Недействующий

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2003-2010 ГОДЫ"

Таблица 4.1.

(в редакции постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245)

Перечень мероприятий республиканской целевой программы

"Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия (2003-2010гг.)"

тыс.руб

N

Наименование мероприятий, источники

Общий объем финансирования

2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

1. Автомобильный транспорт

1.1

Приобретение 50 автобусов большой вместимости

90000,0

0,0

27000,0

27000,0

1800,0

0,0

11000,0

11500,0

11700,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

собственные средства

3600,0

1800

1800

привлеченные средства

86400,0

27000

25200

11000

11500

11700

1.2

Реконструкция здания автовокзала г. Элиста

3000,0

0,0

3000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

3000,0

3000

местный бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

1.3

Капитальный ремонт автостанций в районных муниципальных образованиях республики

8090,5

0,0

603,0

1953,0

0,0

507,0

1500,0

1671,0

1856,5

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

8090,5

603

1953

0

507

1500,0

1671,0

1856,5

местный бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

1.4

Создание диспетчерской службы для упр авления городскими пассажирскими перевозками

4320,0

540,0

540,0

540,0

2700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

местный бюджет

4320,0

540

540

540

2700

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

1.5

Модернизация автоматизированных систем управления и контроля движения городским транспортом

450,0

0,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0, 0

0,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

собственные средства

450,0

150

150

150

привлеченные средства

0,0

1.6

Осуществление управления автобусами, выполняющих социальные перевозки, через ЦДС

1920,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

240,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

местный бюджет

1920,0

240

240

240

240

240

240

240

240

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

1.7

Создание и совершенствование нормативно-правовой базы

а)

Представление в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия проекта Закона "Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Республике Калмыкия"

не требуется

не требуется

б)

Разработка Положения о службе единого заказчика

не требуется

не требуется

в)

Разработка Положения о проведении конкурса на пассажирские перевозки по пригородным и межмуниципальным маршрутам

не требуется

не требуется

г)

Разработка механизма компенсации транспортным предприятиям выпадающих доходов по предоставленным льготам по оплате проезда

не требуется

не требуется

д)

Разработка механизма компенсации убытков от перевозок пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщениях

не требуется

не требуется

е)

Подготовка предложений в Правительство Республики Калмыкия о создании регионального инвестиционного фонда поддержки пассажирского транспорта

не требуется

не требуется

1.8

Совершенствование управления, контроля и учета в автотранспортной отрасли, реорганизация автотранспортных предприятий

а)

Реорганизация ФГУП "Автоколонна-1480" в акционерное общество

не требуется

не требуется

б)

Создание служб единого заказчика в РМО республики

1.9

Организация центра по мониторингу пассажиро- и грузопотоков, проходящих по территории РК

300,0

0,0

0,0

0,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

ме стный бюджет

0,0

собственные средства

300,0

300

привлеченные средства

0,0

1.10

Осуществеление мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов органов управления транспорта и автотранспортных предприятий

150,0

0,0

10,0

30,0

30,0

20,0

20,0

20,0

20,0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

местный бюджет

0,0

собственные средства

150,0

10

30

30

20

20

20

20

привлеченные средства

0,0

1.11

Субсидии на возмещение затрат социально-значимых межмуниципальных маршрутов в Республике Калмыкия

1427,2

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

336,3

374,6

416,2

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

1427,2

300

336,3

374,6

416,2

местный бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

Итого по подразделу 1:

109657,6

780

31543

29913

5220

1067

13096,3

13805,6

14232,7

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

12517,6

0,0

3603,0

1953,0

0,0

807,0

1836,3

2045,6

2272,7

местный бюджет

6240,0

780,0

780,0

780,0

2940,0

240,0

240,0

240,0

240,0

собственные средства

4500,0

0,0

160,0

1980,0

2280,0

20,0

20,0

20,0

20,0

привлеченные средства

86400,0

0,0

27000,0

25200,0

0,0

0,0

11000,0

11500,0

11700,0

2. Железнодорожный транспорт

2.1

Капитальный ремонт жд пути на участке Элиста - Дивное

323998,8

0

47830,0

44230,0

46100,0

46300,0

46699,3

47121,0

45718,5

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

29 998,77

7400

3 800,00

3 100,00

3300

3699,3

4121,0

4578,5

собственные средства

294000

40430

40430

43 000,0

43000

43000

43000

41140

2.2

Капитальный ремонт здания вокзала

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0

собственные средства

10000

10000

2.3

Капитальный ремонт повышенного пути станции (полная длина 537м)

1500

0

700

800

0

0

0

0

0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0

собственные средства

1500

700

800

2.4

Капитальный ремонт здания товарной конторы

500

0

250

250

0

0

0

0

0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0

собственные средства

500

250

250

2.5

Капитальный ремонт автодорог и подъездов к фронтам погрузки и выгрузки грузов 9000 м2

2000

0

1000

1000

0

0

0

0

0

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0

собственные средства

2000

1000

1000

Итого по подразделу 2 :

337998,8

0

59780,0

46280,0

46100,0

46300,0

46699,3

47121,0

45718,5

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

29988,8

0

7400,0

3800,0

3100,0

3300,0

3699,3

4121,0

4578,5

собственные средства

308 000,0

0

52380,0

42480,0

43000,0

43000,0

43000,0

43000,0

41140,0

3. Воздушный транспорт

3.1

Удлинение и усиление искусственной взлетно посадочной полосы (ИВПП)

157096,2

0,0

74583,6

82512,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

157096,2

74583,6

82512,6

3.2

Испытание несущей способности ИВПП (экспертиза)

518,4

0,0

518,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

518,4

518,4

3.3

Обследование препятствий в районе аэродрома

70,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

70,0

70,0

3.4

Строительство стартового метеорологического пункта

3350,0

0,0

3350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

1340,0

1340,0

привлеченные средства

2010,0

2010,0

3.5

Штурманское обеспечение

161,0

0,0

161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

64,4

64,4

привлеченные средства

96,6

96,6

3.6

Заключение ГосНИИ ГА на соответствие требования ИГА аэродрома и аэродромного оборудования

85,0

0,0

0,0

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

85,0

85,0

привлеченные средства

0,0

3.7

Выполнение технического рейса ВС ТУ-154

420,0

0,0

0,0

420,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

420,0

420,0

3.8

Поддержание сертификационных требований по службам:

24460,0

0,0

3765,5

3400,0

2323,0

1900,0

3900,0

4344,6

4826,9

авиационно-техническая

7570,9

1097,0

1400,0

113,0

1140,0

1140,0

1270,0

1410,9

авиационной безопасности

2015,5

110,0

600,0

300,0

300,0

334,2

371,3

организации перевозок

985,7

133,0

200,0

150,0

150,0

167,1

185,6

горюче-смазочных материалов

700,0

350,0

350,0

0,0

0,0

аэродромная

2835,7

335,0

850,0

310,0

400,0

445,6

495,1

энерго-светотехнического обеспечения

1036,5

31,0

300,0

334,2

371,3

теплотехнического обеспечения

1840,7

500,0

400,0

445,6

495,1

плановая переподготовка руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность полетов

1470,9

338,0

338,0

376,5

418,3

международного обеспечения

1233,1

360,0

260,5

290,2

322,4

текущий ремонт зданий и сооружений

3783,1

361,5

2210,0

361,5

402,7

447,4

сертификационный сбор, лицензирование

987,9

150,0

250,0

278,5

309,4

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

20694,5

3400,0

2323,0

1900,0

3900,0

4344,6

4826,9

собственные средства

0,0

привлеченные средства

3765,5

3765,5

3.9

Строительство стартового диспетчерского пункта

5081,0

0,0

0,0

5081,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

2032,4

2032,4

привлеченные средства

3048,6

3048,6

3.10

Пристройка и реконструкция КДП

1727,0

0,0

0,0

1727,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

1727,0

1727,0

3.11

Реконструкция городской водопроводной сети аэропорта (11 км)

4516,0

0,0

0,0

4516,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

1806,4

1806,4

привлеченные средства

2709,6

2709,6

3.12

Разработка проекта генерального плана реконструкции и развития а/п Элиста

1200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

480,0

720,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

1200,0

480,0

720,0

3.13

Энергообеспечение:

14000,0

0,0

4600,0

2000,0

0,0

7400,0

0,0

0,0

0,0

Строительство трансформаторной подстанции с агрегатной 630 ква

3000,0

500,0

1000,0

1500,0

Строительство высоковольтных линий ВЛ-10

5600,0

2400,0

3200,0

Строительство подстанции 3А

1200,0

600,0

600,0

Реконструкция котельной и инженерно-коммуникационных сетей

3200,0

500,0

600,0

2100,0

Реконструкция склада ГСМ, прокладка двухпроводной системы коммуникаций

1000,0

600,0

400,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

14000,0

4600,0

2000,0

7400,0

3.14

Строительство зданий и сооружений авиационно-технической базы для обслуживания самолетов

165458,5

0,0

13357,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

152101,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

13357,5

13357,5

собственные средства

42840,4

42840,4

привлеченные средства

109260,6

109260,6

3.15

Приобретение средств механизации, автоматизации основного технологического оборудования, производственных процессов в аэропорту

44991,0

0,0

14997,0

14997,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14997,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

17996,4

5998,8

5998,8

5998,8

привлеченные средства

26994,6

8998,2

8998,2

8998,2

3.16

Разработка и утверждение бизнес-плана для создания и развития республиканской авиакомпании

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

1500,0

1500,0

3.17

Аэровокзал:

40970,8

0,0

24480,8

0,0

9990,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

реконструкция здания и помещений аэровокзала

1100,0

1100,0

технологическое оборудование по обслуживанию пассажиров

6762,0

6762,0

оборудование таможенного контроля

12976,8

6476,8

6500,0

оборудование службы авиационной безопасности

16752,0

6762,0

9990,0

оборудование пограничного контроля

0,0

оборудование для санитарно-карантинного обеспечения и ветеринарного контроля при международных полетах:

3380,0

3380,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

9990,0

9990,0

собственные средства

24480,8

24480,8

привлеченные средства

6500,0

6500,0

3.18

Приобретение воздушных судов:

639000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

639000,0

ИЛ-114 (2ед.)

600000,0

600000,0

Н101Т Гжель (делов.) (вместимость-7 пас.)

39000,0

39000,0

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

0,0

собственные средства

0,0

привлеченные средства

639000,0

639000,0

3.19

Субсидии на частичную компенсацию расходов (убытков) предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в Республике Калмыкия

69443,1 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 )

0,0

0,0

0,0

7500,0

8500,0

13900,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 )

18731,9

20811,2

В том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

69443,1 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 )

7500,0

8500,0

13900,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 )

18731,9

20811,2

собственные средства

0,0

привлеченные средства

0,0

3.20.

Прочие расходы

228515,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

22815,0,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 )

В том числе по источникам финансирования

республиканский бюджет

22815,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

22815,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245

собственные средства

0,0

0,0

привлеченные средства

0,0

0,0

Итого по подразделу 3:

1196863,0(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245

0,0

139883,8

114738,6

19813,0

24300,0

40615,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

25056,5

832456,1

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

136300,1(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

0,0

13357,5

3400,0

19813,0

10400,0

40615,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

23076,5

25638,1

собственные средства

90645,8

0,0

31884,0

9922,6

0,0

0,0

0,0

0,0

48839,2

привлеченные средства

969917,1

0,0

94642,3

101416,0

0,0

13900,0

0,0

1980,0

757978,8

Всего:

1644519,4 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

780,0

231206,8

190931,6

71133,0

71667,0

100410,6 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

85983,2

892407,2

в том числе по источникам финансирования:

республиканский бюджет

178816,5(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

0,0

24360,5

9153,0

22913,0

14507,0

46150,6 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 )

29243,2

32489,2

местный бюджет

6240,0

780,0

780,0

780,0

2940,0

240,0

240,0

240,0

240,0

собственные средства

403145,8

0,0

84424,0

54382,6

45280,0

43020,0

43020,0

43020,0

89999,2

привлеченные средства

1056317,1

0,0

121642,3

126616,0

0,0

13900,0

11000,0

13480,0

769678,8

(в редакции постановления Правительства Республики Калмыкия от (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245).

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет собственных средств предприятий транспорта, использования ими кредитов государственных и коммерческих банков, а также средств республиканского и местного бюджетов.

Общий размер необходимых расходов на реализацию мероприятий Программы на период 2003-2010 гг. составляет 1644519,4 тыс. рублей.

Финансирование расходов из республиканского бюджета предусматривается в размере 178816,5 тыс.рублей (10,9%), из местного бюджета - 6 240,0 тыс.рублей (0,4%), из внебюджетных источников - 1459462,2 тыс. рублей (88,7%).