ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2017 года N 464-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" следующие изменения:
1) в части 2 слова ", в части предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на министра финансов Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор
Камчатского края
И.Л.УНТИЛОВА
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.11.2017 N 464-П
"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Участники Программы":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 4 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 40 867 925,02833 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 6 240 804,70214 тыс. рублей; 2016 год - 6 834 385,07595 тыс. рублей; 2017 год - 7 023 130,19500 тыс. рублей; 2018 год - 6 772 249,08000 тыс. рублей; 2019 год - 6 609 892,54000 тыс. рублей; 2020 год - 7 387 463,43524 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 172 948,58856 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 164 936,67211 тыс. рублей; 2016 год - 1 286 526,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 186 595,92000 тыс. рублей; 2018 год - 1 279 326,40000 тыс. рублей; 2019 год - 1 255 563,20000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей; краевого бюджета - 33 192 362,10303 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 5 058 854,53003 тыс. рублей; 2016 год - 5 534 495,74950 тыс. рублей; 2017 год - 5 806 594,90400 тыс. рублей; 2018 год - 5 492 922,68000 тыс. рублей; 2019 год - 5 354 329,34000 тыс. рублей; 2020 год - 5 945 164,89950 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 557,40000 тыс. рублей; 2016 год - 631,40000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 400,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 400,40000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 1":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 506,59824 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 209,05000 тыс. рублей; 2016 год - 35 079,47824 тыс. рублей; 2017 год - 33 239,70000 тыс. рублей; 2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей; 2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей; 2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 34 117,35000 тыс. рублей; 2016 год - 34 983,97824 тыс. рублей; 2017 год - 33 152,60000 тыс. рублей; 2018 год - 32 128,50000 тыс. рублей; 2019 год - 32 128,50000 тыс. рублей; 2020 год - 44 721,37000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 91,70000 тыс. рублей; 2016 год - 95,50000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87,10000 тыс. рублей, из них по годам: |
".
3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 826 034,25375 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 4 377 990,18155 тыс. рублей; 2016 год - 4 972 153,41396 тыс. рублей; 2017 год - 5 033 134,54400 тыс. рублей; 2018 год - 4 950 231,10000 тыс. рублей; 2019 год - 4 781 445,80000 тыс. рублей; 2020 год - 4 711 079,21424 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 6 078 334,17656 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 127 470,66011 тыс. рублей; 2016 год - 1 263 271,39645 тыс. рублей; 2017 год - 1 153 577,62000 тыс. рублей; 2018 год - 1 278 899,90000 тыс. рублей; 2019 год - 1 255 114,60000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 1 442 298,53574 тыс. рублей; краевого бюджета - 21 305 401,54145 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 3 250 519,52144 тыс. рублей; 2016 год - 3 708 882,01751 тыс. рублей; 2017 год - 3 879 556,92400 тыс. рублей; 2018 год - 3 671 331,20000 тыс. рублей; 2019 год - 3 526 331,20000 тыс. рублей; 2020 год - 3 268 780,67850 тыс. рублей. |
".
4. В паспорте Подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 3":
а) в пункте 1 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 5 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 183 680,34825 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 52 444,88100 тыс. рублей; 2016 год - 34 702,75625 тыс. рублей; 2017 год - 49 367,71100 тыс. рублей; 2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей; 2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,01200 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 28 965,51200 тыс. рублей; 2016 год - 22 869,60000 тыс. рублей; 2017 год - 32 612,90000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 23 479,36900 тыс. рублей; 2016 год - 11 545,42625 тыс. рублей; 2017 год - 13 782,14000 тыс. рублей; 2018 год - 12 920,00000 тыс. рублей; 2019 год - 10 770,00000 тыс. рублей; 2020 год - 23 475,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 287,73000 тыс. рублей; 2017 год - 2 972,67100 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 463,77823 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 739,82379 тыс. рублей; 2016 год - 77 995,13244 тыс. рублей; 2017 год - 63 544,61200 тыс. рублей; 2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей; 2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей; 2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей; краевого бюджета - 714 148,87823 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 111 274,12379 тыс. рублей; 2016 год - 77 459,23244 тыс. рублей; 2017 год - 63 231,31200 тыс. рублей; 2018 год - 35 382,61000 тыс. рублей; 2019 год - 37 682,61000 тыс. рублей; 2020 год - 389 118,99000 тыс. рублей; 2015 год - 465,70000 тыс. рублей; 2016 год - 535,90000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 313,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
6. В паспорте подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Участники Подпрограммы 5":
а) в пункте 2 слово "науки" заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 3 слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 90 217,07306 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 22 664,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей; 2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей; 2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей; 2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 8 214,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 82 003,07306 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 14 450,20000 тыс. рублей; 2016 год - 14 694,12506 тыс. рублей; 2017 год - 15 397,74800 тыс. рублей; 2018 год - 10 993,80000 тыс. рублей; 2019 год - 10 993,80000 тыс. рублей; 2020 год - 15 473,40000 тыс. рублей. |
".
