ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2017 года N 409-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 525-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Камчатского края от 23.01.2024 N 17-П.
____________________________________________________________________
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1) в части 2 слова ", в части финансирования, предусмотренного краевым бюджетом, на министра финансов Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" изложить согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 05.10.2017 N 409-П
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 525-П (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
1. В подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 1" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство экономического развития и торговли Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей; 2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей; 2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей; 2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей; 2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей; 2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей; 2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей; 2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей; 2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей; 2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей; 2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей; 2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей; 2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей"; |
2) в разделе 2 "Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1":
а) часть 2.2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) основное мероприятие 1.24 "Возмещение недополученных доходов, неучтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения.";
б) часть 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 38 279 253,55224 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 38 178 979,73519 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 461 288,07196 тыс. рублей;
2016 год - 6 096 387,00864 тыс. рублей;
2017 год - 6 663 336,32033 тыс. рублей;
2018 год - 3 360 365,22000 тыс. рублей;
2019 год - 4 312 199,22000 тыс. рублей;
2020 год - 5 728 483,18880 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 100 273,81735 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 18 005,96131 тыс. рублей;
2016 год - 29 224,65823 тыс. рублей;
2017 год - 2 714,65551 тыс. рублей;
2018 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2019 год - 1 244,91102 тыс. рублей;
2020 год - 20 233,48026 тыс. рублей.".
2. В подпрограмме 2 "Чистая вода в Камчатском крае":
1) в паспорте:
а) раздел "Участники Подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство строительства Камчатского края";
б) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей; 2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей; 2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей; 2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей; 2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей; 2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей; 2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей; 2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей; 2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей; 2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей; 2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей"; |
2) часть 2.5 раздела 2 "Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2.5. Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 3 552 262,48046 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 3 527 597,23852 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 208 345,75080 тыс. рублей;
2016 год - 562 416,03073 тыс. рублей;
2017 год - 929 311,66576 тыс. рублей;
2018 год - 251 861,03000 тыс. рублей;
2019 год - 151 764,00000 тыс. рублей;
2020 год - 971 764,00000 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) - 24 665,24194 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 1 462,33000 тыс. рублей;
2016 год - 3 497,56194 тыс. рублей;
2017 год - 1 458,07000 тыс. рублей;
2018 год - 2 042,80000 тыс. рублей
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 12 653,06000 тыс. рублей";
3. Раздел 1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" таблицы приложения 3 к Программе дополнить пунктом 1.24 следующего содержания:
"
1.24 | Возмещение недополученных доходов, неучтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2017 | 2017 | Эффективное функционирование организаций теплоснабжения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услуга теплоснабжения | Не предусмотрено |
".
4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 5
к Программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ И УСЛУГАМИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ"
тыс. руб.
