Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 ноября 2017 года N 464-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" следующие изменения:

1) в части 2 слова ", в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на министра финансов Камчатского края" исключить;

2) изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.11.2017 N 464-П


"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П



ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Участники Программы":

а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

б) в пункте 4 слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 40 867 925,02833 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей;

2017 год - 7 023 130,19500 тыс. рублей;

2018 год - 6 772 249,08000 тыс. рублей;

2019 год - 6 609 892,54000 тыс. рублей;

2020 год - 7 387 463,43524 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 172 948,58856 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 186 595,92000 тыс. рублей;

2018 год - 1 279 326,40000 тыс. рублей;

2019 год - 1 255 563,20000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы -

1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;

краевого бюджета - 33 192 362,10303 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей;

2017 год - 5 806 594,90400 тыс. рублей;

2018 год - 5 492 922,68000 тыс. рублей;

2019 год - 5 354 329,34000 тыс. рублей;

2020 год - 5 945 164,89950 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. рублей;

2016 год - 631,40000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 400,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 400,40000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей.

".

2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":

1) в разделе "Участники Подпрограммы 1":

а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,59824 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей;

2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей;

2017 год - 33 239,70000 тыс. рублей;

2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;

2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;

2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей;

2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей;

2017 год - 33 152,60000 тыс. рублей;

2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей;

2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей;

2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. рублей;

2016 год - 95,50000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87,10000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей.

".

3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет

28 826 034,25375 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей;

2017 год - 5 033 134,54400 тыс. рублей;

2018 год - 4 950 231,10000 тыс. рублей;

2019 год - 4 781 445,80000 тыс. рублей;

2020 год - 4 711 079,21424 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 078 334,17656 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей;

2017 год - 1 153 577,62000 тыс. рублей;

2018 год - 1 278 899,90000 тыс. рублей;

2019 год - 1 255 114,60000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы -

1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей;

краевого бюджета - 21 305 401,54145 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей;

2017 год - 3 879 556,92400 тыс. рублей;

2018 год - 3 671 331,20000 тыс. рублей;

2019 год - 3 526 331,20000 тыс. рублей;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. рублей.

".

4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":

1) в разделе "Участники Подпрограммы 3":

а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

б) в пункте 5 слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет

183 680,34825 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей;

2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей;

2017 год - 49 367,71100 тыс. рублей;

2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;

2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,01200 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей;

2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей;

2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей;

2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей;

2017 год - 13 782,14000 тыс. рублей;

2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей;

2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей;

2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 287,73000 тыс. рублей;

2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей.

".

5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 463,77823 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей;

2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей;

2017 год - 63 544,61200 тыс. рублей;

2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;

2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;

2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей;
в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 714 148,87823 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей;

2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей;

2017 год - 63 231,31200 тыс. рублей;

2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей;

2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей;

2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. рублей;

2016 год - 535,90000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 313,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 313,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей.

".

6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":

1) в разделе "Участники Подпрограммы 5":

а) в пункте 2 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";

б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 90 217,07306 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей;

2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;

2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;

2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 82 003,07306 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей;

2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей;

2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей;

2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей;

2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей;

2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей.

".

7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":

1) в пункте 2 раздела "Участники Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 142,48000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей;

2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей;

2017 год - 27 398,86000 тыс. рублей;

2018 год - 591,00000 тыс. рублей;

2019 год - 591,00000 тыс. рублей;

2020 год - 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 4 676,28000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей;

2016 год - 762,02000 тыс. рублей;

2017 год - 832,56000 тыс. рублей;

2018 год - 591,00000 тыс. рублей;

2019 год - 591,00000 тыс. рублей;

2020 год - 475,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей;

2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей.

".

8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

     "

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет

10 780 880,49680 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей;

2017 год - 1 801 047,02000 тыс. рублей;

2018 год - 1 730 002,07000 тыс. рублей;

2019 год - 1 736 280,83000 тыс. рублей;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) -

1 952,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. рублей;

2016 год - 385,40000 тыс. рублей;

2017 год - 405,40000 тыс. рублей;

2018 год - 426,50000 тыс. рублей;

2019 год - 448,60000 тыс. рублей;

2020 год - 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета - 10 778 928,09680 тыс. рублей,

из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей;

2017 год - 1 800 641,62000 тыс. рублей;

2018 год - 1 729 575,57000 тыс. рублей;

2019 год - 1 735 832,23000 тыс. рублей;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей.

".

9. Часть 1.3 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:

"1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:

1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;

2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;

3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.".

10. Раздел 3 "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:

     "

3.21.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников- инвалидов

%

-

-

-

-

94,0

94,5

95,0

".

11. В графе 3 пункта 1.3 таблицы приложения 2 к Программе слова "и молодежной политики" исключить.

12. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение 3 к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"


тыс. руб.

N п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

40 867 925,02833

6 240 804,70214

6 834 385,07595

7 023130,19500

6 772 249,08000

6 609 892,54000

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

39 382 955,59159

6 240 804,70214

6 821 653,54595

6 993 190,82400

6 772 249,08000

6 609 892,54000

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

6172 948,58856

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 186 595,92000

1 279 326,40000

1 255 563,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

33192 362,10303

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 806 594,90400

5 492 922,68000

5 354 329,34000

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 188,80000

557,40000

631,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

400,40000

0,00000

0,00000

400,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

211 506,59824

34 209,05000

35 079,47824

33 239,70000

32128,50000

32 128,50000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов

211 419,49824

34 209,05000

35 079,47824

33 152,60000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

211 232,29824

34 117,35000

34 983,97824

33 152,60000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

813

540,00000

120,00000

130,00000

0,00000

80,00000

80,00000

130,00000

815

188 248,44824

29 643,70000

29 896,77824

29 861,60000

29 823,50000

29 823,50000

39 199,37000

816

7 816,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

625,00000

625,00000

1 792,00000

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

815

186 592,74824

29 252,00000

29 635,87824

29 583,50000

29 558,50000

29 603,50000

38 959,37000

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

4 464,00000

681,40000

992,40000

800,20000

555,00000

555,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 376,90000

681,40000

992,40000

713,10000

555,00000

555,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

4 189,70000

589,70000

896,90000

713,10000

555,00000

555,00000

880,00000

813

540,00000

120,00000

130,00000

0,00000

80,00000

80,00000

130,00000

815

121,70000

91,70000

16,90000

13,10000

0,00000

0,00000

0,00000

816

3 528,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

815

1 279,00000

250,00000

164,00000

250,00000

265,00000

180,00000

170,00000

816

4 288,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

150,00000

150,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

815

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

28 826 034,25375

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 033 134,54400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 383 735,71801

4 377 990,18155

4 972 153,41396

5 033 134,54400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

6 078 334,17656

1 127 470,66011

1 263 271,39645

1 153 577,62000

1 278 899,90000

1 255 114,60000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

21 305 401,54145

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 879 556,92400

3 671 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

815

20 765 336,89450

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 734 556,92400

3 526 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

6 182 151,63172

836 995,48500

1 027 573,99422

1 058 544,02400

1 058 701,70000

1 081 430,80000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 207 792,22172

836 995,48500

1 027 573,99422

1 058 544,02400

1 058 701,70000

1 081 430,80000

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

4 061 444,71000

731 508,31000

817 624,00000

733 005,10000

878 289,10000

901 018,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

974 359,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

1 146 347,51172

105 487,17500

209 949,99422

325 538,92400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

815

1 146 347,51172

105 487,17500

209 949,99422

325 538,92400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

10 858 768,32071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 868 113,42000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 858 768,32071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 868 113,42000

1807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

12 288,24100

0,00000

4 191,02100

8 097,22000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10 846 480,07971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 860 016,20000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

815

10 846 480,07971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 860 016,20000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

2 962 093,44560

489 659,04330

537 368,30230

524 704,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 962 093,44560

489 659,04330

537 368,30230

524 704,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1 686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 958 980,65715

487 972,89319

535 941,66396

524 704,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

815

2 958 980,65715

487 972,89319

535 941,66396

524 704,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

8 472 967,18572

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 512 643,80000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 005 028,05998

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1512 643,80000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

2 001 488,43711

394 276,20000

440 029,73711

412 475,30000

400 610,80000

354 096,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

467 939,12574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

6 003 539,62287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 100 168,50000

1 098 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

815

5 463 474,97592

816 261,69014

975 564,26578

955 168,50000

953 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

350 053,67000

59111,75000

66 552,58000

69 128,60000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

350 053,67000

59111,75000

66 552,58000

69 128,60000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

350 053,67000

59111,75000

66 552,58000

69 128,60000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

815

350 053,67000

59111,75000

66 552,58000

69 128,60000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

183 680,34825

52 444,88100

34 702,75625

49 367,71100

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

183 680,34825

52 444,88100

34 702,75625

49 367,71100

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета

84 448,01200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

0,00000

0,00000

0,00000

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

814

2 772,44000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 283,66000

3 234,52800

1 244,90000

1 804,23200

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 859,41200

717,00000

370,00000

772,41200

0,00000

0,00000

0,00000

829

994,09600

0,00000

350,00000

644,09600

0,00000

0,00000

0,00000

833

6 447,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

0,00000

0,00000

0,00000

847

9 097,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

95 971,93525

23 479,36900

11545,42625

13 782,14000

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

813

10 094,90000

4 090,06000

1 104,60000

1 575,24000

420,00000

420,00000

2 485,00000

814

8 912,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

650,00000

650,00000

6 000,00000

815

32 636,55325

5 304,65900

6 672,72625

4 239,16800

5 200,00000

4 600,00000

6 620,00000

816

9 043,18800

5 130,60000

660,00000

982,58800

600,00000

550,00000

1 120,00000

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

833

18 397,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

847

13 144,05000

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

1 950,00000

850

2150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

145 600,94425

41 546,63200

28 929,18425

40 735,12800

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

145 600,94425

41 546,63200

28 929,18425

40 735,12800

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

75 555,47200

27 204,57200

19 599,50000

28 751,40000

0,00000

0,00000

0,00000

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

814

2 772,44000

1 239,60000

300,00000

1 232,84000

0,00000

0,00000

0,00000

815

5 080,83200

2 508,30000

1 019,90000

1 552,63200

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 609,41200

467,00000

370,00000

772,41200

0,00000

0,00000

0,00000

829

994,09600

0,00000

350,00000

644,09600

0,00000

0,00000

0,00000

833

6 447,42000

3 329,50000

300,00000

2 817,92000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

66 785,07125

14 342,06000

9 041,95425

9 011,05700

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

813

7 815,42600

3 127,06000

1 104,60000

1 243,76600

420,00000

420,00000

1 500,00000

814

8 912,16000

75,00000

320,00000

1 217,16000

650,00000

650,00000

6 000,00000

815

20 262,31325

2 813,00000

5 029,75425

2 369,55900

3 900,00000

2150,00000

4 000,00000

816

4 542,08800

1 900,00000

379,50000

762,58800

400,00000

400,00000

700,00000

829

1 594,00400

0,00000

558,10000

635,90400

200,00000

200,00000

0,00000

833

18 397,08000

3 565,00000

350,00000

2 782,08000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

847

5 262,00000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

3 260,40100

0,00000

287,73000

2 972,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

34 024,85600

9 570,70100

5 421,57200

8 062,58300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

34 024,85600

9 570,70100

5 421,57200

8 062,58300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

8 792,22000

1 710,94000

3 270,10000

3 811,18000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 102,50800

676,22800

225,00000

201,28000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

7 439,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

25 232,63600

7 859,76100

2151,47200

4 251,40300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

813

1 231,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

550,00000

815

9 468,01200

1 827,11100

1 290,97200

1 349,92900

980,00000

2 020,00000

2 000,00000

816

4 501,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

200,00000

150,00000

420,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

7 882,05000

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

850,00000

850

2150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

813

983,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

400,00000

815

514,36000

164,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

100,32000

50,00000

0,00000

50,32000

0,00000

0,00000

0,00000

815

100,32000

50,00000

0,00000

50,32000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 456,86800

530,18800

352,00000

339,68000

320,00000

430,00000

485,00000

813

65,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

815

2 391,86800

500,18800

352,00000

339,68000

320,00000

430,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"

Всего

715 463,77823

111 739,82379

77 995,13244

63 544,61200

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

715 150,47823

111 739,82379

77 995,13244

63 231,31200

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

714 148,87823

111 274,12379

77 459,23244

63 231,31200

35 382,61000

37 682,61000

389118,99000

812

319 121,77927

6 280,86079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

815

395 027,09896

104 993,26300

75 618,31396

38 231,31200

35 382,61000

37 682,61000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

43 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

43 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

329 283,37927

16 442,46079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

812

319 121,77927

6 280,86079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

815

10 161,60000

10 161,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.3.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан

Всего

278 896,62196

69 909,87900

58 534,14096

27 291,94200

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

278 583,32196

69 909,87900

58 534,14096

26 978,64200

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

277 581,72196

69 444,17900

57 998,24096

26 978,64200

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

815

277 581,72196

69 444,17900

57 998,24096

26 978,64200

23 330,00000

24 150,00000

75 680,66000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

105 266,33700

25 207,48400

17 050,07300

11 015,23000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

105 266,33700

25 207,48400

17 050,07300

11 015,23000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

105 266,33700

25 207,48400

17 050,07300

11 015,23000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

815

105 266,33700

25 207,48400

17 050,07300

11 015,23000

12 052,61000

13 182,61000

26 758,33000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.5.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно- коммуникационных технологий

Всего

2 017,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

350,00000

680,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 017,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

350,00000

680,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 017,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

350,00000

680,00000

815

2 017,44000

180,00000

570,00000

237,44000

0,00000

350,00000

680,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.6.

Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

Всего

90 217,07306

22 664,20000

14 694,12506

15 397,74800

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

90 217,07306

22 664,20000

14 694,12506

15 397,74800

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

за счет средств федерального бюджета

8 214,00000

8 214,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

2 300,00000

2 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

3 714,00000

3 714,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 100,00000

1 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

82 003,07306

14 450,20000

14 694,12506

15 397,74800

10 993,80000

10 993,80000

15 473,40000

813

5 487,84000

1 000,00000

920,00000

967,84000

800,00000

800,00000

1 000,00000

815

9 048,55955

1 300,00000

1 102,43155

2 746,12800

1 200,00000

1 200,00000

1 500,00000

816

950,00000

0,00000

0,00000

350,00000

300,00000

300,00000

0,00000

846

61 356,67351

11 150,20000

12 171,69351

10 333,78000

7 863,80000

7 863,80000

11 973,40000

847

5 160,00000

1 000,00000

500,00000

1 000,00000

830,00000

830,00000

1 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»