О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу Архангельской области
«Развитие водохозяйственного комплекса
Архангельской области на 2012 - 2020 годы»
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года N 476-пп
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, Правительство Архангельской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года N 361-пп.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 28 мая 2013 года N 239-пп
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу
Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Архангельской области на 2012 - 2020 годы»
1. В паспорте Программы:
1) позицию, касающуюся важнейших целевых показателей и индикаторов Программы, изложить в следующей редакции:
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы | Задача N 1: доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие); доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон Задача N 2: доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился; восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, км Задача N 3: доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности; доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления Задача N 4: доля гидротехнических сооружений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии; доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние; количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние Задача N 5: протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе |
2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «1 050 658,5», «755 344,7» и «258 057,9» заменить соответственно цифрами «985 458,5», «710 344,7» и «237 857,9»;
3) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах населенных пунктов на протяжении 1700 км; закрепление границ водоохранных зон водных объектов на местности путем установления 2325 информационных знаков; реконструкция (строительство) одного самотечного канализационного коллектора; строительство одного напорного канализационного коллектора; строительство канализационных очистных сооружений производительностью 700 куб. м в сутки; расчистка от мусора и накопившихся донных отложений 30 гектаров дна водных объектов с целью повышения качества водных ресурсов; предотвращение разрушения 7047 м береговой линии водных объектов в границах населенных пунктов; расчистка 20000 м русел водных объектов с целью увеличения их пропускной способности; выполнение капитального ремонта семи гидротехнических сооружений; обеспечение устойчивой работы водозабора города Котласа за счет обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и расчистки русла р. Лименда; предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территории, на которой проживают 850 чел., в том числе пос. Самодед, деревни Кеврола, Киглохта, Шардомень и прочих; создание сети регулярного мониторинга за состоянием берегов водных объектов, охватывающей 150 километров береговой линии. |
2. В таблице, касающейся достижения целевых индикаторов и показателей, в подпункте 3 пункта 3 раздела II цифры «3,0» заменить цифрами «0,71».
3. В разделе V:
1) в абзаце втором цифры «1 050 658,5» заменить цифрами «985 458,5»;
2) в абзаце третьем цифры «755 344,7» заменить цифрами «710 344,7»;
3) в абзаце четвертом цифры «258 057,9» заменить цифрами «237 857,9»;
4) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам
(тыс. руб.) | ||||||
Источники | Объем | В том числе | ||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 -2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Всего по Программе | 985458,5 | 153 352,8 | 236607,5 | 91001,2 | 151647 | 352850 |
в том числе: | ||||||
областной бюджет | 237857,9 | 24 012,9 | 114545,0 | 20800 | 28 150 | 50350 |
местные бюджеты | 37255,9 | 11 638,7 | 8217,2 | 100,0 | 5600 | 11700 |
федеральный бюджет | 710344,7 | 117701,2 | 113845,3 | 70101,2 | 117897 | 290800 |
2. Капитальные вложения, всего | 777660 | 115 262,5 | 188 797,5 | 66600 | 130500 | 276500 |
в том числе: | ||||||
областной бюджет | 190 694,7 | 17549,7 | 86645 | 16500 | 25000 | 45000 |
местные бюджеты | 35 008,9 | 10191,7 | 7717,2 | 100 | 5500 | 11500 |
федеральный бюджет | 551 956,4 | 87521,1 | 94435,3 | 50000 | 100000 | 220000 |
3. Прочие нужды, всего | 207798,5 | 38090,3 | 47810,0 | 24401,2 | 21147 | 76350 |
в том числе: | ||||||
областной бюджет | 47163,2 | 6463,2 | 27900,0 | 4300 | 3150 | 5350 |
местные бюджеты | 2247,0 | 1 447,0 | 500 | - | 100 | 200 |
федеральный бюджет | 158388,3 | 30180,1 | 19410,0 | 20101,2 | 17897,0 | 70800»; |
5) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы между государственными заказчиками Программы» изложить в следующей редакции:
«Распределение объемов финансирования Программы
между государственными заказчиками Программы
(тыс. руб.) | |||||||
Направления | Источники | 2012 -2020 | В том числе | ||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 -2020 годы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Всего по Программе | общий объем средств | 985458,5 | 153352,8 | 236607,5 | 91001,2 | 151647 | 352850 |
в том числе: | |||||||
областной бюджет | 237857,9 | 24012,9 | 114545,0 | 20 800 | 28 150 | 50350 | |
местные бюджеты | 37255,9 | 11 638,7 | 8217,2 | 100,0 | 5600 | 11700 | |
федеральный бюджет | 710344,7 | 117 701,2 | 113845,3 | 70101,2 | 117897 | 290800 | |
2. Из общего объема по государственному заказчику - агентству природных ресурсов | общий объем средств | 207198,5 | 38090,3 | 47210 | 24401,2 | 21147 | 76350 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 158388,3 | 30180,1 | 19410,0 | 20101,2 | 17897 | 70800 | |
областной бюджет | 46563,2 | 6463,2 | 27300 | 4300 | 3150 | 5350 | |
местные бюджеты | 2247,0 | 1447 | 500 | - | 100 | 200 | |
3. Из общего объема по государственному заказчику - министерству строительства | общий объем средств | 778260,0 | 115262,5 | 189397,5 | 66600 | 130500 | 276500 |
в том числе: | |||||||
федеральный бюджет | 551956,4 | 87521,1 | 94435,3 | 50000 | 100000 | 220000 | |
областной бюджет | 191294,7 | 17549,7 | 87245 | 16500 | 25000 | 45000 | |
местные бюджеты | 35008,9 | 10191,7 | 7717,2 | 100 | 5500 | 11500 |
4. В приложении N 1 к указанной Программе:
1) пункты 12 - 14 раздела III изложить в следующей редакции:
12. Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы N 10 - 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | всего | - | - | - | - | - | - | завершение работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью 709,9 м в г. Архангельске (выполнение работ по благоустройству территории); предотвращение ущерба в размере 921 млн. руб. (в ценах 2006 г.); |
федеральный | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | |||
13. Разработка | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | общий объем средств | 67500 | - | 5500 | 62000 | - | - | предотвращение негативного воздействия паводковых вод; |
федеральный бюджет | 50000 | - | - | 50000 | - | - | протяженность берегоукрепительных сооружений - 850 м; | ||
областной бюджет | 17500 | - | 5500 | 12000 | - | - | |||
14. Разработка проекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | всего | 7400,6 | 5083,4 | 2317,2 | - | - | - | предотвращение негативного воздействия вод Белого моря в периоды неблагоприятных метеорологических явлений; |
федеральный | - | - | - | - | - | - | |||
областной бюджет | 3083,4 | 3083,4 | - | - | - | - | |||
местные бюджеты | 4317,2 | 2 000 | 2317,2 | - | - | - |
2) позицию «Итого по разделу III» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу III | всего | 553302,4 | 99 824,0 | 190077,2 | 79 901,2 | 18 500,0 | 165 000 | |
федеральный бюджет | 419 561,5 | 92 225,0 | 109 435,3 | 67 901,2 | 15 000 | 135 000 | ||
областной бюджет | 114923,7 | 5 099,0 | 77824,7 | 12 000 | - | 20 000 | ||
местные бюджеты | 18 817,2 | 2 500 | 2 817,2 | - | 3 500 | 10 000 |
3) позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
Итого по Программе | всего | 985 458,5 | 153 342,8 | 236607,5 | 91001,2 | 151 647 | 352 850 | |
федеральный бюджет | 710 344,7 | 117 701,2 | 113 845,3 | 70 101,2 | 117 897,0 | 290 800,0 | ||
областной бюджет | 237 857,9 | 24 012,9 | 114 545,0 | 20 800,0 | 28 150,0 | 50 350,0 | ||
местные | 37 255,9 | 11 638,7 | 8 217,2 | 100,0 | 5 600,0 | 11 700,0 |
Текст документа сверен по:
официальная рассылка