ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 мая 2016 года N 137-пр
О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения
Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр
В целях приведения нормативного правового акта Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края
постановляет:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в абзаце пятом позиции "Соисполнители, участники государственной программы" слова "спорта и молодежной политики" заменить словами "физической культуры и спорта";
б) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы | - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 89 949,08 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 872,81 млн. рублей, 2015 год - 12 488,13 млн. рублей, 2016 год - 13 069,38 млн. рублей, 2017 год - 11 163,58 млн. рублей, 2018-2020 годы - 28 676,87 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 89 942,81 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 11 678,31 млн. рублей, 2014 год - 12 868,93 млн. рублей, 2015 год - 12 485,74 млн. рублей, 2016 год - 13 069,38 млн. рублей, 2017 год - 11 163,58 млн. рублей, 2018-2020 годы - 28 676,87 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 14 536,55 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 171,10 млн. рублей, 2014 год - 2 951,23 млн. рублей, 2015 год - 2 751,53 млн. рублей, 2016 год - 3 457,61 млн. рублей, 2017 год - 3 205,08 млн. рублей; за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 6,27 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 3,88 млн. рублей, 2015 год - 2,39 млн. рублей"; |
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию государственной программы - 89 949,08 млн. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета - 89 942,81 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 11 678,31 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 10 979,99 млн. рублей,
министерство строительства края - 31,00 млн. рублей,
министерство физической культуры и спорта края - 2,24 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 567,13 млн. рублей,
министерство культуры края - 0,08 млн. рублей,
министерство здравоохранения края - 97,87 млн. рублей,
2014 год - 12 868,93 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 12 183,29 млн. рублей,
министерство строительства края - 68,28 млн. рублей,
министерство физической культуры и спорта края - 0,15 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 616,54 млн. рублей,
министерство культуры края - 0,67 млн. рублей,
2015 год - 12 485,74 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 11 838,49 млн. рублей,
министерство строительства края - 12,45 млн. рублей,
министерство физической культуры и спорта края - 0,14 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 634,33 млн. рублей,
министерство культуры края - 0,33 млн. рублей,
2016 год - 13 069,38 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 12 556,88 млн. рублей,
министерство строительства края - 106,44 млн. рублей,
министерство физической культуры и спорта края - 0,13 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 405,64 млн. рублей,
министерство культуры края - 0,29 млн. рублей,
2017 год - 11 163,58 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 11 159,59 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 3,99 млн. рублей,
2018-2020 годы - 28 676,87 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 26 871,23 млн. рублей,
министерство физической культуры и спорта края - 0,49 млн. рублей,
министерство образования и науки края - 1 805,15 млн. рублей,
из них:
за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 14 536,55 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 2 171,10 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 2 171,10 млн. рублей,
2014 год - 2 951,23 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 2 951,23 млн. рублей,
2015 год - 2 751,53 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 2 751,53 млн. рублей,
2016 год - 3 457,61 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 3 457,61 млн. рублей,
2017 год - 3 205,08 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 3 205,08 млн. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 6,27 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 3,88 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 3,88 млн. рублей,
2015 год - 2,39 млн. рублей, из них:
министерство социальной защиты населения края - 2,39 млн. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 4 к настоящей государственной программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета на реализацию государственной программы приведена в приложении N 5 к настоящей государственной программе.
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы приведены в приложениях N 6, 7 к настоящей государственной программе.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственными учреждениями по этапам реализации государственной программы приведен в приложении N 8 к настоящей государственной программе.
Справочная (прогнозная) информация об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках государственной программы, приведена в приложении N 9 к настоящей государственной программе.";
3) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":
а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 1" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 1 | - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 46 334,73 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,93 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 334,10 млн. рублей, 2017 год - 5 902,60 млн. рублей, 2018-2020 годы - 14 419,21 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета - 46 334,73 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 6 732,82 млн. рублей, 2014 год - 6 731,35 млн. рублей, 2015 год - 6 214,65 млн. рублей, 2016 год - 6 334,10 млн. рублей, 2017 год - 5 902,60 млн. рублей, 2018-2020 годы - 14 419,21 млн. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 9 603,98 млн. рублей, в том числе по годам: 2013 год - 2 049,26 млн. рублей, 2014 год - 2 038,48 млн. рублей, 2015 год - 1 584,98 млн. рублей, 2016 год - 2 032,27 млн. рублей, 2017 год - 1 898,99 млн. рублей; за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 0,58 млн. рублей"; |
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы N 1
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 1 - 46 334,73 млн. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета - 46 334,73 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 6 732,82 млн. рублей,
2014 год - 6 731,35 млн. рублей,
2015 год - 6 214,65 млн. рублей,
2016 год - 6 334,10 млн. рублей,
2017 год - 5 902,60 млн. рублей,
2018-2020 годы - 14 419,21 млн. рублей, из них:
за счет средств краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 9 603,98 млн. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 2 049,26 млн. рублей,
2014 год - 2 038,48 млн. рублей,
2015 год - 1 584,98 млн. рублей,
2016 год - 2 032,27 млн. рублей,
2017 год - 1 898,99 млн. рублей;
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,58 млн. рублей.
Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы N 1 до 2020 года определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.";
4) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":
а) в паспорте:
- в абзаце втором позиции "Соисполнители, участники Подпрограммы N 2" слова "спорта и молодежной политики" заменить словами "физической культуры и спорта";
- позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 2" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 2 | - прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 18 565,46 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 2 332,19 млн. рублей, 2014 год - 2 668,38 млн. рублей, 2015 год - 2 389,54 млн. рублей, 2016 год - 2 521,39 млн. рублей, 2017 год - 2 423,25 млн. рублей, 2018-2020 годы - 6 230,71 млн. рублей"; |
б) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы N 2
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Подпрограммы N 2 - 18 565,46 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:
2013 год - 2 332,19 млн. рублей, из них:
по министерству социальной защиты населения края - 2 301,14 млн. рублей,
по министерству строительства края - 31,00 млн. рублей,
по министерству физической культуры и спорта края - 0,05 млн. рублей,
2014 год - 2 668,38 млн. рублей, из них:
по министерству социальной защиты населения края - 2 600,10 млн. рублей,
по министерству строительства края - 68,28 млн. рублей,
2015 год - 2 389,54 млн. рублей, из них:
по министерству социальной защиты населения края - 2 377,09 млн. рублей,
по министерству строительства края - 12,45 млн. рублей,
2016 год - 2 521,39 млн. рублей, из них:
по министерству социальной защиты населения края - 2 414,95 млн. рублей,