ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
N п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 2 563 059,96264 | 217 885,31989 | 181 959,72396 | 244 452,38265 | 211 582,74725 | 315 826,54132 | 258 228,80467 | 301197,46153 | 357 442,17624 | 234 565,88951 | 239 918,91562 | ||
за счет средств федерального бюджета | 105 819,30000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | 12 523,80000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 27 793,60000 | ||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||||
820 | 35 821,57565 | 3 182,60000 | 9 247,07565 | 23 391,90000 | ||||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||||
834 | 40 698,50000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 4 401,70000 | ||||||||||
837 | 1 656,69588 | 1 656,69588 | ||||||||||||
838 | 1 620,02847 | 1 620,02847 | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета, в т.ч. | 2 452 871,56124 | 209 685,31989 | 180 809,51145 | 224 333,49376 | 211 482,74725 | 311 821,44132 | 258 228,80467 | 288 673,66153 | 343 920,37624 | 211 790,88951 | 212 125,31562 | |||
804 | 23 742,33551 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 747,00000 | 1 816,88000 | 1 889,55500 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||||
815 | 88 869,31524 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 14 838,15228 | 16 220,00000 | ||||||||
820 | 2 079 572,54755 | 185 420,50988 | 174711,13085 | 168 378,90437 | 190 469,00968 | 262 934,55232 | 217 781,76472 | 236 165,42065 | 302 754,43690 | 169 942,88000 | 171 013,93818 | |||
825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 | ||||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||||
829 | 18 605,87000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | |||||
833 | 186 983,06667 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | |||||
834 | 647,37779 | 136,58384 | 230,05051 | 280,74344 | ||||||||||
837 | 7 790,86412 | 3 781,00000 | 1 009,86412 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||||||||
838 | 71,37676 | 71,37676 | ||||||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||||
858 | 5 046,56450 | 2 845,28800 | 1 000,00000 | 341,27650 | 860,00000 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов, в т.ч. | 4 369,10140 | 2 200,00000 | 1150,21251 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | |||||||||||
820 | 3 849,33689 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 618,88889 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 1 306 587,27371 | 101 039,65136 | 88 856,49193 | 138 513,29114 | 93 224,65764 | 192 604,99540 | 149 936,50867 | 123 993,23620 | 157 186,73624 | 128 593,00951 | 132 638,69562 | |
за счет средств федерального бюджета | 105 819,30000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 3 705,10000 | 12 523,80000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 27 793,60000 | ||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||||
820 | 35 821,57565 | 3 182,60000 | 9 247,07565 | 23 391,90000 | ||||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||||
834 | 40 698,50000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 4 401,70000 | ||||||||||
837 | 1 656,69588 | 1 656,69588 | ||||||||||||
838 | 1 620,02847 | 1 620,02847 | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 1196 647,76120 | 92 839,65136 | 87 706,27942 | 118 643,29114 | 93 124,65764 | 188 599,89540 | 149 936,50867 | 111 469,43620 | 143 664,93624 | 105 818,00951 | 104 845,09562 | |||
804 | 23 742,33551 | 6 757,76151 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 747,00000 | 1 816,88000 | 1 889,55500 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||||
815 | 88 869,31524 | 38 002,92539 | 10 080,73757 | 9 727,50000 | 14838,15228 | 16 220,00000 | ||||||||
820 | 823 348,74751 | 68 574,84135 | 81 607,89882 | 62 688,70175 | 72 110,92007 | 139 713,00640 | 109 489,46872 | 58 961,19532 | 102 498,99690 | 63 970,00000 | 63 733,71818 | |||
825 | 19 474,59026 | 2 966,77626 | 4 933,00000 | 5 101,81400 | 2 900,00000 | 3 573,00000 | ||||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||||
829 | 18 605,87000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | |||||
833 | 186 983,06667 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | |||||
834 | 647,37779 | 136,58384 | 230,05051 | 280,74344 | ||||||||||
837 | 7 790,86412 | 3 781,00000 | 1 009,86412 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||||||||
838 | 71,37676 | 71,37676 | ||||||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||||
858 | 5 046,56450 | 2 845,28800 | 1 000,00000 | 341,27650 | 860,00000 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | 4 120,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | |||||||||||
820 | 3 600,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.1. | Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 21 234,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 21 234,34250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 255,60000 | 79,00000 | ||||||||
820 | 21 049,54250 | 7 584,84250 | 6 314,90000 | 7 000,00000 | 70,80000 | 79,00000 | ||||||||