7. В паспорте подпрограммы 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в пункте 2 раздела "Участники Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 | общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 142,48000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 17 880,80000 тыс. рублей; 2016 год - 13 205,82000 тыс. рублей; 2017 год - 27 398,86000 тыс. рублей; 2018 год - 591,00000 тыс. рублей; 2019 год - 591,00000 тыс. рублей; 2020 год - 475,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 4 676,28000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 424,70000 тыс. рублей; 2016 год - 762,02000 тыс. рублей; 2017 год - 832,56000 тыс. рублей; 2018 год - 591,00000 тыс. рублей; 2019 год - 591,00000 тыс. рублей; 2020 год - 475,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 16 456,10000 тыс. рублей; 2016 год - 12 443,80000 тыс. рублей; 2017 год - 0,00000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0,00000 тыс. рублей; 2016 год - 0,00000 тыс. рублей; 2017 год - 26 566,30000 тыс. рублей; 2018 год - 0,00000 тыс. рублей; 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей. |
".
8. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 | общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 780 880,49680 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 875,76580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 554,35000 тыс. рублей; 2017 год - 1 801 047,02000 тыс. рублей; 2018 год - 1 730 002,07000 тыс. рублей; 2019 год - 1 736 280,83000 тыс. рублей; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 286,50000 тыс. рублей; 2016 год - 385,40000 тыс. рублей; 2017 год - 405,40000 тыс. рублей; 2018 год - 426,50000 тыс. рублей; 2019 год - 448,60000 тыс. рублей; 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета - 10 778 928,09680 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1 623 589,26580 тыс. рублей; 2016 год - 1 686 168,95000 тыс. рублей; 2017 год - 1 800 641,62000 тыс. рублей; 2018 год - 1 729 575,57000 тыс. рублей; 2019 год - 1 735 832,23000 тыс. рублей; 2020 год - 2 203 120,46100 тыс. рублей. |
".
9. Часть 1.3 раздела 1 "Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1.3. Исходя из вышеуказанных приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в Камчатском крае.".
10. Раздел 3 "Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения 1 к Программе дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
"
3.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников- инвалидов | % | - | - | - | - | 94,0 | 94,5 | 95,0 |
".
11. В графе 3 пункта 1.3 таблицы приложения 2 к Программе слова "и молодежной политики" исключить.
12. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"
тыс. руб.
