56. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в течение всего срока реализации Программы.
57. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим критериям:
1) степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
Оэф = (Ф x 100) / П (%),
где:
Оэф - оценка достижения запланированных результатов, значение Оэф должно быть не менее 70%;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период;
П - плановые значения целевых индикаторов за отчетный период;
2) степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
Воц = (Вф x 100) / Вп (%),
где:
Воц - степень выполнения мероприятий Программы, значение Воц должно быть не менее 70%, кроме показателей, указанных в пункте 1 таблицы 4;
Вф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Вп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
58. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
1) эффективность реализации Программы снизилась;
2) эффективность реализации Программы находится на прежнем уровне;
3) эффективность реализации Программы повысилась.
59. Программа считается неэффективной в случае отклонения реальных значений показателей от плановых значений более чем на 30%.
Таблица 4
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 08.12.2014 N 815)
N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за исполнение | Получатель бюджетных средств/получатель субсидий | Ожидаемый результат | |||
2014 | 2015 | 2016 | Итого | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Задача 1. Создание системы-112 в Калининградской области | ||||||||
2. | Строительство помещений ЦОВ системы-112 ("Центр обеспечения вызова системы-112 в г. Калининграде" Калининградская область, г. Калининград, Московский проспект, д. 188") | Сумма затрат, | 87330,56 | 25091,42 | - | 112421,98 | МС КО, | ГКУ КО "РУЗКС" | Здание ЦОВ с помещениями, готовыми к установке оборудования и размещению состава оперативных смен |
федеральный бюджет | 74214,00 | - | - | 74214,00 | |||||
областной бюджет | 13116,56 | 25091,42 | - | 38207,98 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||||
3. | Оснащение ЦОВ системы-112 программно-техническими комплексами. | Сумма затрат, | 13123,96 | 60883,40 | 36700,00 | 110707,36 | МЖКХиТЭК КО, | ГУ "ОГПС и ГО" | Приобретение и монтаж телекоммуникационного, компьютерного и специализированного оборудования и программного обеспечения; |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 13123,96 | 60883,40 | 36700,00 | 110707,36 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||||
обеспечение совместимости системы-112 с системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, расширение функциональных возможностей системы-112 при обработке данных о дорожно-транспортных происшествиях; | |||||||||
1) тестовая - взаимодействие компонентов системы-112 без реальной нагрузки, аренда каналов связи, акт о вводе в тестовую эксплуатацию; | |||||||||
4. | Дооснащение и интеграция областной ДДС 03 в систему-112 | Сумма затрат, | 1500,00 | - | 1500,00 | Минздрав КО, | ГБУЗ "ГССМП" | Создание инфраструктуры дежурно-диспетчерских служб в рамках системы-112 | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | 1500,00 | - | 1500,00 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||||
5. | Создание подразделения, обеспечивающего функционирование системы-112, эксплуатацию и сопровождение программно-технических комплексов системы-112. | Сумма затрат, | - | - | - | МЖКХиТЭК КО, | ГУ "ОГПС и ГО" | Подразделение системы-112, оснащение рабочих мест персонала системы-112. | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | - | - | - | - | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||||
6. | Развертывание сети связи и передачи данных системы-112. | Сумма затрат, | 0,100 | 13166,60 | 300,00 | 13466,7 | АРСМК КО, | АРСМК КО | Проектирование и формирование линий привязок объектов системы-112 к сети связи общего пользования: |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
областной бюджет | 0,100 | 13166,60 | 300,00 | 13466,7 | |||||
местные бюджеты | - | - | - | - | |||||
7. | Итого затрат на создание системы-112 в Калининградской области, в том числе: | 100454,62 | 100591,42 | 37000,00 | 238046,04 | - | - | - | |
федеральный бюджет | 74214,00 | - | - | 74214,00 | - | - | - | ||
областной бюджет | 26240,62 | 100591,42 | 37000,00 | 163832,04 | - | - | - | ||
местные бюджеты | - | <*> | - | <*> | - | - | - |
________________
<*> Объемы расходных обязательств местных бюджетов и источники их финансирования уточняются по результатам разработки проектной документации.
(сноска в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.12.2014 N 815)
<**> Мероприятия реализуются за счет средств ОИП.
(сноска в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 08.12.2014 N 815)