815 | 184,80000 | 184,80000 | ||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.2. | Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае | Всего, в том числе | 406 956,97916 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 41 275,40464 | 45 656,12207 | 59 229,00540 | 19 953,61100 | 21 560,70000 | 38 100,27340 | 41 330,00000 | 40233,71818 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 406 186,97916 | 41 727,37785 | 57 890,76662 | 40 905,40464 | 45 556,12207 | 58 929,00540 | 19 953,61100 | 21 560,70000 | 38 100,27340 | 41 330,00000 | 40233,71818 | |||
804 | 3 275,26151 | 3 275,26151 | ||||||||||||
820 | 389 209,30289 | 36 280,28008 | 56 314,45462 | 39 205,40464 | 43 656,12207 | 56 729,00540 | 17 850,62100 | 20 710,70000 | 37 758,99690 | 40 470,00000 | 40233,71818 | |||
825 | 9 548,14826 | 2 171,83626 | 1 576,31200 | 1 700,00000 | 1 900,00000 | 2 200,00000 | ||||||||
858 | 4 154,26650 | 2 102,99000 | 850,00000 | 341,27650 | 860,00000 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 770,00000 | 370,00000 | 100,00000 | 300,00000 | |||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.3. | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего, в том числе | 70 479,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 | 7 400,00000 | 12 000,00000 | 12 000,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 70 479,74600 | 7 804,35000 | 4 401,50000 | 6 416,79500 | 6 200,00000 | 7 257,10100 | 7 000,00000 | 7 400,00000 | 12 000,00000 | 12 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.4. | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Всего, в том числе: | 27 737,61772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 6 655,10000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 820 | 3 182,60000 | 3 182,60000 | |||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 24 555,01772 | 2 452,00000 | 5 691,67000 | 4 400,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 | ||||||
820 | 23 363,34772 | 2 052,00000 | 5 300,00000 | 4 000,00000 | 5 284,00000 | 3 472,50000 | 1 254,84772 | 2 000,00000 | ||||||
825 | 1 191,67000 | 400,00000 | 391,67000 | 400,00000 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.5. | Внедрение универсальных электронных карт | Всего, в том числе: | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 11 201,01345 | 5 778,25914 | 3 955,25220 | 1 467,50211 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.6. | Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 492 766,66089 | 35 692,82187 | 10 602,40311 | 77 953,58939 | 20 828,93557 | 49 049,38900 | 40 244,04995 | 67 1 58,80000 | 86 648,07900 | 52 257,95900 | 52 330,63400 | |
за счет средств федерального бюджета | 26 022,50000 | 6 000,00000 | 19 500,00000 | 522,50000 | ||||||||||
843 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | ||||||||||||
813 | 10 000,00000 | 10 000,00000 | ||||||||||||
815 | 522,50000 | 522,50000 | ||||||||||||
820 | ||||||||||||||
833 | 9 500,00000 | 9 500,00000 | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 463 393,94838 | 27 492,82187 | 9 452,19060 | 58 453,58939 | 20 828,93557 | 48 526,88900 | 40 244,04-995 | 67 1 58,80000 | 86 648,07900 | 52 257,95900 | 52 330,63400 | |||
804 | 20 467,07400 | 3 482,50000 | 987,50000 | 2 185,00000 | 1 379,00000 | 3 268,38900 | 2 097,25000 | 1 614,00000 | 1 747,00000 | 1 816,88000 | 1 889,55500 | |||
812 | 4 763,04691 | 4 585,16631 | 177,88060 | |||||||||||
813 | 600,00000 | 600,00000 | ||||||||||||
815 | 88 684,51524 | 38 002,92539 | 9 895,93757 | 9 727,50000 | 14838,15228 | 16 220,00000 | ||||||||
820 | 109 255,19963 | 9 075,10963 | 5 321,79200 | 4 599,00000 | 1 899,99800 | 1 840,00000 | 1 900,00000 | 15 659,30000 | 45 960,00000 | 11 500,00000 | 11 500,00000 | |||
825 | 8 734,77200 | 394,94000 | 2 965,01800 | 3001,81400 | 1 000,00000 | 1 373,00000 | ||||||||
826 | 5 749,50000 | 5 749,50000 | ||||||||||||
829 | 18 605,87000 | 2 315,35000 | 1 854,00000 | 1 865,00000 | 2 438,28300 | 2 000,00000 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | 2 711,07900 | |||||
833 | 186 983,06667 | 2 000,00000 | 3 800,00000 | 26 672,00000 | 18 228,06667 | 30 593,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | 35 230,00000 | |||||
837 | 7 703,50000 | 3 781,00000 | 922,50000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | ||||||||
843 | 10 955,10593 | 9 955,10593 | 1 000,00000 | |||||||||||
858 | 892,29800 | 742,29800 | 150,00000 |
за счет средств местных бюджетов | 3 350,21251 | 2 200,00000 | 1 150,21251 | |||||||||||
812 | 519,76451 | 500,00000 | 19,76451 | |||||||||||
820 | 2 830,44800 | 1 700,00000 | 1 130,44800 | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.7. | Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края | Всего, в том числе | 117 199,40000 | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 484,00000 | 5 000,00000 | 11 380,00000 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 117 199,40000 | 15 000,00000 | 70 335,40000 | 15 484,00000 | 5 000,00000 | 11 380,00000 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.8. | D2 Региональный проект "Информационная инфраструктура" | Всего, в том числе | 130 737,77779 | 66 000,00000 | 13 658,38384 | 23 005,05051 | 28 074,34344 | |||||||
за счет средств федерального бюджета | 64 090,40000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 27 793,60000 | ||||||||||
820 | 23 391,90000 | 23 391,90000 | ||||||||||||
834 | 40 698,50000 | 13 521,80000 | 22 775,00000 | 4 401,70000 | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 66 647,37779 | 66 000,00000 | 136,58384 | 230,05051 | 280,74344 | |||||||||
820 | 66 000,00000 | 66 000,00000 | ||||||||||||
834 | 647,37779 | 136,58384 | 230,05051 | 280,74344 | ||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.9. | D3 Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.10. | D4 Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 5 328,00000 | 5 328,00000 | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 5 328,00000 | 5 328,00000 | |||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.11. | D5 Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | ||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | |||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
1.12. | D6 Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)" | Всего, в том числе: | 22 945,73620 | 22 945,73620 | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | 12 523,80000 | 12 523,80000 | ||||||||||||
820 | 9 247,07565 | 9 247,07565 | ||||||||||||
837 | 1 656,69588 | 1 656,69588 | ||||||||||||
838 | 1 620,02847 | 1 620,02847 | ||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 10421,93620 | 10 421,93620 | ||||||||||||
820 | 10 263,19532 | 10263,19532 | ||||||||||||
837 | 87,36412 | 87,36412 | ||||||||||||
838 | 71,37676 | 71,37676 | ||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края" | Всего, в том числе: | 56 956,76968 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 742,89900 | 737,00000 | 767,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 56 956,76968 | 44 579,20000 | 1 718,10936 | 6 964,32132 | 1 448,24000 | 742,89900 | 737,00000 | 767,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
2.1. | Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Инфраструктура пространственных данных Камчатского края" | Всего, в том числе | 820 | 47 139,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 47 139,24000 | 43 000,00000 | 870,00000 | 501,00000 | 1 132,24000 | 536,00000 | 500,00000 | 600,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
2.2. | Развертывание и поддержание системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS | Всего, в том числе: | 9 817,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 237,00000 | 167,00000 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 9 817,52968 | 1 579,20000 | 848,10936 | 6 463,32132 | 316,00000 | 206,89900 | 237,00000 | 167,00000 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 1 199 515,91925 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 974,77019 | 116 909,84961 | 122 478,64692 | 107 555,29600 | 176 437,22533 | 200 255,44000 | 105 972,88000 | 107 280,22000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 1 199 267,03036 | 72 266,46853 | 91 385,12267 | 98 725,88130 | 116 909,84961 | 122 478,64692 | 107 555,29600 | 176 437,22533 | 200 255,44000 | 105 972,88000 | 107 280,22000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3.1. | Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края | Всего, в том числе: | 297 867,81550 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 561,78889 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 23 903,87000 | 28 750,11033 | 49 598,80000 | 40 972,88000 | 41 175,00000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 297 618,92661 | 21 296,66900 | 21 291,50000 | 24 312,90000 | 22 678,08896 | 23 639,10832 | 23 903,87000 | 28 750,11033 | 49 598,80000 | 40 972,88000 | 41 175,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 820 | 248,88889 | 248,88889 | |||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 618 385,37575 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 56 615,28000 | 60 702,23300 | 71 224,44000 | 65 000,00000 | 66 105,22000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 618 385,37575 | 50 969,79953 | 70 093,62267 | 74 412,98130 | 50 775,76065 | 52 486,03860 | 56 615,28000 | 60 702,23300 | 71 224,44000 | 65 000,00000 | 66 105,22000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3.3. | Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе | 240 828,44800 | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 63 604,55000 | 64 978,25200 | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 240 828,44800 | 43 456,00000 | 46 353,50000 | 22 436,14600 | 63 604,55000 | 64 978,25200 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3.4. | R2 Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края" | Всего, в том числе | 42 434,28000 | 4 600,00000 | 23 380,33200 | 14 453,94800 | ||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 42 434,28000 | 4 600,00000 | 23 380,33200 | 14 453,94800 | |||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||||||||
3.5. | R3 Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Камчатском крае" | Всего, в том числе | ||||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | |||||||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета |