ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, ТУРИЗМА, АРХИВНОГО ДЕЛА, СОХРАНЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Наименование и номер подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 "Развитие отрасли культуры в Орловской области" (далее - подпрограмма 1) |
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление культуры и архивного дела Орловской области |
Участники подпрограммы 1 | Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области; Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области; Департамент промышленности и торговли Орловской области; Управление ЗАГС Орловской области |
Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Не предусмотрены |
Цель подпрограммы 1 | Развитие отрасли культуры Орловской области |
Задачи подпрограммы 1 | 1) реализация государственной культурной политики; 2) развитие образовательных организаций сферы культуры, поддержка молодых дарований Орловской области; 3) адресная поддержка и развитие профессионального искусства, литературы и творчества, творческих отделений и союзов; 4) совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания; 5) поддержка и развитие театрального искусства; 6) поддержка и развитие музейной деятельности; 7) обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности; 8) укрепление материально-технической базы учреждений культуры Орловской области; 9) информационно-издательская деятельность учреждений культуры |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1) уровень удовлетворенности граждан Орловской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры; 2) обеспеченность Орловской области учреждениями культуры (соответствие их количества социальным нормативам и нормам); 3) доля учреждений культуры и искусства, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства; 4) прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры; 5) количество студентов, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах; 6) книгообеспеченность областных библиотек; 7) доля библиотек (муниципальные образования, участвующие в государственной программе), имеющих доступ к сети Интернет; 8) ежегодный рост количества посещений населением спектаклей, представлений по сравнению с предыдущим годом; 9) доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; 10) увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном государственном учреждении культуры по сравнению с предыдущим годом |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | Общая сумма бюджетных ассигнований на финансирование подпрограммы 1 составит 197799,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 23507,0 тыс. рублей; 2015 году - 36894,5 тыс. рублей; 2016 году - 14933,5 тыс. рублей; 2017 году - 45080,8 тыс. рублей; 2018 году - 46166,4 тыс. рублей; 2019 году - 26889,6 тыс. рублей; 2020 году - 4327,4 тыс. рублей; кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года - 1846,3 тыс. рублей; кроме того, 2016 год: погашение кредиторской задолженности 2015 года - 4283,5 тыс. рублей. По источникам финансирования подпрограммы 1 бюджетные ассигнования распределяются следующим образом: областной бюджет - 83841,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 14403,3 тыс. рублей; 2015 году - 13400,1 тыс. рублей; 2016 году - 10672,5 тыс. рублей; 2017 году - 19905,6 тыс. рублей; 2018 году - 21713,8 тыс. рублей; 2019 году - 2437,0 тыс. рублей; 2020 году - 1308,9 тыс. рублей; кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года - 1846,3 тыс. рублей; кроме того, 2016 год: погашение кредиторской задолженности 2015 года - 4283,5 тыс. рублей; ожидаемый объем средств федерального бюджета - 105978,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6579,7 тыс. рублей; 2015 году - 21976,3 тыс. рублей; 2016 году - 2719,4 тыс. рублей; 2017 году - 22779,5 тыс. рублей; 2018 году - 24452,6 тыс. рублей; 2019 году - 24452,6 тыс. рублей; 2020 году - 3018,5 тыс. рублей; ожидаемый объем средств бюджетов муниципальных образований и городских округов - 3784,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 948 тыс. рублей; 2015 году - 213,1 тыс. рублей; 2016 году - 231,0 тыс. рублей; 2017 году - 2392,7,0 тыс. рублей; 2018 году - не предусмотрено; 2019 году - не предусмотрено; 2020 году - не предусмотрено; ожидаемый объем средств внебюджетных источников - 4191,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1576,0 тыс. рублей; 2015 году - 1305,0 тыс. рублей; 2016 году - 1310,6 тыс. рублей; 2017 году - не предусмотрено; 2018 году - не предусмотрено; 2019 году - не предусмотрено; 2020 году - не предусмотрено. Объем денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и городских округов, внебюджетных источников, носит прогнозный характер. По направлениям затрат бюджетные ассигнования подпрограммы 1 распределяются следующим образом: капитальные вложения - 29753,6 тыс. рублей, в том числе: в 2016 году - 3200,0 тыс. рублей; 2017 году - 13276,8 тыс. рублей; 2018 году - 13276,8 тыс. рублей; кроме того, 2016 год: погашение кредиторской задолженности 2014 года - 4190,6 тыс. рублей; прочие нужды - 168045,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 23507,0 тыс. рублей; 2015 году - 36894,5 тыс. рублей; 2016 году - 11733,5 тыс. рублей; 2017 году - 31804,0 тыс. рублей; 2018 году - 32889,6 тыс. рублей; 2019 году - 26889,6 тыс. рублей; 2019 году - 4327,4 тыс. рублей; кроме того, 2014 год: погашение кредиторской задолженности 2013 года - 1846,3 тыс. рублей; кроме того, 2016 год: погашение кредиторской задолженности 2015 года - 92,9 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1) обеспечение выравнивания условий доступности услуг для жителей малых городов и сельских территорий Орловской области, а также качества оказываемых услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры; 2) приведение уровня обеспеченности организаций культуры в регионе в соответствие с социальными нормативами и нормами; 3) увеличение объема продажи книг в Орловской области; 4) увеличение доли фильмов российского производства в общем объеме проката на территории Орловской области; 5) включение профессиональных сообществ, союзов и общественных организаций в сфере культуры в реализацию государственной культурной политики на территории Орловской области; 6) сохранение сети школ дополнительного художественного образования в Орловской области; 7) приобретение новых музыкальных инструментов для организаций среднего профессионального образования сферы культуры, филармонии; 8) увеличение количества специального оборудования, приобретенного для учреждений культуры; 9) создание благоприятных условий для развития одаренных детей и молодежи; 10) укрепление кадрового потенциала государственных учреждений культуры; 11) увеличение показателей по комплектованию библиотечных и музейных фондов; 12) укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории Орловской области (создание модельных библиотек); 13) сохранение и возрождение народного творчества, народных художественных промыслов; 14) внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культуры; 15) поддержка издательской деятельности учреждений культуры |