Недействующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 мая 2013 года N 239-пп


О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу Архангельской области
«Развитие водохозяйственного комплекса
Архангельской области на 2012 - 2020 годы»

____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2014 года на основании постановления Правительства
Архангельской области от 11 октября 2013 года N 476-пп
____________________________________________________________________



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 22 и 24 Порядка разработки и реализации целевых программ Архангельской области, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 26 ноября 2007 года N 185-па, Правительство Архангельской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года N 361-пп.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Архангельской области
И.А. Орлов


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 28 мая 2013 года N 239-пп



ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в долгосрочную целевую программу
Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Архангельской области на 2012 - 2020 годы»



1. В паспорте Программы:

1) позицию, касающуюся важнейших целевых показателей и индикаторов Программы, изложить в следующей редакции:

Важнейшие целевые показатели

и индикаторы Программы

Задача N 1:

доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие);

доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон

Задача N 2:

доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, км

Задача N 3:

доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности;

доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод;

протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления

Задача N 4:

доля гидротехнических сооружений, находящихся

в удовлетворительном техническом состоянии;

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние;

количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным

и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние

Задача N 5:

протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе


2) в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы, цифры «1 050 658,5», «755 344,7» и «258 057,9» заменить соответственно цифрами «985 458,5», «710 344,7» и «237 857,9»;

3) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы и показателей ее социально-экономической эффективности, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели ее социально-экономической эффективности

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в границах населенных пунктов на протяжении 1700 км;

закрепление границ водоохранных зон водных объектов на местности путем установления 2325 информационных знаков;

реконструкция (строительство) одного самотечного канализационного коллектора;

строительство одного напорного канализационного коллектора;

строительство канализационных очистных сооружений производительностью 700 куб. м в сутки;

расчистка от мусора и накопившихся донных отложений 30 гектаров дна водных объектов с целью повышения качества водных ресурсов;

предотвращение разрушения 7047 м береговой линии водных объектов в границах населенных пунктов;

расчистка 20000 м русел водных объектов с целью увеличения их пропускной способности;

выполнение капитального ремонта семи гидротехнических сооружений;

обеспечение устойчивой работы водозабора города Котласа за счет обеспечения безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений и расчистки русла р. Лименда;

предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления

и подтопления территории, на которой проживают 850 чел., в том числе пос. Самодед, деревни Кеврола, Киглохта, Шардомень и прочих;

создание сети регулярного мониторинга за состоянием берегов водных объектов, охватывающей 150 километров береговой линии.


2. В таблице, касающейся достижения целевых индикаторов и показателей, в подпункте 3 пункта 3 раздела II цифры «3,0» заменить цифрами «0,71».

3. В разделе V:

1) в абзаце втором цифры «1 050 658,5» заменить цифрами «985 458,5»;

2) в абзаце третьем цифры «755 344,7» заменить цифрами «710 344,7»;

3) в абзаце четвертом цифры «258 057,9» заменить цифрами «237 857,9»;

4) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы по источникам, направлениям расходования средств и годам» изложить в следующей редакции:

«Распределение объемов финансирования Программы
по источникам, направлениям расходования средств и годам

(тыс. руб.)

Источники
и направления
финансирования

Объем
финансирования,
всего

В том числе

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 -2020
годы

1

2

3

4

5

6

7

1. Всего по Программе

985458,5

153 352,8

236607,5

91001,2

151647

352850

в том числе:

областной бюджет

237857,9

24 012,9

114545,0

20800

28 150

50350

местные бюджеты

37255,9

11 638,7

8217,2

100,0

5600

11700

федеральный бюджет

710344,7

117701,2

113845,3

70101,2

117897

290800

2. Капитальные вложения, всего

777660

115 262,5

188 797,5

66600

130500

276500

в том числе:

областной бюджет

190 694,7

17549,7

86645

16500

25000

45000

местные бюджеты

35 008,9

10191,7

7717,2

100

5500

11500

федеральный бюджет

551 956,4

87521,1

94435,3

50000

100000

220000

3. Прочие нужды, всего

207798,5

38090,3

47810,0

24401,2

21147

76350

в том числе:

областной бюджет

47163,2

6463,2

27900,0

4300

3150

5350

местные бюджеты

2247,0

1 447,0

500

-

100

200

федеральный бюджет

158388,3

30180,1

19410,0

20101,2

17897,0

70800»;


5) таблицу «Распределение объемов финансирования Программы между государственными заказчиками Программы» изложить в следующей редакции:


«Распределение объемов финансирования Программы
 между государственными заказчиками Программы

(тыс. руб.)

