В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» Правительство Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года N 463-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 11 марта 2014 года N 95-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Архангельской области «Развитие транспортной системы
Архангельской области (2014 - 2020 годы)»
1. В паспорте Программы в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы, цифры «40 133 387,2», «40 024 265,5» и «109 121,7» заменить соответственно цифрами «38 971 936,5», «38 857 721,2» и «114 215,3».
2. В разделе II:
1) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 цифры «3 227 348,8» заменить цифрами «2 054 076,8»;
2) в подпрограмме N 2:
а) в паспорте:
в позиции, касающейся задач подпрограммы, слова «задача N 3 - реализация инвестиционных проектов в сфере транспорта на территории Архангельской области» исключить;
в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, цифры «1 495 121,7», «1 386 000,0» и «109 121,7» заменить соответственно цифрами «1 517 315,3», «1 403 100,0» и «114 215,3»;
б) в подразделе 2.6:
в абзаце первом слова «и 2.2» заменить словами «, 2.2 и 2.4»;
дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«на ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа;
на проведение капитального ремонта самоходного парома «СП-17» в муниципальном образовании «Виноградовский муниципальный район»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
абзац шестой считать абзацем восьмым и в нем после слов «на реализацию мероприятий» дополнить цифрами «1.1, 1.2, 2.1 и 2.2»;
дополнить новыми абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«Реализация мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Котлас» в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Котлас». Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 1.3 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования «Котлас» составляет не менее 3975,1 тыс. рублей.
Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в соответствии с соглашением (договором), заключенным между ответственным исполнителем мероприятия государственной программы и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». Размер выделяемых средств на реализацию мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы N 2 (приложение N 2 к государственной программе) из бюджета муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» составляет не менее 3740,2 тыс. рублей.»;
абзац седьмой считать абзацем одиннадцатым и в нем:
слова «мероприятия 2.3 и 3.1» заменить словами «мероприятие 2.3»;
слово «реализуются» заменить словом «реализуется»;
3) в абзаце первом подраздела 2.9 подпрограммы N 3 цифры «1.4» заменить цифрами «1.5»;
4) в абзаце первом подраздела 2.12 подпрограммы N 4 цифры «3.1 - 3.8» заменить цифрами «3.1 - 3.8, 4.2»;
5) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 цифры «4 392 160,9» заменить цифрами «4 381 788,6».
3. В разделе III:
1) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«провести капитальный ремонт 1 единицы техники по отрасли водного транспорта;»;
2) абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
3) абзац восьмой считать абзацем девятым и в нем:
слова «93 километров» заменить словами «93,3 километра»;
цифры «11» и «789,4» заменить соответственно цифрами «12» и «826,0».
4. В разделе I приложения N 1 к указанной государственной программе:
1) показатели подпрограммы N 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» дополнить новым пунктом 8:
«8. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт, | единиц | - | 1 | - | - | - | - | - | -»; |
2) пункты 8 и 9 считать соответственно пунктами 9 и 10 и изложить их в следующей редакции:
«9. Протяженность построенных (реконструированных) региональных автомобильных дорог (нарастающим итогом) | км | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 36,4 | 41,4 | 41,4 | 42,3 | 93,3 |
10. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом) | штук | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12»; |
3) пункты 10 - 20 считать соответственно пунктами 11 - 21;
4) пункты 21 - 24 считать соответственно пунктами 22 - 25 и изложить их в следующей редакции:
«22. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста | единиц | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | 5 600 | 5 700 |
23. Доля самоходных машин и прицепов, прошедших государственный технический осмотр, в общем количестве зарегистрированных самоходных машин | процентов | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
24. Количество зарегистрированных самоходных машин | штук | 25 400 | 25 700 | 26 000 | 26 300 | 26 600 | 26 900 | 27 200 | 27 500 |
25. Выполнение плана по поступлению администрируемых инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Архангельской области платежей, подлежащих зачислению в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации | тыс. рублей | 9 800 | 10 500 | 10 600 | 10 700 | 10 800 | 10 900 | 11 000 | 11 100». |
5. Приложения N 2 и 3 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе Архангельской области
“Развитие транспортной системы Архангельской области
(2014 - 2020 годы)”
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 11 марта 2014 года N 95-пп)
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Архангельской области
“Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 - 2020 годы)”
Ответственный исполнитель - агентство по транспорту Архангельской области. | ||||||||||||
Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели | ||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
I. Подпрограмма N 1 “Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте” | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 1 - проведение сбалансированной государственной политики в сфере транспорта, направленной на выравнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов | ||||||||||||
Задача N 1 - обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Архангельской области | ||||||||||||
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | агентство по транспорту | итого | 507 246,5 | 68 616,7 | - | - | 102 028,0 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах - 30 тыс. человек в год | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 507 246,4 | 68 616,7 | - | - | 102 028,0 | 107 231,4 | 112 271,3 | 117 099,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 470 010,9 | 85 292,9 | - | - | 89 487,8 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах - 1260 тыс. человек в год | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 470 010,9 | 85 292,9 | - | - | 89 487,8 | 94 051,7 | 98 472,1 | 102 706,4 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 557 740,0 | 103 700,0 | - | - | 105 612,5 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 | количество перевезенных пассажиров к 2020 году на субсидируемых маршрутах - 2150 тыс. человек в год | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 557 740,0 | 103 700,0 | - | - | 105 612,5 | 110 998,8 | 116 215,7 | 121 213,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача N 2 - обеспечение исполнения полномочий Архангельской области по транспортному обслуживанию на территории Ненецкого автономного округа | ||||||||||||
2.1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Ненецкого автономного округа | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 519 079,5 | 103 815,9 | - | - | 103 815,9 | 103 815,9 | 103 815,9 | 103 815,9 | финансовое обеспечение исполнения органами государственной власти Ненецкого автономного округа на территории Ненецкого автономного округа полномочий | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 519 079,5 | 103 815,9 | - | - | 103 815,9 | 103 815,9 | 103 815,9 | 103 815,9 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего по подпрограмме N 1 |
| итого | 2 054 076,8 | 361 425,5 | - | - | 400 944,2 | 416 097,8 | 430 775,0 | 444 834,3 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 2 054 076,8 | 361 425,5 | - | - | 400 944,2 | 416 097,8 | 430 775,0 | 444 834,3 | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
II. Подпрограмма N 2 “Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области” | ||||||||||||
Цель подпрограммы N 2 - создание в Архангельской области эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям общества и перспективам развития Архангельской области | ||||||||||||
Задача N 1 - создание пассажирской транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность и высокое качество пассажирских перевозок | ||||||||||||
1.1. Проектирование, строительство | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 15 000,0 | - | - | - | - | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | приведение конечных остановочных пунктов межмуниципальных автобусных маршрутов | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 7 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 7 500,0 | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Проектирование | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 18 000,0 | - | - | - | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности посадки-высадки пассажиров; | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 9 000,0 | - | - | - | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала г. Котласа | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 19 975,1 | 19 975,1 | - | - | - | - | - | - | завершение в 2014 году ремонта асфальтобетонного покрытия площади железнодорожного вокзала Котлас-Южный | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 3 975,1 | 3 975,1 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Задача N 2 - обновление пассажирского транспорта и обеспечение устойчивой, безопасной работы транспортных средств | ||||||||||||
2.1. Приобретение автобусов для осуществления регулярных пассажирских перевозок на территории Архангельской области | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 120 000,0 | - | - | - | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | повышение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, расширение зон транспортного обслуживания, повышение безопасности пассажирских перевозок; | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 60 000,0 | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 60 000,0 | - | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.2. Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 700 000,0 | - | - | - | 100 000,0 | 100 000,0 | 300 000,0 | 200 000,0 | улучшение качества обслуживания пассажиров, соблюдение требований правил перевозки пассажиров, повышение безопасности пассажирских перевозок; | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 670 000,0 | - | - | - | 90 000,0 | 90 000,0 | 290 000,0 | 200 000,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 30 000,0 | - | - | - | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3. Строительство морского судна для осуществления пассажирских перевозок по Белому морю и на Соловецкие острова | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 630 000,0 | - | - | - | 250 000,0 | 380 000,0 | - | - | улучшение качества обслуживания пассажиров, повышение безопасности морских пассажирских перевозок, ввод судна | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 630 000,0 | - | - | - | 250 000,0 | 380 000,0 | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.4. Проведение капитального ремонта самоходного парома “СП-17” в муниципальном образовании “Виноградовский муниципальный район” | агентство по транспорту Архангельской области | итого | 14 340,2 | 14 340,2 | - | - | - | - | - | - | организация речной переправы через реку Северную Двину в поселке Березник муниципального образования “Виноградовский муниципальный район” | |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 10 600,0 | 10 600,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджеты муниципальных образований | 3 740,2 | 3 740,2 | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Всего по подпрограмме N 2 |
| итого | 1 517 315,3 | 34 315,3 | - | - | 389 000,0 | 524 000,0 | 335 000,0 | 235 000,0 |
| |
в том числе: |
|
|
|
|
|
| ||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 1 403 100,0 | 26 600,0 | - | - | 359 500,0 | 492 000,0 | 307 500,0 | 217 500,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований | 114 215,3 | 7 715,3 | - | - | 29 500,0 | 32 000,0 | 27 500,0 | 17 500,0 | ||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - |