ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2017 года N 252
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 июня 2012 года N 185 (с последующими изменениями).
2. Выделить из бюджета Республики Башкортостан за счет уменьшения средств, предусмотренных Государственному комитету Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" целевой статье 04.3.01.48800 "Мероприятия по развитию социального туризма", Министерству труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 200 тыс. рублей на организационно-техническое и информационное обеспечение мероприятий в сфере социального туризма.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 31 мая 2017 года N 252
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) в разделе 6.1 "Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан":
а) в паспорте подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 89525,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 89525,4 тыс. рублей, |
б) абзац первый подраздела 6.1.4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 89525,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 89525,4 тыс. рублей.";
2) в разделе 6.2 "Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан":
а) в паспорте подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 66439,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 66439,5 тыс. рублей, из них по годам: |
б) абзац первый подраздела 6.2.4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 66439,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 66439,5 тыс. рублей.";
3) в разделе 6.3 "Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан":
а) в паспорте подпрограммы раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 436026,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: |
б) абзац первый подраздела 6.3.4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 436026,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Республики Башкортостан - 256582,4 тыс. рублей, внебюджетных источников - 179443,9 тыс. рублей.";
4) приложения N 1, 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие внутреннего
и въездного туризма
в Республике Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан" | |||||||||
1 | Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей | 2810,4 | 3346,8 | 3746,1 | 4125 | 4800 | 5000 | 5200 | Омр = Ппрож + Бброн + ППпит, где: |
2 | Объем санаторно-оздоровительных услуг, млн. рублей | 3365,8 | 4010,3 | 4022,2 | 4032 | 4500 | 4600 | 4700 | Осоу = Ппрож + Ллеч + Ообсл, где: |
3 | Численность российских и иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, тыс. чел. | 779,1 | 792,2 | 802,5 | 812,4 | 826,7 | 839,1 | 855,9 | прямой подсчет |
4 | Доля обслуженных туристов по Республике Башкортостан в общем числе обслуженных туристов, % | 21,4 | 30 | 30,1 | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | I = (q / Q) * 100%, где: |
5 | Количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды, воспитанники детских домов), отдохнувших в социальных турах, тыс. чел. | 6,4 | 6,4 | 3,3 | 8,4 | 6,6 | 1,6 | 0,93 | прямой подсчет |
1. Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан" | |||||||||
1.1 | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения Республики Башкортостан, млн. рублей | 676,4 | 658,7 | 523,7 | 278,6 | 279,7 | 281 | 286,6 | прямой подсчет |
1.2 | Количество инвестиционных проектов, реализуемых в сфере туризма, ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 8 | прямой подсчет |
1.3 | Количество объектов туристской индустрии Республики Башкортостан, ед. | 374 | 374 | 374 | 376 | 378 | 380 | 396 | прямой подсчет |
1.4 | Доля благоустроенных мест в прибрежных зонах, % | x | x | x | x | 9 | 13 | 15 | I = (q / Q) * 100%, где: |
1.5 | Доля классифицированных объектов туристской индустрии в общем количестве объектов туристской индустрии, % | x | x | x | x | 10 | 12 | 15 | I = (q / Q) * 100%, где: |
1.6 | Количество номеров объектов туристской индустрии не ниже категории 3 <*>, ед. | x | x | x | 400 | 1200 | 1250 | 1300 | общее количество номеров объектов туристской индустрии не ниже категории 3*, ед. |
2. Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан" | |||||||||
2.1 | Количество туристских маршрутов в Республике Башкортостан, ед. | 55 | 45 | 50 | 55 | 61 | 70 | 160 | прямой подсчет |
2.2 | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Республики Башкортостан, тыс. чел. | 769,1 | 781,6 | 791,6 | 801,3 | 815,4 | 827,4 | 844 | определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан |
2.3 | Число обслуженных туристов по Республике Башкортостан, тыс. чел. | 21,4 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 39,3 | 39,4 | 40 | определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан |
2.4 | Число граждан, посетивших событийные мероприятия в республике, тыс. чел. | 7,5 | 6 | 6,8 | 7,5 | 8,5 | 9,3 | 10 | прямой подсчет |
2.5 | Количество соглашений (договоров), заключенных в рамках выставок (республиканских, российских, межрегиональных, международных), ед. | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | прямой подсчет |
