По состоянию на 1 января 2017 г.
Паспорт подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы | Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||
Цели подпрограммы | Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий | |||||||||||
Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению города Москвы и лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, за счет их перевода в электронную форму. | |||||||||||
Конечные результаты | Наименование подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||||
подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы | Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы | 2010 | 2011 год Факт | 2012 | 2013 год Факт | 2014 год Факт | 2015 год Факт | 2016 год Факт | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | |
Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно- | ||||||||||||
Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме | тысяч | X | 53 | 620 | 2100 | 4100 | 5200 | 5800 | 6000 | 6500 | 6600 | |
Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды) | процентов | 24 | 36 | 59 | 84 | 85,4 | 86,2 | 86,3 | 90 | 90 | 90 | |
________________ |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы |
Соисполнители подпрограммы | Департамент информационных технологий города Москвы, |
Объем финансовых ресурсов подпрограммы | Наименование подпрограммы Государственной | ГРБС | Источник финансиро- | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||
и мероприятий подпрограммы по годам реализации | программы города Москвы и мероприятий | 2010 год Факт | 2011 | 2012 год Факт | 2013 | 2014 год Факт | 2015 год Факт | 2016 год Факт | 2017 год Прогноз | 2018 год Прогноз | 2019 год Прогноз | Итого | ||
и по главным распорядителям | Обеспечение предоставления | Всего | X | X | 4475612,3 | 5263850,5 | 8398038,0 | 7638639,2 | 8950215,0 | 9632213,3 | 9275844,3 | 9292094,3 | 62926506,9 | |
бюджетных средств | государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно- | 811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991 | бюджет города Москвы | X | X | 4475612,3 | 5263850,5 | 8376204,6 | 7638639,2 | 8950215,0 | 9632213,3 | 9275844,3 | 9292094,3 | 62904673,5 |
811 | средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 21833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21833,4 | ||
Повышение качества предоставления | Всего | X | X | 2900112,3 | 2039264,9 | 2543230,7 | 2779364,8 | 3722546,6 | 4120608,0 | 3688489,0 | 3685489,0 | 25479105,3 | ||
государственных услуг и развитие городских | 811 | бюджет города Москвы | X | X | 2900112,3 | 2039264,9 | 2521397,3 | 2779364,8 | 3722546,6 | 4120608,0 | 3688489,0 | 3685489,0 | 25457271,9 | |
порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов | 811 | средства федерального бюджета | X | X | 0,0 | 0,0 | 21833,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21833,4 | |
Возмещение открытому | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 184707,9 | 57180,1 | 58061,9 | 67274,1 | 67274,1 | 67274,1 | 501772,2 | ||
акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин" | 811 | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 184707,9 | 57180,1 | 58061,9 | 67274,1 | 67274,1 | 67274,1 | 501772,2 | |
Возмещение | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89534,3 | 83912,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173446,7 | ||
акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с созданием, аннулированием, перевыпуском, выдачей сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи, использованием электронной подписи органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными учреждениями города Москвы | 811 | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89534,3 | 83912,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173446,7 | |
Оказание государственными | Всего | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183217,7 | 333217,7 | 333217,7 | 333217,7 | 1182870,8 | ||
учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | 811 | бюджет города Москвы | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183217,7 | 333217,7 | 333217,7 | 333217,7 | 1182870,8 | |
Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения | Всего | X | X | 1575500,0 | 3224585,6 | 5670099,4 | 4712560,0 | 4902476,4 | 5111113,5 | 5186863,5 | 5206113,5 | 35589311,9 | ||
811 | бюджет города Москвы | X | X | 1575500,0 | 3224585,6 | 5670099,4 | 4712560,0 | 4902476,4 | 5111113,5 | 5186863,5 | 5206113,5 | 35589311,9 | ||
Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013 |