к Республиканской целевой программе
"Профилактика и лечение
артериальной гипертонии
в Республике Калмыкия
(2002-2008 гг.)"
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ (2002-2008 ГГ.)"
Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Исполнитель | |
Раздел I. Профилактика, диагностика, лечение артериальной гипер- тонии и реабилитации больных с ее осложнениями | |||
Всего | |||
1. Создание постоянно действующей информационно -пропагандисткой системы, направленной на первичную профилактику артериальной гипертонии (создание телевизионных и радиопередач, материалов санитарно - просветительской направленности | Создание для различ- ных возрастных и со- циальных групп насе- ления информационных программ об артери- альной гипертонии, факторах риска ее развития и осложне- ниях; просвещение населения в целях повышения мотиваций к здоровому образу жизни | МЗ РК, Республи- канский врачебно - физкультурный дис- пансер | |
2. Организация и прове- дение массовых мероприя- тий по выявлению на ран- них стадиях артериальной гипертонии у населения, включая детей и подрост- ков в образовательных учреждениях), оказание консультативной профи- лактической, лечебной реабилитационной помощи | Поэтапное обследова- ние ежегодно не менее 30 тыс. чело- век с полным охватом населения измерением артериального давле- ния к 2008 г.; про- филактика заболева- ний; лечение в ста- ционарных условиях (попоказаниям); снижение количества заболеваний церебро- васкулярными болез- нями на 16-18%, ишемической болезнью сердца на 13-15%; улучшение эпидемио- логической ситуации, связанной с арте- риальной гипертонией | Республиканские и муниципальные ле- чебно - профилак- тические учрежде- ния | |
3. Создание и обеспече- ниефункционирования государственного эпиде- миологического монито- ринга артериальной ги- пертонии | Анализ, оценка и прогнозирование эпи- демиологической си- туации, связанной с артериальной гипер- тонией; разработка профилактических ме- роприятий | Республиканские и муниципальные ле- чебно - профилак- тические учрежде- ния | |
4. Обеспечение стациона- ров (отделений) и клиник терапевтической и карди- ологической служб совре- менными гипотензивными лекарственными средства- ми | Повышение эффектив- ности лечения боль- ных, снижение инва- лидности в результа- те инсультов и ин- фарктов на 10-12% | Организации (на конкурсной основе) | |
5. Организация невроло- гических реабилитацион- ных отделений, палат для больных перенесших нару- шение мозгового крово- обращениявследствие артериальной гипертонии | Реабилитационная по- мощь больным, вос- становление трудо- способности у 20% лиц, перенесших ин- сульт | Республиканские и муниципальные ле- чебно - профилак- тические учрежде- ния | |
Раздел II. Укрепление ма ериально - технической базы учреждений кардиологической службы | |||
Всего | |||
6. Оснащение учреждений терапевтической и карди- ологической служб совре- менным медицинским диаг- ностическим оборудовани- ем и ультразвуковой ап- паратурой | Повышение уровня ос- нащенности современ- ным медицинским обо- рудованием, приобре- тение оборудования для лечебно - профи- лактических учрежде- ний кардиологической службы республиканс- кого и муниципально- го уровней | Организации (на конкурсной основе) | |
Раздел III. Повышение квалификации медицинских работников в об- ласти кардиологии | |||
Всего | |||
7. Повышение квалифика- ции медицинских работни- ков в области кардиоло- гии | Повышениеуровня профессиональной подготовки терапев- тов, педиатров, кар- диологов и средних медработниковпо проблемам кардиоло- гии | Учебные и научно - исследовательские организациина контрактной (дого- ворной основе) |
Срок исполне- ния | Стоимость всего млн. руб. | Источники финансирования | ||||
Федерал. бюджет | Республ. бюджет | Городск. бюджет | Районный | Внебюд- жетный | ||
64,079 | 2,1 | 27,975 | 0,36 | 26,644 | 7,0 | |
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 1,869 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 | 1,869 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 | ||||
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 1,3 0,526 0,774 | 0,376 0,376 | 0,3 0,15 0,15 | 0,624 - 0,624 | ||
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 0,71 - - 0,35 0,09 0,09 0,09 0,09 | 0,53 0,17 0,09 0,09 0,09 0,09 | 0,06 0,06 | 0,12 0,12 | ||
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 44,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 | 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | 21,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 | 18,9 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 | 2,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | |
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 16,1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 | - | 4,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 | 7,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 | 4,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 | |
12,4 | 5,5 | 6,9 | ||||
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 12,4 4,3 1,3 4,6 0,5 0,6 0,5 0,6 | 5,5 3,6 0,7 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 | 6,9 0,7 0,6 4,2 0,3 0,2 0,4 0,5 | |||
0,253 | - | 0,253 | ||||
2002 - 2008 гг. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. | 0,253 0,015 0,02 0,03 0,047 0,047 0,047 0,047 | 0,253 0,015 0,02 0,03 0,047 0,047 0,047 0,047 |
ВСЕГО | Федер. бюджет | Респуб. бюджет | Местный бюджет в т. ч.: | Внебюд- жетные источники | ||
Городской бюджет | Районный бюджет | |||||
Затраты в 2002 - 2008 гг. Всего, В т. ч.: Прочие нужды: | 76,732 76,732 | 7,6 7,6 | 35,128 35,128 | 0,36 0,36 | 26,644 26,644 | 7,0 7,0 |