N | Наименование Программы/ | Код | Объем средств на реализацию Программы | ||||||||
ГРБС | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий" | Всего | х | 54 331 275,69815 | 8 963 414,41024 | 7 420 390,85178 | 8 933 443,31291 | 9 711 633,56612 | 5 047 291,86102 | 5 971 259,03102 | 8 283 842,66506 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 54 331 275,69815 | 8 963 414,41024 | 7 420 390,85178 | 8 933 443,31291 | 9 711 633,56612 | 5 047 291,86102 | 5 971 259,03102 | 8 283 842,66506 | ||
за счет средств федерального бюджета | х | 70 766,46500 | - | - | - | 70 766,46500 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета | х | 50 654 951,32664 | 8 644 952,90059 | 6 881 425,35073 | 8 215 119,31503 | 9 046 291,90949 | 4 585 110,55000 | 5 502 120,52000 | 7 779 930,78080 | ||
804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | |||
808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | |||
810 | 46 416 527,17267 | 7 834 281,68597 | 6 283 505,84356 | 7 320 879,80627 | 8 079 276,70607 | 4 301 892,55000 | 5 173 902,52000 | 7 422 788,06080 | |||
812 | 4 698,00000 | - | - | 4 500,00000 | 198,00000 | - | - | - | |||
822 | 42 000,00000 | 42 000,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | |||
814 | 54 735,03160 | 40 947,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | |||
815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | |||
816 | 15 969,93200 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 4 719,93200 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | |||
819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | |||
826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 202,00000 | - | - | - | 400,00000 | |||
829 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | |||
832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | |||
833 | 3 764 780,47986 | 704 100,64093 | 575 126,88811 | 870 448,66082 | 682 841,57000 | 276 468,00000 | 321 468,00000 | 334 326,72000 | |||
843 | 256 668,64142 | - | 256 668,64142 | ||||||||
847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | |||
848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | х | 1 048 420,92151 | 247 615,89165 | 135 992,33405 | 235 005,79788 | 194 575,19163 | 62 181,31102 | 69 138,51102 | 103 911,88426 | ||
за счет средств внебюджетных фондов | х | 2 645,27300 | - | 2 645,27300 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных источников | х | 2 554 491,71200 | 70 845,61800 | 400 327,89400 | 483 318,20000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | ||
1 | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективное в Камчатском крае" | Всего | х | 38 279 253,55254 | 6 584 525,94546 6 | 5 479 294,03327 | 6 125 611,66687 | 6 666 050,97584 | 3 361 610,13102 | 4 313 444,13102 | 5 748 716,66906 |
Всего, в том числе без учета планируемых | х | 38 279 253,55254 | 584 525,94546 | 5 479 294,03327 | 6 125 611,66687 | 6 666 050,97584 | 3 361 610,13102 | 4 313 444,13102 | 5 748 716,66906 | ||
за счет средств федерального бюджета | х | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | х | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | х | 38 178 979,73514 | 6 556 920,70546 | 5 461 283,07196 | 6 096 387,00864 | 6 663 336,32013 | 3 360 365,22 000 | 4 312 199,22000 | 5 728 433,18880 | ||
804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | |||
808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | |||
810 | 37 388 249,94468 | 6 520 008,10337 | 5 439 695,45290 | 6 077 096,16070 | 6 486 718,59891 | 3 353 615,22000 | 4 305 449,22000 | 5 705 667,18880 | |||
813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | |||
814 | 13 290,00000 | 13 290,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | |||
816 | 13 250,00000 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 2 000,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | |||
819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | |||
826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 302,00000 | - | - | - | 400,00000 | |||
824 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | |||
832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | |||
843 | 164 617,72142 | - | - | - | 164 617,72142 | - | - | - | |||
847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | |||
848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | 100 273,81735 | 27 605,24000 | 18 005,96131 | 29 224,65823 | 2 714,65551 | 1 244,91102 | 1 244,91102 | 20 233,48026 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | 126 112,06909 | 36 912,60209 | 21 592,61906 | 19 290,84794 | 12 000,00000 | 6 750,00000 | 6 750,00000 | 22 816,00000 | |||
804 | 3 400,00000 | 1 700,00000 | - | - | - | - | - | 1 700,00000 | |||
808 | 373,76351 | - | 173,76351 | - | - | - | - | 200,00000 | |||
813 | 31 710,00000 | 6 450,00000 | 6 450,00000 | 5 910,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 6 500,00000 | |||
814 | 13 290,00000 | 13 290,00000 | |||||||||
815 | 25 310,00000 | 4 940,00000 | 4 940,00000 | 4 530,00000 | 3 000,00000 | 1 700,00000 | 1 700,00000 | 4 500,00000 | |||
816 | 13 250,00000 | 2 280,00000 | 2 280,00000 | 2 090,00000 | 2 000,00000 | 1 150,00000 | 1 150,00000 | 2 300,00000 | |||
819 | 8 023,78664 | 2 084,95209 | 2 018,83455 | 1 920,00000 | - | - | - | 2 000,00000 | |||
826 | 1 371,00000 | 399,00000 | 370,00000 | 202,00000 | - | - | - | 400,00000 | |||
829 | 4 486,00000 | 870,00000 | 870,00000 | 730,00000 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 416,00000 | |||
832 | 1 649,35400 | 570,00000 | 350,02100 | 229,33300 | - | - | - | 500,00000 | |||
847 | 16 580,00000 | 2 810,00000 | 2 810,00000 | 2 860,00000 | 2 500,00000 | 1 400,00000 | 1 400,00000 | 2 800,00000 | |||
848 | 6 668,16494 | 1 518,65000 | 1 330,00000 | 819,51494 | 700,00000 | 400,00000 | 400,00000 | 1 500,00000 | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения и организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего | 6 122,45000 | 5 102,04000 | 1 020,41000 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 6 122,45000 | 5 102,04000 | 1 020,41000 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 000,00000 | 5 000,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 122,45000 | 102,04000 | 20,41000 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего | 1 597 325,74174 | 387 518,69982 | 378 945,56542 | 235 741,06650 | 105 324,49000 | 51 020,41000 | 51 020,41000 | 387 755,10000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 597 325,74174 | 387 518,69982 | 378 945,56542 | 235 741,06650 | 105 324,49000 | 51 020,41000 | 51 020,41000 | 387 755,10000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 550 414,81537 | 379 768,32982 | 371 366,65411 | 216 061,83144 | 103 218,00000 | 50 000,00000 | 50 000,00000 | 380 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 46 910,92637 | 7 750,37000 | 7 578,91131 | 19 679,23506 | 2 106,49000 | 1 020,41000 | 1 020,41000 | 7 755,10000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего | 60 506,13906 | 5 102,04000 | - | 16 302,04906 | 14 285,71000 | 8 163,27000 | 3 163,27000 | 8 489,80000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 60 506,13906 | 5 102,04000 | - | 16 302,04906 | 14 285,71000 | 8 163,27000 | 8 163,27000 | 8 489,80000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 58 430,31694 | 5 000,00000 | - | 15 110,31694 | 14 000,00000 | 8 000,00000 | 8 000,00000 | 8 320,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 075,82212 | 102,04000 | - | 1 191,73212 | 285,71000 | 163,27000 | 163,27000 | 169,80000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.5. | Модернизация систем энерго-. теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего | 814 988,04422 | 66 434,97790 | 71 113,11387 | 55 195,05245 | 10 000,00000 | - | - | 612 244,90000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 814 988,04422 | 66 434,97790 | 71 113,11387 | 55 195,05245 | 10 000,00000 | - | - | 612 244,90000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 798 687,43345 | 65 106,27790 | 69 690,85387 | 54 090,30168 | 9 800,00000 | - | - | 600 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 16 300,61077 | 1 328,70000 | 1 422,26000 | 1 104,75077 | 200,00000 | - | - | 12 244,90000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13299 | 131 411,35400 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13299 | 131 411,35400 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 925 929,93084 | 377 260,16647 | 172 017,27738 | 245 241,13294 | 131 411,35400 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 606,81865 | - | - | 2 606,81865 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | 28 972,14480 | - | 8 163,27000 | 5 970,25714 | 6 122,77551 | 3 061,55102 | 3 061,55102 | 3 184,01306 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 28 972,14480 | - | 8 163,27000 | 5 970,25714 | 6 122,77551 | 3 061,55102 | 3 061,55102 | 3 184,01306 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 28 972,14480 | - | 8 000,00000 | 5 850,85200 | 6 000,32000 | 3 000,32000 | 3 000,32000 | 3 120,33280 | ||
за счет средств местных бюджетов | 591,27296 | - | 163,27000 | 119,40514 | 122,45551 | 61,23102 | 61,23102 | 63,68026 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Всего | 65 590,29635 | 40 346,04422 | - | 25 244,25213 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 65 590,29635 | 40 346,04422 | - | 25 244,25213 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 62 942,02619 | 39 539,12422 | - | 23 402,90197 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 648,27016 | 806,92000 | - | 1 841,35016 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Всего | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 350,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 850,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 150,00000 | 1 950,00000 | 1 850,00000 | 1 350,00000 | 1 000,00000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего | - | 336 702,58473 | 223 712,88763 | 110 154,81077 | 2 834,88633 | - | - | - | - |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 336 702,58473 | 223 712,88763 | 110 154,81077 | 2 834,88633 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 329 845,17840 | 219 238,62763 | 107 951,71077 | 2 654,84000 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 6 857,40633 | 4 474,26000 | 2 203,100110 | 180,04633 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Всего | 1 108 011,91055 | 652 045,70138 | 330 900,27000 | 125 065,93917 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 108 011,91055 | 652 045,70138 | 330 900,27000 | 125 065,93917 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 085 851,67055 | 639 004,79138 | 324 282,26000 | 122 564,61917 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 22 160,24000 | 13 040,91000 | 6 618,01000 | 2 501,32000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг | Всего | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 5 335 865,32308 | 832 284,75900 | 758 032,28421 | 769 882,23987 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 736 551,00000 | 766 013,04000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.13 | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Всего | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003 11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003,11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 23 845 631,88056 | 3 260 722,00000 | 3 558 479,41256 | 4 297 487,35009 | 3 828 003,11791 | 2 294 400,00000 | 3 238 500,00000 | 3 368 040,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Всего | 429 420,71600 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000 90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 429 420,71600 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000,90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 321 998,60000 | 76 539,80000 | 45 000,00000 | 67 800,00000 | 80 000,90000 | 52 657,90000 | 52 657,90000 | 54 764,21600 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объектов обязательств | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Всего | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 55 288,15511 | 30 729,78695 | 22 025,00000 | 2 533,36816 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего | 3 672,30860 | - | - | - | 3 672,30860 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 672,30860 | - | - | - | 3 672,30860 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 672,30860 | - | - | - | 3 672,30860 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Всего | 1 014 847,43916 | - | - | 179 225,63184 | 184 466,20732 | 209 006,00000 | 216 740,00000 | 225 409,60000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 014 847,43916 | - | - | 179 225,63184 | 184 466,20732 | 209 006,00000 | 216 740,00000 | 225 409,60000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 014 847,43916 | - | - | 179 225,63184 | 184 466,20732 | 209 006,00000 | 216 740,00000 | 225 409,60000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Всего | 1 461 245,97563 | - | - | 72 650,58455 | 1 388 595,39108 | - | - | - | |
Всего. в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 461 245,47563 | - | - | 72 650,58455 | 1 388 595,39108 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 461 245,97563 | - | - | 72 650,58455 | 1 388 595,39108 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашении, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего | 306 122,44898 | - | - | - | - | - | - | 306 122,44898 | |
Всего, в том числе без учета, планируемых объемов обязательств | 306 122,44800 | - | - | - | - | - | - | 306 122,44898 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 300 000,00000 | - | - | - | - | - | - | 300 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 6 122,44890 | - | - | - | - | - | - | 6 122,44898 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.21. | Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Всего | 587 864,44000 | 587 864,44000 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 587 864,44000 | 587 864,44000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 587 864,44000 | 587 864,44000 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Всего | 1 190,19000 | - | - | 1 190,19000 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 190,19000 | - | - | 1 190,19000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 190,19000 | - | - | 1 190,19000 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.23. | Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридические лицам организациям теплоснабжения | Всего | 164 617,72142 | - | - | - | 164 617,72142 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 843 | 164 617 72143 | - | - | - | 164 617,72142 | - | - | - | ||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 164 617,72142 | - | - | - | 164 617,72142 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае" | Всего | 3 552 262,48046 | 155 686,18123 | 209 808,08080 | 565 913,59267 | 930 769,73576 | 253 903,83000 | 151 764,00000 | 984 417,06000 | |
Всего, том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 552 262,48046 | 455 686,18123 | 209 808,03 080 | 565 913,59267 | 930 769,73576 | 253 903,83000 | 151 764,00000 | 984 417,06000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе | 3 527 597,23852 | 452 134,76123 | 208 345,75080 | 562 416,03073 | 929 311,66576 | 251 861,03000 | 151 764,00000 | 971 764,00000 | |||
810 | 3 388 848,31852 | 410 134,76123 | 208 345,75080 | 557 916,03073 | 837 062,74576 | 251 861,03000 | 151 764,00000 | 971 764,00000 | |||
813 | 4 698,00000 | - | - | 4 500,00000 | 198,00000 | - | - | - | |||
822 | 42 000,00000 | 42 000,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
843 | 92 050,92000 | - | - | - | 92 050,92000 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 24 665,24194 | 3 551,42000 | 1 462,33000 | 3 497,56194 | 1 458,07000 | 2 042,80000 | - | 12 653,06000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Всего | 71 093,07510 | 19 185,60316 | - | 11 091,15194 | 20 408,16000 | - | - | 20 408,16000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 71 093,07510 | 19 185,60316 | - | 11 091,15194 | 20 408,16000 | - | - | 20 408,16000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 68 854,89316 | 18 801,89316 | - | 10 053,00000 | 20 000,00000 | - | - | 20 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 238,18194 | 383,71000 | - | 1 038,15194 | 408 16000 | - | - | 408,16000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Всего | 546 459,10753 | 80 533,31749 | 44 877,59338 | 77 538,37666 | 37 387,37000 | - | - | 306 122,45000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 546 459,10753 | 80 533,31749 | 44 877,59338 | 77 538,37666 | 37 387,37000 | - | - | 306 122,45000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе | 535 533,87753 | 78 922,64749 | 43 980,04338 | 75 987,60666 | 36 643,58000 | - | - | 300 000,00000 | |||
810 | 488 835,87753 | 36 922,64749 | 43 980,04338 | 71 487,60666 | 36 445,58000 | - | - | 300 000,00000 | |||
812 | 4 698,00000 | - | - | 4 500,00000 | 198,00000 | - | - | - | |||
822 | 42 000,00000 | 42 000,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 10 925,23000 | 1 610,67000 | 897,55000 | 1 550,77000 | 743,79000 | - | - | 6 122,45000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Всего | 613 985,07954 | 77 851,79338 | 28 239,05742 | 45 432,12385 | 54 199,82489 | 102 139,83000 | - | 306 122,45000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 613 985,07954 | 77 851,79338 | 28 239,05742 | 45 433,12385 | 54 199,82489 | 102 139,83000 | - | 306 122,45000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 81(1 | 602 483,24954 | 76 294,75338 | 27 674,27742 | 44 523,48385 | 53 893,70489 | 100 097,03000 | - | 300 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 11 501,83000 | 1 557,04000 | 564,78000 | 908,64000 | 306,12000 | 2 042,80000 | - | 6 122,45000 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | 428 054,94722 | 278 115,46720 | 136 691,43000 | 5 944,85002 | 7 303,20000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 428 054,94722 | 278 115,46720 | 136 691,43000 | 5 944,85002 | 7 303,20000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 428 022,17722 | 278 115,46720 | 136 691,43000 | 5 912,08002 | 7 303,20000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 32,77000 | - | - | 32,77000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего | 204 081,63265 | - | - | - | - | - | - | 204 081,63265 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 204 081,63265 | - | - | - | - | - | - | 204 081,63265 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 200 000,00000 | - | - | - | - | - | - | 200 000,00000 | ||
За счет средств местных бюджетов | 4 081,63265 | - | - | - | - | - | - | 4 081,63265 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего | 1 054 154,03671 | - | - | 196 300,93167 | 572 853,10506 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 1 054 154,03673 | - | - | 196 300,93167 | 572 853,10506 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 054 154,03673 | - | - | 196 300,93167 | 572 853,10506 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | 95 000,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.7. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | Всего | 546 498,08434 | - | - | 229 638,92853 | 146 567,15581 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 546 498,08434 | - | - | 229 638,92853 | 146 567,15581 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 546 498,08434 | - | - | 229 638,92853 | 146 567,15581 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | 56 764,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения | Всего | 92 050,92000 | - | - | - | 92 050,92000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 92 050,92000 | - | - | - | 92 050,92000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 843 | 92 050,92000 | - | - | - | 92 050,92000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований и Камчатском крае" | Всего | 5 466 831,51960 | 1 367 967,98655 | 720 794,86835 | 1 121 976,84568 | 1 065 216,55452 | 355 361,60000 | 409 361,60000 | 426 152,06400 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 5 466 831,51960 | 1 367 967,98655 | 720 794,86885 | 1 121 976,84568 | 1 065 216,55452 | 355 361,60000 | 409 361,60000 | 426 152,06400 | |||
за счет средств федерального бюджета | 70 766,46500 | - | - | - | 70 766,46500 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе | 4 474 677,41038 | 1 153 602,97290 | 604 270,82611 | 919 693,26797 | 804 047,62340 | 296 468,00000 | 341 468,00000 | 355 126,72000 | |||
810 | 665 731,96692 | 421 844,36037 | 27 943,93800 | 49 244,60715 | 105 899,06140 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 800,00000 | |||
814 | 41 445,03160 | 27 657,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | |||
833 | 3 764 780,47986 | 704 100,64093 | 575 126,88811 | 870 448,66082 | 682 841,57000 | 276 468,00000 | 321 468,00000 | 334 326,72000 | |||
816 | 2 719,93200 | - | - | - | 2 719,93200 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | 921 387,64422 | 214 365,01365 | 116 524,04274 | 202 283,57771 | 190 402,46612 | 58 893,60000 | 67 893,60000 | 71 025,34400 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | Всего | 4 421 916,91416 | 735 146,56121 | 682 134,84385 | 1 052 175,47496 | 833 744,77014 | 331 761,60000 | 385 761,60000 | 401 192,06400 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 4 421 916,91416 | 735 146,56121 | 682 134,84385 | 1 052 175,47496 | 833 744,77014 | 331 761,60000 | 385 761,60000 | 401 192,06400 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 3 670 203,44634 | 627 523,60741 | 567 126,88811 | 860 448,66082 | 682 841,57000 | 276 468,00000 | 321 468,00000 | 334 326,72000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 751 713,46782 | 107 622,95380 | 115 007,95574 | 191 726,81414 | 150 903,20014 | 55 293,60000 | 64 293,60000 | 66 865,34400 | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования | Всего | 94 577,03352 | 76 577,03352 | 8 000,00000 | 10 000 00000 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 94 577,03352 | 76 577,03352 | 8 000,00000 | 10 000,00000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 94 577,03352 | 76 577,03352 | 8 000,00000 | 10 000 00000 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных Фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.3. | Ландшафтная организация территории, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае | Всего | 10 246,58230 | 10 246,58230 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 10 246,58230 | 10 246,58230 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 030,36500 | 6 030,36500 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 4 216,21730 | 4 216,21730 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.4. | Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта | Всего | 117 482,54783 | 108 258,86981 | 4 888,76250 | - | 4 334,91552 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 117 482,54783 | 108 258,86981 | 4 888,76250 | - | 4 334,91552 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 95 789,94407 | 88 266,50447 | 3 911,01000 | - | 3 612,42960 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 21 692,60376 | 19 992,36534 | 077 75250 | - | 722,48592 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.5. | Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях Камчатского края | Всего | 93 207,79168 | 92 340,71168 | - | 867,08000 | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 93 207,79168 | 92 340,71168 | - | 867,08000 | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 70 488,36468 | 69 701,36468 | - | 787,00000 | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 22 719,42700 | 22 639,34700 | - | 80,08000 | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.6. | Благоустройство жилых районов | Всего | 7 200,00000 | 7 200,00000 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 7 200,00000 | 7 200,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 6 000,00000 | 6 000,00000 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 1 200,00000 | 1 200,00000 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.7. | Ремонт в устройство уличных сетей наружного освещения | Всего | 264 980,91100 | 118 895,48262 | - | 58 934,29072 | 14 991,13766 | 23 600,00000 | 23 600,00000 | 24 960,00000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 264 980,91100 | 118 895,48262 | - | 58 934,29072 | 14 991,13766 | 23 600,00000 | 23 600,00000 | 24 960,00000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 221 598,01396 | 99 847,79209 | - | 48 457,60715 | 12 492,61472 | 20 000,00000 | 20 000,00000 | 20 800,00000 | ||
за счет средств местных бюджетов | 43 382,89704 | 19 047,69053 | - | 10 476,68357 | 2 498,52294 | 3 600,00000 | 3 600,00000 | 4 160,00000 | |||
за счет средств внебюджетных Фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.8. | Реконструкция уличных сетей наружного освещения | Всего | 9 997,94001 | 9 997,94001 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 9 997,94001 | 9 997,94001 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 7 998,35201 | 7 998,35201 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 1 999,58800 | 1 999,58800 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.9. | Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов | Всего | 181 914,38740 | 110 819,19964 | - | - | 71 095,18776 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 181 914,38740 | 110 819,19964 | - | - | 71 095,18776 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 147 075,33218 | 87 829,34238 | - | - | 59 245,98980 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 34 839,05522 | 22 989,85726 | - | - | 11 849,19796 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.10 | Реконструкция мест массового отдыха населения | Всего | 5 890,33125 | 5 890,33125 | - | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 5 890,33125 | 5 890,33125 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 4 712,26500 | 4 712,26500 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | 1 178,06625 | 1 178,06625 | - | - | - | - | - | - | ||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.11. | Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок | Всего | 67 628,97541 | 64 937,30291 | 2 691,67250 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 67 628,97541 | 64 937,30291 | 2 691,67250 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 53 611,71274 | 51 458,37474 | 2 153,33800 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 14 017,26267 | 13 478,92817 | 538,33450 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.12 | Благоустройство территории учреждений здравоохранения Камчатского края | Всего | 41 445,03160 | 27 657,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 41 445,03160 | 27 657,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 41 445,03160 | 27 657,97160 | 1 200,00000 | - | 12 587,06000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.13. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий | Всего | 51 422,99728 | - | 21 879,59000 | - | 29 543,40728 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 51 422,99728 | 21 879,59000 | - | 29 543,40728 | - | - | - | ||||
за счет средств Федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе | 51 422,99728 | - | 21 879,59000 | - | 29 543,40728 | - | - | - | |||
810 | 48 703,06528 | - | 21 879,59000 | - | 26 823,47528 | - | - | - | |||
816 | 2 719,93200 | - | - | - | 2 719,93200 | - | - | - | |||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.14. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современном городской среды | Всего | 93 954,84916 | - | - | - | 93 954,84916 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 93 954,84916 | - | - | - | 93 954,84916 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 66 049,50000 | - | - | - | 66 049,50000 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 476,29000 | - | - | - | 3 476,29000 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | 24 429,05916 | - | - | - | 24 429,05916 | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.15. | Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Всего | 4 965,22700 | - | - | - | 4 965,22700 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 4 965,22700 | - | - | - | 4 965,22700 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | 4 716,96500 | - | - | - | 4 716,96500 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 248,26200 | - | - | - | 248,26200 | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | Всего | 6 271 473,79100 | 440 503,60700 | 901 780,52700 | 1 009 413,10500 | 948 322,80000 | 969 110,80000 | 989 383,80000 | 1 012 959,15200 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 6 271 473,79100 | 440 503,60700 | 901 780,52700 | 1 009 413,10500 | 948 322,80000 | 969 110,80000 | 989 383,80000 | 1 012 959,15200 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 712 242,58800 | 367 563,77100 | 498 807,36000 | 526 094,90500 | 548 322,80000 | 569 110,80000 | 589 383,80000 | 612 959,15200 | ||
за счет средств местных бюджетов | 2 094,21800 | 2 094,21800 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 2 645,27300 | - | 1 645,27300 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 2 554 491,71200 | 70 845,61800 | 400 327,89400 | 483 318,20000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | |||
4.1 | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества и многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего | 2 075 661,61980 | 329 237,89600 | 819 805,96000 | 919 700,30500 | 6 917,45880 | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 2 075 661,61980 | 329 237,89600 | 319 805,96000 | 919 700,30500 | 6 917,45880 | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 119 561,52380 | 256 556,00000 | 419 805,96000 | 436 382,10500 | 6 917,45880 | - | - | - | ||
за счет средств устных бюджетов | 2 094,21800 | 2 094,21800 | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 953 905,87800 | 70 587,67800 | 400 000,00000 | 433 318,20000 | - | - | - | - | |||
4.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 21 760,64000 | 2 100,00000 | 3 230,24000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 390,40000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 21 760,64000 | 2 100,00000 | 3 230,24000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 390,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 21 760,64000 | 2 100,00000 | 3 230,24000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 260,00000 | 3 390,40000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.3. | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Всего | 581 754,81200 | 77 216,60000 | 68 816,10000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 89 910,91200 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 581 754,81200 | 77 216,60000 | 68 816,10000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 89 910,91200 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 581 754,81200 | 77 216,60000 | 68 816,10000 | 86 452,80000 | 86 452 80000 | 86 452,80000 | 86 452,80000 | 89 910,91200 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Всего | 41 877,33800 | 31 949,11100 | 9 928,22700 | - | - | - | - | - | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 41 877,33800 | 31 949,11100 | 9 928,22700 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 38 646,23000 | 31 691,17100 | 6 955,06000 | - | - | - | - | - | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | 2 645,27300 | - | 2 645,27300 | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 585,83400 | 257,94000 | 327,89400 | - | - | - | - | - | |||
4.5. | Предоставление государственной поддержи и на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего | 3 550 419,38120 | - | - | - | 851 692,54120 | 879 398,00000 | 899 671,00000 | 919 657,84000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 3 550 419,38120 | - | - | - | 851 692,54120 | 879 398,00000 | 899 671,00000 | 919 657,84000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 950 419,38120 | - | - | - | 451 692,54120 | 479 398,00000 | 499 671,00000 | 519 657,84000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | 1 600 000,00000 | - | - | - | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | 400 000,00000 | |||
5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 761 454,35455 | 114 730,69000 | 108 713,34186 | 110 528,10269 | 101 273,50000 | 107 305,50000 | 107 305,50000 | 111 597,72000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 761 454,35455 | 114 730,69000 | 108 713,34186 | 110 528,10269 | 101 273,50000 | 107 305,50000 | 107 305,50000 | 111 597,72000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 761 454,35455 | 114 730,69000 | 108 713,34186 | 110 528,10269 | 101 273,50000 | 107 305,50000 | 107 305,50000 | 111 597,72000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Всего | 506 557,86486 | 80 855,86300 | 74 670,87186 | 64 534,81000 | 66 376,00000 | 72 408,00000 | 72 408,00000 | 75 304,32000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 506 557,86486 | 80 855,86300 | 74 670,87186 | 64 534,81000 | 66 376,00000 | 72 408,00000 | 72 408,00000 | 75 304,32000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 506 557,86486 | 80 855,86300 | 74 670,87186 | 64 534,81000 | 66 376,00000 | 72 408,00000 | 72 408,00000 | 75 304,32000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего | 254 896,48969 | 33 874,82700 | 34 042,47000 | 45 993,29269 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 36 293,40000 | |
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | 254 896,48969 | 33 874,82700 | 34 042,47000 | 45 993,29269 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 36 293,40000 | |||
за счет средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 254 896,48969 | 33 874,82700 | 34 042,47000 | 45 993,29269 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 34 897,50000 | 36 293,40000 | ||
за счет средств местных бюджетов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных фондов | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
за счет средств внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - | - |
".