(в редакции постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245)
Перечень мероприятий республиканской целевой программы
"Развитие транспортного комплекса Республики Калмыкия (2003-2010гг.)"
тыс.руб
N | Наименование мероприятий, источники | Общий объем финансирования | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1. Автомобильный транспорт | ||||||||||
1.1 | Приобретение 50 автобусов большой вместимости | 90000,0 | 0,0 | 27000,0 | 27000,0 | 1800,0 | 0,0 | 11000,0 | 11500,0 | 11700,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 3600,0 | 1800 | 1800 | |||||||
привлеченные средства | 86400,0 | 27000 | 25200 | 11000 | 11500 | 11700 | ||||
1.2 | Реконструкция здания автовокзала г. Элиста | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 3000,0 | 3000 | ||||||||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.3 | Капитальный ремонт автостанций в районных муниципальных образованиях республики | 8090,5 | 0,0 | 603,0 | 1953,0 | 0,0 | 507,0 | 1500,0 | 1671,0 | 1856,5 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 8090,5 | 603 | 1953 | 0 | 507 | 1500,0 | 1671,0 | 1856,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.4 | Создание диспетчерской службы для упр авления городскими пассажирскими перевозками | 4320,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 4320,0 | 540 | 540 | 540 | 2700 | |||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.5 | Модернизация автоматизированных систем управления и контроля движения городским транспортом | 450,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0, 0 | 0,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 450,0 | 150 | 150 | 150 | ||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.6 | Осуществление управления автобусами, выполняющих социальные перевозки, через ЦДС | 1920,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 1920,0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.7 | Создание и совершенствование нормативно-правовой базы | |||||||||
а) | Представление в Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия проекта Закона "Об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Республике Калмыкия" | не требуется | не требуется | |||||||
б) | Разработка Положения о службе единого заказчика | не требуется | не требуется | |||||||
в) | Разработка Положения о проведении конкурса на пассажирские перевозки по пригородным и межмуниципальным маршрутам | не требуется | не требуется | |||||||
г) | Разработка механизма компенсации транспортным предприятиям выпадающих доходов по предоставленным льготам по оплате проезда | не требуется | не требуется | |||||||
д) | Разработка механизма компенсации убытков от перевозок пассажиров в пригородном и межмуниципальном сообщениях | не требуется | не требуется | |||||||
е) | Подготовка предложений в Правительство Республики Калмыкия о создании регионального инвестиционного фонда поддержки пассажирского транспорта | не требуется | не требуется | |||||||
1.8 | Совершенствование управления, контроля и учета в автотранспортной отрасли, реорганизация автотранспортных предприятий |
а) | Реорганизация ФГУП "Автоколонна-1480" в акционерное общество | не требуется | не требуется | |||||||
б) | Создание служб единого заказчика в РМО республики | |||||||||
1.9 | Организация центра по мониторингу пассажиро- и грузопотоков, проходящих по территории РК | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
ме стный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 300,0 | 300 | ||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.10 | Осуществеление мероприятий по повышению квалификации руководителей и специалистов органов управления транспорта и автотранспортных предприятий | 150,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 150,0 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
1.11 | Субсидии на возмещение затрат социально-значимых межмуниципальных маршрутов в Республике Калмыкия | 1427,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 336,3 | 374,6 | 416,2 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 1427,2 | 300 | 336,3 | 374,6 | 416,2 | |||||
местный бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
Итого по подразделу 1: | 109657,6 | 780 | 31543 | 29913 | 5220 | 1067 | 13096,3 | 13805,6 | 14232,7 | |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 12517,6 | 0,0 | 3603,0 | 1953,0 | 0,0 | 807,0 | 1836,3 | 2045,6 | 2272,7 | |
местный бюджет | 6240,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 2940,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |
собственные средства | 4500,0 | 0,0 | 160,0 | 1980,0 | 2280,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
привлеченные средства | 86400,0 | 0,0 | 27000,0 | 25200,0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | 11500,0 | 11700,0 | |
2. Железнодорожный транспорт | ||||||||||
2.1 | Капитальный ремонт жд пути на участке Элиста - Дивное | 323998,8 | 0 | 47830,0 | 44230,0 | 46100,0 | 46300,0 | 46699,3 | 47121,0 | 45718,5 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 29 998,77 | 7400 | 3 800,00 | 3 100,00 | 3300 | 3699,3 | 4121,0 | 4578,5 | ||
собственные средства | 294000 | 40430 | 40430 | 43 000,0 | 43000 | 43000 | 43000 | 41140 | ||
2.2 | Капитальный ремонт здания вокзала | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0 | |||||||||
собственные средства | 10000 | 10000 | ||||||||
2.3 | Капитальный ремонт повышенного пути станции (полная длина 537м) | 1500 | 0 | 700 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0 | |||||||||
собственные средства | 1500 | 700 | 800 | |||||||
2.4 | Капитальный ремонт здания товарной конторы | 500 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0 | |||||||||
собственные средства | 500 | 250 | 250 | |||||||
2.5 | Капитальный ремонт автодорог и подъездов к фронтам погрузки и выгрузки грузов 9000 м2 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0 | |||||||||
собственные средства | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||
Итого по подразделу 2 : | 337998,8 | 0 | 59780,0 | 46280,0 | 46100,0 | 46300,0 | 46699,3 | 47121,0 | 45718,5 | |
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 29988,8 | 0 | 7400,0 | 3800,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3699,3 | 4121,0 | 4578,5 |
собственные средства | 308 000,0 | 0 | 52380,0 | 42480,0 | 43000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 43000,0 | 41140,0 | |
3. Воздушный транспорт |
3.1 | Удлинение и усиление искусственной взлетно посадочной полосы (ИВПП) | 157096,2 | 0,0 | 74583,6 | 82512,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 157096,2 | 74583,6 | 82512,6 | |||||||
3.2 | Испытание несущей способности ИВПП (экспертиза) | 518,4 | 0,0 | 518,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 518,4 | 518,4 | ||||||||
3.3 | Обследование препятствий в районе аэродрома | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 70,0 | 70,0 | ||||||||
3.4 | Строительство стартового метеорологического пункта | 3350,0 | 0,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 1340,0 | 1340,0 | ||||||||
привлеченные средства | 2010,0 | 2010,0 | ||||||||
3.5 | Штурманское обеспечение | 161,0 | 0,0 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 64,4 | 64,4 | ||||||||
привлеченные средства | 96,6 | 96,6 | ||||||||
3.6 | Заключение ГосНИИ ГА на соответствие требования ИГА аэродрома и аэродромного оборудования | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 85,0 | 85,0 | ||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||
3.7 | Выполнение технического рейса ВС ТУ-154 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||
привлеченные средства | 420,0 | 420,0 | ||||||||
3.8 | Поддержание сертификационных требований по службам: | 24460,0 | 0,0 | 3765,5 | 3400,0 | 2323,0 | 1900,0 | 3900,0 | 4344,6 | 4826,9 |
авиационно-техническая | 7570,9 | 1097,0 | 1400,0 | 113,0 | 1140,0 | 1140,0 | 1270,0 | 1410,9 | ||
авиационной безопасности | 2015,5 | 110,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 334,2 | 371,3 | |||
организации перевозок | 985,7 | 133,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 167,1 | 185,6 | |||
горюче-смазочных материалов | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
аэродромная | 2835,7 | 335,0 | 850,0 | 310,0 | 400,0 | 445,6 | 495,1 | |||
энерго-светотехнического обеспечения | 1036,5 | 31,0 | 300,0 | 334,2 | 371,3 |
теплотехнического обеспечения | 1840,7 | 500,0 | 400,0 | 445,6 | 495,1 | ||||||
плановая переподготовка руководителей и специалистов, обеспечивающих безопасность полетов | 1470,9 | 338,0 | 338,0 | 376,5 | 418,3 | ||||||
международного обеспечения | 1233,1 | 360,0 | 260,5 | 290,2 | 322,4 | ||||||
текущий ремонт зданий и сооружений | 3783,1 | 361,5 | 2210,0 | 361,5 | 402,7 | 447,4 | |||||
сертификационный сбор, лицензирование | 987,9 | 150,0 | 250,0 | 278,5 | 309,4 | ||||||
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 20694,5 | 3400,0 | 2323,0 | 1900,0 | 3900,0 | 4344,6 | 4826,9 | ||||
собственные средства | 0,0 | ||||||||||
привлеченные средства | 3765,5 | 3765,5 | |||||||||
3.9 | Строительство стартового диспетчерского пункта | 5081,0 | 0,0 | 0,0 | 5081,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 2032,4 | 2032,4 | |||||||||
привлеченные средства | 3048,6 | 3048,6 | |||||||||
3.10 | Пристройка и реконструкция КДП | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | 1727,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 0,0 | ||||||||||
привлеченные средства | 1727,0 | 1727,0 | |||||||||
3.11 | Реконструкция городской водопроводной сети аэропорта (11 км) | 4516,0 | 0,0 | 0,0 | 4516,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 1806,4 | 1806,4 | |||||||||
привлеченные средства | 2709,6 | 2709,6 | |||||||||
3.12 | Разработка проекта генерального плана реконструкции и развития а/п Элиста | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 720,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 0,0 | ||||||||||
привлеченные средства | 1200,0 | 480,0 | 720,0 | ||||||||
3.13 | Энергообеспечение: | 14000,0 | 0,0 | 4600,0 | 2000,0 | 0,0 | 7400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Строительство трансформаторной подстанции с агрегатной 630 ква | 3000,0 | 500,0 | 1000,0 | 1500,0 | |||||||
Строительство высоковольтных линий ВЛ-10 | 5600,0 | 2400,0 | 3200,0 | ||||||||
Строительство подстанции 3А | 1200,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||||
Реконструкция котельной и инженерно-коммуникационных сетей | 3200,0 | 500,0 | 600,0 | 2100,0 | |||||||
Реконструкция склада ГСМ, прокладка двухпроводной системы коммуникаций | 1000,0 | 600,0 | 400,0 | ||||||||
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 0,0 | ||||||||||
привлеченные средства | 14000,0 | 4600,0 | 2000,0 | 7400,0 | |||||||
3.14 | Строительство зданий и сооружений авиационно-технической базы для обслуживания самолетов | 165458,5 | 0,0 | 13357,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152101,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 13357,5 | 13357,5 | |||||||||
собственные средства | 42840,4 | 42840,4 | |||||||||
привлеченные средства | 109260,6 | 109260,6 | |||||||||
3.15 | Приобретение средств механизации, автоматизации основного технологического оборудования, производственных процессов в аэропорту | 44991,0 | 0,0 | 14997,0 | 14997,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14997,0 | |
В том числе по источникам финансирования: | |||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | ||||||||||
собственные средства | 17996,4 | 5998,8 | 5998,8 | 5998,8 | |||||||
привлеченные средства | 26994,6 | 8998,2 | 8998,2 | 8998,2 | |||||||
3.16 | Разработка и утверждение бизнес-плана для создания и развития республиканской авиакомпании | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||||||||
привлеченные средства | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||
3.17 | Аэровокзал: | 40970,8 | 0,0 | 24480,8 | 0,0 | 9990,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
реконструкция здания и помещений аэровокзала | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||||||||
технологическое оборудование по обслуживанию пассажиров | 6762,0 | 6762,0 | ||||||||||||||
оборудование таможенного контроля | 12976,8 | 6476,8 | 6500,0 | |||||||||||||
оборудование службы авиационной безопасности | 16752,0 | 6762,0 | 9990,0 | |||||||||||||
оборудование пограничного контроля | 0,0 | |||||||||||||||
оборудование для санитарно-карантинного обеспечения и ветеринарного контроля при международных полетах: | 3380,0 | 3380,0 | ||||||||||||||
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 9990,0 | 9990,0 | ||||||||||||||
собственные средства | 24480,8 | 24480,8 | ||||||||||||||
привлеченные средства | 6500,0 | 6500,0 | ||||||||||||||
3.18 | Приобретение воздушных судов: | 639000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639000,0 | ||||||
ИЛ-114 (2ед.) | 600000,0 | 600000,0 | ||||||||||||||
Н101Т Гжель (делов.) (вместимость-7 пас.) | 39000,0 | 39000,0 | ||||||||||||||
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 0,0 | |||||||||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||||||||
привлеченные средства | 639000,0 | 639000,0 | ||||||||||||||
3.19 | Субсидии на частичную компенсацию расходов (убытков) предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность в Республике Калмыкия | 69443,1 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7500,0 | 8500,0 | 13900,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 ) | 18731,9 | 20811,2 | ||||||
В том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 69443,1 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 ) | 7500,0 | 8500,0 | 13900,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 ) | 18731,9 | 20811,2 | ||||||||||
собственные средства | 0,0 | |||||||||||||||
привлеченные средства | 0,0 | |||||||||||||||
3.20. | Прочие расходы | 228515,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 22815,0,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | |||||||||||||
(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 18.01.2008 г. N 7 НГР ru08000200800008 ) | В том числе по источникам финансирования | |||||||||||||||
республиканский бюджет | 22815,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 22815,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 | ||||||||||||||
собственные средства | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по подразделу 3: | 1196863,0(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 | 0,0 | 139883,8 | 114738,6 | 19813,0 | 24300,0 | 40615,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 25056,5 | 832456,1 | |||||||
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 136300,1(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 0,0 | 13357,5 | 3400,0 | 19813,0 | 10400,0 | 40615,0 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 23076,5 | 25638,1 | |||||||
собственные средства | 90645,8 | 0,0 | 31884,0 | 9922,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48839,2 | |||||||
привлеченные средства | 969917,1 | 0,0 | 94642,3 | 101416,0 | 0,0 | 13900,0 | 0,0 | 1980,0 | 757978,8 | |||||||
Всего: | 1644519,4 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 780,0 | 231206,8 | 190931,6 | 71133,0 | 71667,0 | 100410,6 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 85983,2 | 892407,2 | |||||||
в том числе по источникам финансирования: | ||||||||||||||||
республиканский бюджет | 178816,5(в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 0,0 | 24360,5 | 9153,0 | 22913,0 | 14507,0 | 46150,6 (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245 ) | 29243,2 | 32489,2 | |||||||
местный бюджет | 6240,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 2940,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | |||||||
собственные средства | 403145,8 | 0,0 | 84424,0 | 54382,6 | 45280,0 | 43020,0 | 43020,0 | 43020,0 | 89999,2 | |||||||
привлеченные средства | 1056317,1 | 0,0 | 121642,3 | 126616,0 | 0,0 | 13900,0 | 11000,0 | 13480,0 | 769678,8 |
(в редакции постановления Правительства Республики Калмыкия от (в редакции Постановления Правительства Республики Калмыкия от 13.10.2008 г. N 353 НГР ru08000200800245).
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет собственных средств предприятий транспорта, использования ими кредитов государственных и коммерческих банков, а также средств республиканского и местного бюджетов.
Общий размер необходимых расходов на реализацию мероприятий Программы на период 2003-2010 гг. составляет 1644519,4 тыс. рублей.
Финансирование расходов из республиканского бюджета предусматривается в размере 178816,5 тыс.рублей (10,9%), из местного бюджета - 6 240,0 тыс.рублей (0,4%), из внебюджетных источников - 1459462,2 тыс. рублей (88,7%).