N п/п | Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | |||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" | Всего | 40 867 925,02833 | 6 240 804,70214 | 6 834 385,07595 | 7 023130,19500 | 6 772 249,08000 | 6 609 892,54000 | 7 387 463,43524 | ||
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 39 382 955,59159 | 6 240 804,70214 | 6 821 653,54595 | 6 993 190,82400 | 6 772 249,08000 | 6 609 892,54000 | 5 945 164,89950 | |||
за счет средств федерального бюджета | 6172 948,58856 | 1 164 936,67211 | 1 286 526,39645 | 1 186 595,92000 | 1 279 326,40000 | 1 255 563,20000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 1 442 298,53574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 442 298,53574 | |||
за счет средств краевого бюджета | 33192 362,10303 | 5 058 854,53003 | 5 534 495,74950 | 5 806 594,90400 | 5 492 922,68000 | 5 354 329,34000 | 5 945 164,89950 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 260,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 188,80000 | 557,40000 | 631,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 28 899,90000 | 16 456,10000 | 12 443,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 566,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 400,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1. | Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" | Всего | 211 506,59824 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 239,70000 | 32128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |
Всего без учета планируемых объемов | 211 419,49824 | 34 209,05000 | 35 079,47824 | 33 152,60000 | 32 128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 211 232,29824 | 34 117,35000 | 34 983,97824 | 33 152,60000 | 32 128,50000 | 32 128,50000 | 44 721,37000 | |||
813 | 540,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 130,00000 | |||
815 | 188 248,44824 | 29 643,70000 | 29 896,77824 | 29 861,60000 | 29 823,50000 | 29 823,50000 | 39 199,37000 | |||
816 | 7 816,30000 | 1 062,00000 | 2 371,30000 | 1 341,00000 | 625,00000 | 625,00000 | 1 792,00000 | |||
846 | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
847 | 4 727,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.1. | Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.2. | Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 9 900,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 1 500,00000 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 2 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
1.3. | Укрепление здоровья граждан пожилого возраста | Всего | 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 191 320,29824 | 30 543,65000 | 30 221,77824 | 30 033,50000 | 29 958,50000 | 30 003,50000 | 40 559,37000 | |||
815 | 186 592,74824 | 29 252,00000 | 29 635,87824 | 29 583,50000 | 29 558,50000 | 29 603,50000 | 38 959,37000 | |||
847 | 4 727,55000 | 1 291,65000 | 585,90000 | 450,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.4. | Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста | Всего | 4 464,00000 | 681,40000 | 992,40000 | 800,20000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 4 376,90000 | 681,40000 | 992,40000 | 713,10000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 4 189,70000 | 589,70000 | 896,90000 | 713,10000 | 555,00000 | 555,00000 | 880,00000 | |||
813 | 540,00000 | 120,00000 | 130,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 130,00000 | |||
815 | 121,70000 | 91,70000 | 16,90000 | 13,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 3 528,00000 | 378,00000 | 750,00000 | 700,00000 | 475,00000 | 475,00000 | 750,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 187,20000 | 91,70000 | 95,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 87,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
1.5. | Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста | Всего | 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 5 567,30000 | 934,00000 | 1 785,30000 | 891,00000 | 415,00000 | 330,00000 | 1 212,00000 | |||
815 | 1 279,00000 | 250,00000 | 164,00000 | 250,00000 | 265,00000 | 180,00000 | 170,00000 | |||
816 | 4 288,30000 | 684,00000 | 1 621,30000 | 641,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 1 042,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
1.6. | Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста | Всего | 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
815 | 255,00000 | 50,00000 | 80,00000 | 15,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 70,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2. | Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" | Всего | 28 826 034,25375 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 033 134,54400 | 4 950 231,10000 | 4 781 445,80000 | 4 711 079,21424 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 27 383 735,71801 | 4 377 990,18155 | 4 972 153,41396 | 5 033 134,54400 | 4 950 231,10000 | 4 781 445,80000 | 3 268 780,67850 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 6 078 334,17656 | 1 127 470,66011 | 1 263 271,39645 | 1 153 577,62000 | 1 278 899,90000 | 1 255 114,60000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 1 442 298,53574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 442 298,53574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 21 305 401,54145 | 3 250 519,52144 | 3 708 882,01751 | 3 879 556,92400 | 3 671 331,20000 | 3 526 331,20000 | 3 268 780,67850 | |||
