от 14 октября 2014 года N 428-пп
О внесении изменений в постановление
Правительства Архангельской области
от 15 октября 2013 года N 487-пп
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года N 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 14 октября 2014 года N 428-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Архангельской области от 15 октября 2013 года N 487-пп
1. В государственной программе развития энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020), утвержденной указанным постановлением:
1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объем | - | общий объем финансирования государственной программы составляет 41 209 342,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 181 086,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 26 164 738,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 1 555 186,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 13 308 331,8 тыс. рублей»; |
2) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:
«Объем | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 17 673 702,5 тыс. рублей, в том числе: |
3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
«Объем | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет |
4) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 3 изложить в следующей редакции:
|
|
2. В приложении N 3 к указанной государственной программе:
а) по тексту слова «бюджеты муниципальных образований» заменить словами «местные бюджеты»;
б) позицию «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 41 209 342,9 | 8 839 001,4 | 5 620 377,3 | 1 823 384,5 | 6 903 956,5 | 5 973 152,0 | 6 130 146,3 | 5 919 324,9 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 181 086,6 | 181 086,6 | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 26 164 738,4 | 3 251 282,8 | 3 108 563,6 | 178 054,8 | 4 929 825,4 | 4 897 345,2 | 4 900 859,6 | 4 898 807,0 | |||
местные бюджеты | 1 555 186,1 | 189 805,0 | 214 918,9 | 249 181,9 | 273 727,0 | 236 922,2 | 212 619,4 | 178 011,7 | |||
внебюджетные средства | 13 308 331,8 | 5 216 827,0 | 2 296 894,8 | 1 396 147,8 | 1 700 404,1 | 838 884,6 | 1 016 667,3 | 842 506,2»; |
в) пункт 1.8 и подпункт 1 пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого | всего | 4 431 115,5 | 3 714 747,5 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год (10 588); экономия электроэнергии, кВтч/год (1 650 970) | |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 164 190,5 | 164 190,5 | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (15 589) | ||
областной бюджет | 1 281,0 | 1 281,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (81 328) | ||
местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (мазут, дизтопливо) (-) | ||
внебюджетные средства | 4 265 494,0 | 3 549 126,0 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (473 161) | ||
1) мероприятия | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 4 036 115,5 | 3 319 747,5 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | экономия тепловой энергии, Гкал/год |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 164 190,5 | 164 190,5 | - | - | - | - | - | - | экономия воды, м3/год (15 589) | ||
областной бюджет | 1 281,0 | 1 281,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (уголь) (81 328) | ||
местные бюджеты | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - | объем замещенного привозного топлива, т (мазут, дизтопливо) (-) | ||
внебюджетные средства | 3870 494,0 | 3 154 126,0 | 711 900,0 | 4 468,0 | - | - | - | - | всего экономия эксплуатационных расходов, тыс. руб. (473 161)»; |
г) пункты 1.12 и 1.13 изложить в следующей редакции:
«1.12. Мероприятия | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 2 391 250,0 | 168 750,0 | 138 750,0 | 33 750,0 | 512 500,0 | 512 500,0 | 512 500,0 | 512 500,0 | сокращение потерь энергоресурсов |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 2 120 000,0 | 135 000,0 | 105 000,0 | - | 470 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | 470 000,0 | |||
местные бюджеты | 271 250,0 | 33 750,0 | 33 750,0 | 33 750,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | 42 500,0 | |||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.13. Мероприятия, направленные | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 3 608 919,0 | 943 815,0 | 979 313,0 | 823 570,0 | 862 221,0 | - | - | - | снижение технологических потерь при передаче электрической энергии, |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 140 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | 200,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | |||
внебюджетные средства | 3 468 719,0 | 873 715,0 | 909 213,0 | 823 570,0 | 862 221,0 | - | - | - |
д) позицию «Всего по подпрограмме N 1» изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 17 673 702,5 | 5 705 851,6 | 2 616 122,7 | 1 567 306,7 | 2 523 458,1 | 1 742 904,8 | 1 860 546,7 | 1 657 511,9 | экономия тепловой энергии, Гкал (653 984); экономия электроэнергии, кВтч (52 178 573) | |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | 181 086,6 | 181 086,6 | - | - | - | - | - | - | экономия воды, куб. м (875 811) | ||
областной бюджет | 3 535 412,0 | 207 181,0 | 175 900,0 | 900,0 | 757 399,0 | 812 838,0 | 784 860,0 | 796 334,0 | всего экономия, тыс. руб. (1 779 333) | ||
местные бюджеты | 1 460 136, 1 | 184 800,0 | 210 748,9 | 227 656,9 | 259 577,0 | 221 422,2 | 196 219, 4 | 159 711, 7 | объем замещенного привозного каменного угля, т (91 356) | ||
внебюджетные средства | 12 497 067, 8 | 5 132 784,0 | 2 229 473,8 | 1 338 749,8 | 1 506 482,1 | 708 644,6 | 879 467, 3 | 701 466, 2 | объем замещенного привозного топочного мазута и диз. топлива, т (70)»; |
е) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Проектирование, строительство, реконструкция газораспределительных сетей, включая газоснабжение жилых домов в муниципальных образованиях | министерство ТЭК и ЖКХ | всего | 570 808,7 | 51 263,7 | 4 170,0 | 20 925,0 | 111 350,0 | 122 500,0 | 124 000,0 | 136 600,0 | строительство, реконструкция |
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 458 426,7 | 28 326,7 | - | - | 97 200,0 | 107 000,0 | 107 600,0 | 118 300,0 | |||
местные бюджеты | 94 450,0 | 5 005,0 | 4 170,0 | 20 925,0 | 14 150,0 | 15 500,0 | 16 400,0 | 18 300,0 | |||
внебюджетные средства | 17 932,0 | 17 932,0 | - | - | - | - | - | - |
ж) позицию «Всего по подпрограмме N 2» изложить в следующей редакции:
«Всего | всего | 705 406,9 | 52 261,9 | 4 170,0 | 21 525,0 | 134 350,0 | 151 500,0 | 177 000,0 | 164 600,0 | ||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 592 424,9 | 29 324,9 | - | - | 120 200,0 | 136 000,0 | 160 600,0 | 146 300,0 | |||
местные бюджеты | 95 050,0 | 5 005,0 | 4 170,0 | 21 525,0 | 14 150,0 | 15 500,0 | 16 400,0 | 18 300,0 | |||
внебюджетные средства | 17 932,0 | 17 932,0 | - | - | - | - | - | -»; |