2.6 | Количество просмотров в сети Интернет (www.bashkiria.travel, biznestur.bashkortostan.ru), ед. | 16000 | - | - | 16000 | 19000 | 200000 | 225000 | прямой подсчет |
2.7 | Охват целевой аудитории в средствах массовой информации, чел. | 600 | 580 | 590 | 600 | 606 | 612 | 618 | итоговое значение охвата целевой аудитории в средствах массовой информации |
3. Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан" | |||||||||
3.1 | Доля пенсионеров, инвалидов, отдохнувших в социальных турах, в общем числе пенсионеров, инвалидов, получивших сертификаты в текущем году, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | I = (q / Q) * 100%, где: |
3.2 | Доля воспитанников детских домов, отдохнувших в социальных турах, в общем числе воспитанников детских домов, получивших сертификаты в текущем году, % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | I = (q / Q) * 100%, где: |
3.3 | Количество участников специализированных мероприятий для отдельных категорий граждан, чел. | - | - | - | - | - | 50 | - | прямой подсчет |
Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие внутреннего
и въездного туризма
в Республике Башкортостан"
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия | ||||||||||
Вед | РзПР | ЦСР | ВР | БА | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан" | ГК РБ ПТ; | Всего по государственной программе, | x | x | x | x | x | 707373,6 | 141163,0 | 101774,8 | 149568,6 | 137278,5 | 92558,9 | 85029,8 | x | x | x | x | x |
бюджет РБ | x | x | x | x | x | 527929,7 | 100000,0 | 77445,0 | 98117,5 | 96778,5 | 81558,9 | 74029,8 | ||||||||
821 | x | 04.0.00 00000 | x | x | 525649,7 | 99000,0 | 76945,0 | 97917,5 | 96578,5 | 81378,9 | 73829,8 | |||||||||
869 | x | x | x | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
848 | x | x | x | 1780,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 179443,9 | 41163,0 | 24329,8 | 51451,1 | 40500,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 89525,4 | 19864,8 | 27214,7 | 8500,0 | 1245,9 | 14000,0 | 18700,0 | x | x | x | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.1.00. 00000 | x | x | 89525,4 | 19864,8 | 27214,7 | 8500,0 | 1245,9 | 14000,0 | 18700,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечить развитие туристской индустрии Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: увеличить количество туристических объектов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 89525,4 | 19864,8 | 27214,7 | 8500,0 | 1245,9 | 14000,0 | 18700,0 | 2012 - 2017 | 1 - 3 | 1.3, | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.1.02. 00000 | x | x | 89525,4 | 19864,8 | 27214,7 | 8500,0 | 1245,9 | 14000,0 | 18700,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
1.1.1 | Осуществление мероприятий по формированию инвестиционных проектов развития туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | 0412 | x | x | 21700,0 | 3000,0 | 18700,0 | 2016 - 2017 | 1 - 3 | 1.1 | количество инвестиционных проектов, ед. | 2016 - 1; | |||||
бюджет РБ | 821 | 04.1.02. 48810 | 200 | 5730 | 21700,0 | 3000,0 | 18700,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | |||||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | |||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | |||||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | |||||||||||||||||
1.1.2 | Осуществление мероприятий по возмещению части затрат субъектов туристской индустрии, связанных с расходами на развитие материально-технической базы | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | 58825,4 | 19864,8 | 27214,7 | 8500,0 | 1245,9 | 2000,0 | 0,0 | 2012 - 2016 | 1 - 3 | 1.4 | количество получателей субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры туристских объектов, ед. | 2012 - 0; | ||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.1.02. 48810; | 200 | 5478 | 33498,3 | 19864,8 | 5133,5 | 8500,0 | |||||||||||
873 | 500 | 22081,2 | 22081,2 | количество организаций туристской индустрии, обновивших материальную базу, ед. | 2015 - 6; | |||||||||||||||
821 | 800 | 3245,9 | 1245,9 | 2000,0 | 0,0 | |||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | ||||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | ||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | ||||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | ||||||||||||||||
1.1.3 | Осуществление мероприятий по формированию и развитию туристско-рекреационных кластеров в Республике Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | 9000,0 | 9000,0 | 2016 | 1 - 3 | 1.3, | количество созданных туристско-рекреационных кластеров | 2016 - 1 | |||||||
бюджет РБ | 821 | 412 | 04.1.02. 48810 | 200 | 5756 | 9000,0 | 9000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | |||||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | |||||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | |||||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | |||||||||||||||||
2 | Подпрограмма "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 66439,5 | 10635,2 | 3899,5 | 614,5 | 2324,1 | 23972,6 | 24993,6 | 2012 - 2017 | x | x | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.2.00 00000 | x | x | 65939,5 | 10135,2 | 3899,5 | 614,5 | 2324,1 | 23972,6 | 24993,6 | ||||||||
869 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Цель подпрограммы: повысить узнаваемость Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: формировать и продвигать туристский бренд "Башкортостан" по перспективным направлениям туризма (оздоровительного, экологического, активного, MICE) | ||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка формирования и продвижения туристского бренда "Башкортостан" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 33449,5 | 4945,2 | 2829,5 | 614,5 | 1604,1 | 11362,6 | 12093,6 | 2012 - 2017 | 3 - 4 | 2.3, | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.2.01.00000 | x | x | 33449,5 | 4945,2 | 2829,5 | 614,5 | 1604,1 | 11362,6 | 12093,6 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.1.1 | Обеспечение разработки и реализации на территории Республики Башкортостан системы туристской навигации | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 12570,3 | 4945,2 | 2796,5 | 500,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1628,6 | 2012 - 2017 | 3 - 4 | 2.4 | количество установленных элементов туристской навигации, ед. | 2012 - 0; |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.01.48820; | 200 | 5077 | 12570,3 | 4945,2 | 2796,5 | 500,0 | 1350,0 | 1350,0 | 1628,6 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.1.2 | Обеспечение модернизации, актуализации, технической поддержки и хостинга Интернет-портала "bashkiria.travel" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 2125,0 | 50,0 | 2050,0 | 25,0 | 2015 - 2017 | 1 - 4 | 2.7 | количество заключенных договоров, шт. | 2015 - 1; | |||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.01.48820 | 200 | 5616 | 2125,0 | 50,0 | 2050,0 | 25,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.1.3 | Осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 614,2 | 33,0 | 114,5 | 204,1 | 262,6 | 0,0 | 2013 - 2016 | 3 | 2.3 | количество мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества, ед. | 2013 - 1; | |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.01. 03100; | 100 | 5083 | 614,2 | 33,0 | 114,5 | 204,1 | 262,6 | ||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.1.4 | Организация событийных мероприятий на территории Республики Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 13640,0 | 6000,0 | 7640,0 | 2016 - 2017 | 1, | 2.5 | количество событийных мероприятий, шт. | 2016 - 1; | ||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.01. 48820 | 200 | 5480 | 13640,0 | 6000,0 | 7640,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.1.5 | Осуществление мероприятий по разработке маркетинговых планов продвижения туристских возможностей Республики Башкортостан на внутреннем и международном туристских рынках | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 4500,0 | 1700,0 | 2800,0 | 2016 - 2017 | 3 - 4 | 2.1 - 2.8 | количество заключенных договоров, ед. | 2016 - 1; | ||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.01. 48820 | 200 | 5757 | 4500,0 | 1700,0 | 2800,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечить проведение рекламно-информационной кампании перспективных направлений туристского бренда "Башкортостан" | ||||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Мероприятия по информированию и освещению туристской деятельности" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 32990,0 | 5690,0 | 1070,0 | 720,0 | 12610,0 | 12900,0 | 2012 - 2017 | 1 - 4 | 2.2, | x | x | |
бюджет РБ | 821 | x | 04.2.03.00000 | x | x | 32490,0 | 5190,0 | 1070,0 | 720,0 | 12610,0 | 12900,0 | |||||||||
869 | x | x | x | 500,0 | 500,0 | |||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.2.1 | Проведение ознакомительных туров для туроператоров, представителей средств массовой информации | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 13480,0 | 5690,0 | 1070,0 | 720,0 | 3000,0 | 3000,0 | ежегодно | 3 - 4 | 2.3 | количество проведенных туров, ед. | 2012 - 0; | |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.03. 48820; | 200 | 5481 | 12980,0 | 5190,0 | 1070,0 | 720,0 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||
869 | 500,0 | 500,0 | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.2.2 | Осуществление мероприятий по разработке, изготовлению, приобретению и размещению рекламно-имиджевых материалов о туризме в Республике Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 7777,7 | 6177,7 | 1600,0 | 2016 - 2017 | 3 - 4 | 2.2 | количество рекламно-имиджевых материалов, ед. | 2016 - 1000; | ||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.03. 48820 | 200 | 7777,7 | 6177,7 | 1600,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.2.3 | Обеспечение участия, организации, проведения имиджевых мероприятий в сфере туризма на территории Республики Башкортостан, Российской Федерации и за рубежом | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 9543,0 | 3243,0 | 6300,0 | 2016 - 2017 | 3 - 4 | 2.2 | количество имиджевых мероприятий, ед. | 2016 - 4; | ||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.03. 48820 | 200 | 5755 | 9543,0 | 3243,0 | 6300,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.2.4 | Осуществление мероприятий по развитию сельского туризма в Республике Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 1189,4 | 189,4 | 1000,0 | 2016 - 2017 | 1, | 2.1 - 2.5 | количество мероприятий по развитию сельского туризма и других приоритетных направлений, ед. | 2016 - 1; | ||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.03. 48820 | 200 | 5713 | 1189,4 | 189,4 | 1000,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
2.2.5 | Осуществление мероприятий по мониторингу туристского рынка Республики Башкортостан | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 1189,4 | 1000,0 | 2017 | 3 | 2.1 - 2.5 | количество подготовленных информационно-статистических материалов, ед. | 2017 - 1 | |||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.2.03. 48820 | 200 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
3 | Подпрограмма "Развитие социального туризма в Республике Башкортостан" | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 436026,3 | 110663,0 | 52948,6 | 121451,1 | 104980,0 | 25983,6 | 20000,0 | 2012 - 2017 | x | x | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.3.00. 00000 | x | x | 254802,4 | 69000,0 | 28118,8 | 69800,0 | 64280,0 | 14803,6 | 8800,0 | ||||||||
848 | x | x | x | 1780,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 179443,9 | 41163,0 | 24329,8 | 51451,1 | 40500,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||||
Цель подпрограммы: увеличить численность организованных отдыхающих среди отдельных категорий граждан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы: обеспечить доступность туристских услуг для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, воспитанников детских домов) | ||||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Государственная поддержка развития социального туризма в Республике Башкортостан" | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 436026,3 | 110663,0 | 52948,6 | 121451,1 | 104980,0 | 25983,6 | 20000,0 | 2012 - 2017 | 5 | 3.1, | x | x |
бюджет РБ | 821 | x | 04.3.01. 00000 | x | x | 254802,4 | 69000,0 | 28118,8 | 69800,0 | 64280,0 | 14803,6 | 8800,0 | ||||||||
848 | x | x | x | 1780,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 | ||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 179443,9 | 41163,0 | 24329,8 | 51451,1 | 40500,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||||
3.1.1 | Предоставление туристских услуг пенсионерам и инвалидам, в том числе пенсионерам и инвалидам с определенным уровнем доходов, а также инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению I группы, детям-инвалидам и сопровождающим их лицам на льготных условиях | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 423427,5 | 109663,0 | 50329,8 | 119451,1 | 102980,0 | 23003,6 | 18000,0 | 2012 - 2017 | 5 | 3.1 | количество граждан отдельных категорий (пенсионеров, инвалидов), получивших сертификаты, чел. | 2012 - 6394; |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.3.01.48800; | 800 | 5076 | 243983,6 | 68500,0 | 26000,0 | 68000,0 | 62480,0 | 12003,6 | 7000,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 179443,9 | 41163,0 | 24329,8 | 51451,1 | 40500,0 | 11000,0 | 11000,0 | ||||||||
3.1.2 | Организация социальных туров для воспитанников детских домов Республики Башкортостан | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 2013 - 2017 | 5 | 3.2 | количество воспитанников детских домов, получивших сертификаты, чел. | 2013 - 200; | |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.3.01. 48800; | 800 | 5588 | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
3.1.3 | Выполнение работ по организации специализированных социальных туров для отдельных категорий граждан Республики Башкортостан | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 1000,0 | 1000,0 | 2016 | 5 | 3.3 | количество организованных специализированных туров, ед. | 2016 - 1 | |||||
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.3.01. 48800 | 800 | 5714 | 1000,0 | 1000,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
3.1.4 | Организационно-техническое и информационное обеспечение мероприятий в сфере социального туризма | ГК РБ ПТ; | Итого, | x | x | x | x | x | 4098,8 | 1000,0 | 1118,8 | 500,0 | 500,0 | 480,0 | 500,0 | ежегодно | 5 | 3.1 | количество выданных сертификатов на субсидирование части стоимости туристской путевки, шт. | 2012 - 6394; |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.3.01. 48800; | 200 | 5443 | 2318,8 | 500,0 | 618,8 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
848 | 1780,0 | 500,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 200,0 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан" | ГК РБ ПТ | Итого, | x | x | x | x | x | 115382,5 | 17712,0 | 19003,1 | 28728,5 | 28602,7 | 21336,2 | x | x | x | x | x | |
бюджет РБ | 821 | 0412 | 04.Я.01. 02040; | 100 | 5001 | 84218,9 | 14943,1 | 11962,5 | 19436,9 | 19019,8 | 18856,6 | |||||||||
200 | 15420,3 | 2756,6 | 3133,3 | 3944,3 | 3133,8 | 2452,3 | ||||||||||||||
800 | 121,5 | 12,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | ||||||||||||||
04.Я.01.92360; | 100 | 14807,0 | 3880,0 | 5320,0 | 5607,0 | |||||||||||||||
200 | 814,8 | 814,8 | ||||||||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x |