815 | 20 765 336,89450 | 3 142 143,14104 | 3 567 193,75096 | 3 734 556,92400 | 3 526 331,20000 | 3 526 331,20000 | 3 268 780,67850 | |||
810 | 540 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.1. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Всего | 6 182 151,63172 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 058 544,02400 | 1 058 701,70000 | 1 081 430,80000 | 1 118 905,62850 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 5 207 792,22172 | 836 995,48500 | 1 027 573,99422 | 1 058 544,02400 | 1 058 701,70000 | 1 081 430,80000 | 144 546,21850 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 4 061 444,71000 | 731 508,31000 | 817 624,00000 | 733 005,10000 | 878 289,10000 | 901 018,20000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 974 359,41000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 974 359,41000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 146 347,51172 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 325 538,92400 | 180 412,60000 | 180 412,60000 | 144 546,21850 | |||
815 | 1 146 347,51172 | 105 487,17500 | 209 949,99422 | 325 538,92400 | 180 412,60000 | 180 412,60000 | 144 546,21850 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
2.2. | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края | Всего | 10 858 768,32071 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 868 113,42000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 10 858 768,32071 | 1 673 309,63271 | 1 783 376,26800 | 1 868 113,42000 | 1807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 12 288,24100 | 0,00000 | 4 191,02100 | 8 097,22000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 10 846 480,07971 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 860 016,20000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
815 | 10 846 480,07971 | 1 673 309,63271 | 1 779 185,24700 | 1 860 016,20000 | 1 807 871,10000 | 1 807 871,10000 | 1 918 226,80000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.3. | Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего | 2 962 093,44560 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 524 704,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 962 093,44560 | 489 659,04330 | 537 368,30230 | 524 704,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 3 112,78845 | 1 686,15011 | 1 426,63834 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 958 980,65715 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 524 704,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
815 | 2 958 980,65715 | 487 972,89319 | 535 941,66396 | 524 704,70000 | 528 698,70000 | 528 698,70000 | 352 964,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.4. | Реализация мер социальной поддержки семей с детьми | Всего | 8 472 967,18572 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1 512 643,80000 | 1 499 513,00000 | 1 307 998,60000 | 1 276 615,24574 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 8 005 028,05998 | 1 318 914,27054 | 1 557 282,26944 | 1512 643,80000 | 1 499 513,00000 | 1 307 998,60000 | 808 676,12000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 815 | 2 001 488,43711 | 394 276,20000 | 440 029,73711 | 412 475,30000 | 400 610,80000 | 354 096,40000 | 0,00000 | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | 815 | 467 939,12574 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 467 939,12574 | ||
за счет средств краевого бюджета | 6 003 539,62287 | 924 638,07054 | 1 117 252,53233 | 1 100 168,50000 | 1 098 902,20000 | 953 902,20000 | 808 676,12000 | |||
815 | 5 463 474,97592 | 816 261,69014 | 975 564,26578 | 955 168,50000 | 953 902,20000 | 953 902,20000 | 808 676,12000 | |||
810 | 540 064,64695 | 108 376,38040 | 141 688,26655 | 145 000,00000 | 145 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
2.5. | Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Всего | 350 053,67000 | 59111,75000 | 66 552,58000 | 69 128,60000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 350 053,67000 | 59111,75000 | 66 552,58000 | 69 128,60000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 350 053,67000 | 59111,75000 | 66 552,58000 | 69 128,60000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
815 | 350 053,67000 | 59111,75000 | 66 552,58000 | 69 128,60000 | 55 446,60000 | 55 446,60000 | 44 367,54000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3. | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" | Всего | 183 680,34825 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 367,71100 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 183 680,34825 | 52 444,88100 | 34 702,75625 | 49 367,71100 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 84 448,01200 | 28 965,51200 | 22 869,60000 | 32 612,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 56 993,20000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 2 772,44000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 6 283,66000 | 3 234,52800 | 1 244,90000 | 1 804,23200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 1 859,41200 | 717,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 994,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 6 447,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 9 097,78400 | 2 442,78400 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 95 971,93525 | 23 479,36900 | 11545,42625 | 13 782,14000 | 12 920,00000 | 10 770,00000 | 23 475,00000 | |||
813 | 10 094,90000 | 4 090,06000 | 1 104,60000 | 1 575,24000 | 420,00000 | 420,00000 | 2 485,00000 | |||
814 | 8 912,16000 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 650,00000 | 650,00000 | 6 000,00000 | |||
815 | 32 636,55325 | 5 304,65900 | 6 672,72625 | 4 239,16800 | 5 200,00000 | 4 600,00000 | 6 620,00000 | |||
816 | 9 043,18800 | 5 130,60000 | 660,00000 | 982,58800 | 600,00000 | 550,00000 | 1 120,00000 | |||
829 | 1 594,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | |||
833 | 18 397,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 13 144,05000 | 4 814,05000 | 1 880,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 500,00000 | 1 950,00000 | |||
850 | 2150,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 260,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.1. | Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.2. | Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 145 600,94425 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 735,12800 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 145 600,94425 | 41 546,63200 | 28 929,18425 | 40 735,12800 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 75 555,47200 | 27 204,57200 | 19 599,50000 | 28 751,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 56 993,20000 | 18 002,10000 | 17 259,60000 | 21 731,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
814 | 2 772,44000 | 1 239,60000 | 300,00000 | 1 232,84000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 5 080,83200 | 2 508,30000 | 1 019,90000 | 1 552,63200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 1 609,41200 | 467,00000 | 370,00000 | 772,41200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
829 | 994,09600 | 0,00000 | 350,00000 | 644,09600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
833 | 6 447,42000 | 3 329,50000 | 300,00000 | 2 817,92000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 658,07200 | 1 658,07200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 66 785,07125 | 14 342,06000 | 9 041,95425 | 9 011,05700 | 9 070,00000 | 7 320,00000 | 18 000,00000 | |||
813 | 7 815,42600 | 3 127,06000 | 1 104,60000 | 1 243,76600 | 420,00000 | 420,00000 | 1 500,00000 | |||
814 | 8 912,16000 | 75,00000 | 320,00000 | 1 217,16000 | 650,00000 | 650,00000 | 6 000,00000 | |||
815 | 20 262,31325 | 2 813,00000 | 5 029,75425 | 2 369,55900 | 3 900,00000 | 2150,00000 | 4 000,00000 | |||
816 | 4 542,08800 | 1 900,00000 | 379,50000 | 762,58800 | 400,00000 | 400,00000 | 700,00000 | |||
829 | 1 594,00400 | 0,00000 | 558,10000 | 635,90400 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | |||
833 | 18 397,08000 | 3 565,00000 | 350,00000 | 2 782,08000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 4 700,00000 | |||
847 | 5 262,00000 | 2 862,00000 | 1 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 100,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 3 260,40100 | 0,00000 | 287,73000 | 2 972,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.3. | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) | Всего | 34 024,85600 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 062,58300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 34 024,85600 | 9 570,70100 | 5 421,57200 | 8 062,58300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 792,22000 | 1 710,94000 | 3 270,10000 | 3 811,18000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 102,50800 | 676,22800 | 225,00000 | 201,28000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 7 439,71200 | 784,71200 | 3 045,10000 | 3 609,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 25 232,63600 | 7 859,76100 | 2151,47200 | 4 251,40300 | 3 530,00000 | 3 020,00000 | 4 420,00000 | |||
813 | 1 231,47400 | 350,00000 | 0,00000 | 331,47400 | 0,00000 | 0,00000 | 550,00000 | |||
815 | 9 468,01200 | 1 827,11100 | 1 290,97200 | 1 349,92900 | 980,00000 | 2 020,00000 | 2 000,00000 | |||
816 | 4 501,10000 | 3 230,60000 | 280,50000 | 220,00000 | 200,00000 | 150,00000 | 420,00000 | |||
829 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 7 882,05000 | 1 952,05000 | 580,00000 | 2 000,00000 | 2 000,00000 | 500,00000 | 850,00000 | |||
850 | 2150,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 600,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.4. | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество | Всего | 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 1 497,36000 | 747,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 570,00000 | |||
813 | 983,00000 | 583,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 400,00000 | |||
815 | 514,36000 | 164,36000 | 0,00000 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
3.5. | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего | 2 557,18800 | 580,18800 | 352,00000 | 390,00000 | 320,00000 | 430,00000 | 485,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 557,18800 | 580,18800 | 352,00000 | 390,00000 | 320,00000 | 430,00000 | 485,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 100,32000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 100,32000 | 50,00000 | 0,00000 | 50,32000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 2 456,86800 | 530,18800 | 352,00000 | 339,68000 | 320,00000 | 430,00000 | 485,00000 | |||
813 | 65,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 35,00000 | |||
815 | 2 391,86800 | 500,18800 | 352,00000 | 339,68000 | 320,00000 | 430,00000 | 450,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" | Всего | 715 463,77823 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 63 544,61200 | 35 382,61000 | 37 682,61000 | 389 118,99000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 715 150,47823 | 111 739,82379 | 77 995,13244 | 63 231,31200 | 35 382,61000 | 37 682,61000 | 389 118,99000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 714 148,87823 | 111 274,12379 | 77 459,23244 | 63 231,31200 | 35 382,61000 | 37 682,61000 | 389118,99000 | |||
812 | 319 121,77927 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286 000,00000 | |||
815 | 395 027,09896 | 104 993,26300 | 75 618,31396 | 38 231,31200 | 35 382,61000 | 37 682,61000 | 103 118,99000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 001,60000 | 465,70000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 001,60000 | 465,70000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.1. | Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.2. | Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) | Всего | 43 283,37927 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 43 283,37927 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 329 283,37927 | 16 442,46079 | 1 840,91848 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286 000,00000 | |||
812 | 319 121,77927 | 6 280,86079 | 1 840,91848 | 25 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 286 000,00000 | |||
815 | 10 161,60000 | 10 161,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.3. | Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 278 896,62196 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 27 291,94200 | 23 330,00000 | 24 150,00000 | 75 680,66000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 278 583,32196 | 69 909,87900 | 58 534,14096 | 26 978,64200 | 23 330,00000 | 24 150,00000 | 75 680,66000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 277 581,72196 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 26 978,64200 | 23 330,00000 | 24 150,00000 | 75 680,66000 | |||
815 | 277 581,72196 | 69 444,17900 | 57 998,24096 | 26 978,64200 | 23 330,00000 | 24 150,00000 | 75 680,66000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 001,60000 | 465,70000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 1 001,60000 | 465,70000 | 535,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 313,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
4.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 105 266,33700 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 015,23000 | 12 052,61000 | 13 182,61000 | 26 758,33000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 105 266,33700 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 015,23000 | 12 052,61000 | 13 182,61000 | 26 758,33000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 105 266,33700 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 015,23000 | 12 052,61000 | 13 182,61000 | 26 758,33000 | |||
815 | 105 266,33700 | 25 207,48400 | 17 050,07300 | 11 015,23000 | 12 052,61000 | 13 182,61000 | 26 758,33000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.5. | Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно- коммуникационных технологий | Всего | 2 017,44000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 350,00000 | 680,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 2 017,44000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 350,00000 | 680,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 2 017,44000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 350,00000 | 680,00000 | |||
815 | 2 017,44000 | 180,00000 | 570,00000 | 237,44000 | 0,00000 | 350,00000 | 680,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
4.6. | Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан | Всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||||
за счет средств внебюджетных источников | ||||||||||
5. | Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Всего | 90 217,07306 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 397,74800 | 10 993,80000 | 10 993,80000 | 15 473,40000 | |
Всего без учета планируемых объемов обязательств | 90 217,07306 | 22 664,20000 | 14 694,12506 | 15 397,74800 | 10 993,80000 | 10 993,80000 | 15 473,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета | 8 214,00000 | 8 214,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
813 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
815 | 2 300,00000 | 2 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
816 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
846 | 3 714,00000 | 3 714,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
847 | 1 100,00000 | 1 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | ||||||||||
за счет средств краевого бюджета | 82 003,07306 | 14 450,20000 | 14 694,12506 | 15 397,74800 | 10 993,80000 | 10 993,80000 | 15 473,40000 | |||
813 | 5 487,84000 | 1 000,00000 | 920,00000 | 967,84000 | 800,00000 | 800,00000 | 1 000,00000 | |||
815 | 9 048,55955 | 1 300,00000 | 1 102,43155 | 2 746,12800 | 1 200,00000 | 1 200,00000 | 1 500,00000 | |||
816 | 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | |||
846 | 61 356,67351 | 11 150,20000 | 12 171,69351 | 10 333,78000 | 7 863,80000 | 7 863,80000 | 11 973,40000 | |||
847 | 5 160,00000 | 1 000,00000 | 500,00000 | 1 000,00000 | 830,00000 | 830,00000 | 1 000,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |||
за счет средств внебюджетных источников | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |