей, 2019 год - 769,21 млн. рублей, 2020 год - 733,22 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета (прогноз) - 1 570,26 млн. рублей, в том числе по годам: 2023 год - 785,13 млн. рублей, 2024 год - 785,13 млн. рублей"; |
- наименование позиции "Конечный результат реализации Подпрограммы N 3" изложить в следующей редакции "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы N 3";
б) в разделе 1:
- наименование изложить в следующей редакции:
"1. Обоснование выделения Подпрограммы N 3, в том числе обоснованного вклада Подпрограммы N 3 в достижение целей и задач государственной программы";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма N 3 выделена исходя из необходимости реализации комплекса мероприятий, направленных на социальную поддержку семей с детьми. Приоритетным направлением демографической и социальной политики в крае является осуществление мер, направленных на поддержку семей с детьми, усиление адресности социальной поддержки семей. Социальная поддержка семьи с детьми - самостоятельное направление государственной семейной политики.";
в) в наименовании раздела 3 слово "конечных" заменить словом "ожидаемых";
г) разделы 4 - 8 признать утратившими силу;
8) приложение N 1 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим изменениям;
9) в приложении N 2:
а) в разделе 1:
- графу 2 подпункта 1.1.8. изложить в следующей редакции:
"Компенсация расходов по оплате проезда на транспорте междугородного сообщения по социальным нуждам";
- в графе 4 подпункта 1.1.10 пункта 1.1 цифры "2019" заменить цифрами "2019-2024";
- графу 2 подпункта 1.2.29 пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан";
- дополнить пункт 1.2 подпунктами следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"1.2.37. | Предоставление выплат на приобретение или строительство жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в июле-августе 2019 г. на территории Хабаровского края | -"- | 2020 | усиление государственной поддержки | неудовлетворенность граждан, ухудшение условий жизни |
1.2.38. | Предоставление выплат на проведение капитального ремонта, находящейся в собственности граждан, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, вызванной паводком, произошедшим в июле-августе 2019 г. на территории Хабаровского края | -"- | 2020 | усиление государственной поддержки | неудовлетворенность граждан, ухудшение условий жизни"; |
б) в разделе 2:
- в графе 3 пункта 2.1 и подпункта 2.1.5 пункта 2.1 слова "министерство спорта и молодежной политики края" заменить словами "министерство физической культуры и спорта края";
- в графе 4 подпункта 2.1.4 пункта 2.1 цифры "2013-2018, 2021" заменить цифрами "2013-2018, 2020-2021";
- в графе 4 подпункта 2.1.6 пункта 2.1 цифры "2015-2024" заменить цифрами "2015-2021";
в) в графе 3 пункта 4.10 раздела 4 слова "министерство спорта и молодежной политики края" заменить словами "министерство физической культуры и спорта края";
г) в графе 2 пункта 5.2 раздела 5 слова "Выполнение капитального ремонта зданий, закрепленных за учреждениями социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" заменить словами "Выполнение текущего, капитального ремонта зданий, закрепленных за учреждениями социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации";
д) в разделе 6:
- в графе 3 пункта 6.1 и подпункта 6.1.7 пункта 6.1 слова "министерство спорта и молодежной политики края" заменить словами "министерство физической культуры и спорта края, главное управление внутренней политики Правительства края";
- в графе 4 подпункта 6.1.9 пункта 6.1 знак "- " -" заменить цифрами "2013-2019";
- в графе 2 пункта 6.2 изложить в следующей редакции: