Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2017 года N 409-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 525-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.01.2024 N 17-П.
____________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 525-П "Об утверждении государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" следующие изменения:

1) в части 2 слова ", в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на министра финансов Камчатского края" исключить;

2) изменения в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН



Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 05.10.2017 N 409-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 525-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) раздел "Участники Подпрограммы 1" дополнить абзацем следующего содержания:

"Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей;

2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;

2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей";


2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":

а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) основное мероприятие 1.24 "Возмещение недополученных доходов, неучтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения.";

б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;

2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;

2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей;

2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;

2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;

2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;

2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;

2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;

2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;

2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;

2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей.".

2. В подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":

1) в паспорте:

а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:

"Министерство строительства Камчатского края";

б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей;

2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;

2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";


2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;

2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;

2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей;

2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;

2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;

2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;

местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;

2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;

2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;

2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей

2019 год - 0,00000 тыс. рублей;

2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";

3. Раздел 1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:

"

1.24

Возмещение недополученных доходов, неучтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края

2017

2017

Эффективное функционирование организаций теплоснабжения

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения

Не предусмотрено

".

4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 5
к Программе

     

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"


тыс. руб.

N
п/п

Наименование Программы/
подпрограммы/ мероприятия

Код
бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

Всего

х

54 331 275,69815

8 963 414,41024

7 420 390,85178

8 933 443,31291

9 711 633,56612

5 047 291,86102

5 971 259,03102

8 283 842,66506

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

54 331 275,69815

8 963 414,41024

7 420 390,85178

8 933 443,31291

9 711 633,56612

5 047 291,86102

5 971 259,03102

8 283 842,66506

за счет средств федерального бюджета

х

70 766,46500

-

-

-

70 766,46500

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

х

50 654 951,32664

8 644 952,90059

6 881 425,35073

8 215 119,31503

9 046 291,90949

4 585 110,55000

5 502 120,52000

7 779 930,78080

804

3 400,00000

1 700,00000

-

-

-

-

-

1 700,00000

808

373,76351

-

173,76351

-

-

-

-

200,00000

810

46 416 527,17267

7 834 281,68597

6 283 505,84356

7 320 879,80627

8 079 276,70607

4 301 892,55000

5 173 902,52000

7 422 788,06080

812

4 698,00000

-

-

4 500,00000

198,00000

-

-

-

822

42 000,00000

42 000,00000

-

-

-

-

-

-

813

31 710,00000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

6 500,00000

814

54 735,03160

40 947,97160

1 200,00000

-

12 587,06000

-

-

-

815

25 310,00000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

4 500,00000

816

15 969,93200

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

4 719,93200

1 150,00000

1 150,00000

2 300,00000

819

8 023,78664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

-

-

-

2 000,00000

826

1 371,00000

399,00000

370,00000

202,00000

-

-

-

400,00000

829

4 486,00000

870,00000

870,00000

730,00000

800,00000

400,00000

400,00000

416,00000

832

1 649,35400

570,00000

350,02100

229,33300

-

-

-

500,00000

833

3 764 780,47986

704 100,64093

575 126,88811

870 448,66082

682 841,57000

276 468,00000

321 468,00000

334 326,72000

843

256 668,64142

-

256 668,64142

847

16 580,00000

2 810,00000

2 810,00000

2 860,00000

2 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

2 800,00000

848

6 668,16494

1 518,65000

1 330,00000

819,51494

700,00000

400,00000

400,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

х

1 048 420,92151

247 615,89165

135 992,33405

235 005,79788

194 575,19163

62 181,31102

69 138,51102

103 911,88426

за счет средств внебюджетных фондов

х

2 645,27300

-

2 645,27300

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

х

2 554 491,71200

70 845,61800

400 327,89400

483 318,20000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

1

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективное в Камчатском крае"

