Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2011 - 2020 ГОДОВ"

Таблица 3-5 "Перечень технических мероприятий по разделу "Энергосбережение в бюджетных учреждениях" <13>


--------------------------------

<13> В рамках Программы предполагается, что на учреждениях бюджетной сферы к 1 января 2011 года налажен 100% учет потребляемых ресурсов в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ.

N п/п

Технические мероприятия (строительство, реконструкция, модернизация)

Удельная стоимость

Параметры мероприятий

Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах

Суммарный результат к 2020 году

величина

ед. изм.

2011

2012

2013

2014

2015

2016 - 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Проведение энергетических обследований и паспортизация краевых бюджетных учреждений

146,0

тыс. руб./здание

объем внедрения

зданий

522,0

523,0

0,0

0,0

0,0

1045,0

2090,0

кап. вложения

млн. руб.

76,0

76,0

0,0

0,0

0,0

152,0

304,0

2

Проведение энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений

158,0

тыс. руб./здание

объем внедрения

зданий в год

2846,0

2846,0

0,0

0,0

0,0

5692,0

11384,0

кап. вложения

млн. руб.

450,0

450,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1800,0

3

Создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы

150,0

тыс. руб./объект

объем внедрения

объектов

2245,0

2246,0

2246,0

0,0

0,0

0,0

6737,0

кап. вложения

млн. руб.

336,8

336,9

336,9

0,0

0,0

0,0

1010,6

4

Замена ламп на энергосберегающие

350,0

руб./ осветительную точку

объем внедрения

тыс. осветительных точек в год

0,0

100,2

196,5

196,5

196,5

982,5

1672,2

кап. вложения

млн. руб.

0,0

35,1

68,8

68,8

68,8

343,9

585,3

эффект

млн. кВт*ч

0,0

8,3

32,8

65,2

97,6

974,6

1178,4

млн. руб.

0,0

28,9

114,6

228,2

341,7

3411,1

4124,5

5

Экспресс-утепление здания (чердаки, подвалы, подъезды, стыки)

2,0

млн. руб./здание

объем внедрения

зданий в год

0,0

0,0

150,0

200,0

220,0

1410,0

1980,0 < 14 >

кап. вложения

млн. руб.

0,0

0,0

300,0

400,0

440,0

2820,0

3960,0

эффект

тыс. Гкал

2,7

0,0

21,3

18,6

23,9

198,8

265,0

млн. руб.

4,8

0,0

38,2

33,4

42,9

357,8

477,0

6

Промывка инженерных систем зданий с частичной модернизацией изношенного общедомового оборудования

50,0

тыс. руб./здание

объем внедрения

зданий в год

200,0

300,0

500,0

600,0

600,0

4100,0

6300,0

кап. вложения

млн. руб.

0,0

10,0

25,0

30,0

35,0

215,0

315,0

эффект

тыс. Гкал

0,7

2,5

5,4

9,3

13,6

148,7

180,3

млн. руб.

1,3

4,5

9,7

16,8

24,5

267,7

324,5

7

Установка систем регулирования теплопотребления зданий

150,0

тыс. руб./здание

объем внедрения

зданий в год

0,0

400,0

500,0

600,0

700,0

4100,0

6300,0

кап. вложения

млн. руб.

0,0

60,0

75,0

90,0

105,0

615,0

945,0

эффект

тыс. Гкал

0,0

5,7

18,6

34,4

53,0

603,5

715,3

млн. руб.

0,0

10,3

33,5

61,9

95,5

1086,4

1287,6

Суммарные показатели

кап. вложения

млн. руб. в год

862,8

1018,1

805,7

588,8

648,8

3045,9

8920,1

эффект

тыс. Гкал

3,4

8,2

45,3

62,3

90,5

951,0

1160,6

млн. кВт*ч

0,0

8,3

32,8

65,2

97,6

974,6

1178,4

тыс. т у.т.

0,6

5,6

17,6

33,1

49,1

497,9

603,9

млн. руб.

69,6

201,5

488,2

632,4

796,8

6583,7

8772,2

--------------------------------

<14> Предполагается, что не все объекты бюджетной сферы нуждаются в утеплении. В Программе предусмотрена реализация данного мероприятия только на 1980 объектах из 6737. Заданный объем так же, как и объем и стоимость по другим мероприятиям, может быть скорректирован по результатам проведения энергообследования.