Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП

Таблица 1

     
По состоянию на 1 января 2017 г.

     

Паспорт подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город"

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий

Цели подпрограммы

Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и иной хозяйственной деятельности за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению города Москвы и лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную хозяйственную деятельность, за счет их перевода в электронную форму.

2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт.

3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами.

4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе Москве за счет развития системы видеонаблюдения

Конечные результаты

Наименование подпрограммы

Единицы измерения

Значение

подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

2010
год
Факт

2011 год Факт

2012
год
Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Подпрограмма "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-
коммуникационных технологий"

Количество личных кабинетов заявителей - физических лиц, обращающихся за получением государственных услуг и сервисов в электронной форме

тысяч
единиц

X

53

620

2100

4100

5200

5800

6000

6500

6600

Процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения (подъезды)

процентов

24

36

59

84

85,4

86,2

86,3

90

90

90

________________
      В случае отсутствия данных о значении показателя указывается "X".


Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент информационных технологий города Москвы,

префектура Восточного административного округа города Москвы,

префектура Западного административного округа города Москвы,

префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,

префектура Северного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,

префектура Центрального административного округа города Москвы,

префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,

префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,

префектура Южного административного округа города Москвы


Объем финансовых ресурсов подпрограммы

Наименование подпрограммы Государственной

ГРБС

Источник финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)

и мероприятий подпрограммы по годам реализации

программы города Москвы и мероприятий
подпрограммы

2010 год Факт

2011
год
Факт

2012 год Факт

2013
год
Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Факт

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Итого

и по главным распорядителям

Обеспечение предоставления

Всего

X

X

4475612,3

5263850,5

8398038,0

7638639,2

8950215,0

9632213,3

9275844,3

9292094,3

62926506,9

бюджетных средств

государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-
коммуникационных технологий

811, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991

бюджет города Москвы

X

X

4475612,3

5263850,5

8376204,6

7638639,2

8950215,0

9632213,3

9275844,3

9292094,3

62904673,5

811

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

21833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21833,4

Повышение качества предоставления

Всего

X

X

2900112,3

2039264,9

2543230,7

2779364,8

3722546,6

4120608,0

3688489,0

3685489,0

25479105,3

государственных услуг и развитие городских

811

бюджет города Москвы

X

X

2900112,3

2039264,9

2521397,3

2779364,8

3722546,6

4120608,0

3688489,0

3685489,0

25457271,9

порталов, платформ и сервисов электронного правительства для эффективного управления городом гражданами и бизнесом на базе открытых ресурсов

811

средства федерального бюджета

X

X

0,0

0,0

21833,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21833,4

Возмещение открытому

Всего

X

X

0,0

0,0

184707,9

57180,1

58061,9

67274,1

67274,1

67274,1

501772,2

акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на реализацию проекта "Активный гражданин"

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

184707,9

57180,1

58061,9

67274,1

67274,1

67274,1

501772,2

Возмещение
открытому

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

89534,3

83912,4

0,0

0,0

0,0

173446,7

акционерному обществу "Электронная Москва" затрат, связанных с созданием, аннулированием, перевыпуском, выдачей сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной подписи, использованием электронной подписи органами исполнительной власти города Москвы и подведомственными им государственными учреждениями города Москвы

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

89534,3

83912,4

0,0

0,0

0,0

173446,7

Оказание государственными

Всего

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

183217,7

333217,7

333217,7

333217,7

1182870,8

учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

811

бюджет города Москвы

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

183217,7

333217,7

333217,7

333217,7

1182870,8

Обеспечение функционирования городской системы видеонаблюдения

Всего

X

X

1575500,0

3224585,6

5670099,4

4712560,0

4902476,4

5111113,5

5186863,5

5206113,5

35589311,9

811

бюджет города Москвы

X

X

1575500,0

3224585,6

5670099,4

4712560,0

4902476,4

5111113,5

5186863,5

5206113,5

35589311,9

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2013

Этап 2: 01.01.2014-31.12.2014

Этап 3: 01.01.2015-31.12.2016

Этап 4: 01.01.2017-31.12.2019