Направления
финансирования

Источники
финансирования

2012 -2020
годы,
всего

В том числе

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016 -2020 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Всего по Программе

общий объем средств

985458,5

153352,8

236607,5

91001,2

151647

352850

в том числе:

областной бюджет

237857,9

24012,9

114545,0

20 800

28 150

50350

местные бюджеты

37255,9

11 638,7

8217,2

100,0

5600

11700

федеральный бюджет

710344,7

117 701,2

113845,3

70101,2

117897

290800

2. Из общего объема по государственному  заказчику - агентству природных ресурсов
и экологии Архангельской области

общий объем средств

207198,5

38090,3

47210

24401,2

21147

76350

в том числе:

федеральный бюджет

158388,3

30180,1

19410,0

20101,2

17897

70800

областной бюджет

46563,2

6463,2

27300

4300

3150

5350

местные бюджеты

2247,0

1447

500

-

100

200

3. Из общего объема по государственному заказчику - министерству строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

общий объем средств

778260,0

115262,5

189397,5

66600

130500

276500

в том числе:

федеральный бюджет

551956,4

87521,1

94435,3

50000

100000

220000

областной бюджет

191294,7

17549,7

87245

16500

25000

45000

местные бюджеты

35008,9

10191,7

7717,2

100

5500

11500


4. В приложении N 1 к указанной Программе:

1) пункты 12 - 14 раздела III изложить в следующей редакции:

12. Реконструкция и восстановление причальных берегоукрепительных сооружений, служащих защитой г. Архангельска от паводка. Причалы N 10 - 109, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, Красная Пристань

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

всего
в том числе:

-

-

-

-

-

-

завершение работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений протяженностью 709,9 м в г.  Архангельске (выполнение работ по благоустройству территории); предотвращение ущерба в размере 921 млн. руб. (в ценах 2006 г.);
срок реализации проекта - 2014 год

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

-

-

-

-

-

-

13. Разработка
и реализация проекта "Укрепление правого берега р. Северной Двины в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

общий объем средств
в том числе:

67500

-

5500

62000

-

-

предотвращение негативного воздействия паводковых вод;

федеральный бюджет

50000

-

-

50000

-

-

протяженность берегоукрепительных сооружений - 850 м;
предотвращение ущерба в размере более 470 млн. руб. (в ценах 2006 г.);
разработка проекта - 2012 г.;
сроки реализации проекта - 2013 - 2014 годы

областной бюджет

17500

-

5500

12000

-

-

14. Разработка проекта "Реконструкция берегоукрепительных сооружений на о. Ягры
в г. Северодвинске"

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

всего
в том числе:

7400,6

5083,4

2317,2

-

-

-

предотвращение негативного воздействия вод Белого моря в периоды неблагоприятных метеорологических явлений;
протяженность берегоукрепительных сооружений - 1697 м;
предотвращение ущерба в размере более 2 млрд. руб. (в ценах 2006 г.);
разработка проекта - 2012 - 2013 гг.;
сроки реализации проекта - 2014 - 2018 гг.

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

3083,4

3083,4

-

-

-

-

местные бюджеты

4317,2

2 000

2317,2

-

-

-


2) позицию «Итого по разделу III» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу III

всего
в том числе:

553302,4

99 824,0

190077,2

79 901,2

18 500,0

165 000

федеральный бюджет

419 561,5

92 225,0

109 435,3

67 901,2

15 000

135 000

областной бюджет

114923,7

5 099,0

77824,7

12 000

-

20 000

местные бюджеты

18 817,2

2 500

2 817,2

-

3 500

10 000


3) позицию «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:

Итого по Программе

всего
в том числе:

985 458,5

153 342,8

236607,5

91001,2

151 647

352 850

федеральный бюджет

710 344,7

117 701,2

113 845,3

70 101,2

117 897,0

290 800,0

областной бюджет

237 857,9

24 012,9

114 545,0

20 800,0

28 150,0

50 350,0

местные
бюджеты

37 255,9

11 638,7

8 217,2

100,0

5 600,0

11 700,0



 Текст документа сверен по:
 официальная рассылка

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»