Всего

х

38 279 253,55254

6 584 525,94546 6

5 479 294,03327

6 125 611,66687

6 666 050,97584

3 361 610,13102

4 313 444,13102

5 748 716,66906

Всего, в том числе без учета планируемых

х

38 279 253,55254

584 525,94546

5 479 294,03327

6 125 611,66687

6 666 050,97584

3 361 610,13102

4 313 444,13102

5 748 716,66906

за счет средств федерального бюджета

х

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

х

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

х

38 178 979,73514

6 556 920,70546

5 461 283,07196

6 096 387,00864

6 663 336,32013

3 360 365,22 000

4 312 199,22000

5 728 433,18880

804

3 400,00000

1 700,00000

-

-

-

-

-

1 700,00000

808

373,76351

-

173,76351

-

-

-

-

200,00000

810

37 388 249,94468

6 520 008,10337

5 439 695,45290

6 077 096,16070

6 486 718,59891

3 353 615,22000

4 305 449,22000

5 705 667,18880

813

31 710,00000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

6 500,00000

814

13 290,00000

13 290,00000

-

-

-

-

-

-

815

25 310,00000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

4 500,00000

816

13 250,00000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 000,00000

1 150,00000

1 150,00000

2 300,00000

819

8 023,78664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

-

-

-

2 000,00000

826

1 371,00000

399,00000

370,00000

302,00000

-

-

-

400,00000

824

4 486,00000

870,00000

870,00000

730,00000

800,00000

400,00000

400,00000

416,00000

832

1 649,35400

570,00000

350,02100

229,33300

-

-

-

500,00000

843

164 617,72142

-

-

-

164 617,72142

-

-

-

847

16 580,00000

2 810,00000

2 810,00000

2 860,00000

2 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

2 800,00000

848

6 668,16494

1 518,65000

1 330,00000

819,51494

700,00000

400,00000

400,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

100 273,81735

27 605,24000

18 005,96131

29 224,65823

2 714,65551

1 244,91102

1 244,91102

20 233,48026

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края

Всего

126 112,06909

36 912,60209

21 592,61906

19 290,84794

12 000,00000

6 750,00000

6 750,00000

22 816,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

126 112,06909

36 912,60209

21 592,61906

19 290,84794

12 000,00000

6 750,00000

6 750,00000

22 816,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

126 112,06909

36 912,60209

21 592,61906

19 290,84794

12 000,00000

6 750,00000

6 750,00000

22 816,00000

804

3 400,00000

1 700,00000

-

-

-

-

-

1 700,00000

808

373,76351

-

173,76351

-

-

-

-

200,00000

813

31 710,00000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

6 500,00000

814

13 290,00000

13 290,00000

815

25 310,00000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

3 000,00000

1 700,00000

1 700,00000

4 500,00000

816

13 250,00000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 000,00000

1 150,00000

1 150,00000

2 300,00000

819

8 023,78664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

-

-

-

2 000,00000

826

1 371,00000

399,00000

370,00000

202,00000

-

-

-

400,00000

829

4 486,00000

870,00000

870,00000

730,00000

800,00000

400,00000

400,00000

416,00000

832

1 649,35400

570,00000

350,02100

229,33300

-

-

-

500,00000

847

16 580,00000

2 810,00000

2 810,00000

2 860,00000

2 500,00000

1 400,00000

1 400,00000

2 800,00000

848

6 668,16494

1 518,65000

1 330,00000

819,51494

700,00000

400,00000

400,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения и организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае

Всего

6 122,45000

5 102,04000

1 020,41000

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6 122,45000

5 102,04000

1 020,41000

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

6 000,00000

5 000,00000

1 000,00000

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

122,45000

102,04000

20,41000

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей

Всего

1 597 325,74174

387 518,69982

378 945,56542

235 741,06650

105 324,49000

51 020,41000

51 020,41000

387 755,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 597 325,74174

387 518,69982

378 945,56542

235 741,06650

105 324,49000

51 020,41000

51 020,41000

387 755,10000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 550 414,81537

379 768,32982

371 366,65411

216 061,83144

103 218,00000

50 000,00000

50 000,00000

380 000,00000

за счет средств местных бюджетов

46 910,92637

7 750,37000

7 578,91131

19 679,23506

2 106,49000

1 020,41000

1 020,41000

7 755,10000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Всего

60 506,13906

5 102,04000

-

16 302,04906

14 285,71000

8 163,27000

3 163,27000

8 489,80000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

60 506,13906

5 102,04000

-

16 302,04906

14 285,71000

8 163,27000

8 163,27000

8 489,80000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

58 430,31694

5 000,00000

-

15 110,31694

14 000,00000

8 000,00000

8 000,00000

8 320,00000

за счет средств местных бюджетов

2 075,82212

102,04000

-

1 191,73212

285,71000

163,27000

163,27000

169,80000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5.

Модернизация систем энерго-. теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края

Всего

814 988,04422

66 434,97790

71 113,11387

55 195,05245

10 000,00000

-

-

612 244,90000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

814 988,04422

66 434,97790

71 113,11387

55 195,05245

10 000,00000

-

-

612 244,90000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

798 687,43345

65 106,27790

69 690,85387

54 090,30168

9 800,00000

-

-

600 000,00000

за счет средств местных бюджетов

16 300,61077

1 328,70000

1 422,26000

1 104,75077

200,00000

-

-

12 244,90000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере

Всего

925 929,93084

377 260,16647

172 017,27738

245 241,13299

131 411,35400

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

925 929,93084

377 260,16647

172 017,27738

245 241,13299

131 411,35400

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

925 929,93084

377 260,16647

172 017,27738

245 241,13294

131 411,35400

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

2 606,81865

-

-

2 606,81865

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.7.

Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

28 972,14480

-

8 163,27000

5 970,25714

6 122,77551

3 061,55102

3 061,55102

3 184,01306

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

28 972,14480

-

8 163,27000

5 970,25714

6 122,77551

3 061,55102

3 061,55102

3 184,01306

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

28 972,14480

-

8 000,00000

5 850,85200

6 000,32000

3 000,32000

3 000,32000

3 120,33280

за счет средств местных бюджетов

591,27296

-

163,27000

119,40514

122,45551

61,23102

61,23102

63,68026

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8.

Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения

Всего

65 590,29635

40 346,04422

-

25 244,25213

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

65 590,29635

40 346,04422

-

25 244,25213

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

62 942,02619

39 539,12422

-

23 402,90197

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

2 648,27016

806,92000

-

1 841,35016

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9.

Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности

Всего

6 150,00000

1 950,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 000,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6 150,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 000,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

6 150,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 000,00000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10.

Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

-

336 702,58473

223 712,88763

110 154,81077

2 834,88633

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

336 702,58473

223 712,88763

110 154,81077

2 834,88633

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

329 845,17840

219 238,62763

107 951,71077

2 654,84000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

6 857,40633

4 474,26000

2 203,100110

180,04633

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.11.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений

Всего

1 108 011,91055

652 045,70138

330 900,27000

125 065,93917

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 108 011,91055

652 045,70138

330 900,27000

125 065,93917

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 085 851,67055

639 004,79138

324 282,26000

122 564,61917

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

22 160,24000

13 040,91000

6 618,01000

2 501,32000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.12.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг

Всего

5 335 865,32308

832 284,75900

758 032,28421

769 882,23987

736 551,00000

736 551,00000

736 551,00000

766 013,04000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5 335 865,32308

