--------------------------------
<13> В рамках Программы предполагается, что на учреждениях бюджетной сферы к 1 января 2011 года налажен 100% учет потребляемых ресурсов в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ.
N п/п | Технические мероприятия (строительство, реконструкция, модернизация) | Удельная стоимость | Параметры мероприятий | Масштаб внедрения по годам в натуральных единицах | Суммарный результат к 2020 году | |||||||
величина | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 - 2020 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Проведение энергетических обследований и паспортизация краевых бюджетных учреждений | 146,0 | тыс. руб./здание | объем внедрения | зданий | 522,0 | 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1045,0 | 2090,0 |
кап. вложения | млн. руб. | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 304,0 | ||||
2 | Проведение энергетических обследований и паспортизация муниципальных бюджетных учреждений | 158,0 | тыс. руб./здание | объем внедрения | зданий в год | 2846,0 | 2846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5692,0 | 11384,0 |
кап. вложения | млн. руб. | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 1800,0 | ||||
3 | Создание системы диспетчеризации и мониторинга ресурсообеспечения объектами бюджетной сферы | 150,0 | тыс. руб./объект | объем внедрения | объектов | 2245,0 | 2246,0 | 2246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6737,0 |
кап. вложения | млн. руб. | 336,8 | 336,9 | 336,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1010,6 | ||||
4 | Замена ламп на энергосберегающие | 350,0 | руб./ осветительную точку | объем внедрения | тыс. осветительных точек в год | 0,0 | 100,2 | 196,5 | 196,5 | 196,5 | 982,5 | 1672,2 |
кап. вложения | млн. руб. | 0,0 | 35,1 | 68,8 | 68,8 | 68,8 | 343,9 | 585,3 | ||||
эффект | млн. кВт*ч | 0,0 | 8,3 | 32,8 | 65,2 | 97,6 | 974,6 | 1178,4 | ||||
млн. руб. | 0,0 | 28,9 | 114,6 | 228,2 | 341,7 | 3411,1 | 4124,5 | |||||
5 | Экспресс-утепление здания (чердаки, подвалы, подъезды, стыки) | 2,0 | млн. руб./здание | объем внедрения | зданий в год | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 220,0 | 1410,0 | 1980,0 < 14 > |
кап. вложения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 | 440,0 | 2820,0 | 3960,0 | ||||
эффект | тыс. Гкал | 2,7 | 0,0 | 21,3 | 18,6 | 23,9 | 198,8 | 265,0 | ||||
млн. руб. | 4,8 | 0,0 | 38,2 | 33,4 | 42,9 | 357,8 | 477,0 | |||||
6 | Промывка инженерных систем зданий с частичной модернизацией изношенного общедомового оборудования | 50,0 | тыс. руб./здание | объем внедрения | зданий в год | 200,0 | 300,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | 4100,0 | 6300,0 |
кап. вложения | млн. руб. | 0,0 | 10,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 215,0 | 315,0 | ||||
эффект | тыс. Гкал | 0,7 | 2,5 | 5,4 | 9,3 | 13,6 | 148,7 | 180,3 | ||||
млн. руб. | 1,3 | 4,5 | 9,7 | 16,8 | 24,5 | 267,7 | 324,5 | |||||
7 | Установка систем регулирования теплопотребления зданий | 150,0 | тыс. руб./здание | объем внедрения | зданий в год | 0,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 | 4100,0 | 6300,0 |
кап. вложения | млн. руб. | 0,0 | 60,0 | 75,0 | 90,0 | 105,0 | 615,0 | 945,0 | ||||
эффект | тыс. Гкал | 0,0 | 5,7 | 18,6 | 34,4 | 53,0 | 603,5 | 715,3 | ||||
млн. руб. | 0,0 | 10,3 | 33,5 | 61,9 | 95,5 | 1086,4 | 1287,6 | |||||
Суммарные показатели | кап. вложения | млн. руб. в год | 862,8 | 1018,1 | 805,7 | 588,8 | 648,8 | 3045,9 | 8920,1 | |||
эффект | тыс. Гкал | 3,4 | 8,2 | 45,3 | 62,3 | 90,5 | 951,0 | 1160,6 | ||||
млн. кВт*ч | 0,0 | 8,3 | 32,8 | 65,2 | 97,6 | 974,6 | 1178,4 | |||||
тыс. т у.т. | 0,6 | 5,6 | 17,6 | 33,1 | 49,1 | 497,9 | 603,9 | |||||
млн. руб. | 69,6 | 201,5 | 488,2 | 632,4 | 796,8 | 6583,7 | 8772,2 |
--------------------------------
<14> Предполагается, что не все объекты бюджетной сферы нуждаются в утеплении. В Программе предусмотрена реализация данного мероприятия только на 1980 объектах из 6737. Заданный объем так же, как и объем и стоимость по другим мероприятиям, может быть скорректирован по результатам проведения энергообследования.