РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" (ТЫС. РУБ.)
(в ред. Постановления Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2017 N 481)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего, в т.ч. по годам: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа | "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 948559,5 | 36593,9 | 68583,8 | 80869,0 | 103502,4 | 83499,2 | 255127,7 | 161265,5 | 159118,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 65641,3 | 0,0 | 17606,4 | 6845,8 | 38215,4 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 882918,2 | 36593,9 | 50977,4 | 74023,2 | 65287,0 | 83499,2 | 252154,0 | 161265,5 | 159118,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 529857,9 | 36593,9 | 32842,8 | 42636,5 | 49087,0 | 71950,2 | 119547,0 | 89727,6 | 87472,9 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 353060,3 | 0,0 | 18134,6 | 31386,7 | 16200,0 | 11549,0 | 132607,0 | 71537,9 | 71645,1 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 459152,5 | 29897,8 | 37438,4 | 32100,8 | 68924,9 | 43219,7 | 140040,9 | 53765,0 | 53765,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 51189,1 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 38215,4 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 407963,4 | 29897,8 | 27438,4 | 32100,8 | 30709,5 | 43219,7 | 137067,2 | 53765,0 | 53765,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 142675,7 | 29897,8 | 19025,4 | 11707,8 | 14509,5 | 31670,7 | 26488,9 | 4687,8 | 4687,8 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 265287,7 | 0,0 | 8413,0 | 20393,0 | 16200,0 | 11549,0 | 110578,3 | 49077,2 | 49077,2 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 310840,0 | 6696,1 | 31145,4 | 48768,2 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 14452,2 | 0,0 | 7606,4 | 6845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 296387,8 | 6696,1 | 23539,0 | 41922,4 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 275672,5 | 6696,1 | 13817,4 | 30928,7 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 20715,3 | 0,0 | 9721,6 | 10993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 21564,7 | 7509,9 | 7081,0 | 6973,8 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 10059,7 | 3029,5 | 3461,5 | 3568,7 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 89945,0 | 32705,2 | 29073,9 | 28165,9 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 56997,6 | 18999,2 | 18999,2 | 18999,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Подпрограмма 1 | "Открытый регион" | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 255672,7 | 0,0 | 31413,0 | 26699,0 | 63595,4 | 37888,0 | 52277,3 | 21900,0 | 21900,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 51189,1 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 38215,4 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710000000 | х | 204483,6 | 0,0 | 21413,0 | 26699,0 | 25380,0 | 37888,0 | 49303,6 | 21900,0 | 21900,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710000000 | х | 61004,8 | 0,0 | 13000,0 | 6306,0 | 9180,0 | 26339,0 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 143478,8 | 0,0 | 8413,0 | 20393,0 | 16200,0 | 11549,0 | 43123,8 | 21900,0 | 21900,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 255672,7 | 0,0 | 31413,0 | 26699,0 | 63595,4 | 37888,0 | 52277,3 | 21900,0 | 21900,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 51189,1 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 38215,4 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 204483,6 | 0,0 | 21413,0 | 26699,0 | 25380,0 | 37888,0 | 49303,6 | 21900,0 | 21900,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 61004,8 | 0,0 | 13000,0 | 6306,0 | 9180,0 | 26339,0 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 143478,8 | 0,0 | 8413,0 | 20393,0 | 16200,0 | 11549,0 | 43123,8 | 21900,0 | 21900,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие электронного правительства Республики Калмыкия и повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 193730,8 | 0,0 | 27383,0 | 17519,0 | 40150,0 | 18601,5 | 50277,3 | 19900,0 | 19900,0 |
Федеральный бюджет | 628 | 0410 | 17101R0280 | х | 32973,7 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710100000 | х | 160757,1 | 0,0 | 17383,0 | 17519,0 | 20150,0 | 18601,5 | 47303,6 | 19900,0 | 19900,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710100001 | х | 38488,3 | 0,0 | 11000,0 | 6306,0 | 4950,0 | 10052,5 | 6179,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 122268,8 | 0,0 | 6383,0 | 11213,0 | 15200,0 | 8549,0 | 41123,8 | 19900,0 | 19900,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1. | Обеспечение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия каналами связи | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31267,5 | 0,0 | 2253,0 | 2955,5 | 5298,0 | 5461,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 31267,5 | 0,0 | 2253,0 | 2955,5 | 5298,0 | 5461,0 | 5100,0 | 5100,0 | 5100,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 3400,5 | 0,0 | 1000,0 | 702,5 | 198,0 | 960,0 | 540,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 27867,0 | 0,0 | 1253,0 | 2253,0 | 5100,0 | 4501,0 | 4560,0 | 5100,0 | 5100,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.2. | Сопровождение региональной инфраструктуры электронного правительства Республики Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 43751,1 | 0,0 | 3500,0 | 11268,0 | 5000,0 | 5840,5 | 8142,6 | 5000,0 | 5000,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 43751,1 | 0,0 | 3500,0 | 11268,0 | 5000,0 | 5840,5 | 8142,6 | 5000,0 | 5000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 13108,5 | 0,0 | 0,0 | 5268,0 | 0,0 | 5840,5 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 30642,6 | 0,0 | 3500,0 | 6000,0 | 5000,0 | 0,0 | 6142,6 | 5000,0 | 5000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3. | Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601, посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с ЕСИА и ЕПГУ, и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 35013,5 | 0,0 | 11000,0 | 1000,0 | 12550,0 | 2350,0 | 5113,5 | 1500,0 | 1500,0 |
Федеральный бюджет | 628 | 0410 | 17101R0280 | 240 | 13973,7 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 2973,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 21039,8 | 0,0 | 6000,0 | 1000,0 | 6550,0 | 2350,0 | 2139,8 | 1500,0 | 1500,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 11039,8 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 3050,0 | 850,0 | 2139,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 10000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 3500,0 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.4. | Развитие системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства в Республике Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 24220,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 24220,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 24220,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.5. | Создание и развитие системы Интернет-сайтов, информационная поддержка органов исполнительной власти Республики Калмыкия в рамках портала органов исполнительной власти Республики Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710124010 | 240 | 3055,5 | 0,0 | 520,0 | 335,5 | 100,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 3055,5 | 0,0 | 520,0 | 335,5 | 100,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 1435,5 | 0,0 | 0,0 | 335,5 | 0,0 | 600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 1620,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.6. | Развитие автоматизированной системы МФЦ | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 15800,0 | 0,0 | 10000,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Федеральный бюджет | 628 | 0410 | 1710150280 | 240 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 10800,0 | 0,0 | 5000,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 5800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.7. | Обеспечение функционирования и развитие информационной системы поддержки и контроля управленческих решений | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.8. | Внедрение свободного программного обеспечения в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.9. | Развитие информационно-правовых систем в органах исполнительной власти Республики Калмыкия и органах местного самоуправления, создание центров правовой информации | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦССИ ФСО РФ в РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.10. | Реализация мероприятий по подготовке и обучению должностных лиц, государственных гражданских служащих использованию информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 3550,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 3550,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3550,0 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.11. | Создание и сопровождение системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам Республики Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 11700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7850,0 | 850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Федеральный бюджет | 628 | 0401 | 1710150280 | 240 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 4700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 1700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.12. | Создание и сопровождение региональной системы по управлению автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Республике Калмыкия, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 12852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7852,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Федеральный бюджет | 628 | 0401 | 1710150280 | 240 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 5852,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,0 | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 2804,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 852,0 | 952,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3048,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1048,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.13. | Создание и развитие единой республиканской геоинформационной системы | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 8621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6621,2 | 1000,0 | 1000,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 8621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6621,2 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710124010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 8621,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6621,2 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Предупреждение информационно-технологических угроз интересам общества | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 13900,1 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1250,0 | 5390,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710200000 | х | 13900,1 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1250,0 | 5390,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710200000 | х | 5640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 5390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 8260,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.1. | Принятие нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности информационных ресурсов Республики Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.2. | Реализация организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности республиканских информационных систем и ресурсов | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 13900,1 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1250,0 | 5390,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0410 | 1710224010 | 240 | 13900,1 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1250,0 | 5390,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0410 | 1710224010 | 240 | 5640,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 5390,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 8260,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 1000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Создание системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 48041,8 | 0,0 | 3400,0 | 8550,0 | 22195,4 | 13896,4 | |||
Федеральный бюджет | 628 | 0401 | 1710350980 | 240 | 18215,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18215,4 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 29826,4 | 0,0 | 3400,0 | 8550,0 | 3980,0 | 13896,4 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 16876,4 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 3980,0 | 10896,4 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 12950,0 | 0,0 | 1400,0 | 8550,0 | 0,0 | 3000,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.1. | Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 4413,6 | 0,0 | 800,0 | 2500,0 | 0,0 | 1113,6 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 4413,6 | 0,0 | 800,0 | 2500,0 | 0,0 | 1113,6 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 1113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1113,6 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3300,0 | 0,0 | 800,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.2. | Создание основного центра обработки вызовов (ЦОВ), в том числе закупка программно-технического комплекса (ПТК) и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК ЦОВ | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31403,2 | 0,0 | 2000,0 | 5050,0 | 22195,4 | 2157,8 | |||
Федеральный бюджет | 628 | 0401 | 1710350980 | 240 | 18215,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18215,4 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 13187,8 | 0,0 | 2000,0 | 5050,0 | 3980,0 | 2157,8 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 8137,8 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 3980,0 | 2157,8 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 5050,0 | 0,0 | 0,0 | 5050,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.3. | Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.4. | Интеграция инфраструктуры муниципальных образований Республики Калмыкия с системой-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 8625,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 7625,0 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 8625,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 7625,0 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 7625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7625,0 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 1000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.5. | Обучение преподавателей для подготовки персонала системы-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.6. | Первоначальное обучение персонала центров обработки вызовов, единых дежурно-диспетчерских служб системы-112, региональных дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с системой-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Мероприятие 1.3.7. | Организация и проведение информирования населения о создании и функционировании системы-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1710324010 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Подпрограмма 2 | Подпрограмма "Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 304143,9 | 0,0 | 31145,4 | 48768,2 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 14452,2 | 0,0 | 7606,4 | 6845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0113 | 1720000000 | х | 289691,7 | 0,0 | 23539,0 | 41922,4 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0113 | 1720000000 | х | 268976,4 | 0,0 | 13817,4 | 30928,7 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 20715,3 | 0,0 | 9721,6 | 10993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Материально-техническое обеспечение сети МФЦ | АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 304143,9 | 0,0 | 31145,4 | 48768,2 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 |
Федеральный бюджет | 628 | 0113 | 1720153920 | 620 | 14452,2 | 0,0 | 7606,4 | 6845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0113 | 1720100140 | 620 | 289691,7 | 0,0 | 23539,0 | 41922,4 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0113 | 1720100140 | 620 | 268976,4 | 0,0 | 13817,4 | 30928,7 | 34577,5 | 40279,5 | 52843,0 | 48884,9 | 47645,4 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 20715,3 | 0,0 | 9721,6 | 10993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Организация взаимодействия МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Калмыкия, органами местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов | АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 56456,2 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 10002,4 | 9303,8 | 9303,8 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 56456,2 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 10002,4 | 9303,8 | 9303,8 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1730000000 | х | 41909,7 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 4687,9 | 4687,8 | 4687,8 | ||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 14546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5314,5 | 4616,0 | 4616,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Создание условий для реализации государственной программы "Информационное общество Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 56456,2 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 10002,4 | 9303,8 | 9303,8 |
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1730000110 | х | 56456,2 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 10002,4 | 9303,8 | 9303,8 | ||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1730000110 | х | 41909,7 | 5757,8 | 6025,4 | 5401,8 | 5329,5 | 5331,7 | 4687,9 | 4687,8 | 4687,8 | ||
628 | 0401 | 1730000110 | 120 | 40219,3 | 5527,4 | 5885,1 | 5319,4 | 5245,2 | 5157,9 | 4361,5 | 4361,4 | 4361,4 | |||
628 | 0401 | 1730000110 | 240 | 1645,3 | 201,8 | 139,3 | 82,4 | 84,3 | 158,3 | 326,4 | 326,4 | 326,4 | |||
628 | 0401 | 1730100110 | 850 | 45,1 | 28,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 14546,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5314,5 | 4616,0 | 4616,0 | ||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 4 | "Безопасный регион" | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 301450,6 | 140005,0 | 81176,8 | 80268,8 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 301450,6 | 140005,0 | 81176,8 | 80268,8 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 127130,9 | 55836,3 | 36154,9 | 35139,7 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 174319,7 | 84168,7 | 45021,9 | 45129,1 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 122883,6 | 77761,2 | 22561,2 | 22561,2 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 122883,6 | 77761,2 | 22561,2 | 22561,2 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 15621,2 | 15621,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 107262,4 | 62140,0 | 22561,2 | 22561,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 89945,0 | 32705,2 | 29073,9 | 28165,9 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 56997,6 | 18999,2 | 18999,2 | 18999,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 21564,7 | 7509,9 | 7081,0 | 6973,8 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 10059,7 | 3029,5 | 3461,5 | 3568,7 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.1. | Развитие системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 28863,6 | 15621,2 | 6621,2 | 6621,2 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1740100000 | х | 28863,6 | 15621,2 | 6621,2 | 6621,2 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1740100000 | х | 15621,2 | 15621,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 13242,4 | 0,0 | 6621,2 | 6621,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.1. | Развертывание сети связи и передачи данных системы-112 в Республике Калмыкия, в том числе проектирование и строительство линий связи для присоединения системы связи объектов системы-112 к сети связи общего пользования | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 13863,6 | 4621,2 | 4621,2 | 4621,2 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 13863,6 | 4621,2 | 4621,2 | 4621,2 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 4621,2 | 4621,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 9242,4 | 0,0 | 4621,2 | 4621,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.2. | Обеспечение функционирования системы-112 и основного центра обработки вызовов (ЦОВ) | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 11000,0 | 7000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 11000,0 | 7000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 4000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.3. | Создание резервного центра обработки вызовов (РЦОВ), в том числе проектно-изыскательные работы на строительство РЦОВ, техническое перевооружение, строительство, реконструкция зданий, закупка ПТК и проведение пусконаладочных работ и монтажа ПТК РЦОВ | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.4. | Интеграция системы-112 с информационными системами дежурно-диспетчерских служб (ДДС) | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 1740124040 | 240 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.5. | Обучение персонала системы-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.1.6. | Организация и проведение информирования населения о функционировании системы-112 | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2. | Создание и функционирование инфраструктуры АПК "Безопасный город" на территории Республики Калмыкия | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 116224,4 | 69539,4 | 23342,5 | 23342,5 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0412 | 1740200000 | х | 116224,4 | 69539,4 | 23342,5 | 23342,5 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0412 | 1740200000 | х | 21564,7 | 7509,9 | 7081,0 | 6973,8 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 94659,7 | 62029,5 | 16261,5 | 16368,7 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 84600,0 | 59000,0 | 12800,0 | 12800,0 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 84600,0 | 59000,0 | 12800,0 | 12800,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 84600,0 | 59000,0 | 12800,0 | 12800,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 21564,7 | 7509,9 | 7081,0 | 6973,8 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 10059,7 | 3029,5 | 3461,5 | 3568,7 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.2.1. | Создание и сопровождение комплекса средств автоматизации "Единый центр оперативного реагирования" АПК "Безопасный город" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 49600,0 | 39000,0 | 5300,0 | 5300,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 49600,0 | 39000,0 | 5300,0 | 5300,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 49600,0 | 39000,0 | 5300,0 | 5300,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.2.2. | Внедрение и сопровождение правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 35000,0 | 20000,0 | 7500,0 | 7500,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 35000,0 | 20000,0 | 7500,0 | 7500,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 35000,0 | 20000,0 | 7500,0 | 7500,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2.3. | Осуществление фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения | КУ РК "ЦБДД", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0412 | 1740200140 | х | 31624,4 | 10539,4 | 10542,5 | 10542,5 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0412 | 1740200140 | х | 21564,7 | 7509,9 | 7081,0 | 6973,8 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 10059,7 | 3029,5 | 3461,5 | 3568,7 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.3. | Обеспечение безопасности граждан на территории Республики Калмыкия | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 156362,6 | 54844,4 | 51213,1 | 50305,1 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 156362,6 | 54844,4 | 51213,1 | 50305,1 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 89945,0 | 32705,2 | 29073,9 | 28165,9 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 66417,6 | 22139,2 | 22139,2 | 22139,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 146942,6 | 51704,4 | 48073,1 | 47165,1 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 89945,0 | 32705,2 | 29073,9 | 28165,9 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 56997,6 | 18999,2 | 18999,2 | 18999,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.3.1. | Обеспечение функционирования систем оповещения населения Республики Калмыкия | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 9420,0 | 3140,0 | 3140,0 | 3140,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.3.2. | Создание субъектовой пожарной охраны Республики Калмыкия | КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 11633,1 | 4192,7 | 3772,7 | 3667,7 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0310 | 1740300140 | х | 11633,1 | 4192,7 | 3772,7 | 3667,7 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0310 | 1740300140 | х | 7625,1 | 2856,7 | 2436,7 | 2331,7 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 4008,0 | 1336,0 | 1336,0 | 1336,0 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Мероприятие 4.3.3. | Обеспечение деятельности КУ РК "Центр гражданской защиты" | КУ РК "ЦГЗ", всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 135309,5 | 47511,7 | 44300,4 | 43497,4 | |||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0309 | 1740300140 | х | 135309,5 | 47511,7 | 44300,4 | 43497,4 | |||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0309 | 1740300140 | х | 82319,9 | 29848,5 | 26637,2 | 25834,2 | |||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 52989,6 | 17663,2 | 17663,2 | 17663,2 | |||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
РЦП | Республиканская целевая программа "Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий и формирование электронного правительства в Республике Калмыкия на 2012 - 2014 годы" | УРЭП РК, всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5225300 | 240 | 24040,0 | 24040,0 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5225300 | 240 | 24040,0 | 24040,0 | |||||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 5225300 | 240 | 24040,0 | 24040,0 | |||||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
РЦП | Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Калмыкия на 2011 - 2013 годы" | Всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 6796,1 | 6796,1 | |||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | х | х | х | х | 6796,1 | 6796,1 | |||||||||
Действующие расходные обязательства | х | х | х | х | 6796,1 | 6796,1 | |||||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
УРЭП РК, всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5223900 | 240 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5223900 | 240 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 5223900 | 240 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
АУ "МФЦ", всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5223900 | 620 | 6696,1 | 6696,1 | |||||||||
Федеральный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Республиканский бюджет всего, в т.ч.: | 628 | 0401 | 5223900 | 620 | 6696,1 | 6696,1 | |||||||||
Действующие расходные обязательства | 628 | 0401 | 5223900 | 620 | 6696,1 | 6696,1 | |||||||||
Дополнительные объемы ресурсов | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Местный бюджет | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Внебюджетные источники | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 |