ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Архангельской области «Развитие
здравоохранения Архангельской
области (2013 - 2020 годы)»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения
Архангельской области (2013 - 2020 годы)»
Ответственный исполнитель - министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения).
Наименование | Ответственные исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | Показатели результата реализации мероприятия | |||||||||||||||||||||||
всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||
Подпрограмма N 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 1 - увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I - II стадиях заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от нфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | |||||||||||||||||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Архангельской области (далее - население), в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | |||||||||||||||||||||||||||
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств | министерство здравоохранения | итого | 97 106,8 | 19 654,8 | 11 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 14 102,0 | 14 950,0 | 15 850,0 | 16 800,0 | создание новых центров здоровья, а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 12 854,8 | 12 854,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 84 252,0 | 6 800,0 | 11 750,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 14 102,0 | 14 950,0 | 15 850,0 | 16 800,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задачи N 2 - 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) | |||||||||||||||||||||||||||
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | министерство здравоохранения | итого | 4 457,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 561,8 | 595,5 | 631,2 | 669,1 | совершенствование эпидемиологической | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 4 457,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 561,8 | 595,5 | 631,2 | 669,1 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 4. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C | |||||||||||||||||||||||||||
3. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | итого | 42 748,8 | 9 375,2 | 4 880,4 | 5 030,4 | 5 030,4 | 4 213,5 | 4 466,3 | 4 734,3 | 5 018,3 | приобретение тест-систем для диагностики | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9 806,4 | 5 965,2 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 32 942,4 | 3 410,0 | 3 600,0 | 3 750,0 | 3 750,0 | 4 213,5 | 4 466,3 | 4 734,3 | 5 018,3 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 5. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | |||||||||||||||||||||||||||
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров | министерство здравоохранения | итого | 507 186,4 | 52 382,9 | 54 579,2 | 37 457,4 | 37 274,3 | 71 692,7 | 77 757,0 | 84 370,0 | 91 672,8 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 507 186,4 | 52 382,9 | 54 579,2 | 37 457,4 | 37 274,3 | 71 692,7 | 77 757,0 | 84 370,0 | 91 672,9 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.1. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) | министерство здравоохранения | итого | 90 830,6 | 6 606,9 | 14 092,0 | - | - | 16 031,5 | 16 993,4 | 18 013,0 | 19 093,8 | оснащение ежегодно | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 90 830,6 | 6 606,9 | 14 092,0 | - | - | 16 031,5 | 16 993,4 | 18 013,0 | 19 093,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.2. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Архангельской области | министерство здравоохранения | итого | 20 192,7 | 2 920,0 | 2 920,0 | - | - | 3 280,9 | 3 477,8 | 3 686,4 | 3 907,6 | диспансеризация гражданских государственных служащих Архангельской области - ежегодно не менее 1 тыс. человек | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 20 192,7 | 2 920,0 | 2 920,0 | - | - | 3 280,9 | 3 477,8 | 3 686,4 | 3 907,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.3. Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | министерство здравоохранения | итого | 35 712,0 | 6 400,0 | - | - | - | 6 700,0 | 7 100,0 | 7 530,0 | 7 982,0 | приобретение | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 35 712,0 | 6 400,0 | - | - | - | 6 700,0 | 7 100,0 | 7 530,0 | 7 982,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.4. Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | министерство здравоохранения | итого | 2 500,0 | 500,0 | 300,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | приобретение медицинского оборудования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 500,0 | 500,0 | 300,0 | - | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.5. Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 353 449,9 | 35 442,6 | 36 767,2 | 36 957,4 | 36 744,3 | 44 718,5 | 49 190,3 | 54 109,3 | 59 520,3 | оказание первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 353 449,9 | 35 442,6 | 36 767,2 | 36 957,4 | 36 744,3 | 44 718,5 | 49 190,3 | 54 109,3 | 59 520,3 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | министерство здравоохранения | итого | 4 501,2 | 513,4 | 500,0 | 500,0 | 530,0 | 561,8 | 595,5 | 631,3 | 669,2 | ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 4 501,2 | 513,4 | 500,0 | 500,0 | 530,0 | 561,8 | 595,5 | 631,3 | 669,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 6. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||||||||||||
5. Оказание медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 47 080 344,3 | 4 230 407,50 | 4 397 927,2 | 5 781 653,4 | 6 362 218,1 | 6 478 331,0 | 6 536 387,5 | 6 617 580,1 | 6 675 839,5 | оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 47 080 344,3 | 4 230 407,50 | 4 397 927,2 | 5 781 653,4 | 6 362 218,1 | 6 478 331,0 | 6 536 387,5 | 6 617 580,1 | 6 675 839,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 47 731 843,9 | 4 312 320,4 | 4 469 636,8 | 5 826 641,2 | 6 407 022,8 | 6 568 901,0 | 6 634 156,3 | 6 723 165,6 | 6 789 999,8 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 22 661,2 | 18 820,0 | 1 280,4 | 1 280,4 | 1 280,4 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 628 838,4 | 63 092,9 | 70 429,2 | 43 707,4 | 43 524,3 | 90 570,0 | 97 768,8 | 105 585,5 | 114 160,3 | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 47 080 344,3 | 4 230 407,5 | 4 397 927,2 | 5 781 653,4 | 6 362 218,1 | 6 478 331,0 | 6 536 387,5 | 6 617 580,1 | 6 675 839,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Подпрограмма N 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, | |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 2 - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | итого | 1 838 807,8 | 179 922,6 | 192 432,0 | 216 292,1 | 223 527,1 | 221 392,10 | 243 404,10 | 267 610,20 | 294 227,60 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 838 807,8 | 179 922,6 | 192 432,0 | 216 292,1 | 223 527,1 | 221 392,10 | 243 404,10 | 267 610,20 | 294 227,60 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | министерство здравоохранения | итого | 1 808 186,8 | 177 422,6 | 189 432,0 | 205 092,1 | 223 527,1 | 218 210,1 | 240 031,1 | 264 034,2 | 290 437,6 | обеспечение выполнения установленного государственного задания | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 808 186,8 | 177 422,6 | 189 432,0 | 205 092,1 | 223 527,1 | 218 210,1 | 240 031,1 | 264 034,2 | 290 437,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза | министерство здравоохранения | итого | 30 621,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 11 200,0 | - | 3 182,0 | 3 373,0 | 3 576,0 | 3 790,0 | обеспечение расходными материалами государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 30 621,0 | 2 500,0 | 3 000,0 | 11 200,0 | - | 3 182,0 | 3 373,0 | 3 576,0 | 3 790,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | |||||||||||||||||||||||||||
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | итого | 488 540,6 | 48 963,3 | 47 052,1 | 49 710,8 | 53 161,1 | 62 411,8 | 68 653,0 | 75 518,3 | 83 070,2 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 39,1 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 488 501,5 | 48 924,2 | 47 052,1 | 49 710,8 | 53 161,1 | 62 411,8 | 68 653,0 | 75 518,3 | 83 070,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | министерство здравоохранения | итого | 257 831,7 | 26 206,1 | 24 565,8 | 26 352,8 | 29 803,1 | 32 515,4 | 35 766,9 | 39 343,6 | 43 278,0 | обеспечение выполнения установленного государственного задания | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 257 831,7 | 26 206,1 | 24 565,8 | 26 352,8 | 29 803,1 | 32 515,4 | 35 766,9 | 39 343,6 | 43 278,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2.2. Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 230 708,9 | 22 757,2 | 22 486,3 | 23 358,0 | 23 358,0 | 29 896,4 | 32 886,1 | 36 174,7 | 39 792,2 | обеспечение выполнения установленного государственного задания | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 39,1 | 39,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 230 669,8 | 22 718,1 | 22 486,3 | 23 358,0 | 23 358,0 | 29 896,4 | 32 886,1 | 36 174,7 | 39 792,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задачи N 4 - 5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии | |||||||||||||||||||||||||||
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения | министерство здравоохранения | итого | 6 955 803,3 | 683 145,6 | 730 107,2 | 788 663,0 | 893 360,7 | 831 830,8 | 915 013,9 | 1 006 515,3 | 1 107 166,8 | финансовые средства предусмотрены | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 6 955 803,3 | 683 145,6 | 730 107,2 | 788 663,0 | 893 360,7 | 831 830,8 | 915 013,9 | 1 006 515,3 | 1 107 166,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | |||||||||||||||||||||||||||
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | итого | 456 306,0 | 76 376,0 | - | - | - | 86 850,00 | 92 050,00 | 97 550,00 | 103 480,00 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 609,0 | 609,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 455 697,0 | 75 767,0 | - | - | - | 86 850,00 | 92 050,00 | 97 550,00 | 103 480,00 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам | министерство здравоохранения | итого | 429 030,0 | 71 000,0 | - | - | - | 81 850,0 | 86 750,0 | 91 950,0 | 97 480,0 | проведение срочных операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
областной бюджет | 429 030,0 | 71 000,0 | - | - | - | 81 850,0 | 86 750,0 | 91 950,0 | 97 480,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
4.2 Оснащение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием | министерство здравоохранения | итого | 27 276,0 | 5 376,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 300,0 | 5 600,0 | 6 000,0 | приобретение диагностического | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 609,0 | 609,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 26 667,0 | 4 767,0 | - | - | - | 5 000,0 | 5 300,0 | 5 600,0 | 6 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задачи N 7 - 8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | |||||||||||||||||||||||||||
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | министерство здравоохранения | итого | 93 912,7 | 67 662,7 | 2 050,0 | - | - | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 200,0 | 6 600,0 | приобретение оборудования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 25 962,7 | 25 962,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 67 950,0 | 41 700,0 | 2 050,0 | - | - | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 200,0 | 6 600,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 9. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | |||||||||||||||||||||||||||
6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | министерство здравоохранения | итого | 8 288 258,1 | 883 205,8 | 1 003 800,4 | 989 316,2 | 1 011 431,5 | 1 005 917,8 | 1 066 272,9 | 1 130 249,3 | 1 198 064,2 | снижение объемов скорой медицинской помощи за счет включения скорой специализированной медицинской помощи | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 8 288 258,1 | 883 205,8 | 1 003 800,4 | 989 316,2 | 1 011 431,5 | 1 005 917,8 | 1 066 272,9 | 1 130 249,3 | 1 198 064,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП | министерство здравоохранения | итого | 22 600,0 | - | - | - | - | 5 000,0 | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 200,0 | оснащение медицинских организаций санитарным автотранспортом, оборудованием, в том числе компьютерным | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 22 600,0 | - | - | - | - | 5 000,0 | 5 500,0 | 5 900,0 | 6 200,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 11. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови | |||||||||||||||||||||||||||
8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | министерство здравоохранения | итого | 49 412,4 | 6 912,4 | 9 400,0 | - | - | 7 600,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 9 000,0 | развитие гемодиализной | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 656,4 | 1 656,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 47 756,0 | 5 256,0 | 9 400,0 | - | - | 7 600,0 | 8 000,0 | 8 500,0 | 9 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
9. Обеспечение граждан высокотехнологичной | министерство здравоохранения | итого | 1 739 726,1 | 250 145,9 | 172 778,2 | 172 908,3 | 172 908,3 | 209 219,0 | 230 140,9 | 253 155,0 | 278 470,5 | увеличение объемов оказания ВМП | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 80 123,6 | 80 123,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 659 602,5 | 170 022,3 | 172 778,2 | 172 908,3 | 172 908,3 | 209 219,0 | 230 140,9 | 253 155,0 | 278 470,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10. Развитие службы крови | министерство здравоохранения | итого | 276 359,2 | 217 206,2 | 10 000,0 | - | - | 11 236,0 | 11 910,0 | 12 625,0 | 13 382,0 | оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская станция переливания крови» | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 204 155,9 | 204 155,9 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 72 203,3 | 13 050,3 | 10 000,0 | - | - | 11 236,0 | 11 910,0 | 12 625,0 | 13 382,0 | ||||||||||||||||||
местные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногемато-логическими стандартами государственных | министерство здравоохранения | итого | 1 071 414,7 | 103 470,2 | 119 206,1 | 118 715,5 | 143 909,9 | 126 290,2 | 138 919,3 | 152 811,2 | 168 092,3 | увеличение | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 1 071 414,7 | 103 470,2 | 119 206,1 | 118 715,5 | 143 909,9 | 126 290,2 | 138 | 152 811,2 | 168 092,3 | ||||||||||||||||||
местные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 12. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||||||||||||
12. Оказание медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 62 473 202,3 | 6 318 738,5 | 6 469 053,70 | 7 559 405,1 | 8 216 064,8 | 8 365 447,8 | 8 440 139,3 | 8 514 830,8 | 8 589 522,3 | оказание медицинской помощи в соответствии | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 62 473 202,3 | 6 318 738,5 | 6 469 053,70 | 7 559 405,1 | 8 216 064,8 | 8 365 447,8 | 8 440 139,3 | 8 514 830,8 | 8 589 522,3 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 13. Соответствие деятельности медицинских организаций в Архангельской области порядкам и стандартам оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||||||||||||
13. Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 6 674 381,4 | 658 350,6 | 660 371,1 | 685 564,7 | 697 375,4 | 856 005,1 | 941 605,6 | 1 035 766,1 | 1 139 342,8 | оказание специализированной медицинской помощи | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 6 674 381,4 | 658 350,6 | 660 371,1 | 685 564,7 | 697 375,4 | 856 005,1 | 941 605,6 | 1 035 766,1 | 1 139 342,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 90 428 724,6 | 9 494 099,8 | 9 416 250,8 | 10 580 575,7 | 11 411 738,8 | 11 794 700,6 | 12 167 509,0 | 12 567 231,2 | 12 996 618,7 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 312 546,7 | 312 546,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 27 642 975,6 | 2 862 814,6 | 2 947 197,1 | 3 021 170,6 | 3 195 674,0 | 3 429 252,8 | 3 727 369,7 | 4 052 400,4 | 4 407 096,4 | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 62 473 202,3 | 6 318 738,5 | 6 469 053,70 | 7 559 405,1 | 8 216 064,8 | 8 365 447,8 | 8 440 139,3 | 8 514 830,8 | 8 589 522,3 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 3 - повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Организация инновационного производственного | министерство здравоохранения | итого | 1 450 000,0 | - | 500 000,0 | 470 000,0 | - | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 480 000,0 | - | - | - | - | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | 970 000,0 | - | 500 000,0 | 470 000,0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Создание центра амбулаторного гемодиализа | итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 1 450 000,0 | - | 500 000,0 | 470 000,0 | - | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 480 000,0 | - | - | - | - | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
юридические лица | 970 000,0 | - | 500 000,0 | 470 000,0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 4 - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1. Совершенствование | министерство здравоохранения | итого | 167 086,9 | 18 152,3 | 28 252,3 | - | - | 27 586,9 | 29 242,2 | 30 996,7 | 32 856,5 | приобретение | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 167 086,9 | 18 152,3 | 28 252,3 | - | - | 27 586,9 | 29 242,2 | 30 996,7 | 32 856,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2. Обеспечение проведения аудиологического | министерство здравоохранения | итого | 12 584,0 | 5 220,8 | 5 199,4 | 312,9 | 312,9 | 351,6 | 372,7 | 395,0 | 418,7 | закупка оборудования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 9 794,4 | 4 907,9 | 4 886,5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 789,6 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 312,9 | 351,6 | 372,7 | 395,0 | 418,7 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей | министерство здравоохранения | итого | 655 097,6 | 75 432,3 | 75 194,8 | 73 285,6 | 62 735,6 | 84 224,4 | 89 277,8 | 94 634,5 | 100 312,6 | приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 655 097,6 | 75 432,3 | 75 194,8 | 73 285,6 | 62 735,6 | 84 224,4 | 89 277,8 | 94 634,5 | 100 312,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам | |||||||||||||||||||||||||||
4. Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка | министерство здравоохранения | итого | 55 922,6 | 13 183,9 | 7 643,4 | 5 075,0 | 5 075,0 | 5 702,3 | 6 044,4 | 6 407,1 | 6 791,5 | приобретение аппарата | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 11 777,3 | 5 508,9 | 6 268,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 44 145,3 | 7 675,0 | 1 375,0 | 5 075,0 | 5 075,0 | 5 702,3 | 6 044,4 | 6 407,1 | 6 791,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
5. Совершенствование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования | министерство здравоохранения | итого | 36 785,4 | 3 305,8 | 5659,8 | - | - | 6359,4 | 6740,9 | 7145,4 | 7574,1 | организация | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 36 785,4 | 3 305,8 | 5659,8 | - | - | 6359,4 | 6740,9 | 7145,4 | 7574,1 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
6. Совершенствование оказания медицинской помощи детям | министерство здравоохранения | итого | 2 137,0 | 754,0 | 200,0 | 200,0 | - | 224,6 | 238,2 | 252,5 | 267,7 | приобретение продуктов | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 2 137,0 | 754,0 | 200,0 | 200,0 | - | 224,6 | 238,2 | 252,5 | 267,7 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
7. Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям из неполных семей | министерство здравоохранения | итого | 2 722 137,1 | 270 368,5 | 289 101,9 | 308 901,5 | 351 603,5 | 323 672,0 | 356 039,2 | 391 643,1 | 430 807,4 | совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 2 722 137,1 | 270 368,5 | 289 101,9 | 308 901,5 | 351 603,5 | 323 672,0 | 356 039,2 | 391 643,1 | 430 807,4 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
8. Совершенствование медицинской помощи больным | министерство здравоохранения | итого | 38 232,0 | 965,5 | 6 300,0 | - | - | 7 078,7 | 7 503,4 | 7 953,6 | 8 430,8 | приобретение оборудования | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 38 232,0 | 965,5 | 6 300,0 | - | - | 7 078,7 | 7 503,4 | 7 953,6 | 8 430,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||||||||||||
9. Оказание медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 36 793 115,2 | 3 192 568,4 | 3 604 711,3 | 4 526 757,0 | 4 977 033,4 | 5 067 088,6 | 5 112 116,3 | 5 134 007,8 | 5 178 832,4 | за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования финансируется оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам, в том числе амбулаторной, стационарной, помощи беременным женщинам на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированной помощи женщинам, амбулаторной помощи детям | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 36 793 115,2 | 3 192 568,4 | 3 604 711,3 | 4 526 757,0 | 4 977 033,4 | 5 067 088,6 | 5 112 116,3 | 5 134 007,8 | 5 178 832,4 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 40 483 097,8 | 3 579 951,5 | 4 022 262,9 | 4 914 532,0 | 5 396 760,4 | 5 522 288,5 | 5 607 575,1 | 5 673 435,7 | 5 766 291,7 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 21 571,7 | 10 416,8 | 11 154,9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 3 668 410,9 | 376 966,3 | 406 396,7 | 387 775,0 | 419 727,0 | 455 199,9 | 495 458,8 | 539 427,9 | 587 459,3 | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 36 793 115,2 | 3 192 568,4 | 3 604 711,3 | 4 526 757,0 | 4 977 033,4 | 5 067 088,6 | 5 112 116,3 | 5 134 007,8 | 5 178 832,4 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 5 - увеличение продолжительности активного периода жизни населения | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям | министерство здравоохранения | итого | 1 390 395,4 | 140 746,8 | 147 990,0 | 154 401,7 | 167 404,3 | 168 035,5 | 184 839,0 | 203 322,9 | 223 655,2 | оказание реабилитационной помощи взрослому | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 390 395,4 | 140 746,8 | 147 990,0 | 154 401,7 | 167 404,3 | 168 035,5 | 184 839,0 | 203 322,9 | 223 655,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения | |||||||||||||||||||||||||||
2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям | министерство здравоохранения | итого | 159 276,6 | 15 668,6 | 19 200,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 21 123,7 | 22 391,1 | 23 734,6 | 25 158,6 | оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи в условиях санаторно-курортных организаций | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 159 276,6 | 15 668,6 | 19 200,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 21 123,7 | 22 391,1 | 23 734,6 | 25 158,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||||||||||||
3.1. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы | министерство здравоохранения | итого | 3 315 760,0 | - | 102 000,00 | 484 000,00 | 532 400,00 | 542 080,00 | 546 920,00 | 551 760,00 | 556 600,00 | оказание медицинской помощи в соответствии | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования | 3 315 760,0 | - | 102 000,00 | 484 000,00 | 532 400,00 | 542 080,00 | 546 | 551 760,00 | 556 600,00 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 4 865 432,0 | 156 415,4 | 269 190,0 | 654 401,7 | 715 804,3 | 731 239,2 | 754 150,1 | 778 817,5 | 805 413,8 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 549 672,0 | 156 415,4 | 167 190,0 | 170 401,7 | 183 404,3 | 189 159,2 | 207 230,1 | 227 057,5 | 248 813,8 | ||||||||||||||||||
территориальный | 3 315 760,0 | - | 102 000,00 | 484 000,00 | 532 400,00 | 542 080,00 | 546 920,00 | 551 760,00 | 556 600,00 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 6 - обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости; обеспечение доступности паллиативной помощи | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Оказание паллиативной помощи взрослым | министерство здравоохранения | итого | 2 102 265,9 | 142 871,0 | 173 272,3 | 182 220,1 | 182 220,1 | 355 420,6 | 355 420,6 | 355 420,6 | 355 420,6 | оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 102 265,9 | 142 871,0 | 173 272,3 | 182 220,1 | 182 220,1 | 355 420,6 | 355 420,6 | 355 420,6 | 355 420,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Оказание паллиативной помощи детям | министерство здравоохранения | итого | 1 390,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 390,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | 225,0 | 240,0 | 255,0 | 270,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего |
| итого | 2 103 655,9 | 143 071,0 | 173 472,3 | 182 220,1 | 182 220,1 | 355 645,6 | 355 660,6 | 355 675,6 | 355 690,6 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 2 103 655,9 | 143 071,0 | 173 472,3 | 182 220,1 | 182 220,1 | 355 645,6 | 355 660,6 | 355 675,6 | 355 690,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Подпрограмма N 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 7 - совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Архангельской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, | |||||||||||||||||||||||||||
Задача N 1. Совершенствование системы целевой контрактной подготовки молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Доплата к стипендии студентам | министерство здравоохранения | итого | 46 752,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 892,2 | 6 245,7 | 6 620,4 | 7 017,7 | обучение на условиях целевой контрактной подготовки - не менее | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 46 752,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 244,0 | 5 892,2 | 6 245,7 | 6 620,4 | 7 017,7 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Обучение студентов | министерство здравоохранения | итого | 26 645,9 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 370,8 | 3 573,0 | 3 787,4 | 4 014,7 | обучение на компенсационной основе - | |||||||||||||||
в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет | 26 645,9 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 370,8 | 3 573,0 | 3 787,4 | 4 014,7 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 2. Совершенствование работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях Архангельской области для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. Единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации | министерство здравоохранения | итого | 68 526,1 | 46 920,0 | 2 856,0 | 2 356,0 | 2 356,0 | 3 209,0 | 3 401,6 | 3 605,7 | 3 821,8 | 1) единовременная денежная выплата в 2013 году в размере | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 22 500,0 | 22 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 46 026,1 | 24 420,0 | 2 856,0 | 2 356,0 | 2 356,0 | 3 209,0 | 3 401,6 | 3 605,7 | 3 821,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
в сельский населенный пункт | |||||||||||||||||||||||||||
Ожидаемый результат - трудоустройство в 2013 году | |||||||||||||||||||||||||||
4) единовременная денежная выплата с 2014 года в размере 25,0 тыс. рублей молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации | |||||||||||||||||||||||||||
Задача N 3. Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников | |||||||||||||||||||||||||||
3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства | министерство здравоохранения | итого | 21 968,3 | 2 180,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 809,0 | 2 977,5 | 3 156,2 | 3 345,6 | ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 21 968,3 | 2 180,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 809,0 | 2 977,5 | 3 156,2 | 3 345,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
3.2. Оплата работы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения | министерство здравоохранения | итого | 10 154,3 | 1 056,0 | 1 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 348,3 | 1 429,2 | 1 515,0 | 1 605,8 | ежеквартальные выплаты главным внештатным специалистам | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 10 154,3 | 1 056,0 | 1 200,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 348,3 | 1 429,2 | 1 515,0 | 1 605,8 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием | |||||||||||||||||||||||||||
4.1. Реализация мероприятий | министерство здравоохранения | итого | 687 603,2 | 73 580,3 | 78 772,3 | 83 070,4 | 87 557,4 | 81 859,8 | 87 815,3 | 94 128,1 | 100 819,6 | ежегодное обучение студентов согласно государственному заданию, повышение квалификации средних медицинских работников, | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 687 603,2 | 73 580,3 | 78 772,3 | 83 070,4 | 87 557,4 | 81 859,8 | 87 815,3 | 94 128,1 | 100 819,6 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций | |||||||||||||||||||||||||||
5.1. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских организаций, | министерство здравоохранения | итого | 250 911,7 | 25 910,1 | 27 259,4 | 28 594,8 | 28 594,8 | 32 129,1 | 34 056,9 | 36 100,3 | 38 266,3 | реализация государственных полномочий в соответствии | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 250 911,7 | 25 910,1 | 27 259,4 | 28 594,8 | 28 594,8 | 32 129,1 | 34 056,9 | 36 100,3 | 38 266,3 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | |||||||||||||||||||||||||||
6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров | министерство здравоохранения | итого | 1 500,0 | 300,0 | - | - | ? | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | повышение квалификации | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 500,0 | 300,0 | - | - | ? | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего | итого | 1 114 061,5 | 158 090,4 | 120 831,7 | 125 765,2 | 130 252,2 | 130 918,2 | 139 799,2 | 149 213,1 | 159 191,5 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 22 500,0 | 22 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 1 091 561,5 | 135 590,4 | 120 831,7 | 125 765,2 | 130 252,2 | 130 918,2 | 139 799,2 | 149 213,1 | 159 191,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Подпрограмма N 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» | |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 8 - повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||||
Задача N 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения | |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке | министерство здравоохранения | итого | 4 515 518,0 | 837 358,6 | 795 154,3 | 523 537,9 | 525 470,2 | 418 924,0 | 444 287,0 | 471 206,0 | 499 580,0 | обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 317 092,5 | 493 328,4 | 456 688,3 | 183 537,9 | 183 537,9 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 3 198 425,5 | 344 030,2 | 338 466,0 | 340 000,0 | 341 932,3 | 418 924,0 | 444 287,0 | 471 206,0 | 499 580,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса у больных | министерство здравоохранения | итого | 20 386,2 | 2 786,2 | 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | проведение ежегодно | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 20 386,2 | 2 786,2 | 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 2. Предупреждение распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. Приобретение антивирусных препаратов для профилактики | министерство здравоохранения | итого | 215 677,5 | 38 997,4 | 41 026,7 | 41 026,7 | 41 026,7 | 12 300,0 | 13 000,0 | 13 700,0 | 14 600,0 | проведение противовирусной терапии ежегодно у 16 пациентов | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 118 077,5 | 27 997,4 | 30 026,7 | 30 026,7 | 30 026,7 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 97 600,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 300,0 | 13 000,0 | 13 700,0 | 14 600,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2.2. Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения | министерство здравоохранения | итого | 2 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | приобретение ежегодно | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 3. Снижение уровня или сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||
3.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, | министерство здравоохранения | итого | 160 500,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 18000,0 | 20230,0 | 21440,0 | 22730,0 | 24100,0 | охват профилактическими прививками не менее | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 160 500,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18000,0 | 20 230,0 | 21 440,0 | 22 730,0 | 24 100,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего | итого | 4 914 481,7 | 897 442,2 | 855 281,0 | 585 664,6 | 587 596,9 | 454 554,0 | 481 827,0 | 510 736,0 | 541 380,0 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 435 170,0 | 521 325,8 | 486 715,0 | 213 564,6 | 213 564,6 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 3 479 311,7 | 376 116,4 | 368 566,0 | 372 100,0 | 374 032,3 | 454 554,0 | 481 827,0 | 510 736,0 | 541 380,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Подпрограмма N 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» | |||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 9 - информационная поддержка медицинского обслуживания населения, оказания медицинских услуг государственными медицинскими организациями | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) | министерство здравоохранения | итого | 166 556,0 | 200,0 | - | - | - | 36 321,0 | 39 277,0 | 42 956,0 | 47 802,0 | доля государственных медицинских организаций, осуществляющих первичный прием, в которых реализована возможность ведения электронных медицинских карт | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 166 556,0 | 200,0 | - | - | - | 36 321,0 | 39 277,0 | 42 956,0 | 47 802,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2013 год - 48,30%; | |||||||||||||||||||||||||||
Всего | итого | 166 456,0 | 100,0 | - | - | - | 36 321,0 | 39 277,0 | 42 956,0 | 47 802,0 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной | 166 456,0 | 100,0 | - | - | - | 36 321,0 | 39 277,0 | 42 956,0 | 47 802,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Подпрограмма N 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» | |||||||||||||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 10 - приведение материально-технической базы государственных медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Архангельской области, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций | министерство промышленности | итого | 509 223,7 | 179 190,7 | 124 033,0 | 60 000,0 | - | 28 000,0 | 52 000,0 | 42 000,0 | 24 000,0 | ||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 509 223,7 | 179 190,7 | 124 033,0 | 60 000,0 | - | 28 000,0 | 52 000,0 | 42 000,0 | 24 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1) строительство (приобретение) Черевковской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ «Красноборская центральная районная | министерство промышленности | итого | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию Черевковской амбулатории мощностью 80 посещений | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 9 000,0 | 9 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2) привязка проекта | министерство промышленности | итого | 3 699,1 | 3 699,1 | - | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию здания терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 3 699,1 | 3 699,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
3) проектирование, корректировка проектной документации, проведение госэкспертизы | министерство здравоохранения | итого | 98 048,7 | 19 015,7 | 19 033,0 | 60 000,0 | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию поликлиники мощностью | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 98 048,7 | 19 015,7 | 19 033,0 | 60 000,0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4) проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза | министерство промышленности | итого | 93 978,5 | 88 978,5 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 93 978,5 | 88 978,5 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
5) реконструкция объекта «Областной онкологический диспансер, г. Архангельск» | министерство промышленности | итого | 57 322,1 | 57 322,1 | - | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 57 322,1 | 57 322,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
6) строительство пожарного проезда объекта «Реконструкция | министерство здравоохранения | итого | 1 175,3 | 1 175,3 | - | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию пожарного проезда перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в 2013 году | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 175,3 | 1 175,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
7) реконструкция Обозерского филиала ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» | министерство промышленности | итого | 36 000,0 | - | - | - | - | 16 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | ввод в эксплуатацию | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 36 000,0 | - | - | - | - | 16 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
8) строительство фельдшерско-акушерских пунктов (по 3 в год) | министерство промышленности | итого | 48 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ввод в эксплуатацию | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 48 000,0 | - | - | - | - | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
9) строительство пристройки | министерство промышленности | итого | 62 000,0 | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 20 000,0 | 12 000,0 | ввод в эксплуатацию пристройки | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 62 000,0 | - | - | - | - | - | 30 000,0 | 20 000,0 | 12 000,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10) реконструкция операционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница | министерство промышленности | итого | 100 000,0 | - | 100 000,0 | - | - | - | - | - | - | ввод в эксплуатацию операционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Первая городская клиническая больница | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 100 000,0 | - | 100 000,0 | ||||||||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
1.2. Проведение текущих | министерство здравоохранения | итого | 440 123,4 | 43 655,2 | 135 060,0 | - | - | 84 900,0 | 55 300,0 | 62 000,0 | 59 208,2 | проведение капитальных | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 310 068,4 | 43 655,2 | 5 005,0 | - | - | 84 900,0 | 55 300,0 | 62 000,0 | 59 208,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 130 055,0 | - | 130 055,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 2. Оснащение государственных медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||||||||||||
2.1. Приобретение оборудования | министерство здравоохранения | итого | 416 443,3 | 35 292,9 | 47 928,0 | - | - | 74 893,6 | 92 387,2 | 92 150,4 | 73 791,2 | приобретение | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 416 443,3 | 35 292,9 | 47 928,0 | - | - | 74 893,6 | 92 387,2 | 92 150,4 | 73 791,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций | министерство здравоохранения | итого | 237 480,3 | 38 045,3 | 2 822,3 | - | - | 44 944,0 | 47 640,6 | 50 499,1 | 53 529,0 | приобретение | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 237 480,3 | 38 045,3 | 2 822,3 | - | - | 44 944,0 | 47 640,6 | 50 499,1 | 53 529,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 4. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи | |||||||||||||||||||||||||||
4.1. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи | министерство здравоохранения | итого | 2 060 339,1 | 211 527,5 | 222 103,9 | 233 209,1 | 247 201,6 | 262 033,7 | 277 755,8 | 294 421,1 | 312 086,4 | снижение объемов специализированной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 060 339,1 | 211 527,5 | 222 | 233 | 247 201,6 | 262 033,7 | 277 755,8 | 294 421,1 | 312 086,4 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 5. Обеспечение работы государственных медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||||||||||||
5.1. Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения | министерство здравоохранения | итого | 1 674 954,6 | 183 145,7 | 173 831,1 | 181 039,0 | 197 778,0 | 202 361,7 | 222 597,9 | 244 857,7 | 269 343,5 | выполнение государственного задания | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 10 166,3 | 10 166,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 1 664 788,3 | 172 979,4 | 173 831,1 | 181 039,0 | 197 778,0 | 202 361,7 | 222 597,9 | 244 857,7 | 269 343,5 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 6. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | |||||||||||||||||||||||||||
6.1. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | министерство здравоохранения | итого | 63 501 768,1 | 4 761 732,2 | 6 035 500,1 | 8 460 123,1 | 8 460 123,1 | 9 017 522,2 | 8 966 078,4 | 8 920 350,0 | 8 880 339,0 | перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 63 501 768,1 | 4 761 732,2 | 6 035 500,1 | 8 460 123,1 | 8 460 123,1 | 9 017 522,2 | 8 966 078,4 | 8 920 350,0 | 8 880 339,0 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
6.2. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ненецкого автономного округа | министерство здравоохранения | итого | 2 738 117,0 | 269 104,3 | 344 632,5 | 428 567,7 | 428 567,7 | 316 811,2 | 316 811,2 | 316 811,2 | 316 811,2 | перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 2 738 117,0 | 269 104,3 | 344 632,5 | 428 567,7 | 428 567,7 | 316 811,2 | 316 811,2 | 316 811,2 | 316 811,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Задача N 7. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | |||||||||||||||||||||||||||
7.1. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения | министерство здравоохранения | итого | 841 049,9 | 81 381,1 | 93 679,7 | 95 049,9 | 99 362,0 | 101 853,4 | 111 869,9 | 122 877,9 | 134 976,0 | создание условий для эффективной реализации государственной программы | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 33 212,8 | 3 636,0 | 3 683,3 | 3 714,1 | 3 714,1 | 4 221,0 | 4 474,3 | 4 742,7 | 5 027,3 | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 807 837,1 | 77 745,1 | 89 996,4 | 91 335,8 | 95 647,9 | 97 632,4 | 107 395,6 | 118 135,2 | 129 948,7 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
7.2. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 | министерство здравоохранения | итого | 741 209,1 | - | 94 546,5 | 168 368,8 | 478 293,8 | - | - | - | - | резерв на финансовое обеспечение для достижения индикативных значений средней заработной платы | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 741 209,1 | - | 94 546,5 | 168 368,8 | 478 293,8 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
7.3. Проведение мероприятий | министерство здравоохранения | итого | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | реализация мероприятий по международному сотрудничеству | |||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 400,0 | - | 400,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Всего | итого | 73 161 108,5 | 5 803 074,9 | 7 274 537,1 | 9 626 357,6 | 9 911 326,2 | 10 133 319,8 | 10 142 441,0 | 10 145 967,4 | 10 124 084,5 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 43 379,1 | 13 802,3 | 3 683,3 | 3 714,1 | 3 714,1 | 4 221,0 | 4 474,3 | 4 742,7 | 5 027,3 | ||||||||||||||||||
областной бюджет | 73 117 729,4 | 5 789 272,6 | 7 270 853,8 | 9 622 643,5 | 9 907 612,1 | 10 129 098,8 | 10 137 966,7 | 10 141 224,7 | 10 119 057,2 | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Итого по государственной программе | итого | 266 418 961,9 | 24 544 665,6 | 27 101 462,6 | 32 966 158,1 | 35 742 721,7 | 35 847 887,9 | 36 442 395,3 | 37 067 198,1 | 37 706 472,6 | |||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
федеральный бюджет | 1 857 828,7 | 899 411,6 | 502 833,6 | 218 559,1 | 218 559,1 | 4 221,0 | 4 474,3 | 4 742,7 | 5 027,3 | ||||||||||||||||||
областной | 113 448 711,4 | 9 903 539,6 | 11 524 936,8 | 13 925 783,5 | 14 436 446,3 | 15 270 719,5 | 15 682 357,9 | 16 124 276,7 | 16 580 651,1 | ||||||||||||||||||
территориальный | 150 142 421,8 | 13 741 714,4 | 14 573 692,2 | 18 351 815,5 | 20 087 716,3 | 20 572 947,4 | 20 755 563,1 | 20 938 178,7 | 21 120 794,2 | ||||||||||||||||||
юридические лица | 970 000,0 | - | 500 000,0 | 470 000,0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |