МЭРИЯ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2017 года N 1328
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ОТ 30.11.2015 N 4844 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД БИРОБИДЖАН" ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ В 2016 - 2018 ГОДАХ"
В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области мэрия города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города от 30.11.2015 N 4844 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах", утвержденной постановлением мэрии города от 30.11.2015 N 4844:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах":
- строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 264948,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 85016,0 тыс. руб.; 2017 год - 94392,0 тыс. руб.; 2018 год - 85540,0 тыс. руб. Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 263295,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 83463,0 тыс. руб.; 2017 год - 94292,0 тыс. руб.; 2018 год - 85540,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 1653,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 1553,0 тыс. руб.; 2017 год - 100,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб. Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 0,0 тыс. руб.; 2018 год - 0,0 тыс. руб.". |
1.1.2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 264948,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 85016,0 тыс. руб.;
2017 год - 94392,0 тыс. руб.;
2018 год - 85540,0 тыс. руб.
Из городского бюджета бюджетные ассигнования составят 263295,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 83463,0 тыс. руб.;
2017 год - 94292,0 тыс. руб.;
2018 год - 85540,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств областного бюджета составит 1653,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 1553,0 тыс. руб.;
2017 год - 100,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет следующих источников финансирования:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.;
- областной бюджет - 1653,0 тыс. руб.;
- городской бюджет - 263295,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 40462,3 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках переданных отдельных государственных полномочий муниципальной программой не предусмотрена.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета в разрезе основных мероприятий и мероприятий по годам реализации муниципальной программы указано в приложении N 4 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования указаны в приложении N 5 к муниципальной программе.".
1.1.3. В приложение N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" внести следующие изменения:
- строку "Мероприятие 7.1 "Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 7.1 | Организационные и информационно-пропагандистские мероприятия | Всего | 3150,0 | 0,0 | 3150,0 | 0,0 |
Участник N 6: МБОУДО "ДХШ" | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | ||
Участник N 1: МБУ "ГДК" | 2900,0 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | ||
Участник N 4: МАУ "ЦКД" | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0"; |
- строку "Мероприятие 7.2 "Организация и проведение городских мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 7.2 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего | 4635,3 | 0,0 | 4635,3 | 0,0 |
Участник N 5: МБОУДО "ДМШ" | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | ||
Участник N 6: МБОУДО "ДХШ" | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||
Участник N 1: МБУ "ГДК" | 3805,3 | 0,0 | 3805,3 | 0,0 | ||
Участник N 4: МАУ "ЦКД" | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ||
Участник N 3: МБУ "ЦГБ и ее филиалы" | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0". |
1.1.4. В приложение N 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет всех источников финансирования" внести следующие изменения:
- строку "Муниципальная программа" изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа | "Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в муниципальном образовании "Город Биробиджан" Еврейской автономной области в 2016 - 2018 годах" | Всего: | 305410,3 | 99597,6 | 107517,7 | 98295,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1653,0 | 1553,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 263295,0 | 83463,0 | 94292,0 | 85540,0 | ||
Мероприятия текущего года | 263252,8 | 83463,0 | 94249,8 | 85540,0 | ||
Кредиторская задолженность | 42,2 | 0,0 | 42,2 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 40462,3 | 14581,6 | 13125,7 | 12755,0"; |
- строку "Основное мероприятие 2" изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 2 | Дополнительное образование детей в сфере культуры | Всего: | 80491,1 | 27560,4 | 26750,7 | 26180,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 478,0 | 378,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 70758,0 | 24114,0 | 23372,0 | 23272,0 | ||
Мероприятия текущего года | 70753,0 | 24114,0 | 23367,0 | 23272,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 9255,1 | 3068,4 | 3278,7 | 2908,0"; |
- строку "Мероприятие 2.1" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Всего: | 77640,4 | 26562,7 | 25741,7 | 25336,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 278,0 | 278,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 69673,0 | 23719,0 | 23027,0 | 22927,0 | ||
внебюджетные источники | 7689,4 | 2565,7 | 2714,7 | 2409,0"; |
- строку "Мероприятие 2.2" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.2 | Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | Всего: | 1682,0 | 687,9 | 562,1 | 432,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 710,0 | 300,0 | 205,0 | 205,0 | ||
внебюджетные источники | 772,0 | 287,9 | 257,1 | 227,0"; |
- строку "Мероприятие 2.4" изложить в следующей редакции:
"Мероприятие 2.4 | Организация и проведение городских мероприятий | Всего: | 482,5 | 135,6 | 190,9 | 156,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 135,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||
Мероприятия текущего года | 130,0 | 45,0 | 40,0 | 45,0 | ||
Кредиторская задолженность | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 347,5 | 90,6 | 145,9 | 111,0"; |