МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 мая 2017 года N 695


О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ОТ 12.09.2014 N 2261


     МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 12.09.2014 N 2261 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2015 - 2017 годы" (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 06.02.2015 N 182, от 08.05.2015 N 876, от 27.08.2015 N 1648, от 11.11.2015 N 2103, от 27.01.2016 N 65, от 28.06.2016 N 969, от 10.11.2016 N 1594, от 13.02.2017 N 201) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 цифры "2017" заменить цифрами "2020";

2) в приложении "Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2015 - 2017 годы":

- в наименовании цифры "2017" заменить цифрами "2020";

- в разделе 1 "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ":

позицию "Раздел Программы комплексного социально-экономического развития города, которому соответствует цель муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

┌══════════════════┬══════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│"Задача Стратегии │Задача 1 "Создание условий для дальнейшего роста экономического       │
│социально -       │потенциала города" направления "Формирование условий для динамичного  │
│экономического    │и устойчивого экономического роста, взаимодействие бизнеса и власти"  │
│развития города,  │раздела 2.3 "Основные задачи и ключевые механизмы реализации задач    │
│которой           │по достижению цели Стратегии";                                        │
│соответствует цель│                                                                      │
│муниципальной     │                                                                      │
│программы         │                                                                      │
└══════════════════┴══════════════════════════════════════════════════════════════════════…


в позиции "Этапы и сроки реализации муниципальной программы" цифры "2017" заменить цифрами "2020";

позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

┌══════════════════┬══════════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│"Объемы бюджетных │Всего по муниципальной программе: 4565416,7 тыс. руб., в том числе:   │
│ассигнований      │                                                             тыс. руб.│
│муниципальной     │┌══════════════┬════════┬════════┬════════┬════════┬════════┬════════‰│
│программы         ││   Источник   │2015 год│2016 год│2017 год│2018 год│2019 год│2020 год││
│                  ││финансирования│        │        │        │        │        │        ││
│                  │├══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┤│
│                  ││Итого         │634520,1│762234,0│782244,1│778164,9│779126,8│829126,8││
│                  │├══════════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┼════════┤│
│                  ││в том числе   │        │        │        │        │        │        ││
│                  ││городской     │634520,1│762234,0│782244,1│778164,9│779126,8│829126,8││
│                  ││бюджет        │        │        │        │        │        │        ││
│                  │└══════════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴════════┴════════…│
│                  │                                                                    ";│
└══════════════════┴══════════════════════════════════════════════════════════════════════…


- в разделе 4 "ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ":

в абзаце сорок девятом цифры "80" заменить цифрами "84";

в абзаце пятидесятом слова "на 4%" заменить словами "не менее 1%";

абзац пятьдесят первый изложить в следующей редакции:

"- сдерживание роста просроченной кредиторской задолженности бюджета города;";

- в разделе 6 "СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" цифры "2017" заменить цифрами "2020";

- в разделе 9 "ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ" цифры "2180608,9" заменить цифрами "4565416,7";

- таблицу 1 "СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ" изложить в новой редакции (приложение 1);

- в позициях 1 - 11, 13 в графе "Срок окончания реализации" таблицы 2 "ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ" цифры "2017" заменить цифрами "2020";

- таблицу 3 "РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА" изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - директора департамента финансов мэрии города Ярославля Данца А.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель мэра
города Ярославля
С.В.ТАРАСОВ



Приложение 1
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 18.05.2017 N 695


Таблица 1

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

N
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

Значения показателей

2014 год (базовый)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ярославля за счет координации стратегического и бюджетного планирования

1

Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

2

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета

%

50

Не менее 65

Не менее 75

Не менее 80

Не менее 82

Не менее 83

Не менее 84

3

Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях) без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов

%

104

104

104

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

Не менее 101

4

Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города

%

1

2

2

2

2

2

2

5

Доля недополученных доходов бюджета города в результате предоставления органами городского самоуправления налоговых льгот по местным налогам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города

%

0,5

0,5

0,5

Не более 0,5

Не более 0,5

Не более 0,5

Не более 0,5

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

6

Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

%

100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

7

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов

%

3,8

Не более 15

Не более 15

Не более 15

Не более 15

Не более 15

Не более 15

8

Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

9

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок

10

Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета города к общим расходам бюджета

%

Не более 2,9

Не более 2,8

Не более 2,7

Не более 2,6

Не более 2,6

Не более 2,6

Не более 2,6

11

Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города

да - 1, нет - 0

1

1

1

1

1

1

1

12

Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме

ед.

2

2

2

2

2

2

2

13

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

14

Своевременный возврат в полном объеме временно свободных средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений и средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств и муниципальных учреждений, в пределах финансового года

%

100

100

100

100

100

100

100

15

Охват главных распорядителей бюджетных средств оценкой качества финансового менеджмента

%

100

100

100

100

100

100

100

16

Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о муниципальных финансах:
- отчета об исполнении бюджета города Ярославля;
- решения о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период;
- информации об объеме муниципального долга;
- сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности;
- реестра расходных обязательств;
- проекта бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период;
- "Бюджета для граждан"

%

100

100

100

100

100

100

100

17

Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени

%

1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

Менее 1

17<1>

Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных контрольных мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

17<2>

Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных контрольным органом в сфере закупок

%

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4. Повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля (до 14.11.2016)

18

Доля проведенных контрольных мероприятий внутреннего муниципального финансового контроля в общем количестве запланированных контрольных мероприятий

%

100

100

100

19

Доля обжалованных предписаний и представлений в общем количестве предписаний и представлений, выданных органом внутреннего муниципального финансового контроля

%

0

0

0



Приложение 2
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 18.05.2017 N 695


Таблица 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование муниципальной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа

"Управление муниципальными финансами города Ярославля" на 2015 - 2017 годы

всего

x

x

x

x

634520,1

762234,0

782244,1

778164,9

779126,8

829126,8

ДФ

804

x

x

x

634520,1

762234,0

782244,1

778164,9

779126,8

829126,8

ДСЭРГ

816

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1

Формирование проекта бюджета города с учетом прогноза социально-экономического развития города

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

ДСЭРГ

816

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2

Составление и утверждение бюджета города в "программном виде"

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

ДСЭРГ

816

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3

Проведение ежеквартального анализа поступлений доходов в бюджет города в разрезе каждого доходного источника и каждого администратора доходов, мониторинга задолженности перед бюджетом города по уплате налогов и иных платежей

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4

Проведение оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам

ДСЭРГ

816

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 5

Проведение анализа допустимой долговой нагрузки на бюджет

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 6

Оптимизация расходов на обслуживание долговых обязательств

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 7

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга

ДФ

804

x

x

x

540000,0

670000,0

700000,0

700000,0

700000,0

750000,0

Мероприятие 8

Своевременное исполнение долговых обязательств

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 9

Организация бюджетного процесса на территории города Ярославля

ДФ

804

x

x

x

89107,9

73953,3

72832,1

70507,2

71397,8

71397,8

Мероприятие 10

Повышение качества и доступности финансовой информации

ДФ

804

x

x

x

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 11

Автоматизация бюджетного процесса на основе современных технологий

ДФ

804

x

x

x

5412,2

5200,0

6954,3

5200,0

5200,0

5200,0

Мероприятие 12

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля

ДФ

804

x

x

x

0

10656,8

0

0

0

0

Мероприятие 13

Осуществление контроля в сфере закупок

ДФ

804

x

x

x

0

2423,9

2457,7

2457,7

2529,0

2529,0

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»