В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года N 463-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.3, 1.6 - 1.8, 2.1 - 2.4, 3.2 - 3.11, 4.1, 5.1 - 5.6 перечня мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)» изменений в части, касающейся финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета, которые вступают в силу со дня вступления в силу областного закона об областном бюджете на 2016 год в части финансирования указанных мероприятий.
Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 6 ноября 2015 года N 462-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Развитие транспортной системы
Архангельской области (2014 - 2020 годы)»
1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | - | общий объем финансирования - 50 464 200,9 тыс. рублей, |
2. В разделе II:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 цифры «2 147 384,9» заменить цифрами «2 419 947,5»;
2) в подразделе 2.9:
а) в абзаце первом цифры «5.5» заменить цифрами «5.6»;
б) в абзаце шестом цифры «5.5» заменить цифрами «5.6»;
3) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 4 цифры «1 820 610,4» и «23 285 994,4» заменить соответственно цифрами «188 109,6» и «24 918 495,2»;
4) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 цифры «4 659 843,9», «202 290,1» и «4 457 553,8» заменить соответственно цифрами «4 485 532,8», «20 901,1» и «4 464 631,7».
3. В абзаце девятом раздела III цифры «13» и «996,0» заменить соответственно цифрами «14» и «1155,5».
4. В разделе I приложения N 1 к указанной государственной программе:
1) пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения на территории Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги) на 31 декабря отчетного года* | км | 7 615,6 | 7 588,9 | 7 593,1 | 7 594,3 | 7 595,7 | 7 600,3 | 7 600,3 | 7 612,7 |
2.Общая протяженность региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года* | км | 825,1 | 898,9 | 943,3 | 1012,5 | 1051,4 | 1127,9 | 1307,6 | 1646,0 |
3. Доля протяженности региональных автомобильных | процентов | 90,0 | 89,1 | 87,6 | 86,7 | 86,2 | 85,2 | 82,9 | 78,4»; |
2) пункты 11 - 16 подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
«11. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 9,6 | 18,8 | 42,6 | 57,6 | 65,9 | 101,6 | 138,9 | 337,3 |
12. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно)* | км | 8,2 | 0,9 | 4,2 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | - | 12,4 |
13. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог (ежегодно)* | км | 1,4 | 17,9 | 19,6 | 13,8 | 6,9 | 31,1 | 37,3 | 186,0 |
14. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом) | шт. | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 |
15. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием | единиц | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
16. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) | единиц | - | 4 | 6 | 9 | 10 | 18 | 22 | 26»; |
3) пункты 17 и 18 подпрограммы N 4 изложить в следующей редакции:
«17. Протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 45,1 | 56,4 | 77,0 | 131,2 | 161,8 | 202,6 | 345,0 | 485,0 |
18. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом) | штук | 15 | 12 | 18 | 25 | 39 | 51 | 66 | 79»; |
5. Приложения N 2 - 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Архангельской области
“Развитие транспортной системы
Архангельской области (2014 - 2020 годы)”
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 6 ноября 2015 года N 462-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Архангельской области
“Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014 - 2020 годы)”
Ответственный исполнитель - агентство по транспорту и связи Архангельской области.
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, | Источник финанси- | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели | ||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I. Подпрограмма N 1 Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 1 - проведение сбалансированной государственной политики, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов в экономике Архангельской области | ||||||||||||
Задача N 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области | ||||||||||||
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров | агентство | итого | 649 183,4 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 102 028,0 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 649 183,4 | 71 616,7 | 58 037,1 | 80 899,9 | 102 028,0 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | агентство | итого | 649 164,0 | 82 086,6 | 91 179,7 | 91 179,7 | 89 487,8 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 649 164,0 | 82 086,6 | 91 179,7 | 91 179,7 | 89 487,8 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | агентство | итого | 1 015 480,9 | 175 306,6 | 285 651,3 | 100 483,0 | 105 612,5 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 015 480,9 | 175 306,6 | 285 651,3 | 100 483,0 | 105 612,5 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. Организация осуществления перевозок участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц | агентство | итого | 2 303,3 | - | 2 303,3 | - | - | - | - | - | обеспечение предоставления | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 2 303,3 | - | 2 303,3 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
мероприятий, | ||||||||||||
Задача N 2 - обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа | ||||||||||||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | агентство | итого | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 103 815,9 | 103 815,9 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего |
| итого | 2 419 947,5 | 432 825,8 | 437 171,4 | 272 562,6 | 297 128,3 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 |
| |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 2 419 947,5 | 432 825,8 | 437 171,4 | 272 562,6 | 297 128,3 | 312 281,9 | 326 959,1 | 341 018,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
II. Подпрограмма N 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 2 - создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области | ||||||||||||
Задача N 1 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок | ||||||||||||
1.1. Проектирование, строительство | агентство | итого | 15 000,0 | - | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | приведение конечных остановочных пунктов межмуниципальных автобусных маршрутов | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 7 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Проектирование | агентство | итого | 18 000,0 | - | - | - | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; повышение безопасности посадки-высадки пассажиров; | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного | агентство | итого | 19 975,1 | 19 975,1 | - | - | - | - | - | - | завершение | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 3 975,1 | 3 975,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | агентство | итого | 101067,8 | - | 101067,8 | - | - | - | - | - | площадь | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 100670 | - | 100670 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 397,8 | - | 397,8 | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | агентство | итого | 70250 | - | 70250 | - | - | - | - | - | площадь | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||||
областной бюджет | 70000 | - | 70000 | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 250 | - | 250 | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача N 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств | ||||||||||||
2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области | агентство | итого | 120 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | повышение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил перевозки пассажиров; расширение зон транспортного обслуживания; повышение безопасности пассажирских перевозок; | |
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 60 000,0 | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 60 000,0 | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |