Недействующий

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 июля 2017 года N 266-П


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании Постановления Правительства Камчатского края от 28.12.2023 N 697-П.
____________________________________________________________________



     ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 N 548-П, изменения согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Губернатор
Камчатского края
В.И.ИЛЮХИН


Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 10.07.2017 N 266-П

     
"Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 29.11.2013 N 548-П

     

 ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 29.11.2013 N 548-П

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)


1. В паспорте Программы:

1) в разделе "Участники Программы":

а) пункт 8 признать утратившим силу;

б) пункт 12 признать утратившим силу;

в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)";

2) раздел "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы бюджетных
ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы составляет 40 613 836,02833 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 6 240 804,70214 тыс. руб.;

2016 год - 6 834 385,07595 тыс. руб.;

2017 год - 6 769 041,19500 тыс. руб.;

2018 год - 6 772 249,08000 тыс. руб.;

2019 год - 6 609 892,54000 тыс. руб.;

2020 год - 7 387 463,43524 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 149 868,38856 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 164 936,67211 тыс. руб.;

2016 год - 1 286 526,39645 тыс. руб.;

2017 год - 1 163 515,72000 тыс. руб.;

2018 год - 1 279 326,40000 тыс. руб.;

2019 год - 1 255 563,20000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы -

1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета - 32 963 552,30303 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 5 058 854,53003 тыс. руб.;

2016 год - 5 534 495,74950 тыс. руб.;

2017 год - 5 577 785,10400 тыс. руб.;

2018 год - 5 492 922,68000 тыс. руб.;

2019 год - 5 354 329,34000 тыс. руб.;

2020 год - 5 945 164,89950 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 287,73000 тыс. руб.;

2017 год - 773,67100 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 557,40000 тыс. руб.;

2016 год - 631,400000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 400,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 400,40000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 16 456,10000 тыс. руб.;

2016 год - 12 443,80000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы - 26 566,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 26 566,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


2. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 211 419,49824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 209,05000 тыс. руб.;

2016 год - 35 079,47824 тыс. руб.;

2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;

2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб., в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 211 232,29824 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 34 117,35000 тыс. руб.;

2016 год - 34 983,97824 тыс. руб.;

2017 год - 33 152,60000 тыс. руб.;

2018 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2019 год - 32 128,50000 тыс. руб.;

2020 год - 44 721,37000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 187,20000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 91,70000 тыс. руб.;

2016 год - 95,50000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 87,10000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 87,10000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".



3. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 659 810,45375 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 4 377 990,18155 тыс. руб.;

2016 год - 4 972 153,41396 тыс. руб.;

2017 год - 4 866 910,74400 тыс. руб.;

2018 год - 4 950 231,10000 тыс. руб.;

2019 год - 4 781 445,80000 тыс. руб.;

2020 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 6 055 253,97656 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 127 470,66011 тыс. руб.;

2016 год - 1 263 271,39645 тыс. руб.;

2017 год - 1 130 497,42000 тыс. руб.;

2018 год - 1 278 899,90000 тыс. руб.;

2019 год - 1 255 114,60000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы - 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

краевого бюджета - 21 162 257,94145 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 3 250 519,52144 тыс. руб.;

2016 год - 3 708 882,01751 тыс. руб.;

2017 год - 3 736 413,32400 тыс. руб.;

2018 год - 3 671 331,20000 тыс. руб.;

2019 год - 3 526 331,20000 тыс. руб.;

2020 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.".


4. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 481,34825 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 52 444,88100 тыс. руб.;

2016 год - 34 702,75625 тыс. руб.;

2017 год - 47 168,71100 тыс. руб.;

2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 84 448,11200 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 28 965,51200 тыс. руб.;

2016 год - 22 869,60000 тыс. руб.;

2017 год - 32 612,90000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 95 971,93525 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 23 479,36900 тыс. руб.;

2016 год - 11 545,42625 тыс. руб.;

2017 год - 13 782,14000 тыс. руб.;

2018 год - 12 920,00000 тыс. руб.;

2019 год - 10 770,00000 тыс. руб.;

2020 год - 23 475,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 1 061,40100 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 287,73000 тыс. руб.;

2017 год - 773,67100 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


5. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 382,46623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 739,82379 тыс. руб.;

2016 год - 77 995,13244 тыс. руб.;

2017 год - 63 463,30000 тыс. руб.;

2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 714 067,56623 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 111 274,12379 тыс. руб.;

2016 год - 77 459,23244 тыс. руб.;

2017 год - 63 150,00000 тыс. руб.;

2018 год - 35 382,61000 тыс. руб.;

2019 год - 37 682,61000 тыс. руб.;

2020 год - 389 118,99000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 001,60000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 465,70000 тыс. руб.;

2016 год - 535,90000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы - 313,30000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 313,30000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.".


6. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 5

общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 89 220,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 22 664,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;

2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 8 214,00000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 8 214,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

2019 год - 0,00000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 81 006,94506 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 14 450,20000 тыс. руб.;

2016 год - 14 694,12506 тыс. руб.;

2017 год - 14 401,62000 тыс. руб.;

2018 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2019 год - 10 993,80000 тыс. руб.;

2020 год - 15 473,40000 тыс. руб.".


7. Раздел "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 7

общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 696 354,29680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 875,76580 тыс. руб.

2016 год - 1 686 554,35000 тыс. руб.

2017 год - 1 716 520,82000 тыс. руб.

2018 год - 1 730 002,07000 тыс. руб.

2019 год - 1 736 280,83000 тыс. руб.

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) - 1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 286,50000 тыс. руб.;

2016 год - 385,40000 тыс. руб.;

2017 год - 405,40000 тыс. руб.;

2018 год - 426,50000 тыс. руб.;

2019 год - 448,60000 тыс. руб.;

2020 год - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 10 694 401,89680 тыс. руб., из них по годам:

2015 год - 1 623 589,26580 тыс. руб.;

2016 год - 1 686 168,95000 тыс. руб.;

2017 год - 1 716 115,42000 тыс. руб.;

2018 год - 1 729 575,57000 тыс. руб.;

2019 год - 1 735 832,23000 тыс. руб.;

2020 год - 2 203 120,46100 тыс. руб.".


8. Дополнить Программу разделом 3 следующего содержания:


"3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края


3.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением 2 к Программе:

1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2 "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";

2) по Подпрограмме 5 - основного мероприятия 5.1 "Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном уровнях".

3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5 к Программе.".

9. В таблице приложения 1 к Программе:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

17

19,2

19,1

19,1

19

18,9

18,2

";

2) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

68,1

68,7

68,7

68,8

69

69,1

69,2

";

3) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

"

4.1.

Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных организаций социального обслуживания

%

12,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

";

4) пункт 5.7 признать утратившим силу;

5) пункт 5.9 признать утратившим силу;

6) пункт 5.11 изложить в следующей редакции:

"

5.11.

Доля благотворительных организаций в общем количестве зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО

%

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

";

7) пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

"

6.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

%

1500,0

20000,00

40000,00

16000,00

18000,00

15000,0

15000,0

".

"Приложение 3
к Программе



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

     
тыс. руб.

N
п/п

Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия

Код бюджетной
классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"

Всего

40 613 836,02833

6 240 804,70214

6 834 385,07595

6 769 041,19500

6 772 249,08000

6 609 892,54000

7 387 463,43524

Всего без учета планируемых объемов обязательств

39 131 839,26259

6 240 804,70214

6 821 653,54595

6 742 074,49500

6 772 249,08000

6 609 892,54000

5 945 164,89950

за счет средств федерального бюджета

6 149 868,38856

1 164 936,67211

1 286 526,39645

1 163 515,72000

1 279 326,40000

1 255 563,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

32 963 552,30303

5 058 854,53003

5 534 495,74950

5 577 785,10400

5 492 922,68000

5 354 329,34000

5 945 164,89950

за счет средств местных бюджетов

1 061,40100

0,00000

287,73000

773,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 188,80000

557,40000

631,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ

28 899,90000

16 456,10000

12 443,80000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств фонда социального страхования РФ (планируемые объемы обязательств)

26 566,30000

0,00000

0,00000

26 566,30000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

400,40000

0,00000

0,00000

400,40000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старом поколение в Камчатском крае"

Всего

211 419,49824

34 209,05000

35 079,47824

33 152,60000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

211 419,49824

34 209,05000

35 079,47824

33 152,60000

32 128,50000

32 128,50000

44 721,37000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

211 232,29824

34 117,35000

34 983,97824

33 152,60000

32 12840000

32 128,50000

44 721,37000

813

540,00000

120,00000

130,00000

0,00000

80,00000

80,00000

130,00000

815

188 248,44824

29 643,70000

29 896,77824

29 861,60000

29 823,50000

29 823,50000

39 199,37000

816

7 816,30000

1 062,00000

2 371,30000

1 341,00000

625,00000

625,00000

1 792,00000

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста

Всего

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

9 900,00000

2 000,00000

2 000,00000

1 500,00000

1 200,00000

1 200,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств!

за счет средств краевого бюджета

191 320,29824

30 543,65000

30 221,77824

30 033,50000

29 958,50000

30 003,50000

40 559,37000

815

186 592,74824

29 252,00000

29 635,87824

29 583,50000

29 558,50000

29 603,50000

38 959,37000

847

4 727,55000

1 291,65000

585,90000

450,00000

400,00000

400,00000

1 600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

4 464,00000

681,40000

992,40000

800,20000

555,00000

555,00000

880,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 376,90000

681,40000

992,40000

713,10000

555,00000

555,00000

880,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

4 189,70000

589,70000

896,90000

713,10000

555,00000

555,00000

880,00000

813

540,00000

120,00000

130,00000

0,00000

80,00000

80,00000

130,00000

815

121,70000

91,70000

16,90000

13,10000

0,00000

0,00000

0,00000

816

3 528,00000

378,00000

750,00000

700,00000

475,00000

475,00000

750,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

187,20000

91,70000

95,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

815

87,10000

0,00000

0,00000

87,10000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 567,30000

934,00000

1 785,30000

891,00000

415,00000

330,00000

1 212,00000

815

1 279,00000

250,00000

164,00000

250,00000

265,00000

180,00000

170,00000

816

4 288,30000

684,00000

1 621,30000

641,00000

150,00000

150,00000

1 042,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста

Всего

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

815

255,00000

50,00000

80,00000

15,00000

0,00000

40,00000

70,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

28 659 810,45375

4 377 990,18155

4 972 153,41396

4 866 910,74400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

4 711 079,21424

Всего без учета планируемых объемов обязательств

27 217 511,91801

4 377 990,18155

4 972 153,41396

4 866 910,74400

4 950 231,10000

4 781 445,80000

3 268 780,67850

за счет средств федерального бюджета

815

6 055 253,97656

1 127 470,66011

1263 271,39645

1 130 497,42000

1 278 899,90000

1 255 114,60000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

1 442 298,53574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

21 162 257,94145

3 250 519,52144

3 708 882,01751

3 736 413,32400

3 671 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

815

20 622 193,29450

3 142 143,14104

3 567 193,75096

3 591 413,32400

3 526 331,20000

3 526 331,20000

3 268 780,67850

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000,

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

6 014 787,83172

836 995,48500

1 027 573,99422

891 180,22400

1 058 701,70000

1 081 430,80000

1 118 905,62850

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 040 428,42172

836 995,48500

1 027 573,99422

891 180,22400

1 058 701,70000

1 081 430,80000

144 546,21850

за счет средств федерального бюджета

815

4 038 364,51000

731 508,31000

817 624,00000

709 924,90000

878 289,10000

901 018,20000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

974 359,41000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

1 002 063,91172

105 487,17500

209 949,99422

181 255,32400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

815

1 002 063,91172

105 487,17500

209 949,99422

181 255,32400

180 412,60000

180 412,60000

144 546,21850

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств')

815

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

10 806 623,22071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 815 968,32000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 806 623,22071

1 673 309,63271

1 783 376,26800

1 815 968,32000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств федерального бюджета

815

12 288,24100

0,00000

4 191,02100

8 097,22000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10 794 334,97971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

815

10 794 334,97971

1 673 309,63271

1 779 185,24700

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 807 871,10000

1 918 226,80000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

2 971 233,44560

489 659,04330

537 368,30230

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 971 233,44560

489 659,04330

537 368,30230

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств федерального бюджета

815

3 112,78845

1686,15011

1 426,63834

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 968 120,65715

487 972,89319

535 941,66396

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

815

2 968 120,65715

487 972,89319

535 941,66396

533 844,70000

528 698,70000

528 698,70000

352 964,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми

Всего

8 539 967,18572

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 579 643,80000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

1 276 615,24574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 072 028,05998

1 318 914,27054

1 557 282,26944

1 579 643,80000

1 499 513,00000

1 307 998,60000

808 676,12000

за счет средств федерального бюджета

815

2 001 488,43711

394 276,20000

440 029,73711

412 475,30000

400 610,80000

354 096,40000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

467 939,12574

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

6 070 539,62287

924 638,07054

1 117 252,53233

1 167 168,50000

1 098 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

815

5 530 474,97592

816 261,69014

975 564,26578

1 022 168,50000

953 902,20000

953 902,20000

808 676,12000

810

540 064,64695

108 376,38040

141 688,26655

145 000,00000

145 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

815

327 198,77000

59 111,75000

66 552,58000

46 273,70000

55 446,60000

55 446,60000

44 367,54000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатской крае"

Всего

181 481,34825

52 444,88100

34 702,75625

47 168,71100

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

181 481,34825

52 444,88100

34 702,75625

47 168,71100

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

за счет средств федерального бюджета

84 448,01200

28 965,51200

22 869,60000

32 612,90000

0,00000

0,00000

0,00000

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 339,60000

1 239,60000

300,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

6 135,92800

3 234,52800

1 244,90000

1 656,50000

0,00000

0,00000

0,00000

816

2 122,00000

717,00000

370,00000

1 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 030,00000

0,00000

350,00000

680,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

5 729,50000

3 329,50000

300,00000

2 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

9 097,78400

2 442,78400

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

95 971,93525

23 479,36900

11 545,42625

13 782,14000

12 920,00000

10 770,00000

23 475,00000

813

10 094,90000

4 090,06000

1 104,60000

1 575,24000

420,00000

420,00000

2 485,00000

814

8 345,00000

75,00000

320,00000

650,00000

650,00000

650,00000

6 000,00000

815

32 784,28525

5 304,65900

6 672,72625

4 386,90000

5 200,00000

4 600,00000

6 620,00000

816

8 780,60000

5 130,60000

660,00000

720,00000

600,00000

550,00000

1 120,00000

829

1 558,10000

0,00000

558,10000

600,00000

200,00000

200,00000

0,00000

833

19 115,00000

3 565,00000

350,00000

3 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

847

13 144,05000

4 814,05000

1 880,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

1 950,00000

850

2 150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

1061,40100

0,00000

287,73000

773,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.1.

Совершенствование нормативной правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.2.

Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

142 969,80425

41 546,63200

28 929,18425

38 103,98800

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

142 969,80425

41 546,63200

28 929,18425

38 103,98800

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

75 607,07200

27 204,57200

19 599,50000

28 803,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

56 993,20000

18 002,10000

17 259,60000

21 731,50000

0,00000

0,00000

0,00000

814

3 339,60000

1 239,60000

300,00000

1 800,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

4 984,70000

2 508,30000

1 019,90000

1 456,50000

0,00000

0,00000

0,00000

816

1 872,00000

467,00000

370,00000

1 035,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

1 030,00000

0,00000

350,00000

680,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

5 729,50000

3 329,50000

300,00000

2 100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

1 658,07200

1 658,07200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

66 301,33125

14 342,06000

9 041,95425

8 527,31700

9 070,00000

7 320,00000

18 000,00000

813

7 815,42600

3 127,06000

1 104,60000

1 243,76600

420,00000

420,00000

1 500,00000

814

8 345,00000

75,00000

320,00000

650,00000

650,00000

650,00000

6 000,00000

815

19 926,30525

2 813,00000

5 029,75425

2 033,55100

3 900,00000

2 150,00000

4 000,00000

816

4 279,50000

1 900,00000

379,50000

500,00000

400,00000

400,00000

700,00000

829

1 558,10000

0,00000

558,10000

600,00000

200,00000

200,00000

0,00000

833

19 115,00000

3 565,00000

350,00000

3 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

4 700,00000

847

5 262,00000

2 862,00000

1 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 100,00000

за счет средств местных бюджетов

1 061,40100

0,00000

287,73000

773,67100

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)

Всего

34 456,99600

9 570,70100

5 421,57200

8 494,72300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

34 456,99600

9 570,70100

5 421,57200

8 494,72300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

за счет средств федерального бюджета

8 740,94000

1 710,94000

3 270,10000

3 759,90000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 051,22800

676,22800

225,00000

150,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

250,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

7 439,71200

784,71200

3 045,10000

3 609,90000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

25 716,05600

7 859,76100

2 151,47200

4 734,82300

3 530,00000

3 020,00000

4 420,00000

813

1 231,47400

350,00000

0,00000

331,47400

0,00000

0,00000

550,00000

815

9 951,43200

1 827,11100

1 290,97200

1 833,34900

980,00000

2 020,00000

2 000,00000

816

4 501,10000

3 230,60000

280,50000

220,00000

200,00000

150,00000

420,00000

829

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

7 882,05000

1 952,05000

580,00000

2 000,00000

2 000,00000

500,00000

850,00000

850

2 150,00000

500,00000

0,00000

350,00000

350,00000

350,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество

Всего

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 497,36000

747,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

570,00000

813

983,00000

583,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

400,00000

815

514,36000

164,36000

0,00000

180,00000

0,00000

0,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 557,18800

580,18800

352,00000

390,00000

320,00000

430,00000

485,00000

за счет средств федерального бюджета

100,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

100,00000

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 457,18800

530,18800

352,00000

340,00000

320,00000

430,00000

485,00000

813

65,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

35,00000

815

2 392,18800

500,18800

352,00000

340,00000

320,00000

430,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

715 382,46623

111 739,82379

77 995,13244

63 463,30000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

715 069,16623

111 739,82379

77 995,13244

63 150,00000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств краевого бюджета

714 067,56623

111 274,12379

77 459,23244

63 150,00000

35 382,61000

37 682,61000

389 118,99000

812

319 121,77927

6 280,86079

1 840,91848

25 000,00000

0,00000

0,00000

286 000,00000

815

394 945,78696

104 993,26300

75 618,31396

38 150,00000

35 382,61000

37 682,61000

103 118,99000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

1 001,60000

465,70000

535,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

815

313,30000

0,00000

0,00000

313,30000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»