О продлении срока реализации долгосрочной целевой программы
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
В связи с приостановкой на 2014 год действия программы Архангельской области "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2014-2016 годы" мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Продлить срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 N 608 (с дополнениями и изменениями), (далее - Программа) на 2016 год.
2. Внести в Программу следующие изменения:
1) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование долгосрочной целевой программы | "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" (далее - Программа) |
Заказчик Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
Цели и задачи Программы | Цель: совершенствование дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города. Задачи: развитие улично-дорожной сети города; приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города; улучшение транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность пассажирских перевозок; развитие сети дошкольных и общеобразовательных учреждений; обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства |
Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
Исполнители Программы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству |
Объемы и источники финансирования, в том числе: | Общий объем финансирования Программы - 3 158,077 млн.рублей, в том числе: |
";
2) в разделе III "Сроки реализации Программы" слова "2012-2015 годы" заменить словами "2012-2016 годы";
3) раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Программы
"Источниками финансирования Программы являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства городского бюджета.
Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2012-2016 годов составит 3 158,077 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 226,666 млн.руб.;
областной бюджет - 2 334,653 млн.руб.;
городской бюджет - 596,758 млн.руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного, федерального и городского бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджетов.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам
(млн. рублей) | |||||||||
Источники финансирования | Объем финансирования, всего | в том числе: | |||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||
Всего по Программе | 3158,077 | 537,847 | 948,219 | 160,885 | 836,126 | 675,000 | |||
в том числе: | |||||||||
федеральный бюджет, | 226,666 | - | 70,666 | - | 156,000 | - | |||
областной бюджет | 2334,653 | 423,497 | 675,156 | 36,000 | 600,000 | 600,000 | |||
городской бюджет, | 596,758 | 114,350 | 202,397 | 124,885 | 80,126 | 75,000 |
.";
4) в разделе VII "Оценка эффективности реализации Программы":
слова "ввод в действие трех зданий образовательных учреждений на 570 мест;" заменить словами "ввод в действие четырех зданий образо-вательных учреждений на 850 мест;", слова"5,59 га" заменить словами "6,79 га";
таблицу "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели Программы:
Наименование целевых показателей | Значение прогнозных показателей | |||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
Протяженность построенных (реконструиро- | - | 1,46 | - | - | 1,89 | |||
Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | - | 4,00 | - | - | 0,7 | |||
Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров, шт. | 1 | - | - | - | - | |||
Ввод в действие образовательных | 1 | 2 | - | 1 | - | |||
Обеспечение земельных участков коммуналь- | 1,04 | - | 1,05 | - | 4,70 |
";
5) приложения N 1 и 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1 и 2.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города
В.Н. Павленко
Приложение N 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 27 ноября 2013 года N 876
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие города Архангельска как
административного центра Архангель-
ской области на 2012-2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования | |||||||||
всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог | ||||||||||||
1. Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г.Архангельска | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | - | ||||||
2. Проектирование | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 2,352 | 1,852 | 0,500 | - | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Обводный канал | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,352 | 1,852 | 0,500 | - | - | - | ||||||
3. Проектирование и реконструкция пр.Московского, | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 6,437 | 3,000 | 1,502 | 1,935 | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Московского | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 6,437 | 3,000 | 1,502 | 1,935 | - | - | ||||||
4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского, | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 778,490 | 305,090 | 473,400 | - | - | - | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 727,790 | 285,890 | 441,900 | - | - | - | ||||||
городской бюджет, | 50,700 | 19,200 | 31,500 | - | - | - | ||||||
5. Проектирование и капитальный ремонт пр.Троицкого, на участке от ул.Суворова до ул.Гагарина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 300,000 | - | - | - | 150,000 | 150,000 | В результате расширения участка до четырёх полос будет увеличена пропускная способность проспекта | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 284,000 | - | - | - | 142,000 | 142,000 | ||||||
городской бюджет | 16,000 | - | - | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
6. Проектирование и строительство пр.Московского, на участке от ул.Галушина до | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 473,000 | - | - | - | 191,000 | 282,000 | Реализация проекта обеспечивает новый выход из центра города на Окружное шоссе, даёт возможность разгрузить Ленинградский проспект | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 443,000 | - | - | - | 178,000 | 265,000 | ||||||
городской бюджет | 30,000 | - | - | - | 13,000 | 17,000 | ||||||
7. Благоустройство территории по пр.Троицкому в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 39,715 | 11,480 | 28,235 | - | - | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр.Троицком | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 38,970 | 11,370 | 27,600 | - | - | - | ||||||
городской бюджет, |
| 0,110 |
| - | - | - | ||||||
Всего по разделу I | Всего, | 1605,414 | 324,310 | 506,169 | 1,935 | 341,000 | 432,000 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 1493,760 | 297,260 | 469,500 | - | 320,000 | 407,000 | ||||||
городской бюджет, | 111,654 | 27,050 | 36,669 | 1,935 | 21,000 | 25,000 | ||||||
II. Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог | ||||||||||||
8. Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 248,482 | - | 22,482 | - | 226,000 | - | Продолжение работ по капитальному ремонту, проводимых в 2006-2008 годах, для поддержания соединения города Архангельска с автомобильной дорогой М-8 "Холмогоры" | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 248,482 | - | 22,482 | - | 226,000 | - | ||||||
городской бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
9. Проектирование и реконструкция совмещен-ного Северодвинского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 269,229 | - | 0,794 | 8,435 | 57,000 | 203,000 | Решение крупнейшей городской проблемы - низкая пропускная способность на въезде в город (съезд с Северодвинского моста): строительство дополнительных развязок на данном участке | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 247,000 | - | - | - | 54,000 | 193,000 | ||||||
городской бюджет, | 22,229 | - | 0,794 | 8,435 | 3,000 | 10,000 | ||||||
10. Проектирование капитального ремонта пр.Ленинградского, | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 9,147 | 0,500 | 8,647 | - | - | - | Реализация в даль-нейшем проекта позво-лит улучшить техни-ческое состояние транспортного кори-дора, связующего центральные округа города Архангельска | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет, |
|
|
|
| - | - | ||||||
Всего по разделу II | Всего, | 526,858 | 0,500 | 31,923 | 8,435 | 283,000 | 203,000 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 495,482 | - | 22,482 | - | 280,000 | 193,000 | ||||||
городской бюджет, | 31,376 | 0,500 | 9,441 | 8,435 | 3,000 | 10,000 | ||||||
III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | ||||||||||||
11. Приобретение плаву-чего причала для нужд | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | ||||||
Всего по разделу III | Всего, | 4,000 | 4,000 | - | - | - | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | ||||||
IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений | ||||||||||||
12. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 69,411 | 60,469 | 8,942 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 57,069 | 57,069 | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 12,342 | 3,400 | 8,942 | - | - | - | ||||||
13. Строительство школы в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 237,700 | 39,900 | 197,800 | - | - | - | Ввод в эксплуатацию | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 211,300 | 28,500 | 182,800 | - | - | - | ||||||
городской бюджет, | 26,400 | 11,400 | 15,000 | - | - | - | ||||||
14. Приобретение доли в праве общедолевой собственности здания детских яслей по ул.Добролюбова, 19 после реконструкции | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 138,666 | 68,000 | 70,666 | - | - | - | Ввод в действие в 2013 году здания детского комбината на 120 мест | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет, |
| - |
| - | - | - | ||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | - | ||||||
15. Проектирование и строительство детского сада в Соломбальском территориальном округе | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 200,000 | - | - | 44,000 | 156,000 | - | Ввод в действие в 2015 году здания детского комбината | |||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет | 156,000 | - | - | - | 156,000 | - | ||||||
областной бюджет | 36,000 | - | - | 36,000 | - | - | ||||||
городской бюджет | 8,000 | - | - | 8,000 | - | - | ||||||
Всего по разделу IV | Всего, | 645,777 | 168,369 | 277,408 | 44,000 | 156,000 | - | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет, | 226,666 | - | 70,666 | - | 156,000 | - | ||||||
областной бюджет | 304,369 | 85,569 | 182,800 | 36,000 | - | - | ||||||
городской бюджет, в т.ч. субсидия МБУ "Стройсервис" | 114,742 | 82,800 | 23,942 | 8,000 | - | - | ||||||
V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства | ||||||||||||
16. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Конзихинской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 148,871 | 40,668 | 50,635 | 57,568 | - | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 39,042 | 38,668 | 0,374 | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 109,829 | 2,000 | 50,261 | 57,568 | - | - | ||||||
17. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Цигломенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству | Всего, | 227,157 | - | 82,084 | 48,947 | 56,126 | 40,000 | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 4,70 га | |||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 227,157 | - | 82,084 | 48,947 | 56,126 | 40,000 | ||||||
Всего по разделу V | Всего, | 376,028 | 40,668 | 132,719 | 106,515 | 56,126 | 40,000 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
областной бюджет | 39,042 | 38,668 | 0,374 | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 336,986 | 2,000 | 132,345 | 106,515 | 56,126 | 40,000 | ||||||
ИТОГО | Всего, | 3158,077 | 537,847 | 948,219 | 160,885 | 836,126 | 675,000 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
федеральный бюджет, | 226,666 | - | 70,666 | - | 156,000 | - | ||||||
областной бюджет | 2334,653 | 423,497 | 675,156 | 36,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||
городской бюджет, | 596,758 | 114,350 | 202,397 | 124,885 | 80,126 | 75,000 |