О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы", утверждённую постановлением мэрии города от 13.12.2011 N 608 (с дополнениями и изменениями), (далее - Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы:
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы - 2 794,361млн.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 70,666 млн.руб.;
областной бюджет - 2 298,653 млн.руб.;
городской бюджет - 425,042 млн.руб.";
позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 1,46 км;
увеличение протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), на 4,7 км;
введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала);
ввод в действие трех зданий образовательных учреждений на 570 мест;
обеспечение земельных участков площадью 5,59 га коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства";
в позиции "Целевые индикаторы и показатели Программы" слова "доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, в общей протяженности, %" исключить;
б) раздел V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства городского бюджета.
Общий объем финансирования за период реализации Программы в течение 2012-2015 годов составит 2 794,361млн. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 70,666 млн. руб.;
областной бюджет - 2 298,653 млн. руб.;
городской бюджет - 425,042 млн. руб.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного, федерального и городского бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и городского бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей бюджетов.
Распределение объемов финансирования Программы
по источникам финансирования и годам
(млн. рублей) | ||||||||
Источники финансирования | Объем финансирования всего | В том числе | ||||||
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
Всего по Программе | 2794,361 | 537,847 | 948,219 | 673,295 | 635,000 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет, | 70,666 | - | 70,666 | - | - | |||
областной бюджет | 2298,653 | 423,497 | 675,156 | 600,000 | 600,000 | |||
городской бюджет, | 425,042 | 114,350 | 202,397 | 73,295 | 35,000 |
";
в) раздел VII "Оценка эффективности реализации Программы" со второго абзаца изложить в следующей редакции:
"Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение протяженности построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети на 1,46 км;
увеличение протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), на 4,7 км;
введение в эксплуатацию одного объекта транспортной инфраструктуры (плавучего причала);
ввод в действие трех зданий образовательных учреждений в городе Архангельске на 570 мест;
обеспечение земельных участков площадью 5,59 га коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства.";
таблицу "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить в следующей редакции:
"Целевые индикаторы и показатели Программы:
Наименование целевых показателей и индикаторов | Значение прогнозных показателей | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
Протяженность построенных (реконструированных) участков улично-дорожной сети, км | - | 1,46 | - | - | |||
Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние (в том числе с помощью капитального ремонта), км | - | 4,00 | - | 0,7 | |||
Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки | 1 | - | - | - | |||
Ввод в действие образовательных | 1 | 2 | - | - | |||
Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства, га | 1,04 | - | 1,05 | 3,50 |
";
г) приложения N 1 и 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы" изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города
В.Н. Павленко
Приложение N 1
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 6 ноября 2013 года N 808
"Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие города Архангельска как
административного центра Архан-
гельской области на 2012-2015 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области на 2012-2015 годы"
Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования | Ожидаемые результаты реализации мероприятия | |||||||
всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог | |||||||||||
1. Проектирование и строительство автомобильной дороги по проезду Сибиряковцев в обход областной больницы г.Архангельска | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта в обход вводимого в эксплуатацию корпуса Архангельской областной больницы г.Архангельска | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 5,420 | 2,888 | 2,532 | - | - | ||||||
2. Проектирование и реконструкция пр.Обводный канал, от ул.Шабалина до ул.Смоль-ный Буян | Служба заместителя мэра города по город-скому хозяйству; департамент город-ского хозяйства мэрии города | Всего, | 2,352 | 1,852 | 0,500 | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Обводный канал | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,352 | 1,852 | 0,500 | - | - | ||||||
3. Проектирование и реконструкция пр.Московского, от ул.Смольный Буян до ул.П.Усова | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 4,502 | 3,000 | 1,502 | - | - | В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность пр.Московского | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 4,502 | 3,000 | 1,502 | - | - | ||||||
4. Проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского, | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 778,490 | 305,090 | 473,400 | - | - | Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность разгрузить улицы центра города, перераспределив транспортные потоки | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 727,790 | 285,890 | 441,900 | - | - | ||||||
городской бюджет, | 50,700 | 19,200 | 31,500 | - | - | ||||||
5. Проектирование и капитальный ремонт пр.Троицкого, на участке от ул.Суворова до ул.Гагарина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 300,000 | - | - | 150,000 | 150,000 | В результате расширения участка до четырёх полос будет увеличена пропускная способность проспекта | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 284,000 | - | - | 142,000 | 142,000 | ||||||
городской бюджет | 16,000 | - | - | 8,000 | 8,000 | ||||||
6. Проектирование и строительство пр.Московского, на участке от ул.Галушина до ул.Ленина | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 473,000 | - | - | 191,000 | 282,000 | Реализация проекта обеспечивает новый выход из центра города на Окружное шоссе, даёт возможность разгрузить Ленинградский проспект | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 443,000 | - | - | 178,000 | 265,000 | ||||||
городской бюджет | 30,000 | - | - | 13,000 | 17,000 | ||||||
7. Благоустройство территории по пр.Троицкому в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 39,715 | 11,480 | 28,235 | - | - | Улучшение технического состояния дорожного покрытия и тротуаров на пр.Троицком | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 38,970 | 11,370 | 27,600 | - | - | ||||||
городской бюджет, | 0,745 | 0,110 | 0,635 | - | - | ||||||
Всего по разделу I | Всего, | 1603,479 | 324,310 | 506,169 | 341,000 | 432,000 | |||||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 1493,760 | 297,260 | 469,500 | 320,000 | 407,000 | ||||||
городской бюджет, | 109,719 | 27,050 | 36,669 | 21,000 | 25,000 | ||||||
II. Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог | |||||||||||
8. Проектирование и капитальный ремонт Краснофлотского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 248,482 | - | 22,482 | 226,000 | - | Продолжение работ по капитальному ремонту, проводимых в 2006-2008 годах, для поддержания соединения города Архангельска | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 248,482 | - | 22,482 | 226,000 | - | ||||||
городской бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
9. Проектирование и реконструкция совмещенного Северодвинского мостового перехода | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 260,794 | - | 0,794 | 57,000 | 203,000 | Решение крупнейшей городской проблемы - низкая пропускная способность на въезде в город (съезд с Северодвинского моста): строительство дополнительных развязок на данном участке | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 247,000 | - | - | 54,000 | 193,000 | ||||||
городской бюджет, | 13,794 | - | 0,794 | 3,000 | 10,000 | ||||||
10. Проектирование капитального ремонта пр.Ленинградского, | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 9,147 | 0,500 | 8,647 | - | - | Реализация в дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные округа города Архангельска и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области - Малые Карелы | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет, | 9,147 | 0,500 | 8,647 |
| - | ||||||
Всего по разделу II | Всего, | 518,423 | 0,500 | 31,923 | 283,000 | 203,000 | |||||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 495,482 | - | 22,482 | 280,000 | 193,000 | ||||||
городской бюджет, | 22,941 | 0,500 | 9,441 | 3,000 | 10,000 | ||||||
III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры | |||||||||||
11. Приобретение плав-чего причала для нужд | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 4,000 | 4,000 | - | - | - | ||||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | ||||||
Всего по разделу III | Всего, | 4,000 | 4,000 | - | - | - | |||||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 2,000 | 2,000 | - | - | - | ||||||
IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений | |||||||||||
12. Строительство детского комбината в 1 микрорайоне территориального округа Майская горка в г.Архангельске | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 69,411 | 60,469 | 8,942 | - | - | Ввод в эксплуатацию | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 57,069 | 57,069 | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 12,342 | 3,400 | 8,942 | - | - | ||||||
13. Строительство школы | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 237,700 | 39,900 | 197,800 | - | - | Ввод в эксплуатацию | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 211,300 | 28,500 | 182,800 | - | - | ||||||
городской бюджет, | 26,400 | 11,400 | 15,000 | - | - | ||||||
14. Приобретение доли | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 138,666 | 68,000 | 70,666 | - | - | Ввод в действие в 2014 году здания детского комбината на 120 мест | |||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет, |
| - |
| - | - | ||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 68,000 | 68,000 | - | - | - | ||||||
Всего по разделу IV | Всего, | 445,777 | 168,369 | 277,408 | - | - | |||||
в том числе: | - | ||||||||||
федеральный бюджет, |
| - |
| - | - | ||||||
областной бюджет | 268,369 | 85,569 | 182,800 | - | - | ||||||
городской бюджет, | 106,742 | 82,800 | 23,942 | - | - | ||||||
V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства | |||||||||||
15. Обеспечение земель-ных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Конзихинской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 104,303 | 40,668 | 50,635 | 13,000 | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 2,09 га | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 39,042 | 38,668 | 0,374 | - | - | ||||||
городской бюджет | 65,261 | 2,000 | 50,261 | 13,000 | - | ||||||
16. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по ул.Цигломенской | Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству; департамент городского хозяйства мэрии города | Всего, | 118,379 | - | 82,084 | 36,295 | - | Обеспечение коммунальной и инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 3,5 га | |||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | - | - | - | - | - | ||||||
городской бюджет | 118,379 | - | 82,084 | 36,295 | - | ||||||
Всего по разделу V | Всего, | 222,682 | 40,668 | 132,719 | 49,295 | - | |||||
в том числе: | |||||||||||
областной бюджет | 39,042 | 38,668 | 0,374 | - | - | ||||||
городской бюджет | 183,640 | 2,000 | 132,345 | 49,295 | - | ||||||
ИТОГО | Всего, | 2794,361 | 537,847 | 948,219 | 673,295 | 635,000 | |||||
в том числе: | |||||||||||
федеральный бюджет, |
| - |
| - | - | ||||||
областной бюджет | 2298,653 | 423,497 | 675,156 | 600,000 | 600,000 | ||||||
городской бюджет, | 425,042 | 114,350 | 202,397 | 73,295 | 35,000 |