832 284,75900

758 032,28421

769 882,23987

736 551,00000

736 551,00000

736 551,00000

766 013,04000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

5 335 865,32308

832 284,75900

758 032,28421

769 882,23987

736 551,00000

736 551,00000

736 551,00000

766 013,04000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.13

Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам

Всего

23 845 631,88056

3 260 722,00000

3 558 479,41256

4 297 487,35009

3 828 003 11791

2 294 400,00000

3 238 500,00000

3 368 040,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

23 845 631,88056

3 260 722,00000

3 558 479,41256

4 297 487,35009

3 828 003,11791

2 294 400,00000

3 238 500,00000

3 368 040,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

23 845 631,88056

3 260 722,00000

3 558 479,41256

4 297 487,35009

3 828 003,11791

2 294 400,00000

3 238 500,00000

3 368 040,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня

Всего

429 420,71600

76 539,80000

45 000,00000

67 800,00000

80 000 90000

52 657,90000

52 657,90000

54 764,21600

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

429 420,71600

76 539,80000

45 000,00000

67 800,00000

80 000,90000

52 657,90000

52 657,90000

54 764,21600

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

321 998,60000

76 539,80000

45 000,00000

67 800,00000

80 000,90000

52 657,90000

52 657,90000

54 764,21600

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.15.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объектов обязательств

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.16.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период

Всего

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

55 288,15511

30 729,78695

22 025,00000

2 533,36816

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.17.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

3 672,30860

-

-

-

3 672,30860

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 672,30860

-

-

-

3 672,30860

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

3 672,30860

-

-

-

3 672,30860

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.18.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Всего

1 014 847,43916

-

-

179 225,63184

184 466,20732

209 006,00000

216 740,00000

225 409,60000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 014 847,43916

-

-

179 225,63184

184 466,20732

209 006,00000

216 740,00000

225 409,60000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 014 847,43916

-

-

179 225,63184

184 466,20732

209 006,00000

216 740,00000

225 409,60000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.19.

Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Всего

1 461 245,97563

-

-

72 650,58455

1 388 595,39108

-

-

-

Всего. в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 461 245,47563

-

-

72 650,58455

1 388 595,39108

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 461 245,97563

-

-

72 650,58455

1 388 595,39108

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.20.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашении, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

306 122,44898

-

-

-

-

-

-

306 122,44898

Всего, в том числе без учета, планируемых объемов обязательств

306 122,44800

-

-

-

-

-

-

306 122,44898

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

300 000,00000

-

-

-

-

-

-

300 000,00000

за счет средств местных бюджетов

6 122,44890

-

-

-

-

-

-

6 122,44898

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.21.

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения

Всего

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае

Всего

1 190,19000

-

-

1 190,19000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 190,19000

-

-

1 190,19000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 190,19000

-

-

1 190,19000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.23.

Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период

Всего

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

813

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

1.24.

Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридические лицам организациям теплоснабжения

Всего

164 617,72142

-

-

-

164 617,72142

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

843

164 617 72143

-

-

-

164 617,72142

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

164 617,72142

-

-

-

164 617,72142

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

3 552 262,48046

155 686,18123

209 808,08080

565 913,59267

930 769,73576

253 903,83000

151 764,00000

984 417,06000

Всего, том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 552 262,48046

455 686,18123

209 808,03 080

565 913,59267

930 769,73576

253 903,83000

151 764,00000

984 417,06000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе

3 527 597,23852

452 134,76123

208 345,75080

562 416,03073

929 311,66576

251 861,03000

151 764,00000

971 764,00000

810

3 388 848,31852

410 134,76123

208 345,75080

557 916,03073

837 062,74576

251 861,03000

151 764,00000

971 764,00000

813

4 698,00000

-

-

4 500,00000

198,00000

-

-

-

822

42 000,00000

42 000,00000

-

-

-

-

-

-

843

92 050,92000

-

-

-

92 050,92000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

24 665,24194

3 551,42000

1 462,33000

3 497,56194

1 458,07000

2 042,80000

-

12 653,06000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.

Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

Всего

71 093,07510

19 185,60316

-

11 091,15194

20 408,16000

-

-

20 408,16000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

71 093,07510

19 185,60316

-

11 091,15194

20 408,16000

-

-

20 408,16000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

68 854,89316

18 801,89316

-

10 053,00000

20 000,00000

-

-

20 000,00000

за счет средств местных бюджетов

2 238,18194

383,71000

-

1 038,15194

408 16000

-

-

408,16000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения

Всего

546 459,10753

80 533,31749

44 877,59338

77 538,37666

37 387,37000

-

-

306 122,45000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

546 459,10753

80 533,31749

44 877,59338

77 538,37666

37 387,37000

-

-

306 122,45000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе

535 533,87753

78 922,64749

43 980,04338

75 987,60666

36 643,58000

-

-

300 000,00000

810

488 835,87753

36 922,64749

43 980,04338

71 487,60666

36 445,58000

-

-

300 000,00000

812

4 698,00000

-

-

4 500,00000

198,00000

-

-

-

822

42 000,00000

42 000,00000

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

10 925,23000

1 610,67000

897,55000

1 550,77000

743,79000

-

-

6 122,45000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

Всего

613 985,07954

77 851,79338

28 239,05742

45 432,12385

54 199,82489

102 139,83000

-

306 122,45000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

613 985,07954

77 851,79338

28 239,05742

45 433,12385

54 199,82489

102 139,83000

-

306 122,45000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

81(1

602 483,24954

76 294,75338

27 674,27742

44 523,48385

53 893,70489

100 097,03000

-

300 000,00000

за счет средств местных бюджетов

11 501,83000

1 557,04000

564,78000

908,64000

306,12000

2 042,80000

-

6 122,45000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

428 054,94722

278 115,46720

136 691,43000

5 944,85002

7 303,20000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

428 054,94722

278 115,46720

136 691,43000

5 944,85002

7 303,20000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

428 022,17722

278 115,46720

136 691,43000

5 912,08002

7 303,20000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

32,77000

-

-

32,77000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

204 081,63265

-

-

-

-

-

-

204 081,63265

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

204 081,63265

-

-

-

-

-

-

204 081,63265

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

200 000,00000

-

-

-

-

-

-

200 000,00000

За счет средств местных бюджетов

4 081,63265

-

-

-

-

-

-

4 081,63265

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

Всего

1 054 154,03671

-

-

196 300,93167

572 853,10506

95 000,00000

95 000,00000

95 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 054 154,03673

-

-

196 300,93167

572 853,10506

95 000,00000

95 000,00000

95 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 054 154,03673

-

-

196 300,93167

572 853,10506

95 000,00000

95 000,00000

95 000,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению

Всего

546 498,08434

-

-

229 638,92853

146 567,15581

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

546 498,08434

-

-

229 638,92853

146 567,15581

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

546 498,08434

-

-

229 638,92853

146 567,15581

56 764,00000

56 764,00000

56 764,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения

Всего

92 050,92000

-

-

-

92 050,92000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

92 050,92000

-

-

-

92 050,92000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

843

92 050,92000

-

-

-

92 050,92000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований и Камчатском крае"

Всего

5 466 831,51960

1 367 967,98655

720 794,86835

1 121 976,84568

1 065 216,55452

355 361,60000

409 361,60000

426 152,06400

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5 466 831,51960

1 367 967,98655

720 794,86885

1 121 976,84568

1 065 216,55452

355 361,60000

409 361,60000

426 152,06400

за счет средств федерального бюджета

70 766,46500

-

-

-

70 766,46500

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе

4 474 677,41038

1 153 602,97290

604 270,82611

919 693,26797

804 047,62340

296 468,00000

341 468,00000

355 126,72000

810

665 731,96692

421 844,36037

27 943,93800

49 244,60715

105 899,06140

20 000,00000

20 000,00000

20 800,00000

814

41 445,03160

27 657,97160

1 200,00000

-

12 587,06000

-

-

-

833

3 764 780,47986

704 100,64093

575 126,88811

870 448,66082

682 841,57000

276 468,00000

321 468,00000

334 326,72000

816

2 719,93200

-

-

-

2 719,93200

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

921 387,64422

214 365,01365

116 524,04274

202 283,57771

190 402,46612

58 893,60000

67 893,60000

71 025,34400

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Всего

4 421 916,91416

735 146,56121

682 134,84385

1 052 175,47496

833 744,77014

331 761,60000

385 761,60000

401 192,06400

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4 421 916,91416

735 146,56121

682 134,84385

1 052 175,47496

833 744,77014

331 761,60000

385 761,60000

401 192,06400

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

3 670 203,44634

627 523,60741

567 126,88811

860 448,66082

682 841,57000

276 468,00000

321 468,00000

334 326,72000

за счет средств местных бюджетов

751 713,46782

107 622,95380

115 007,95574

191 726,81414

150 903,20014

55 293,60000

64 293,60000

66 865,34400

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего

94 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

10 000 00000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

94 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

10 000,00000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

94 577,03352

76 577,03352

8 000,00000

10 000 00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных Фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Ландшафтная организация территории, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае

Всего

10 246,58230

10 246,58230

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

10 246,58230

10 246,58230

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

6 030,36500

6 030,36500

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

4 216,21730

4 216,21730

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.

Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта

Всего

117 482,54783

108 258,86981

4 888,76250

-

4 334,91552

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

117 482,54783

108 258,86981

4 888,76250

-

4 334,91552

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

95 789,94407

88 266,50447

3 911,01000

-

3 612,42960

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

21 692,60376

19 992,36534

077 75250

-

722,48592

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.5.

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях Камчатского края

Всего

93 207,79168

92 340,71168

-

867,08000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93 207,79168

92 340,71168

-

867,08000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

70 488,36468

69 701,36468

-

787,00000

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

22 719,42700

22 639,34700

-

80,08000

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6.

Благоустройство жилых районов

Всего

7 200,00000

7 200,00000

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

7 200,00000

7 200,00000

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

6 000,00000

6 000,00000

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

1 200,00000

1 200,00000

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7.

Ремонт в устройство уличных сетей наружного освещения

Всего

264 980,91100

118 895,48262

-

58 934,29072

14 991,13766

23 600,00000

23 600,00000

24 960,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

264 980,91100

118 895,48262

-

58 934,29072

14 991,13766

23 600,00000

23 600,00000

24 960,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

221 598,01396

99 847,79209

-

48 457,60715

12 492,61472

20 000,00000

20 000,00000

20 800,00000

за счет средств местных бюджетов

43 382,89704

19 047,69053

-

10 476,68357

2 498,52294

3 600,00000

3 600,00000

4 160,00000

за счет средств внебюджетных Фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Реконструкция уличных сетей наружного освещения

Всего

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

7 998,35201

7 998,35201

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

1 999,58800

1 999,58800

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.9.

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов

Всего

181 914,38740

110 819,19964

-

-

71 095,18776

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

181 914,38740

110 819,19964

-

-

71 095,18776

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

147 075,33218

87 829,34238

-

-

59 245,98980

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

34 839,05522

22 989,85726

-

-

11 849,19796

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.10

Реконструкция мест массового отдыха населения

Всего

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

4 712,26500

4 712,26500

-

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

1 178,06625

1 178,06625

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.11.

Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок

Всего

67 628,97541

64 937,30291

2 691,67250

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

67 628,97541

64 937,30291

2 691,67250

-

-

-

-

-

за счет средств Федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

53 611,71274

51 458,37474

2 153,33800

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

14 017,26267

13 478,92817

538,33450

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.12

Благоустройство территории учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего

41 445,03160

27 657,97160

1 200,00000

-

12 587,06000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41 445,03160

27 657,97160

1 200,00000

-

12 587,06000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

814

41 445,03160

27 657,97160

1 200,00000

-

12 587,06000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.13.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий

Всего

51 422,99728

-

21 879,59000

-

29 543,40728

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

51 422,99728

21 879,59000

-

29 543,40728

-

-

-

за счет средств Федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе

51 422,99728

-

21 879,59000

-

29 543,40728

-

-

-

810

48 703,06528

-

21 879,59000

-

26 823,47528

-

-

-

816

2 719,93200

-

-

-

2 719,93200

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.14.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современном городской среды

Всего

93 954,84916

-

-

-

93 954,84916

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

93 954,84916

-

-

-

93 954,84916

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

66 049,50000

-

-

-

66 049,50000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

3 476,29000

-

-

-

3 476,29000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

24 429,05916

-

-

-

24 429,05916

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

3.15.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Всего

4 965,22700

-

-

-

4 965,22700

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4 965,22700

-

-

-

4 965,22700

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

4 716,96500

-

-

-

4 716,96500

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

248,26200

-

-

-

248,26200

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

6 271 473,79100

440 503,60700

901 780,52700

1 009 413,10500

948 322,80000

969 110,80000

989 383,80000

1 012 959,15200

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

6 271 473,79100

440 503,60700

901 780,52700

1 009 413,10500

948 322,80000

969 110,80000

989 383,80000

1 012 959,15200

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

3 712 242,58800

367 563,77100

498 807,36000

526 094,90500

548 322,80000

569 110,80000

589 383,80000

612 959,15200

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645,27300

-

1 645,27300

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

2 554 491,71200

70 845,61800

400 327,89400

483 318,20000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

4.1

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества и многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

2 075 661,61980

329 237,89600

819 805,96000

919 700,30500

6 917,45880

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 075 661,61980

329 237,89600

319 805,96000

919 700,30500

6 917,45880

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 119 561,52380

256 556,00000

419 805,96000

436 382,10500

6 917,45880

-

-

-

за счет средств устных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

953 905,87800

70 587,67800

400 000,00000

433 318,20000

-

-

-

-

4.2.

Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего

21 760,64000

2 100,00000

3 230,24000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 390,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

21 760,64000

2 100,00000

3 230,24000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 390,40000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

21 760,64000

2 100,00000

3 230,24000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 260,00000

3 390,40000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

581 754,81200

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

86 452,80000

86 452,80000

86 452,80000

89 910,91200

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

581 754,81200

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

86 452,80000

86 452,80000

86 452,80000

89 910,91200

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

581 754,81200

77 216,60000

68 816,10000

86 452,80000

86 452 80000

86 452,80000

86 452,80000

89 910,91200

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

41 877,33800

31 949,11100

9 928,22700

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

38 646,23000

31 691,17100

6 955,06000

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

2 645,27300

-

2 645,27300

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

585,83400

257,94000

327,89400

-

-

-

-

-

4.5.

Предоставление государственной поддержи и на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

3 550 419,38120

-

-

-

851 692,54120

879 398,00000

899 671,00000

919 657,84000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 550 419,38120

-

-

-

851 692,54120

879 398,00000

899 671,00000

919 657,84000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

1 950 419,38120

-

-

-

451 692,54120

479 398,00000

499 671,00000

519 657,84000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 600 000,00000

-

-

-

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

400 000,00000

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

761 454,35455

114 730,69000

108 713,34186

110 528,10269

101 273,50000

107 305,50000

107 305,50000

111 597,72000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

761 454,35455

114 730,69000

108 713,34186

110 528,10269

101 273,50000

107 305,50000

107 305,50000

111 597,72000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

761 454,35455

114 730,69000

108 713,34186

110 528,10269

101 273,50000

107 305,50000

107 305,50000

111 597,72000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.

Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы

Всего

506 557,86486

80 855,86300

74 670,87186

64 534,81000

66 376,00000

72 408,00000

72 408,00000

75 304,32000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

506 557,86486

80 855,86300

74 670,87186

64 534,81000

66 376,00000

72 408,00000

72 408,00000

75 304,32000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

506 557,86486

80 855,86300

74 670,87186

64 534,81000

66 376,00000

72 408,00000

72 408,00000

75 304,32000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных организаций

Всего

254 896,48969

33 874,82700

34 042,47000

45 993,29269

34 897,50000

34 897,50000

34 897,50000

36 293,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

254 896,48969

33 874,82700

34 042,47000

45 993,29269

34 897,50000

34 897,50000

34 897,50000

36 293,40000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

254 896,48969

33 874,82700

34 042,47000

45 993,29269

34 897,50000

34 897,50000

34 897,50000

36 293,40000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

".

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»